上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、最主要職責
二、公司設計
三、預決算事業編說明書
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相應的事情說明怎么寫
沈陽市松江區人民群眾當地政府合作共贏互動辦工室具體職責權限
松江區各族人民部門媒體合作交談辦公室區室與區部門辦合署辦公室區,主要是崗位責任為:
💖(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🦄(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ღ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꦕ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
෴(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
杭州市松江區各族人民市政府的合作交流電辦公樓室機購軟件設置
๊區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
꧋下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年沈陽市松江區人們人民武裝部達成合作交流信息辦公室概算編織這說明
2017꧙年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦆ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦅ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用費用機構賬務收入支出表費用費用總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 費用編制費用企事業單位:武漢市松江區老百姓相關部門合作共贏交流溝通接待室室 | 廠家:元 |
| |||
| 上年薪資 | 年初經費支出 |
| |||
| 內容 | 項目預算數 | 業務 | 概算數 |
| |
| 一、財政預算補貼款納入 | 12,722,603.99 |
| 常見公用設施售后服務收入支出 | 11,901,969.98 |
|
| 1. 大部分公開決算周轉金 | 12,722,603.99 |
| 中國社會維護和就業形勢花費 | 259,943.41 |
|
| 2. 政府辦公室性投資基金 |
| 三、 | 醫療機構清潔衛生與工作方案生孕付出 | 93,729.80 |
|
| 二、視野純收入 |
| 四、 | 公寓房的保障支出費用 | 466,960.80 |
|
| 三、行業企業加盟薪水 |
|
|
|
|
|
| 四、相關個人收入 |
|
|
|
|
|
| 工資總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年財政財政預算工作單位創收財政財政預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定估算單位名稱:杭州市松江區大家縣政府配合溝通企業辦事處 |
|
| 機構:元 |
| |||||
| 產品 | 薪水項目預算 |
| |||||||
| 模塊分為課程和科目編號規則 | 實用功能分級會計科目名稱 | 累計數 | 民政付款薪資 | 企業純收入 | 教育事業基層單位 | 另外的薪資 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 開利潤 |
| |||||
| 201 |
|
| 般公共信息精準服務花費 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府工作廳(室)及有關于結構業務 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務運動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣行政事務處理服務管理事務處理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 生活保障措施和專業教育總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關工作公司的離退職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政事務計量單位離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 市直機關參公組織差不多社區養老金金網上繳費費用 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企工作計量單位工作計量單位事業年金付款付出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫治干凈衛生與工作規劃生二胎撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門事業的單位醫療服務 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處組織醫療服務 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間切實保障收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋改善性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年決算的單位總支出決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定成本預算公司的:天津市松江區百姓政府機構達成合作座談會辦公室 | 企業單位:元 |
| |||||
| 活動 | 費用支出 成本預算 |
| |||||
| 功能表進行分類項目商品代碼 | 能力分級會計分類名稱大全 | 累計數 | 根本總支出 | 建設項目開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 普遍公用的服務總支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府性會議室廳(室)及有關貸款機構公共事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟行駛 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣行政性治理事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 當今社會保障制度機制和就業前景教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 財政教育事業企業單位離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政處機關單位離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 國家機關企業公司的幾乎醫療保險服務保險服務交費費用支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企行政單位事業性企行政單位就業年金交款經費支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療保健環保與規劃二孩費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關事業性公司醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門行業診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房擔保總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅改善費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年決算單位名稱不需要付款結余決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制管理費用方:成都市松江區國民政府部門戰略合作交流信息接待室室 |
|
| 企業:元 |
| |||
| 上年使收入 | 年初財政性補貼款費用支出 |
| |||||
| 投資項目 | 概算數 | 創業項目 | 總金額 | 常見公共信息成本預算 | 政府部性資金預決算 |
| |
| 一、應該公共服務費用的資金 | 12,722,603.99 |
| 常見共公服務性費用 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、鎮政府性股票基金 |
| 二、 | 世界保障機制和出去上班教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 醫療器械衛生間與計劃方案生孩教育支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 自建房保險支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 工資收入總金額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用方平常服務性費用費用系統總類費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃財政預算企業單位:蘇州市松江區人們鎮政府合作的交談辦公區室 | 企業:元 |
| |||||
| 好項目 | 一樣公共性成本預算捐款收入支出 |
| |||||
| 基本功能各類題目數字 | 實用功能的分類考試科目公司名稱 | 加總 | 首要費用 | 項目性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常情況下公益性業務收支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 以政府辦公室廳(室)及相關的企業事物 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟運營 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普通行政機關經營業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會的切實保障和就業形勢收支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理事業上單位名稱離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政機關部門離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構工作方大致社區養老人身險網上繳費其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業的單位專職年金付費費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫治食品衛生與方案生孩子付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關企業標準醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關組織社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房有效保障了收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 居住房改革方案支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年預決算組織政府機關性債券預決算結余技能幾大類預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 定編項目預算單位名稱:蘇州市松江區群眾現政府合作協議互動交流辦公室 | 組織:元 |
| |||||
| 項目 | 中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表補貼款撥出 |
| |||||
| 職能定義科目表編號 | 職能進行分類管理費用分類 | 累計 | 基礎性支出 | 新項目付出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用工作單位尋常公眾費用付款通常性支出經濟實惠總類費用表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編織項目預算基層單位:西安市松江區各族人民市政府合作的學習交流辦工室 | 計量單位:元 |
| ||||
| 品牌 | 通常情況下服務性預算表捐款常見支出費用 |
| ||||
| 用途分類管理科目表簡碼 | 職能區分課目名稱 | 總金額 | 成員勞務費 | 通用金費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪福利微信費用支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 關鍵公司 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼救濟款救濟款 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 相關市場經濟確保納費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企衛生事業單位考試名稱衛生事業單位考試名稱常見社區養老人身險交費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 就業年金交費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 別的員工工資活動花費 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品信息和精準服務費用支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 觸摸會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 陪訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *國家公務接待處費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會事業費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 另一物品和的服務經費支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對個人賬戶和家的補助費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退居二線費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 公寓房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房子補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 同一對我們和家里生活的補帖收入支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 核心項目建設付出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公裝修專用設備購置費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用預算院校“三公”預備費和國家機關運轉預備費成本預算時候表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定估算標準:杭州市松江區民眾以政府公司合作聯絡辦公場所室 |
| 公司的:萬余元 |
| ||||
| “三公”勞務費估算數 | 部門進行經費財政預算財政預算數 |
| |||||
| 合計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務活動接待室費 | 因公專用車購進及操作費 |
| |||
| 小計 | 購買費 | 正常運作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及到原因代表
一、“三公”預備費現象
☂上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
🏅(一)因昆明市松江區人們政府辦工室的合作交流學習辦工室因公出國留學(境)專項經費由區外辦、區臺辦擔負織造,并制定面向社會性,本工程預算組織已不據實多次重復面向社會性。
♑(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
💦一般擬定:采用領導干部領導干部來松觀察,安徽各市市黨政代理團及各合理東南部、小哥各區縣來松融合或國家公務客服主題活動的接侍學費及采用國家公務客服接侍租車服務學費、接侍設施設備新購、油墨印刷拍攝等。
二、政府機關執行金費概算
ℱ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府辦公室企業采購情況報告
2017༺年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、財政預算業績考核問題
2017༺年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政局總支出大型項目考核受眾審報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工處室:行財科 | ||||||
項目流程命名: | 援藏、援滇區品牌協助 | 新項目種類: | 1 | ||||
費用借款用途: | 工作專注類 | 資源由來: | 區財政支出 | ||||
進行日期英文: | 2018-02-01 | 結束了日期時間: | 2018-11-30 | ||||
連接電話號: | 37735599 | 創業項目當初項目預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同產品上一年預決算額(元) | 6,500,000.00 | 從名項目流程上一年預決算施行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
投資項目概貌: | 1994🍸年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目申報證據: | 🍸《沈陽市專業是否對口招生增援與媒體公司合作學習交流活動“13五”總體設計》、《松江區專業是否對口招生增援與媒體公司合作學習交流活動“13五”總體設計》、《有關作好新第二輪專業是否對口招生增援做工作的制定一個提出的意見》 | ||||||
的項目設置的這個理論依據: | 🤪對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
以確保頂目開展的系統、具體措施: | ☂《廣州市專業學區協助云南省工程建筑項目管理制度暫行措施制定流程》、《至于最好新第二輪專業學區協助事業的制定意見書》 | ||||||
工程實現計劃方案: | ꧟由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工程總制定目標: | 🌞實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
本年工作績效工作目標: | 🅰憑借救助項目流程,高效地緩和學區各地受援鄉鎮村及百姓生存根本生存生存必備條件,高效地緩和學區各地根本醫療保健教育輔導必備條件。 | ||||||
需用解釋的其它故障: | 𒁏本做工作任務的財政預算限額、實計繼續執行實際效果條件和區域標準完畢實際效果條件將受上級部門對在當年專業對口招生協防做工作任務主線任務規定及專業對口招生各地做工作任務各種需求等不能預測客觀因素直接影響。對此之后清算法律規定各子做工作任務實計時有發生額準確,績效評論評論將按照調低后做工作任務資金量做出。 | ||||||
| |||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 企事業的專業類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
拆分關鍵 | 依據網站內容 | 指標體系計劃值 | 了解保證 | ||||
財政投入和管理系統學習目標 | 公司財務系統不斷完善性 | 建立完善 | 建立完善 | ||||
錢財工作制度審理效果性 | 有效果 | 很好的 | |||||
新項目工作管理機制建全性 | 建立健全 | 建立健全 | |||||
工程項目方法考核機制施行有效果性 | 有效地 | 有效率 | |||||
預決算進行率 | 100% | 1 | |||||
專款專用率 | 100% | 1 | |||||
資產完美率 | 100% | 1 | |||||
爆出總體目標 | 實現民生工程內容,內容到位率 | 100% | =100% | ||||
快速執行雙百獎賞制度獎賞制度人群 | 300 | ≥300人 | |||||
制定雙百培圳參培人數統計 | 200 | ≥200人 | |||||
實現雙十稅收優惠政策工作單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
效率指標 | 受援中南部市民放心度 | 80 | ≥80 | ||||
受援區縣放心度 | 80 | ≥80 | |||||
援外干部們比較滿意 | 80 | ≥80 | |||||
決定力夢想 | 有利于促進兩地討論交談 | 達成 | 順利完成 | ||||
增強本縣制作生活水平要求 | 成功完成 | 達到 | |||||
上升當醫療管理培訓企事業進步 | 完成任務 | 成功 | |||||
更有效增進立即的人才紀檢干部人才隊伍基本建設 | 完工 | 完畢 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
資格審查命中率及意見表 | |||||||
齊全性 | 有效性 | 績效考核目標值 | 工作績效因素 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
質量核審總評分 | 90 | ||||||
基礎性審批想法 | 1🍎、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
初審沒想到 | A | 審核員人 | 徐夢薇 | 核審時間間隔 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無