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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 公布的的時間:2018-08-16 閱讀次數:

成都市松江區人艮區政府外事職場室

2016全年度團隊竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、最主要職責范圍

♍天津市松江區群眾以中國人民中央政府運轉室外事運轉區室是主觀整個區外事工做中的區以中國人民中央政府運轉室分解成部位,還會是國共松江區委相應外事外宣工做中班子成員人事業組的工做中策劃 職能部門。其常見部位職責是:(一)認真落實做密切相關外事工做中的戰略目標、新政策性文件和法、法律、制度,并結合現實本區現實,策劃 做密切相關場所性法律、制度和新政策性文件。(二)否則來松訪問共享的很重要外賓的客服工做中相應否則美國各州駐華外交營銷行動人來松做公務營銷行動營銷行動的制定計劃工做中;否則城鄉醫療保險制定計劃區班子成員人出席非進行開放經濟貿易外事營銷行動。(三)否則本區與國內的友誼省份或地域交際營銷行動的策劃 、維護運行、引導及整合性工做中;否則與國內的場所以中國人民中央政府運轉室組織開展友誼互動與合作項目;引導本區外事客服、進行開放交營銷行動往及外事參觀考察點發展工做中。(四)否則本區人因公回國旅游旅游和赴廣東、澳門十分人事職能部門機關區的歸口維護運行工做中;表明密切相關相關規定,備案或申核密切相關部位勞務派遣的回國旅游旅游及赴廣東、澳門十分人事職能部門機關區團組兩個人工做中;否則的監管因公回國旅游旅游人的有效護照和舉辦學生簽證及因公人赴廣東、澳門十分人事職能部門機關區的行駛證的出具及簽注;否則的監管區班子成員人出訪報批等流程;否則本區進行開放邀請了維護運行工做中。(五)引導底層外事工做中策劃 職能部門的項目工做中;否則外事村干部國.際模式、進行開放新政策性文件、外事遵守組織記律等問題的基礎教育與培訓課工做中;監管、查外事遵守組織記律的做環境,授權委托區密切相關部位補救違返外事遵守組織記律、嚴重的傷害中央政府利于和口碑的重大的案子。(六)維護運行、引導松江區群眾進行開放友誼協會網站等社會性組織工做中。(七)否則國共松江區委外事、外宣工做中班子成員人事業組外事運轉區室的每天工做中。(八)協辦區以中國人民中央政府運轉室交辦的的要點。

二、單位名稱部門部門預算單位名稱制成

🌼從預算表相關崗位崗位組合而成看,深圳市松江區中國國民相關崗位外事工作室崗位部門預算主要包括:深圳市松江區中國國民相關崗位外事工作室本級部門預算、成員一個人事計量單位竣工決算。

𒊎并入武漢市松江區各族人民市政府外事辦公裝修室2016度部門結算的時候事業編制時間范圍的機構全名單見下表:

編號

機構名稱大全

微信備注名

1

蘇州市松江區公民現政府外事工作室(本級)

 

2

蘇州市松江區國際金交流學習主

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016半年度薪資付出部門預算總表

計量單位:萬是

年收入

支出費用

業務

預算數

頂目

竣工決算數

一、財政資金捐款使收入

664.57

一、基本公共服務體系管理服務管理總支出

617.88

  這里面:政府辦公室性新基金概預算不需要審批

 

二、外交活動其他支出

 

二、上司補助費薪資

 

三、飲水機開支

 

三、事業上的創收

 

四、共公安全管理教育支出

 

四、經營的薪資

 

五、教導收支

 

五、附設部門繳納薪資

 

六、專業技術設備結余

 

六、其他的純收入 

 

七、人文體育競技與新傳媒撥出

 

 

 

八、世界 安全保障和就業問題花費

18.73

 

 

九、醫學公共衛生與策劃生孩收入支出

7.22

 

 

十、節能公司節能環保設備其他支出

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區服務站經費支出

 

 

 

十三、畜牧業水經費支出

 

 

 

十五、路網搬家支出費用

 

 

 

十四、資源性探礦圖片信息等結余

 

 

 

二十、商業運作業務業等收支

 

 

 

第十五、風險管控費用支出

 

 

 

十八、協助同一東北部經費支出

 

 

 

18、國土局海洋能形象等收入支出

 

 

 

第十九、房屋維護花費

22.89

 

 

二是、糧油加工武器裝備保障花費

 

 

 

二五一、任何結余

 

年初薪水預估合計

664.57

本年度支出費用加總

666.72

用事業有成私募基金補充收入支出差額

 

盈余平均分配

 

本年結轉和節余

14.00

年底結轉和節余

11.85

總金額

678.57

總結

678.57


2016季度收錄預算表

基層單位:萬美元

工作

本年度薪資總計

財政廳補貼款薪資

領導補助金年收入

事業心薪水

經營者個人收入

附屬醫院的單位上交國家盈利

另外收入來源

功能分類
科目編碼

學科名稱

合計數

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

尋常共公售后服務教育支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

地方政府企業辦廳(室)及關于醫院事務性

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政處運營

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  通常情況下行政性工作事宜

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業單位正常運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

其它的一樣 公用工作收支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  別的基本上共公安全服務教育支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

市場維護和學生就業付出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業性政府部門離養老金

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口工作的行政事務企業離退居二線

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關單位行業機關單位根本健康社保費服務付款收入支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  國家機關事業性機關單位職位年金付費撥出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

治療公共衛生與進度表二孩付出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫院保險

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政部門基層單位醫藥

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  企業企事業單位編制醫學

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅服務付出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改制付出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  自建房公積金貸款

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房貸款補貼金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016每年收入支出結算的時候表

機關單位:W

項目流程

上年撥出累計數

最基本付出

產品費用支出

上交上司開支

運作其他支出

對附屬部門津貼付出

功能分類
科目編碼

科目必標題

自動求和

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

一樣 公眾的服務結余

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

有關于部門辦工廳(室)及有關于裝置業務

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政部門運動

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  一樣財政治理事務處理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  工作自動運行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

任何通常情況公共信息精準服務付出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  的通常情況下公開功能花費

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會化擔保和就業創業經費支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政管理視野機關單位離退休之

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管控的行政性方離離休

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事業心方基本上社會個人養老保險金保險金繳納費用花費

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  企事業上基層單位事業上基層單位行業年金繳納費用支出費用

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療清潔與準備生肓總支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫院確保

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政管理政府部門醫療保障

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  創業企業醫療管理

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

公房保駕護航費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革的實質總支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  公房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補貼標準

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年度目標財政資金撥付效益付出結算的時候總表

標準:萬美金

效益結算的時候數

收入支出結算的時候數

項目

預算數

工作

累計

通常公眾費用財政支出撥付

人民政府性私募基金項目預算國庫補貼款

一、基本公共性項目預算財務撥付

 664.57

一、一樣共同的服務收入支出

617.88

617.88

 

二、政府部門性新基金工程預算民政審批

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事付出

 

 

 

 

 

四、公用設施可靠收支

 

 

 

 

 

五、培訓結余

 

 

 

 

 

六、科學合理技術水平收支

 

 

 

 

 

七、傳統藝術田徑運動與文化傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社會各界保險和出去上班其他支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療干凈衛生干凈衛生與準備計生總支出

7.22

7.22

 

 

 

十、綠色建筑環保健康收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域區域經費支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

 

 

 

 

 

十五、公共交通搬家性支出

 

 

 

 

 

十四、資原堪探信息內容等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、業務工作業等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、網絡金融總支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助許多各地費用支出

 

 

 

 

 

二十、土地海洋環境氣象學等費用支出

 

 

 

 

 

19、公寓房有保障費用支出

22.89

22.89

 

 

 

二十二、調味品工程設備與物資的保障費用支出

 

 

 

 

 

二五一、相關教育支出

 

 

 

本年度收入水平自動求和

664.58

上年費用支出 累計

666.72

666.72

 

本年國庫補貼款結轉和盈余

14.00

年初財政局付款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      般公眾民政預算民政補貼款

14.00

 

 

 

 

      中央政府性資金費用預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總結

678.57

累計

678.57

678.57

 

 


2016每年似的公益性概算民政撥付開支預算表

企業:萬塊人民幣

建設項目

通常公共信息部門預算財政資金補貼款撥出部門預算數

實用功能分為

題目代碼

幾個會計科目名稱

總計

基本的教育支出

業務性支出

201

 

 

通常公共服務設施于服務于收支

139.55

139.55

 

201

03

 

政府部門會議室廳(室)及重要性醫療機構事務性

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政部門加載

88.68

88.68

 

201

03

02

  一樣政府部門標準化管理事物

17.40

 

17.40

201

03

50

  企事業正常運作

50.87

50.87

 

201

99

 

另外的正常公共信息精準服務支出費用

460.93

 

460.93

201

99

99

  一些平常共公業務總支出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會的保駕護航和就業的經費支出

18.73

18.73

 

208

05

 

人事部門事業上的單位名稱離退居二線

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口控制的行政訴訟單位名稱離養老金

0.30

0.30

 

208

05

05

  政府機關事業組織組織基本性社會養老商業險商業險付費收支

13.08

13.08

 

208

05

06

  政府部門事業上的計量單位職位年金交款支出費用

5.35

5.35

 

210

 

 

醫院衛生間與預計孕育付出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療設備后勤保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政性標準醫療衛生

3.94

3.94

 

210

05

02

  創業單位名稱醫療設備

3.28

3.28

 

221

 

 

居住房保障機制性支出

22.89

22.89

 

221

02

 

公寓房教育體制改革支出費用

22.89

22.89

 

221

02

01

  租賃房社保公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房貸款貼補

11.64

11.64

 

總金額

666.72

188.39

478.33


 

2016月度一樣服務性概預算財政局補貼款主要收支結算的時候表

  企事業單位:萬元左右

該項目

通常情況公共服務成本預算財務補貼款

大致教育支出結算的時候數

城市發展的分類

幾個會計科目編寫代碼

項目名稱

累計

員費用

共用經費預算

301

 

員工工資褔利經費支出

149.36

149.36

 

301

01

  基本上公資

21.90

21.90

 

301

02

  津貼津貼津貼

38.25

38.25

 

301

03

  績效工資

23.81

23.81

 

301

04

  各種社會各界安全保障納費

9.50

9.50

 

301

06

  飯食補助款費

 

 

 

301

07

  績效考核公司

27.96

27.96

 

301

08

部門事業標準標準基本的健康養老商業險手機繳費

13.08

13.08

 

301

09

職位年金繳付

5.35

5.35

 

301

99

  其它公司獎勵性支出

9.51

9.51

 

302

 

寶貝和售后服務經費支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公裝修費

3.27

 

3.27

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  辦手續約

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理方法費

 

 

 

302

11

  出差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公回國(境)成本

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  專用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用箱主要燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

0.22

 

0.22

302

27

  都交給服務費

 

 

 

302

28

  公會經費預算

1.43

 

1.43

302

29

  活動費

6.73

 

6.73

302

31

  公務活動出行用車使用定期檢查費

 

 

 

302

39

  一些公路網成本費用

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及額外預算

 

 

 

302

99

  許多商品銷售和服務管理收入支出

0.01

 

0.01

303

 

對私人家庭關系生活的經濟補貼

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫學費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

11

  公寓房公積金貸款

11.25

11.25

 

303

12

  提租國家補貼

 

 

 

303

13

  全民購房補助金

11.64

11.64

 

303

99

  的對我和家中的補貼付出

0.27

0.27

 

310

 

任何投資基金性費用支出

0.50

 

0.50

310

02

  會議室設施設備新購

0.50

 

0.50

310

03

  多功能機 折舊費

 

 

 

310

07

  的信息微信網絡及系統購買自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車購入

 

 

 

310

19

  一些交通配套設備置辦

 

 

 

310

99

  其他的資本性結余

 

 

 

自動求和

188.39

172.81

15.58

 


ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ2016每年大部分公共性預結算的時候財政部門補貼款“三公”費用性支出及工商登記進行費用性支出性支出結算的時候表

企業:余萬元

尋常公用設施工程預算民政捐款“三公”接待費

單位工作

經費預算竣工決算數

總計

因公回國

(境)費

因公專車租賃費及電腦運行費

公務活動接待廳費

小計

公務接待公務車

購置費費

公務接待租車

運營費

概算數

竣工決算數

估算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016月度鎮政府性股票基金項目預算財政廳補貼款收入支出竣工決算表

公司:萬美元

創業項目

國家性貨幣基金概預算財政局捐款收支結算的時候數

實用功能類別

項目項目編碼

科目必分類

自動求和

基本性教育支出

創業項目收入支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、對于北京市松江區群眾當地政府外事接待室室2016當年度凈收入其他支出總體性條件說明書

深圳市松江區老百姓縣政府外事工作室2016🗹年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、并于昆明市松江區大家鎮政府外事商務辦公2016月度純收入部門預算現象闡明

鄭州市松江區中國人民以政府外事辦公場所室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、有關于南京市松江區人們市政府外事辦公樓室2016半年度收入支出預算狀態請示報告

東莞市松江區人艮政府機構外事辦工室2016🐻年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、介紹鄭州市松江區老百姓國家外事接待室室2016季度財務捐款營收結余整體來說事情反映

佛山市松江區群眾縣政府外事辦公樓室2016𓃲年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、有關于成都市松江區國民鎮政府外事辦工室2016年末一樣 公眾預算表財政性補貼款花費預算問題就說明

(一)應該公共服務估算財政性付款結余總體性前提。

沈陽市松江區中國人民武裝部部門外事工作室2016🦋年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)尋常服務性概預算財政預算撥付開支結算的時候框架情形。

天津市松江區老百姓縣政府外事辦公樓室2016🌠年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)通常環境下通用估算財政局捐款教育支出預算基本環境。

杭州市松江區市民政府機關外事辦公場所室2016🀅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1꧅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🥂、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🦋、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ꦆ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🎐、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🍬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12𒁏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、介紹滬市松江區人民群眾區政府外事辦公室2016一年度一半公共服務費用預算財政廳捐款差不多費用支出 部門預算情況報告說

滬市松江區人民群眾政府部門外事辦工室2016🍎年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🦩、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2﷽、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🐻、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費民政捐款付出竣工決算整體來說現狀表明。

滬市松江區群眾政府性外事辦公室2016𝔍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🦂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”經費費用支出 財政局補貼款費用支出 竣工決算到底癥狀說。

2016꧃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🉐國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、對于重慶市松江區老百姓人大常委會外事會議室室2016年中當地政府性股票基金竣工決算財政結余審批結余竣工決算癥狀描述

佛山市松江區人艮政府部外事辦工室2016年無政府辦公室性私募基金財政局預算財政局審批開支。

九、國家股充分運營項目預算不需要撥付情況就說明

東莞市松江區公民國家外事室內室2016全年無國有控股資源運營費用預算財政預算付款開支。

十、另一關鍵性特別注意的問題表明

(一)機關事業單位啟動資金投入結余原因。

2016ꦉ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)國家企業采購付出情況發生。

2016ꩵ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ꦏ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家金融資產暫用情況發生。

公布2016年12月31日,東莞市松江區老百姓政府部外事接待室室無此車。無企事業單位幣值50萬多以內基礎環保設備及的單位使用價值100千元以上的專用設施。

(四)工程預算效績的管理情況發生。

♕上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

業績考核評估然而信心表

項目英文名稱

 

費用收入額

XXX千元

評議英語四級分值

 

測評依據

 

注意績效評價

 

的存在原因

 

整改通知小編建議

 

整改計劃情況

 

 


第四部分   名詞解釋

 

成都市松江區各族人民部門外事商務辦室這次結算的時候面向社會無特俗專業動詞需再行釋意。

 

 

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