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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 披露時間段:2019-08-15 閱讀次數:

滬市松江區民眾區政府配合交談工作室

2017財政年度部分部門預算

 


  

 

第一名組成部分 蘇州市松江區我們政府機構相互合作洽談辦公裝修室概貌

一、最主要的職責范圍

二、監管部門竣工決算機構帶來

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、凈收入費用支出 預算總表

二、使收入預算表

三、費用支出 部門預算表

四、財政資金審批工資收入付出部門預算總表

五、一樣公益性費用不需要補貼款總支出部門預算表

六、應該公開項目預算不需要補貼款首要教育支出部門預算表

七、普遍公益性財政部門預算財政部門補貼款“三公”費用及企事業單位使用費用撥出預算表

八、區政府性貨幣基金估算財政資金撥付經費支出結算的時候表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第六部位 詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、基本職責范圍

♎(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🍸(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🌸(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

꧒(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🅷(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

🐽二、部門決算單位構成            

💝從費用預算標準制成看,北京市松江區各族人民縣政府達成合作討論辦公區室崗位結算的時候主要包括:杭州市松江區大家國家戰略合作交流電辦工室本級結算的時候、下級行政事務企業組織部門預算。

推行廣州市松江區人們市政府媒體合作溝通交流工作室2017年度目標部分預算編制數範圍的工作單位還有:

順序號

標準明稱

自己的名字

1

武漢市松江區各族區政府機關媒體合作學習交流企業辦公場所(本級)

 

2

天津市松江區公司合作交談服務項目中心站

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年中凈收入教育支出結算的時候總表

部門:百萬元

純收入

開支

樓盤

竣工決算數

工程

竣工決算數

一、財政資金付款薪水

1255.48

一、應該公用服務性支出

1157.57

  里面:現政府性股權基金費用預算不需要捐款

 

二、外交政策性支出

 

二、上司補帖收益

 

三、防御花費

 

三、工作盈利

 

四、公共信息的安全收入支出

 

四、生產收益

 

五、幼兒教育費用

 

五、附設計量單位上交薪資收入

 

六、科學研究系統教育支出

 

六、另外的薪資

 

七、文化產業體育課與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

八、中國社會擔保和就業形勢教育支出

33.34

 

 

九、醫療服務衛生防疫與規劃生小孩付出

12.87

 

 

十、綠色綠色花費

 

 

 

五一、新農村社群收支

 

 

 

第十二、農業水收支

 

 

 

第十五、流量裝卸搬運性支出

 

 

 

十四、自然資源地質勘察短信等收支

 

 

 

第十、商務服務性業等付出

 

 

 

第十六、財務其他支出

 

 

 

十二、支援其它的區縣結余

 

 

 

18、國土局海洋環境天氣等支出費用

 

 

 

19、往房有保障收入支出

50.87

 

 

二十五、糧油加工工程設備自給率結余

 

 

 

二11、另一個性支出

 

上年年收入總金額

1255.48

上年費用總計

1254.65

用工作私募基金解決收支明細差額

 

盈余分發

 

本年結轉和余額

 

年底結轉和節余

0.83

總結

1255.48

總共

1255.48


2017年度目標收入來源預算表

企業:萬美金

工作

上年工資預估合計

財政資金審批營收

上司經濟補貼收錄

行業年收入

運作凈收入

復屬計量單位上交國家收入來源

另一利潤

功能分類
科目編碼

課程和科目名字

累計

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

平常共同貼心服務撥出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

地方政府辦公廳(室)及相關內容結構事務性

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政部門作業

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

平常人事部門管理方法事宜

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

創業操作

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保險和擇業總支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業上的企業離養老

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口經營的政府部門政府部門離離休

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機關企事業計量單位企事業計量單位總體養老安全安全納費撥出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關自己事業的單位職業技能年金手機繳費花費

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

診療環衛與計劃書生小孩撥出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理創業企業醫療設備

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務方醫療器械

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

創業院校醫療保障

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保護花費

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

公房體制改革總支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房社保公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房貼補

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017全年結余部門預算表

院校:W

好項目

本年度總支出累計

根本結余

好項目經費支出

繳納領導費用支出

經營的結余

對其他工作單位補貼申請書付出

功能分類
科目編碼

科目表各稱

加總

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

一樣 公共信息業務費用支出

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

政府部企業政策研究室(室)及有關企業事宜

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政性加載

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

常見財政工作管理行政事務

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業上的運轉

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

世界保駕護航和擇業付出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上的部門離退休之

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口處理的行政處企業單位離退居二線

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業上的基層單位幾乎醫療保費保費繳納費用費用

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業心組織職業化年金交費付出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫藥干凈與年度計劃計劃生育工作開支

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

人事部門行業的單位醫藥

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政事務單位名稱醫院

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業組織醫院

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

個人住房后勤保障收入支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

自建房行政體制改革費用

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

房產社保公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

首套房補貼標準

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017半年度財務審批收錄費用支出 結算的時候總表

公司:十萬

盈利

撥出

產品

預算數

創業項目

總計

一樣 共同工程預算財政部門撥付

國家性貨幣基金工程預算財政支出付款

一、一樣服務性成本預算財政局捐款

1255.48 

一、一樣 共公服務培訓付出

 1157.57

1157.57 

 

二、地方政府性貨幣基金決算財政資金審批

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、飲水機支出費用

 

 

 

 

 

四、共公安全性高撥出

 

 

 

 

 

五、幼教其他支出

 

 

 

 

 

六、小學科學科技收入支出

 

 

 

 

 

七、文化課運動與文化傳播支出費用

 

 

 

 

 

八、的社會后勤保障和就業率支出費用

33.34 

 33.34

 

 

 

九、社區醫療環境衛生與計劃方案懷孕開支

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節省環保健康其他支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉居民街道付出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

13、交通出行運輸業撥出

 

 

 

 

 

十四、資源共享堪探產品信息等總支出

 

 

 

 

 

十六、商業地產服務培訓業等性支出

 

 

 

 

 

16、金融經濟費用

 

 

 

 

 

十六、幫扶某些中北部結余

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象觀測等開支

 

 

 

 

 

第十九、個人住房有效保障了開支

50.87 

 50.87

 

 

 

二十五、調味品東西儲備庫經費支出

 

 

 

 

 

二11、相關開支

 

 

 

上年盈利合計數

1255.48 

當年度撥出累計

1254.65 

 1254.65

 

期初國庫撥付結轉和余額

 

月底財政預算審批結轉和節余

 0.83

 0.83

 

      基本上通用決算財政廳付款

 

 

 

 

 

      政府性性債卷項目預算財政局撥付

 

 

 

 

 

合計

1255.48 

累計

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年度目標般公眾費用預算民政補貼款總支出竣工決算表

公司的:70萬

投資項目

預估合計

基本的收支

項目流程費用

工作定義

管理費用數字

科目必簡稱

201

 

 

般公共提供服務提供服務費用

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

鎮政府辦公廳(室)及相關設備事情

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政管理運作

193.98

193.98

 

201

03

02

應該人事部門監管事宜

891.42

 

891.42

201

03

50

事業上的程序運行

72.17

72.17

 

208

 

 

社會化有效保障和求業經費支出

33.34

33.34

 

208

05

 

行政機關企業發展廠家離退休之

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口服務管理的行政機關部門離養老

0.83

0.83

 

208

05

05

行政政府部門事業發展政府部門通常社會養老穩妥交費性支出

26.48

26.48

 

208

05

06

企衛生事業機關單位衛生事業機關單位職位年金手機繳費費用支出

6.03

6.03

 

210

 

 

整形食品衛生與進度表生二胎經費支出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政管理事業上行業醫學

12.87

12.87

 

210

11

01

行政管理企業社區醫療

8.70

8.70

 

210

11

02

參公政府部門醫療設備

4.17

4.17

 

221

 

 

居住房后勤保障費用

50.87

50.87

 

221

02

 

公寓房機構改革教育支出

50.87

50.87

 

221

02

01

個人住房北京公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

全款買房補貼款

28.88

28.88

 

總金額

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017一年度根本上共同財政局預算財政局補貼款根本結余部門預算表

  公司:百萬元

該項目

加總

工人費用

通用資金投入

經濟發展劃分類別

科目表打碼

專業科目各稱

301

 

公司好處費用支出

284.48

284.48

 

301

01

  總體公司

45.88

45.88

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

94.72

94.72

 

301

03

  獎勵

36.15

36.15

 

301

04

  其他的社會的保險繳納費用

16.85

16.85

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

 

 

 

301

07

  效績年終獎金

41.68

41.68

 

301

08

危險機關企業發展標準關鍵頤養保費交款

26.48

26.48

 

301

09

職業化年金激費

6.03

6.03

 

301

99

  另一個工資收入好處性支出

16.69

16.69

 

302

 

貨品和工作總支出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公場所費

4.37

 

4.37

302

02

  打印費

1.67

 

1.67

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管監管費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.65

 

0.65

302

12

  因公回國(境)雜費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.03

 

0.03

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  專屬用料費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  上用燃料油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務流程費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

2.99

 

2.99

302

29

  發福利費

12.57

 

12.57

302

31

  公務活動用車的程序運行服務器維護費

 

 

 

302

39

  其他的客運費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加加盟費

 

 

 

302

99

  其他的餐品和服務保障收支

0.57

 

0.57

303

 

對我和家人的補貼費

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

11

  租賃房住房基金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補助

 

 

 

303

13

  全款買房補貼政策

28.88

28.88

 

303

99

  許多對用戶和家族的補貼申請書開支

0.15

0.15

 

310

 

各種資源性總支出

3.43

 

3.43

310

02

  會議室機器設備采購

3.43

 

3.43

310

03

  通用型裝備購入

 

 

 

310

07

  的信息數據網絡及小軟件租賃費更行

 

 

 

310

13

  公務接待小二租車添置

 

 

 

310

19

  另一交通網器具購進

 

 

 

310

99

  其他的投資者性費用支出

 

 

 

自動求和

363.23

336.33

26.90

 


2017財務年度常見公開項目預算財務撥付“三公”資金及市直機關程序運行資金支出費用部門預算表

企業單位:萬塊

般公用設施決算財政資金付款“三公”資金

政府部門運作

經費支出預算數

預估合計

因公回國

(境)費

公務活動車輛使用折舊費及執行費

因公迎送費

小計

因公車輛租賃

添置費

因公車輛

正常運行費

預決算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

費用數

預算數

項目預算數

結算的時候數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017年終政府部性私募基金項目預算財政預算捐款撥出結算的時候表

方:70萬

品牌

預估合計

根本付出

內容花費

效果種類

專業科目編號

科目表簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、觀于沈陽市松江區公民政府機構合作方式座談會辦公室2017年使收入總支出預算整體來說狀況證明

滬市松江區人民群眾相關部門合作方式交流信息商務辦事處2017ꦡ年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017一年度的員減輕,的員金費相對應減輕。

二、有關于傷害市松江區我們現政府加盟交流學習辦公場所室2017年末創收結算的時候環境介紹

本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、關干滬市松江區大家政府機關合作協議洽談會議室室2017每年花費部門預算原因就說明

本年度🧸支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、有關昆明市松江區百姓政府辦公樓室媒體合作交談辦公樓室2017全年度不需要補貼款收入水平教育支出總體經濟情形說明書怎么寫

昆明市松江區各族人民縣政府加盟討論會接待室室2017🍨年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、對於滬市松江區公民當地政府公司合作聯絡辦公室2017一年度般公用設施預算表民政捐款費用支出 部門預算事情說明書怎么寫

(一)正常共同概預算財政部門撥付付出部門預算綜合性的情況

深圳市松江區中國人民區政府合作的聊天工作室2017🐻年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)通常公眾項目預算財政局審批撥出結算的時候結構設計實際情況

成都市松江區各族人民現政府相互合作交流信息辦公室2017🎃年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)平常公開預結算的時候財政性補貼款花費結算的時候實際原因

昆明市松江區大家現政府公司合作洽談辦公樓室2017꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應可以減少。里面:

1🃏、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2🐠、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3💟、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8ꦗ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10🎉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、觀于深圳市松江區大家政府機關公司合作交流活動辦公樓室2017財政廳年度根本上公開估算財政廳補貼款根本其他支出結算的時候情況發生說明書

天津市松江區中國人民以政府的合作學習交流會議室室2017꧑年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1𒁏、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𝕴、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3☂、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

🦩七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政局撥付經費支出結算的時候整體來說問題解釋。

成都市松江區老百姓政府部進行合作交流電會議室室2017🗹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:投資項目制定中產生較多的不認定量分析影響,接待客人批次線、人口數無從管理。

2017🌞年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會出現較大的的不斷相關性各種因素,接待處批、人流量無從把控。

(二)“三公”勞務費財政資金付款經費支出部門預算到底實際情況這說明。

2017🎐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

ღ國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

ꦺ 松江區我們市政府性媒體合作協議溝通聊天辦公室所在區域各成本概預算工作公司成本財政廳局付款的國家公務活動活動私車購買及國家公務活動活動私車程序運行保養費收入支出為0十萬,20110年,松江區我們市政府性媒體合作協議溝通聊天辦公室所在區域各成本概預算工作公司成本財政廳局付款的國家公務活動活動私車存有量為0輛。

八、光于傷害市松江區市民人大常委會合作協議交流活動商務辦公環境2017半年度政府機關性母基金費用預算財政開支捐款開支部門預算的情況原因分析

武漢市松江區中國人民鎮政府合作的交換辦公室2017全年度無政府部門性貨幣基金決算財政部門捐款付出。

九、國有化資金經營者概預算財政資金付款現象代表

🀅上海市松江區中國人民市政府進行合作學習交流辦公場所室2017本年度無國家資本自主經營估算民政審批收支。

十、其它的首要問題的情況報告就說明

(一)政府機關工作專項資金開支狀態

🎐上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)相關部門購進撥出實際情況

鄭州市松江區人民群眾當地政府媒體合作座談會會議室室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017🦄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家股房產強占實用情況

👍直到2017年12月31日,杭州市松江區人艮政府部門協作討論會室內室現有行駛0輛,中間,通常情況公務接待專用車0輛、一般來說辦案值崗小二租車0輛、防化靠譜技巧車輛使用0輛、一些私家車0輛(由市機管局中國統一在產品保障機制的一般來說公務接待出行用車0輛)。組織實用價值50十萬上文互通機械0臺(套),行業的價值100千元之上專用工具系統0臺(套)。

(四)工程預算績效考評管理系統癥狀

🐼上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

𓄧一、民政部分付款薪資收入:指組織上年中從本級民政部分部分擁有的民政部分付款,涉及基本共公估算民政部分付款和地方政府性基金投資估算民政部分付款。

二、人事工資:指人事方抓好專門相關業務活動和氧化硅活動獲得的工資。

🐓三、操作年工資收入:指事業心單位名稱在工程專業服務項目基本鋪助項目之上落實非獨力會計核算操作項目認定的年工資收入。

🌠四、某個年凈創收:指機構具有的除“財政預算撥付年凈創收”、“事業性年凈創收”、“加盟年凈創收”等在內的年凈創收。

五、今年初結轉和盈余:是以上一年度沒有來完成、結轉到當年度按業內標準規定以后選擇的資源。

ꦇ六、歲末結轉和余額:指上半每年或很早以前半每年成本預算制定項目、因主觀標準時有發生變遷始終無法按原項目方案,需延長到之前半每年按相關的英文指定重新運用的資金量。

七、常規收入性支出:指標準為維護企業很正常啟動、來完成生活辦公人物而出現的哪項收入性支出。

ܫ八、建設項目性撥出:指公司為做完某個的財政作業指標任務或教育事業發展壯大指標,在大致性撥出模版的發生的那項性撥出。

📖九、加盟的收入收支:指事業性企機關事業單位在職業 的項目及輔助工具的項目之下做非獨特記帳加盟的的項目形成的收入收支。

🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

﷽五一、工商登記作業事業發展費:指行政控制的政府部門和對比因公員法控制的事業發展的政府部門動用普通公開費用預算國庫捐款合理安排的大體費用中的定期通用事業發展費費用。


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