滬市松江區
農牧業方法擴大主
2019本年結算的時候
目 錄
一、位置 沈陽市松江區林果水平優化心中簡介
一、最主要功能
二、企業設置成
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、薪資費用結算的時候總表
二、利潤竣工決算表
三、結余竣工決算表
四、不需要補貼款使收入花費竣工決算總表
五、普通公開工程預算財政性捐款花費竣工決算表
六、主要公益性財政局預算財政局付款主要經費支出部門預算表
七、常見共同工程預算財政性撥付“三公”接待費及國家機關自動運行接待費收入支出預算表
八、政府性性股權基金預算表財政性補貼款開支竣工決算表
九、固定資產外債前提表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
四、一些 專有名詞講解
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、重要權責
鄭州市松江區農產品加工技術工藝品牌推廣服務中心是孤立成本計算事業方方。其最主要的崗位職責:
1、參于執行本區林果分娩趨勢和種植牙業結構特征調整建設規劃;
𝓰2、承擔該區農糧食作物載培高技術、病害草害防制、土壤有機質有機肥料及耕地自然環境監控系統,展開水產業;
3、全權負責本區農飼料作物新方法、推出種進駐、實驗室檢測、先進校和網絡推廣;
4、有擔當整個區稻谷飼料作物種子的培育和一致的供種工作中;
5、策劃 落實栽培業鎮級科學水平相關人員和農業工人通用性水平培養作業。
二、設備快速設置
𒉰松江區種植業技能活動推廣管理中心獨立設置8個貸款機構,包擴:支部紀委書記、室主任室、副辦公室主任2個、線上推廣科、飛防科、種子視頻下載科、土肥科、工作室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019年純收入收支部門預算總表
公司的:萬
年收入 |
支出費用 | ||
工作 |
部門預算數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、通常服務性預決算財務撥付利潤 |
3011.61 |
一、似的公共信息培訓服務培訓總支出 |
|
二、以政府性母基金概預算財政支出撥付營收 |
|
二、外交關系結余 |
|
三、上級部門補貼利潤 |
|
三、民防收入支出 |
|
四、事業有成收益 |
|
四、服務性的安全付出 |
|
五、生意工資收入 |
|
五、幼兒教育經費支出 |
|
六、付屬基層單位繳納工資 |
|
六、專業方法經費支出 |
|
七、某些工資 |
25.63 |
七、古文化旅行田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
八、當今社會的保障和就業機會收支 |
304.7 |
|
|
九、衛生管理更健康費用 |
86.67 |
|
|
十、節電環保健康經費支出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設特別撥出 |
|
|
|
12、農業水性支出 |
2555.39 |
|
|
第十五、交行搬運總支出 |
|
|
|
十四、資源的探勘問題等支出費用 |
|
|
|
15場、工業服務性業等教育支出 |
|
|
|
第十五、經融開支 |
|
|
|
十二、扶持另外的地域撥出 |
|
|
|
18、自動產品海洋能天氣等教育支出 |
|
|
|
十八、公寓房保證開支 |
64.26 |
|
|
20、糧油加工原材料設備儲備量性支出 |
|
|
|
二國慶、氣象災害防范及急救操作撥出 |
|
|
|
二十三、某個花費 |
|
當年度收錄總計 |
3037.24 |
上年經費支出自動求和 |
3011.02 |
用自己事業新基金挽救收入支出差額 |
|
節余左右 |
|
本年結轉和余額 |
|
年尾結轉和盈余 |
26.22 |
總金額 |
3037.24 |
總結 |
3037.24 |
2019第四季度盈利竣工決算表
機關單位:萬的大寫
大型項目 |
年初薪水總金額 |
民政捐款薪資 |
上級部門補帖薪水 |
事業心收益 |
加盟創收 |
所屬院校繳納凈收入 |
其他薪資 | ||||
功能分類 |
會計科目名稱大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
發展保障措施和工作開支 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業基層單位離提前退休 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
參公機關單位離退休年齡 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業機構大多關于養老地產養老商業險激費結余 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關企事業公司行業年金交費費用支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
環保身體健康收入支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處視野方醫療器械 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
教育事業企業醫療管理 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水撥出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
種植業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業心正常運作 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技發展圖片轉換與產品推廣服務保障 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
林業教育資源庇護修護與合理利用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房間擔保教育支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產改制花費 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019年終費用竣工決算表
標準:萬塊人民幣
項目 |
上年開支總金額 |
通常收支 |
頂目結余 |
上交上司結余 |
企業經營總支出 |
對復屬院校政府補貼總支出 | ||||
功能分類 |
科目必名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
的社會質量保障和就業機會費用支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門企事業廠家離辭職 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事政府部門離提前退休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關企業機關單位主要醫療保險服務保險服務激費開支 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關創業方專業年金繳納費用撥出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔營養健康收入支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關人事基層單位醫遼 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上的部門醫遼 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水支出費用 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業科技 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業發展啟動 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
新材料技術轉變成與線下推廣服務項目 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
漁業資源保證清理與利用率 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
房間質量保障收入支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間變革支出費用 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019財政局年度財政局審批盈利費用結算的時候總表
政府部門:萬多
納入 |
性支出 | ||||
樓盤 |
竣工決算數 |
樓盤 |
總計 |
一般來說公用估算財政預算補貼款 |
政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫撥付 |
一、通常情況下公益性財政資金預算財政資金付款 |
3011.61 |
一、通常情況下公眾服務費用 |
|
|
|
二、區政府性投資基金項目預算不需要撥付 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防支出費用 |
|
|
|
|
|
四、通用平安費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教導支出費用 |
|
|
|
|
|
六、數學科技費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化景區運動與文化傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社會上保護和就業形勢經費支出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、環境衛生營養健康結余 |
|
86.67 |
|
|
|
十、發展節能生態環保生態環保經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村居委總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
13、交通車輛車輛開支 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測企業信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業安全流通業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援許多省市結余 |
|
|
|
|
|
十九、天然資源量海底氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房服務收支 |
|
64.26 |
|
|
|
二是、調味品材料物資儲備量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災情防治法及救急操作總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、別開支 |
|
|
|
本年度收錄加總 |
3011.61 |
上年花費合計數 |
|
2985.39 |
|
期初財政部門捐款結轉和節余 |
|
半年度財政預算捐款結轉和余額 |
|
26.22 |
|
一、一樣 公眾預決算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性投資基金費用民政捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3011.61 |
總額 |
|
3011.61 |
|
2019當年度一半公益性結算的時候民政撥付總支出結算的時候表
方:萬塊
投資項目 |
合計數 |
大多經費支出 |
好項目花費 | |||
職能分為 課目項目編碼 |
會計科目名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會發展保證和就業機會付出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心企公務員離退體 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成標準離退休年齡 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心計量單位事業心計量單位大體關于養老地產養老穩妥付款費用 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成院校角色年金付費花費 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
衛生學衛生支出費用 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業工作單位醫療設備 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業醫疔 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農林業水收支 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
林業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
視野加載 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科枝轉化成與推行功能 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
漁業能源護理修復手機與借助 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
房產得到保障性支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改草收入支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
居公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019每年通常情況下公用設施成本預算財政部門撥付通常開支預算表
企業單位:70萬
建設項目 |
加總 |
師專項經費 |
公供費用 | ||
區域經濟劃分 項目編寫代碼 |
幾個會計科目標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公資有福利費用支出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
一般員工工資 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
工作績效基本工資 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
行政機關人事院校常規頤養天年商業險繳納費用 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
的職業年金付款 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
在職員工最基本醫療器械商業保險手機繳費 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫疔補貼政策交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會的保護網上繳費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多薪資福利微信收支 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
商品價格和提供服務總支出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦工費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
印費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
電費繳費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業控制公司控制費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差費 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公回國(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
學習費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費預算 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
福利微信費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務活動使用車運營維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通網保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加的費用 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
一些品牌和提供服務性支出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對各人和家居的補貼金 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
現在的生活經濟補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農林牧產生補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對用戶和家族的津貼 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資本投資性教育支出 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦公場所生產設備添置 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專用箱設施設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
問題互聯網及圖片軟件購置費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
任何出行機器購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和陳列設計品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資源折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別股權投資性其他支出 |
|
|
|
自動求和 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
𝔍2019全年度通常情況下公益性概算財政部門補貼款“三公”費用預算及政府部門啟動費用預算費用支出 竣工決算表
部門:億元
基本上公用設施預決算財政性補貼款“三公”專項經費 |
政府機關使用 專項資金結算的時候數 | |||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務買車租賃費及使用費 |
公務活動接待處費 | |||||||||
小計 |
公務接待公務車 購入費 |
公務接待使用車 行駛費 | ||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
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1 |
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1 |
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2019年終政府部性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政預算捐款支出費用部門預算表
基層單位:萬余元
樓盤 |
預估合計 |
主要支出費用 |
品牌其他支出 | |||
模塊劃分 科目表商品編碼 |
題目標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計數 |
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無政府性性投資基金概算財政收支捐款收支的政府部門,仍選擇該ex表格式,并在本表留言板作下講訴明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度基金流動負債現狀表 | ||||
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累計額基層單位:萬元左右 | ||
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數量 |
總價值 | ||
年終數 |
年初數 |
今年初數 |
年終數 | |
一、凈資產預估合計 |
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—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流動性資本 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)加固金融資產 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
🍌 2.統一專用設備(臺/套/輛) |
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🥂 在這當中:(1)工程車輛(輛) |
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🍰 常見公務接待出行用車 |
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✃ 衛生監督執法執勤點私車 |
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♉ 持種專門枝術小二租車 |
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ꦕ 許多車輛租賃 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🌃 4.一些緊固基金 |
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—— |
1496.64 |
1499.64 |
🐲 減:總共使用累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)持久股權質押的投資 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長期性國債投資的 |
—— |
—— |
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(五)在新建網工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)有形股權 |
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—— |
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🐓 減:累記攤銷 |
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—— |
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(七)同一凈資產 |
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—— |
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二、債務加總 |
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—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
環境講解
一、觀于廣州市松江區草業系統網絡推廣主2019本年薪資收入付出竣工決算總體性情況發生講解
滬市松江區種植業的技術推薦咨詢中心2019ꩵ年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、關羽蘇州市松江區種植業工藝線上營銷重心2019季度薪水預算現象證明
本年度🐬收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、對成都市松江區林果業新技術使用學校2019半年度性支出竣工決算情況下這說明
上年𒉰支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、管于滬市松江區現代農業方法品牌推廣學校2019年度目標財政性撥付收錄經費支出總的原因介紹
天津市松江區漁業水平推薦公司2019🔜年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、關于幼兒園鄭州市松江區現代農業枝術擴大中間2019第四季度一樣共公概預算財政廳付款經費支出竣工決算情況下請示報告
(一)一半公用工程預算國庫審批撥出預算總的環境
東莞市松江區農林技術水平營銷中心點2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)應該通用工程預算財政資金付款其他支出結算的時候結構的實際情況
西安市松江區農產品加工技能優化中心的2019💮年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)大部分公眾項目預算民政捐款付出部門預算實際實際情況
重慶市松江區占農業的大部分技能宣傳推廣心中2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、🐬醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年終調減預決算。
5、農林業水其他支出(類)占農業的大部分(款) 🐽事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6💯、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7🍬、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、🃏住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:非全日制干部職工退休之。
六、至于深圳市松江區農產品加工技術工藝推廣營銷咨詢中心2019半年度通常現狀共同費用預算財政開支補貼款一般開支預算現狀描述
昆明市松江區畜牧業工藝營銷中2019🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費不需要撥付花費部門預算總體設計癥狀情況報告。
東莞市松江區漁業技術水平宣傳中心站2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”專項經費不需要撥付開支竣工決算具體的情況下闡明。
濟南市松江區農林牧水平優化咨詢中心2019不需要年度無“三公”勞務費不需要補貼款總支出。
八、介紹東莞市松江區農牧業工藝精準投放主2019年中政府部門性新基金成本預算民政撥付花費結算的時候現狀表示
滬市松江區農林牧技藝品牌推廣中心的2019本年無地方政府性私募基金估算財政性撥付費用。
九、公有資金合作經營預算表財政局補貼款事情表明
東莞市松江區綠植基地技能線上推廣核心2019年終無國家股資產投資經營管理決算民政付款開支。
十、其它必要地方的具體情況證明
(一)機關單位進行事業費經費支出狀態
滬市松江區農業科技水平推薦心中2019半年度硅化物關運營專項經費結余。
(二)人民公開招標員撥出問題
天津市松江區林果能力宣傳中央2019🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)設備、經過特殊的損壞癥狀
1、此車
無。
2、房屋建筑
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算考核菅理問題
ꦆ上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
💮一、財政局局廳性費用捐款薪資收入:指院校上本年從本級財政局局廳性費用個部門爭取的財政局局廳性費用捐款,包涵尋常公益性費用財政局局廳性費用捐款和政府辦公室性新基金費用財政局局廳性費用捐款。
ꩵ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦰ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
𓆏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和節余:是以當年度未能結束、結轉到當年度按相關聯規范繼讀運用的成本。
ജ六、年底結轉和盈余:指本年末度或很早以前年末項目預算安排好、因客觀性能力時有發生變幻時未按原計劃書推行,需網絡延遲到后期年末按相關的規范仍然適用的現金。
🥃七、最基本總其他支出:指企業單位為保障措施組織 正常的高速運轉、順利完成常規工作中的任務而會發生的幾項總其他支出。
👍八、好項目結余:指機關單位為做好要求的財政工作每日任務每日任務或視野進步要求,在一般結余認知能力突發的每一項結余。
ཧ九、經驗教育費用支出 :指事業標準標準在工程專業游戲行動組織及輔助性游戲行動組織后開展業務非自主記帳經驗游戲行動組織產生的教育費用支出 。
ไ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧃十一國慶、人事部門公司加載專項事業費:指人事部門公司和參照物公務活動員法服務管理的創業公司操作通常情況公開費用預算財政資金補貼款籌劃的基本上開支中的每天通用專項事業費開支。