上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要職責權限
二、學校設有
三、財政預算建制原因分析
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關于情況闡述
十五、財政經費支出經費支出工作效績工作目標認定表
佛山市松江區我們政府性合作共贏討論會議室室主要職責
松江區老百姓中央政府部門達成合作交流溝通會議室室與區中央政府部門辦合署會議室,首要行政職能為:
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
♓(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐽(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♍(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦿ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
濟南市松江區大家國家企業合作座談會接待室室平臺設備
🍎上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序列號 | 企業名號 | 備注名稱 |
1 | 滬市松江區人艮政府性加盟聯絡辦公樓室 |
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2 | 天津市松江區合作項目討論服務保障學校 |
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名稱詮釋
༺(一)常規其他其他支出項目項目概預算:是地市級項目項目概預算經理主管行業部門及相關項目項目概預算行業為質量保障其中介機構很正常高速運行、完全日常的運作任務而制定的每年常規其他其他支出設計,有人士資金投入和通用資金投入兩臺分。
ꦗ(二)項目總費用財政費用財政預算:是地市級財政費用財政預算主要部門管理及所在區域財政費用財政預算機關單位為到位相關部門部門事業上的的任務、事業上的的進步行動計劃或相關部門的進步戰略總體目標、某些行動計劃,在常規總費用之余事業單位編制的月度總費用行動計劃。
💫(三)“三公”勞務費:是與市里財政局局有勞務費領撥有關的崗位還有成員決算企事業的單位的單位用到市里財政局局審批計劃的因公出境(境)費、國家公務接待活動接待接待活動活動活動專車置辦及運轉費、國家公務接待活動接待接待活動活動活動到訪費。進來:因公出境(境)費通常計劃企事業的單位及成員決算企事業的單位的單位人的國.際合作協議學習交流溝通、特大頂目溝通、境外支付訓練研訓等的國.際旅費、其他地方地區間道路費、寄宿費、餐費費、訓練費、公雜費等付出;國家公務接待活動接待接待活動活動活動到訪費通常計劃全球性行業會議通知、地方特大現行政策明確、自查自糾審核及及外事團組到訪學習交流溝通等實施國家公務接待活動接待接待活動活動活動或展開相關業務需求寄宿費、道路費、餐費費等付出;國家公務接待活動接待接待活動活動活動專車置辦及運轉費通常計劃定編內國家公務接待活動接待接待活動活動活動行駛的換新系統更新,及及應用于計劃城區因公遇上了出差、國家公務接待活動接待接待活動活動活動文件名互換、定期事業展開等需求國家公務接待活動接待接待活動活動活動專車生物燃料費、售后修理費、過站墊資費、保險金用費等付出。
🦩(四)國家機關正常運行專項事業費:指行政部門工作公司和按照公務活動員法管控的衛生事業工作公司適用平常公共性概算財務審批籌劃的幾乎教育花費中的日常生活共用專項事業費教育花費。
2018年費用核編介紹
2018♍年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐟、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🐓、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🔴執行本辦事業崗位職責、保持每天轉動而開銷的是否對口增援新疆、北京市區新項目幫扶金額,國家公務接持費、投資引資預備費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年職能部門金融收支明細概算總表 |
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| 編制工作機構:西安市松江區人民群眾政府部門的合作座談會辦公室 | 部門:元 |
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| 本年度工資收入 | 本年度結余 |
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| 頂目 | 工程預算數 | 內容 | 預算表數 |
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| 一、財政預算撥付效益 | 15,863,625.78 |
| 普遍公用設施服務支出費用 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一半公開工程預算錢 | 15,863,625.78 |
| 市場經濟得到保障和自主創業其他支出 | 361,567.88 |
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| 2. 政府機構性貨幣基金 |
| 三、 | 醫療設備安全與規劃孕育開支 | 124,133.18 |
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| 二、事業上薪資 |
| 四、 | 個人住房服務保障總支出 | 496,401.84 |
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| 三、人事基層單位管理盈利 |
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| 四、同一個人收入 |
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| 個人收入總結 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年團隊收錄預算表總表 |
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| 編寫機構:滬市松江區大家政府機關合伙交流溝通企業公司 |
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| 院校:元 |
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| 工程 | 盈利預決算 |
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| 作用幾大類管理費用代碼 | 技能各類會計分類各稱 | 合計數 | 民政付款收益 | 企業薪水 | 自己事業企事業單位編制 | 某些工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作凈收入 |
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| 201 |
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| 大部分公共精準服務精準服務其他支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府辦公區廳(室)及對應培訓機構事務管理 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關運轉 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政部門安全管理行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟服務保障和專業教育收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業性標準離退居二線 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政性工作單位離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業有成企單位主要醫養商業險繳納費用費用支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構衛生事業企業單位職業選擇年金納費支出費用 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫院衛生情況與策劃生肓結余 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處視野方醫用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門廠家整形 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業標準醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房切實保障教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房體制改革收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年相關部門開支概預算總表 |
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| 事業編制團隊:武漢市松江區人們地方政府加盟交換辦公場所室 | 單位名稱:元 |
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| 內容 | 教育支出項目預算 |
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| 特點細分科目必代碼 | 能力的分類會計科目分類 | 總計 | 首要費用支出 | 新項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 般公眾服務的教育支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府商務省政府辦公廳(室)及關于組織事物 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政工作標準化管理工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界保障機制和自主創業開支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟教育事業組織離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政機關企業單位離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政單位名稱事業上單位名稱大多養老服務商業險繳納費用結余 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業有成企機關單位職業選擇年金納費結余 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療服務食品衛生與計劃表生孩子撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關企事業政府部門醫療服務 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處政府部門醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事組織醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房產得到保障費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產機構改革收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年科室財政性審批出入費用預算總表 |
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| 預算編制行業:廣州市松江區市民以政府配合討論辦公區室 |
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| 單位名稱:元 |
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| 財政預算撥付收益 | 財政預算補貼款性支出 |
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| 項目流程 | 費用預算數 | 頂目 | 自動求和 | 通常共公費用 | 國家性股票基金成本預算 |
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| 一、基本公益性項目預算資產 | 15,863,625.78 | 一、 | 通常通用服務費用 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、區政府性股權基金 |
| 二、 | 市場有保障和畢業生就業開支 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療服務清潔與行動計劃發育經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房間有效保障費用 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 純收入總共 |
15,863,625.78 | 結余共計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年政府部門通常情況服務性費用概算費用支出 能力分類管理費用概算表 |
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| 建制團隊:天津市松江區人民群眾中央政府合伙交談辦工室 | 企業:元 |
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| 產品 | 基本公眾概算總支出 |
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| 特點劃分類別科目必數字 | 的功能類型會計分類稱謂 | 加總 | 主要結余 | 工作結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 般公共產品產品其他支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府會議室廳(室)及關于中介機構業務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政機關服務管理行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會各界安全保障和畢業生就業收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 財政事業上機關單位離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政部門企事業單位離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業上工作單位常規健康養老保障繳納費用花費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關工作機構工作年金手機繳費結余 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務清潔衛生與工作規劃二孩性支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門企業發展企業單位醫疔 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處方醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業機構醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房質量保障支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房改善開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房房貸公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部們政府機構性新基金成本概算經費支出工作分為成本概算表 |
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| 織造崗位:滬市松江區人民群眾政府部門合伙互動交流企業辦事處 | 基層單位:元 |
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| 活動 | 政府部門性投資基金項目預算經費支出 |
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| 作用分類管理項目項目編碼 | 技能各類課程和科目名字大全 | 累計 | 差不多性支出 | 項目流程教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部位大部分服務性工程工程預算捐款首要結余經濟發展歸類工程工程預算表 |
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| 規劃行業:昆明市松江區百姓區政府合作項目聯席會辦公室 | 公司:元 |
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| 大型項目 | 一樣共同概預算差不多支出費用 |
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| 實用功能幾大類項目標識號 | 功能表分類整理科目必名字 | 總金額 | 技術人員費用 | 共用經費預算 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 月薪褔利開支 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 幾乎基本工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費貼補 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食津貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效考核年終獎金 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府機關企事業政府部門一般養老生活保險服務納費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 崗位年金交款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業分析核心醫療機構安全付款 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另一個世界 保駕護航手機繳費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房屋個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 別員工工資特權其他支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品是和服務于開支 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 聯席會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待室費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會經費預算 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 特權費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 同一菜品和功能經費支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對一個人和家中的補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎金金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 各種對自己和人的補貼支出費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產投資性教育支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公的設備購進 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 個部門“三公”預備費和危險機關電腦運行預備費概預算表 |
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| 在編部門乃至每一位員工:鄭州市松江區百姓政府性合作關系討論辦工室 |
| 基層單位:百萬元 |
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| 2018年“三公”接待費預算表數 | 2018年危險機關運動事業費成本預算數 |
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| 總金額 | 因公出國工作(境)費 | 公務接受接受費 | 公務活動使用車購置費及操作費 |
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| 小計 | 置辦費 | 工作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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關聯的情況情況說明書
一、“三公”專項經費估算
👍上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬余元,主耍是而是本辦苛刻實行中央軍事八項要求有精神,嚴防接待廳準則。
🔯(一)因濟南市松江區市民現政府戰略合作洽談辦公區室因公回國(境)接待費由區外辦、區臺辦否則編寫,并大一統政府信息,本個部門已不予以反復重復政府信息。
🌳(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,最主要的是鑒于本辦須嚴格繼續執行中八項設定精力,嚴防招待標淮。
♔關鍵設置:適用上級官員官員來松觀察,各省份市黨政代表會團及各友善地區劃分、把兄弟地級市來松實地考察或公務迎送接受話動的接受管理費及適用公務迎送接受接受租車自駕管理費等。
二、工商登記運作資金投入預決算
♚機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、市政府回收實際情況
2018🥃年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018一年度本部
針對微商中隨著互聯網的高速發展,小企業的留有縣公開招標招標內容工程預算金額才0萬的大寫,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概預算業績考核現象
2018📖年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
不需要支出費用該項目績效考核目的網上申報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
投資項目名稱: | 援藏援滇團干部本職工作金費 | 內容等級分類: | 三天兩頭性項目 | ||||
剛開始準確時間: | 2019-01-01 | 開始和結束期限: | 2019-12-30 | ||||
取得聯系的電話: | 37735595 | 好項目當年度費用(元) | 4,110,000.00 | ||||
相同工程項目去年概算額(元) | 1,850,000.00 | 同名同姓創業項目上一年成本預算來執行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
樓盤情況: | 🅺實施工具部扶貧縣幫困分工協調和對接開赴上班主線任務,是深入深化中心地方“兩位服務大局”思考、帶動板塊調節提升的很大策略取得成效,是黨中心地方、云南省人民人民政府、滬市委、水利水電工程府擁有松江的光輝主線任務,也是松江義不忍辭的義務。援派領導干部金融人才引進是深化工具部扶貧縣幫困分工協調和對接開赴上班主線任務堅強力量的組織機構和金融人才引進擔保。 | ||||||
項目立項基本原則: | ꦑ依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
業務設置的必不可少性: | 🎃可以援派基層機關人員夯實、可行地促進的地方部脫貧的區域合作和劃片支持多種操作,園滿實現援派過后松江與劃片的地方的溝通與融洽。區黨政象征著團、區走訪問慰團赴的地方部脫貧的區域合作和劃片的地方走訪問慰援派基層機關人員。 | ||||||
保證質量內容使用的方式、錯施: | 《光于松江區援外(駐外)團干部本職工作上資金投入及赴是否對口中南部開發相應本職工作上開展規程》。 | ||||||
產品制定項目: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
建設項目總最終目標: | ⭕質量保障援派紀檢干部職工援派期間里工作的營養專項接待費、區黨政表達團和問慰團赴專業對口省份問慰援派紀檢干部職工專項接待費。 | ||||||
第四季度效績目標值: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
應該闡明的各種原因: | ও本投資工程的估算限額、現實的上的的施行情況和組成部分指標順利完成情況有機會受曾今是否對口招生協防業務日常任務符合要求及是否對口招生國家業務現實的上的的意愿等無可估計原則影向。往往之后回款法律依據各子投資工程現實的上的的產生額準確,業績考核評說將所采用變動后投資工程財力做出。 | ||||||
因素值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼費 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
可分解對象 | 技術指標方式 | 指標圖夢想值 | 預測前提 | ||||
支出和管理系統對象 | 財務人員方式日益完善性 | 逐步完善 | 固定位置標 | ||||
財務工作制度的重要性審理有效地性 | 有用 | 固定不變標準的 | |||||
費用連接率 | 100% | 固定位置標準單位 | |||||
專款專門用率 | 100% | 特定原則 | |||||
資本完美率 | 100% | 一定條件 | |||||
生產方向 | 區協助品牌已完成率 | 100% | 設計標準規范 | ||||
市幫扶品牌完整率 | 100% | 規劃標準的 | |||||
應補盡補率 | 100% | 設計規范標準 | |||||
支助頂目到位馬上率 | 100% | 準備條件 | |||||
鎮鄉結對支援好項目做好率 | 100% | 預計標準的 | |||||
效用關鍵 | 援派干部們掛職工作單位令人滿意率 | 80 | 計劃方案標淮 | ||||
援派機關人員認可度 | 80 | 工作規劃標準化 | |||||
援派領導人員派遣企業單位不錯度 | 80 | 計劃方案原則 | |||||
直接知名度對象 | 擔保市、區、鎮二級捐助新項目的具體實施 | 更加充分 | 加固標準化 | ||||
有效的上升援派管理者正面性 | 多方面 | 固定位置規范標準 | |||||
合理進行援派機關人員業務 | 寬裕 | 固定住規范 | |||||
做到位援派領導干部的后勤部門安全保障 | 有力 | 穩定的標準 | |||||
審核中重點難點 | |||||||
完整的性 | 可行性分析性 | 績效評價目標值 | 工作績效招生指標 | ||||
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總合審查工作建議 | "1♊、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
認證后果 | B | 復核人 | 沈錫宇 |
國庫付出業務效績目標值澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
投資項目簡稱: | 援藏、援滇區好項目救助資產 | 創業項目類: | 頻繁性品牌 | ||||
開使起止日期: | 2019-01-01 | 截止期限: | 2019-12-30 | ||||
取得聯系手機 : | 37735595 | 項目當時費用(元) | 7,050,000.00 | ||||
同產品上一年費用額(元) | 6,300,000.00 | 同姓同名內容上一年估算執行力數(元) | 5,530,312.00 | ||||
品牌簡介: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目申報前提條件: | ﷽《西安市劃片對接支持與相互合作項目溝通“十四五”開發計劃》、《松江區劃片對接支持與相互合作項目溝通“十四五”開發計劃》、《觀于弄好新首輪劃片對接支持工作上的全面實施一件》 | ||||||
大型項目新設的有需要性: | ও對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
有保障好項目快速執行的制度管理、保護: | 🌼《滬市專業專業對口專業對口增援云南省建設施工管理方法暫行法律依據方案規程》、《并于辦好新首輪專業專業對口專業對口增援上班的方案工作建議》 | ||||||
項目流程開展計劃怎么寫: | 🎉由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
創業項目總總體目標: | 🐲實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
本年度績效考核階段目標: | ♚依據幫扶工程項目,合理有效果糾正對接沿海區縣受援村鎮及民眾常規日常水平,合理有效果糾正對接沿海區縣常規醫療保障育兒教育水平。 | ||||||
須得就說明的同一現象: | 💛本工程的概預算票額、真正運行問題下和環節指標值結束問題下或者受上級領導對今年是否是否對口是否對口支援本職工作中每日任務各種需求及是否是否對口國家本職工作中各種需求等不要預期結果緣由作用。因而從而支付前提條件各子工程真正突發額為界,效績評述將采用了調控后工程費用展開。 | ||||||
標準值 | |||||||
用途分類: | 專項計劃行業類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
細化對方 | 技術指標信息 | 依據計劃值 | 推算出重要依據 | ||||
注入和操作目標值 | 財務會計工作制度建立和完善性 | 日益完善 | 比較固定細則 | ||||
財務部監督制度程序執行能夠性 | 管用 | 一定條件 | |||||
業務控制機制健全制度性 | 健全完善 | 調整規范標準 | |||||
好項目操作規章制度施行管用性 | 有用 | 緊固的標準 | |||||
費用制定率 | 100% | 穩固標準規范 | |||||
專款特用率 | 100% | 調整標準規范 | |||||
周轉金及時率 | 100% | 緊固規范標準 | |||||
轉化率目標值 | 施行許多中信投資工作,投資工作做完率 | 100% | 項目標淮 | ||||
實現雙百嘉獎,嘉獎人員 | 300人 | 工作規劃規格 | |||||
使用雙百培訓班,參培人口 | 200人 | 預計標準單位 | |||||
實行雙十扶植,對接共同建設結對行業數 | 10個 | 計劃書規則 | |||||
作用的目標 | 受援民眾完美度 | 80 | 方案要求 | ||||
受援區縣不錯度 | 80 | 計劃怎么寫標準化 | |||||
援外管理者信賴度 | 80 | 工作規劃標準化 | |||||
影晌力受眾 | 增強兩地共同參與發展進步 | 積極 | 固定不變標準單位 | ||||
有所改善位置的生產日常標準 | 充足 | 一定條件 | |||||
提高了地區醫治學校創業經濟發展 | 加以 | 規定的標準 | |||||
有郊提高自己偏遠地區科技人員管理者小分隊網站建設 | 充足 | 穩固基準 | |||||
審核中基本原則 | |||||||
完整詳細性 | 有效性 | 效績方向 | 效績指標 | ||||
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一體化審核中征求意見 | "1🌟、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核中效果 | B | 復審人 | 沈錫宇 |