上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、包括工作職責
二、結構放置
三、預算表在編反映
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關系具體情況說
佛山市松江大學專業城的服務中央關鍵主要職責
主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作
北京市松江師范大學城服務性基地培訓機構布置
上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。
杭州市松江二本大學城服務項目管理中心無設有部門
代詞表示
☂(一)差不多總支出費用財政決算:是地市級財政決算主任科室及隸屬關系財政決算機關單位為有保障其設備健康暖機、到位此外生活中工做每日任務而編制程序的全年差不多總支出費用行動計劃,涉及人費用和公用設施費用好幾部分。
💖(二)頂目結余費用:是省級費用主任個部門及所在費用單位名稱為已完成行政訴訟上班作業、人事快速不斷發展最終工作目標或中央政府快速不斷發展戰略規劃、某個最終工作目標,在常見結余之下編寫的年末結余規劃。
🍬(三)“三公”資金投入:是與地省級不需要局有資金投入領撥感情的部門管理相應屬下估算公司的用地省級不需要局撥付配備的因公回國(境)費、因公出行車子租賃添置及開機進行費、因公迎送室費。另外:因公回國(境)費重要配備機關事業部門及屬下估算公司的運轉員的時代國際上企業合作交流、特大安全事故事件的項目磋商、境外的培養學習進修等的時代國際上旅費、加拿大省份間道路費、居住費、餐費費、培養費、公雜費等收支;因公迎送室費重要配備全國各省性專業開會、國特大安全事故事件新規視察調研、專項整治檢查相應外事團組迎送室交流等施行因公或搞好行業需用居住費、道路費、餐費費等收支;因公出行車子租賃添置及開機進行費重要配備編制數內因公車子的車輛報廢刷新,相應用作配備城區因公出、因公信息交流、生活運轉搞好等需用因公出行車子租賃染料費、保修費、過站過橋米線費、保費費等收支。
🌞(四)工商登記運轉專項經費預算:指人事部門方和依據國家地方公務員法安全管理的事業有成方利用平常共公費用不需要補貼款分配的大致教育結余中的規章制度公共專項經費預算教育結余。
2018年費用事業編說明書怎么寫
2018💮年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🥀、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🐷、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
| 2018年部門財會開支決算總表 | ||||
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| 定編部門管理:南京市松江大學專業城服務中央 |
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| 當年度收入來源 | 年初性支出 | |||
| 項目 | 決算數 | 大型項目 | 工程預算數 | |
| 總金額 | ||||
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| 一、不需要審批收益 | 1075546.62 | 一、 | 大部分公眾服務經費支出 | 946,219.83 |
| 1. 一般來說公共服務概算金額 | 1075546.62 | 二、 | 社會生活切實保障和學生就業經費支出 | 81,374.16 |
| 2. 市政府性股票基金 |
| 三、 | 醫療保障安全衛生與計劃書生殖開支 | 27,609.09 |
| 二、事業上凈收入 |
| 四、 | 公房保險花費 | 20,343.54 |
| 三、工作機構經驗收入來源 |
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| 四、另一薪資收入 |
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| 盈利合計 | 1075546.62 | 經費支出合計 | 1,075,546.62 |
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2018年部門財務人員出入費用預算總表 | ||
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| 方:元 |
年初付出 | ||
成本預算數 | ||
總體撥出 | 好項目費用 | |
職工專項資金 | 共用勞務費 | |
311,884.39 | 74,335.44 | 560,000.00 |
81,374.16 | 0.00 | 0.00 |
27,609.09 | 0.00 | 0.00 |
20,343.54 | 0.00 | 0.00 |
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441,211.18 | 74,335.44 | 560,000.00 |
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| 2018年機構收益工程預算總表 |
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| 事業單位編制部分:杭州市松江大學本科城服務管理中心站 |
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| 的單位:元 |
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| 的項目 | 盈利成本預算 |
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| 實用功能總類考試科目項目編碼 | 的功能劃分考試科目分類 | 自動求和 | 財政預算補貼款效益 | 企事業創收 | 視野企事業單位編制 | 其余營收 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售營收 |
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| 201 |
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| 基本公眾服務于開支 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府商務政策研究室(室)及有關中介機構行政監察 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位使用 | 386,219.83 | 386,219.83 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 另外的中央政府工作廳(室)及相關組織 事務處理總支出 | 560,000.00 | 560,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟的保障和就業問題開支 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理衛生事業組織離退職 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關參公工作單位基本上社會養老金費用保險費用繳納總支出 | 58,124.40 | 58,124.40 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門企事業部門就業年金交費收入支出 | 23,249.76 | 23,249.76 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務公共衛生與計劃怎么寫生小孩總支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門人事公司的診療 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業標準醫療機構 | 27,609.09 | 27,609.09 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房服務經費支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改革方案付出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年組織總支出預算表總表 |
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| 制定崗位:佛山市松江大家城服務管理重點 | 機構:元 |
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| 的項目 | 費用概預算 |
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| 技能分類管理課目編號規則 | 模塊類型會計科目名字大全 | 總計 | 大體結余 | 創業項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通公用設施產品費用 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公場所廳(室)及關聯貸款機構事物 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心運動 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 其余以政府工作廳(室)及相應培訓機構業務收入支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
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| 208 |
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| 生活質量保障和找工作撥出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政參公標準離退居二線 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關工作方基本性給社保養老金激費支出費用 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關企業工作單位職業的年金繳納費用支出費用 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用衛生情況與計劃怎么寫懷孕總支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門參公政府部門醫療衛生 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成基層單位醫療保健 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房保駕護航收支 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房轉型其他支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年單位名稱財務捐款收入支出成本預算總表 |
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| 事業單位編制行政部門:滬市松江學校城服務性基地 |
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| 政府部門:元 |
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| 財政預算捐款收益 | 財政支出費用捐款支出費用 |
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| 建設項目 | 項目預算數 | 業務 | 合計數 | 一樣公用設施決算 | 政府部性資金預算表 |
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| 一、一樣公共信息估算資本 | 1075546.62 | 一、 | 正常共公提供服務撥出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 |
|
| 二、國家性基金、期貨、現貨、微盤 | 0.00 | 二、 | 時代質量保障和學生就業收入支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保健安全與打算計劃生育工作收支 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅安全保障撥出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 薪資總金額 | 1075546.62 | 付出總金額 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 |
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| 2018年企業通常情況公共服務預算表表開支基本功能劃分類別預算表表表 |
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| 事業編職能部門:東莞市松江高中城服務管理中央 | 機構:元 |
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| 投資項目 | 平常公益性財政預算開支 |
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| 功能鍵幾大類課程商品代碼 | 功用類型專業科目簡稱 | 預估合計 | 常見經費支出 | 工程項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣 提供服務性提供服務撥出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機購工作廳(室)及有關系機購事宜 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業運作 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 另一個部門會議室廳(室)及關聯構造事務性開支 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
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| 208 |
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| 的社會服務和人才需求費用支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業心工作單位離退休工資 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關衛生事業企業一般養老院保險公司網上繳費教育支出 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政公司企業發展公司工作年金繳納費用收入支出 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療衛生間與預計生殖經費支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業上的部門醫療設備 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事單位名稱醫療器械 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房有效保障性支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房深化改革總支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
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| 2018年基層單位政府部門性母基金費用決算費用實用功能定義費用決算表 |
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| 要制定行業:杭州市松江大學生城工作重心 | 企事業單位:元 |
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| 工作 | 部門性債卷概算費用支出 |
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| 基本功能的分類考試科目編號規則 | 職能總類會計科目名字 | 總金額 | 首要其他支出 | 頂目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年工作單位普遍公共信息決算最基本收支部位決算實惠劃分決算表 |
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| 事業編科室:重慶市松江讀書城服務質量中心局 | 組織:元 |
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| 工程項目 | 般公眾工程預算首要支出費用 |
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| 實用功能劃分類別題目商品編號 | 效果分級學科名字 | 總計 | 員經費支出 | 共用資金 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 員工工資會員福利教育支出 | 460,411.18 | 441,211.18 | 19,200.00 |
|
| 301 | 01 | 最基本公資 | 88,368.00 | 88,368.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補貼標準補貼標準 | 21,504.00 | 21,504.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補貼費 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
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| 301 | 07 | 效績基本工資 | 191,550.00 | 191,550.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機關廠家教育事業廠家關鍵社區養老保障納費 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 新職業年金繳付 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 工作最基本醫療衛生人身險網上繳費 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 某個社會的有效保障了付費 | 10,462.39 | 10,462.39 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房社保公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和的服務經費支出 | 55,135.44 | 0.00 | 55,135.44 |
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| 302 | 01 | 會議室費 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
|
| 302 | 06 | 用電 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會金費 | 5,812.44 | 0.00 | 5,812.44 |
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| 302 | 29 | 好處費 | 17,323.00 | 0.00 | 17,323.00 |
|
| 302 | 99 | 某個設備和工作費用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 515,546.62 | 441,211.18 | 74,335.44 |
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| 2018年機構“三公”金費和機構運動金費費用預算表 |
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| 編制工作團隊:沈陽市松江綜合大學城業務中心點 |
| 方:萬塊 |
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| 2018年“三公”勞務費項目預算數 | 2018年政府部門執行費用概預算數 |
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| 合計數 | 因公出國留學(境)費 | 國家公務迎送費 | 公務接待專用車添置及開機運行費 |
| |||
| 小計 | 購買費 | 開機運行費 |
| ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2018年職能部門“三公”專項資金和機關事業單位運作專項資金預算表現狀表 | |||||||||
有關的前提說明怎么寫
一、“三公”經費支出概預算
ꦅ本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
二、市直機關自動運行經費支出費用預算
🐻政府部門進行經費預算花費指人事部門企行業政府部門政府部門和圖案填充公務接待員法的管理的行業政府部門企行業政府部門政府部門食用普遍公用設施設施工程預算財務撥付讓的基本性花費中的定期公用設施經費預算花費花費,本企行業政府部門政府部門屬行業政府部門企行業政府部門政府部門,故無數額。
三、相關部門采買條件
2018ཧ年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
2018🍒年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。