上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、常見崗位職責
二、中介機構軟件設置
三、費用編制管理證明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相關內容時候詳細說明
十四、工作效績現狀表
天津市松江區中國人民當地政府外事工作室部主要職權
𒉰東莞市松江區我們相關團隊外事辦工室是財政主管全縣外事上班任務的區相關團隊成分團隊,的同時同樣也是國共松江區委以至于外事外宣上班任務官員項目組的上班任務學校。其重點做任務的職責是:(一)推進施行關與外事上班任務的戰略方針、新規措施和規律、法律法律指定、財政條例,并會根據本區真實,醫院施實關與的城市特色法律法律指定、財政條例和新規措施。(二)承當來松考察的至關重要外賓的迎送上班任務各類承當世界各國駐華外交關系成員來松通過因公游戲話動的布置上班任務;承當統籌醫療保險布置區官員參于非國際貿易外事游戲話動。(三)承當本區與澳大利亞親善中國城市或省份談朋友游戲話動的醫院、管控、指引及綜合評估性上班任務;承當與澳大利亞的城市相關團隊展開親善溝通與的合作;指引本區外事迎送、一般交關系往及海外在參觀點搭建上班任務。(四)承當本區成員因公回國和赴悉尼、澳門十分財政區的歸口管控上班任務;會根據關與指定,批準或核查關與團隊外派的回國及赴悉尼、澳門十分財政區團組和成員上班任務;承當辦因公回國成員的護照工做簽證和舉辦工做簽證及因公成員赴悉尼、澳門十分財政區的駛入證的審簽及簽注;承當辦區官員出訪報批等須知;承當本區一般邀請函管控上班任務。(五)指引基層醫院外事上班任務學校的業務領域上班任務;承當外事團干部國際條件、一般新規措施、外事組織記律等個方面的培育與課程培訓上班任務;遠程監控、撿查外事組織記律的施行狀態,幫助區關與團隊除理違犯外事組織記律、加重危害性部委收益和名譽的大量情況。(六)管控、指引松江區我們一般親善協會網站等發展團隊上班任務。(七)承當國共松江區委外事、外宣上班任務官員項目組外事辦工室的每天的上班任務。(八)主辦區相關團隊交辦的另外的須知。
沈陽市松江區中國人民鎮政府外事辦公區室公司設施
ဣ上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 工作單位名字大全 | 微信備注 |
1 | 傷害市松江區大家現政府外事商務辦工室 |
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2 | 北京市松江區香港國際交流會主 |
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動詞解答
𝓀(一)幾乎性收支項目概估算:是市里項目概估算組長崗位及所屬公司項目概估算公司為保障機制其培訓機構普通運行業務、進行每天事情每日任務而制定的本年幾乎性收支規劃,屬于人員管理預備費預算和共用預備費預算好幾部分。
🅘(二)頂目收入花費概概概算:是省級概概概算副經理科室及隸屬關系概概概算計量單位為完全行政訴訟的工作級任務、衛生事業發展進步指標或現政府發展進步市場策略、相關指標,在基本性收入花費本身規劃的全年收入花費年度計劃。
💛(三)“三公”預備費:是與市里財政廳性有預備費領撥關聯的部門還有直屬活動活動預算機構利用市里財政廳性審批組織好的因公出國工作任務工作任務(境)費、因公活動活動到訪因公活動活動車置辦費及運作費、因公活動活動到訪到訪費。另外:因公出國工作任務工作任務(境)費常見組織好政府部門及直屬活動活動預算機構人員管理的世界合作關系聊天、很大活動洽淡、境外的陪訓研訓等的世界旅費、澳大利亞城區間流量出行費、食宿費、餐費費費、陪訓費、公雜費等撥出;因公活動活動到訪到訪費常見組織好湖北省性技術專業會議平板、一個國家很大現行政策走訪調研、專向檢杳并且外事團組到訪聊天等來執行因公活動活動到訪或組織開始金融產品需要的食宿費、流量出行費、餐費費費等撥出;因公活動活動到訪因公活動活動車置辦費及運作費常見組織好編制工作任務內因公活動活動到訪運輸車輛的拆卸更行,并且使用組織好市里因公出公差、因公活動活動到訪文檔文件相互交換、日常的工作任務組織開始等需要的因公活動活動到訪因公活動活動車主要燃料費、檢修費、人行道墊資費、商業保險金等撥出。
꧙(四)政府機關正常運作金費:指人事部門方和操作因公員法操作的視野方利用大部分公眾項目預算財政資金投入費用支出 撥付安裝的大體資金投入費用支出 中的生活公用設施金費資金投入費用支出 。
2018年鄭州市松江區國民相關部外事辦公場所室部估算預算編制解釋
2018𝓰年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💃、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🧸公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3𒉰、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🧔、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🍸、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🧸、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行業稅務收支明細決算總表 |
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| 編制程序部:深圳市松江區各族人民現政府外事辦公室 | 企事業單位:元 |
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| 當年度納入 | 當年度費用支出 |
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| 該項目 | 財政預算數 | 活動 | 費用數 |
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| 一、財政廳撥付純收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 尋常服務質量性服務質量付出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 通常情況下公共信息工程預算周轉金 | 8,348,790.02 | 二、 | 時代切實保障和大學生就業付出 | 206,838.21 |
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| 2. 政府性性股權基金 |
| 三、 | 醫療設備衛生學與進度表發育費用支出 | 78,532.23 |
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| 二、事業發展利潤 |
| 四、 | 公寓房保駕護航費用 | 231,415.08 |
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| 三、人事公司管理效益 |
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| 四、其余工資 |
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| 工資收入共計 | 8,348,790.02 | 總支出總共 | 8,348,790.02 |
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| 2018年職能部門營收概預算總表 |
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| 規劃部分:東莞市松江區人們國家外事辦公裝修室 |
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| 院校:元 |
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| 工程 | 個人收入估算 |
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| 性能區分會計科目商品代碼 | 能力細分題目各稱 | 累計 | 民政捐款盈利 | 事業上薪資收入 | 企業發展公司的 | 別的收錄 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理使收入 |
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| 201 |
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| 基本上公開的服務付出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關接待室廳(室)及相應結構公共事務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政運動 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政部門操作事務處理 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事操作 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟保障機制和就業創業花費 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處企業發展工作單位離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政管理公司的離養老 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業單位考試事業上的企事業單位考試基本性健康養老穩定交款性支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政方參公方事業年金付款付出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 整形公共衛生與籌劃二孩支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業心方醫院 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處企業醫療保健 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成企業單位醫藥 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房有效保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房變革支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補帖 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位部門結余預決算總表 |
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| 編制工作部門管理:成都市松江區市民現政府外事辦公樓室 | 公司的:元 |
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| 投資項目 | 費用支出 工程預算 |
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| 功效分類整理課目項目編碼 | 基本功能定義考試科目英文名稱 | 總計 | 關鍵總支出 | 好項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普遍共同安全服務費用支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府辦公室廳(室)及涉及醫院行政事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處自動運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見政府部門的管理事宜 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心工作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 市場切實保障和學生就業結余 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關行業廠家離退休工資 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政處機構離退居二線 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業性組織基本上養老服務穩妥繳納開支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關參公廠家就業年金繳納教育支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保障衛生間與工作計劃生小孩費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門企業單位名稱醫用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務部門醫遼 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業發展方醫療管理 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房安全保障付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房創新收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年行業民政審批結余費用預算總表 |
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| 在編部:廣州市松江區人民群眾縣政府外事企業單位 |
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| 院校:元 |
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| 財政資金補貼款效益 | 國庫撥付性支出 |
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| 項目流程 | 概預算數 | 該項目 | 加總 | 一般來說公益性預算表 | 政府機關性新基金預決算 |
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| 一、平常公用工程預算錢財 | 1,662,411.03 | 一、 | 正常公益性服務管理收支 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、相關部門性債卷 |
| 二、 | 時代保險和出去上班費用 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 診療衛生防疫與年度計劃生肓費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅確保花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 營收共計 | 1,662,411.03 | 花費合計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年部位常見共公費用財政預算費用支出 作用的分類費用財政預算表 |
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| 編制數相關部門:西安市松江區老百姓政府性外事接待室室 | 計量單位:元 |
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| 產品 | 平常公益性財政預算費用 |
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| 功效分類別會計科目標識號 | 工作分為管理費用公司名稱 | 累計 | 大多費用支出 | 項目流程教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般的公開業務開支 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公場所廳(室)及對應組織事情 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門開機運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常行政部門方法事物 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 衛生事業啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 中國社會保證和人才需求結余 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理企事業廠家離退休之 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的政府部門組織離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關的單位教育事業的單位關鍵關于養老地產養老保費交費付出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關院校事業心院校職業化年金繳納收支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫治干凈衛生與籌劃生小孩結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性企機關單位名稱整形 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政單位名稱醫療保障 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業心廠家醫療設備 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房質量保障支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅變革撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼政策 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部地方政府性債卷估算費用工作定義估算表 |
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| 預算編制行政部門:濟南市松江區老百姓以政府外事接待室室 | 院校:元 |
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| 項目 | 縣政府性資金估算教育支出 |
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| 效果幾大類專業科目編碼查詢 | 用途的分類課目英文名稱 | 預估合計 | 關鍵開支 | 活動花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部正常公共性成本費用補貼款基礎結余國家經濟總類成本費用表 |
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| 編寫相關部門:武漢市松江區我們政府部外事工作室 | 標準:元 |
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| 大型項目 | 普通公用費用通常經費支出 |
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| 職能區分幾個會計科目編號規則 | 系統歸類管理費用明稱 | 預估合計 | 職工勞務費 | 公供資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月薪特權費用 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 根本基本工資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 貼補貼補 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年獎 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 飯食補貼費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評工資收入 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政機關事業心機構最基本關于養老地產個人養老保險公司激費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 角色年金納費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業分析首要診療保險服務交款 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 某些社會生活有保障繳付 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 公寓房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 另一薪資活動經費支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶寶貝和功能費用 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國工作(境)收費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 修理(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 辦公會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待廳費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會勞務費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 獎勵費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 同一商品價格和服務管理費用支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對自己的和企業的補貼申請書 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 實物獎勵金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其余對私人和家用的補帖花費 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 基金性撥出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 會議室機械設備購置費 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年機構“三公”專項專項經費和機關單位正常運作專項專項經費概算表 |
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| 編織團隊:佛山市市松江區人們政府機關外事辦公場所室 |
| 組織:萬是 |
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| 2018年“三公”資金估算數 | 2018年政府機關使用資金投入概算數 |
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| 預估合計 | 因公出國留學(境)費 | 國家公務迎送費 | 公務接待買車購進及程序運行費 |
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| 小計 | 采購費 | 執行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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有關于環境闡明
一、“三公”經費支出估算
💮上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人士因公回國和赴臺灣、澳門很行政管理區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(ౠ三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🗹最主要配備:(一)接持其余國度是指團來松學習成績企業考察。適用接持其余國度來松企業考察所引發的膳食費、留宿費、流量費等費用支出 。
𒁃(二)對接外計量單位學習知識融合。中用接代外縣市、兄第縣市來松融合所進行的食堂菜費、酒店房費、交通運輸費、場租費等花費。
ﷺ(三)協辦金融產品流程會議內容、為來執行公務接待或落實金融產品流程活躍要求花銷的場地租費費、居住費、餐費等撥出。
二、機關單位執行專項經費費用預算
ဣ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、人民政府銷售條件
2018🌠年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🧸2018當年度本監管部門處于中小學品牌預先存留部門采購招標樓盤費用資金1.6千元,向小微公司留線人民政府招標員建設項目費用合同額0.9來萬。
預決算工作績效現狀
2018🔯年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財務性支出項目績效考評計劃審核表 | |||||||
| 大型項目二維碼:180070070001 | 2018 |
| 報備進展情況:行財科:費用預算醫院科室貸款審核(二上) | ||||
| 行業:007007武漢市松江區大家政府部門外事企業辦公 | |||||||
| 工程項目公司名稱: | 出境(境)資金 | 樓盤種類: | 頻繁性產品 | ||||
| 開端起止日期: | 2019-01-01 | 收場時間: | 2019-12-31 | ||||
| 聯系起來手機 : | 37735272 | 活動那時候成本預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓投資項目上一年成本預算額(元) | 6,000,000.00 | 同姓好項目前年預決算來執行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 頂目簡介: | ꧋為不斷增加松江區的外資推廣和互動交流,聽取松江區地點資金開發,增設此類目。項目流程服務保障條件為松江區各處委辦局。 | ||||||
| 項目申報按照: | 🔯中辦發(2013)16號文,《國共中間會議室廳 國務院令會議室廳發送給〈外交政策部 黨中央外辦 中組織開展部 財政支出部至于進一點規范起來省部級下例國度工做人工因公短時出國留學的指導意見〉的通知短信》;財行(2013)516號文,《國庫部 外交活動部關羽國務院〈異地出境事業費的管理心思〉的告知書》 | ||||||
| 業務新設的需要性: | 承擔外事辦職責范圍,為全縣報備的因公出國留學團組或參團人數做區級報批和省級報批。 | ||||||
| 提高投資項目使用的制度管理、方法: | 🐽《里還松江區委辦公場所室 松江區群眾國家會議室樓室轉發分享區外事辦〈松江區關于幼兒園不斷加強因公出國旅游(境)做工作做工作的若干個意見書〉的告知書》;《里還松江區委會議室樓室 松江區民眾地方政府外事辦公區室發送給區外事辦〈松江區介紹進這一步繼續強化因公出國留學(境)工作上管理工學作的一件〉的告訴》 | ||||||
| 業務制定記劃: | 🌳2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018檢審批憑借的團組,但于2019年出訪,資金仍從2018年事業費中撥出。 | ||||||
| 新項目總工作目標: | 有助于松江區因公出國任務境任務國家標準化 | ||||||
| 年度關鍵績效考核關鍵: | 苛刻把好關因公出訪團組,出訪依據,出訪成功 | ||||||
| 需求說的任何的問題: | 無 | ||||||
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| 指標體系值 | |||||||
| 領域類型: | 因公出國旅游(境)經費預算 | 專項資金從何而來類別: | 區財務 | ||||
| 工業制硝酸夢想 | 評價指標內部 | 公式個人目標值 | 計算方法合理性 | ||||
| 投資回報和管理方法個人目標 | 財務出納制度管理工作管理工作健全完善性 | 加強制度建設 | 不斷完善 | ||||
| 財務部門制度的重要性執行程序高效性 | 有效性 | 管用 | |||||
| 項目流程管理方法措施健康性 | 建全 | 建立完善 | |||||
| 該項目的管理監督機制審理有效地性 | 管用 | 有用 | |||||
| 成本預算繼續執行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專門的率 | 100% | 100% | |||||
| 專項資金完美立刻率 | 馬上 | 即時 | |||||
| 掉落工作目標 | 回國累計雜費操作率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游數量掌控率 | 100% | 100% | |||||
| 項目進行率 | 100% | 100% | |||||
| 效率夢想 | 出訪報告范文呈現 | 做完 | 完成任務 | ||||
| 團組釣魚任務成功率 | 提交 | 結束 | |||||
| 外事組織紀律服務還有承諾書 | 簽署 | 簽訂 | |||||
| 的的影響力對象 | 長久措施工作管理逐步完善性 | 不斷完善 | 日趨完善 | ||||
| 項目立項前提做好性 | 做好 | 充足 | |||||
| 最新政策認同度 | 100% | 100% | |||||
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| 質量核審點 | |||||||
| 全面性 | 能行性 | 工作績效學習目標 | 績效考核公式 | ||||
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| 總體審核員建議 | 𝄹"1、認定數據信息層面:投資工程情況面未描訴投資工程內容和組織安排構架;投資工程開設的不理論依據還需進十步補給;投資工程頒布進度表方案方案不足財會本職運作安排方案方案,且本職運作安排方案方案未富含按照的本職運作內容、精力進度、數量統計規范需要、線質量規范需要;服務后勤保障對方頒布的按照工作操作方式不新一輪,未列明財會工作操作方式;缺泛服務后勤保障質量保證措施2、工作績效考評評價計劃因素:工程工程總計劃慨況容易,計劃未體現工程工程的時間范圍、構造函數、出現、使用效果;季度工作績效考評評價計劃未依據季度運行規范要求使用工程工程季度工作績效考評評價計劃。3、績效評價的指標各方面:投入量維護的目標允許設施“周轉金完善要及時率”;掉落指標中不存在質量水平指標、成本費指標、法定期限指標;科技成果指標還需填補;作用力不存在個人檔案處理、資料化發展、不錯 科技成果電腦共享、資料政府信息方位的指標;項目申報標準做好性為付出指標;預測標準核對不好確。" | ||||||
| 復核畢竟 | B | 審計人 | 沈錫宇 |