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上海市松江區農業農村委員會執法大隊2019年度單位決算公開
信息來源: 發布公告時間段:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區占農業的大部分醫學會會辦案大隊長

2019年終竣工決算

 


目  錄

 

第一部分南京市松江區農林業常務分委會聯合執法特警隊概況

一、注意崗位職責

二、機購設立

第二部分天津市松江區農林牧常務編委會綜合執法支隊長2019年度決算表

一、營收支出費用預算總表

二、薪資收入部門預算表

三、收入支出部門預算表

四、財政撥出捐款創收撥出結算的時候總表

五、通常共公結算的時候民政審批其他支出結算的時候表

六、一般的公眾財政結余預算財政結余付款常規結余竣工決算表

七、尋常公益性概算財政部門捐款“三公”費用及機關單位自動運行費用收支預算表

八、政府部性理財產品預算表國庫補貼款收支預算表

九、金融資產債務前提表

第三部分南京市松江區林果聯合會會城管執法總隊2019年度決算情況說明

四是部份 代詞解釋


第一部分   沈陽市松江區農產品加工委會會市場監管交警隊概況

 

一、主耍功能

   鄭州市松江區農林牧專委會會聯合執法總隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作

    主耍工作職責涉及到:

🃏  (1) 松江區林業理事會會稽查中隊的大部分行政職能是:承當種子的管理工作、農約的管理工作、磷肥來訪登記、核心田地保護、種植業樹木檢疫證監督的管理職能、種植業轉基因食品組衛生和飲用農商品衛生等因素法律規范、法律法規、規章制度規程的人事部門訴訟城管執法崗位責任制,并對違紀的行為推行人事部門訴訟處罰。

(2)𒊎   承擔風險植物環境衛生進行監督、植物動物檢疫、獸藥、伺料廠、伺料廠放入劑個方面法條、條例、規范性文件歸定的人事部門部門人事部門執法程序崗位職責,并對非法情況推行人事部門部門處理。

(3)ꦍ   承擔責任漁政的管理方法因素的國內的法律、政策法規、規章制度規定的財政稽查職責權限,并對違反方式制定一個財政處罰;承擔水產業養殖捕撈業經營許可證、水產業養殖船艇制造登記備案、水產業養殖船艇制造檢驗檢測等水產業養殖的生產安會監察的管理方法辦公。

(4)⛦   承擔責任純天然草本花卉和草本花卉每季度新品研發使用種守護、挺水植物純天然動物界守護方便法律相關法律法規、相關法律法規、制度規定的人事部門性執法檢查工作內容,并對私自道德行為施工人事部門性處理。

(5)♓   添加農機車人身安全工程監理國內的法律、法律法規、制度要求的行政部門管理辦案責任,并對違法亂紀行為表現施實行政部門管理懲處。

二、組織 快速設置

滬市松江區農產品加工常務編委會辦案中隊設5個內設機構,包括: 

🙈1、辦公場所室:擔負密切配合稽查中隊的幾項事情的,抓好中隊事情的幾項事情的;全權有擔當中隊內外幾項規章系統系統的確立和加強作風建設;全權有擔當中隊年末估算制訂及平時的稅務管理作業;全權有擔當判斷每科室事情的系統運行現象。

♕  2、情況訴訟室:擔負有關于民法條文民規律的規定范人事部門訴訟性人事部門訴訟規章及監察業務部門宣導、專業培訓;擔負營業執照立案、登記證、審批等人事部門訴訟性經營運轉上;擔負對違反的規定涉農民法條文、民規律的規定范等情況的稽核、審批和卷宗提交運轉上及情況質量水平綜合考核和民法條文卷宗原則;獸藥、預混料、預混料含有劑這方面民法條文、民規律的規定范、人事部門訴訟性人事部門訴訟規章的規定的人事部門訴訟性監察管理職責,并對違法亂紀活動方案人事部門訴訟性懲罰。

ဣ  3、二中隊:負擔種籽工作服務管理、農藥殺菌劑工作服務管理、有機肥料登記證、幾乎土地保護好性、畜牧業綠植防疫監管、畜牧業轉人類基因很安會和入皂畜產品設備很安會、原生態綠植和綠植新款種保護好性和農業機械很安會工程監理等管理方面法律規范、法律、地方性法規約定的財政事務財政執法程序崗位責任制,并對違規行為表現施行財政事務追責。

ꦺ  4、二大隊:需承擔本區動植物界及動植物界廠品性能衛生情況、動植物界衛生情況防預監督管理、獸藥、牛祠料、牛祠料含有劑、種家禽養殖、寵物醫生實驗室生物技術衛生情況等法律解釋、法律歸定、規范性文件歸定的行政機關管理稽查責職,并對合法形為開展行政機關管理會處罰。

🅘  5、三種隊:承受本區漁政、水生植物野外保護措施節肢動物、海設備重量應急等社會道德、相關法律法規、條例中規定的財政執法監督部門職責,并對非法的行為實現財政處分。全權負責水產業水產養殖養殖許可證、水產業飛機登計、水產業飛機檢定等水產業產生應急監管部門做工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌌第二部分    傷害市松江區草業常務聯合會聯合執法總隊2019年度決算表

2019財政年度營收支出費用竣工決算總表

標準:百萬元

年收入

花費

創業項目

預算數

頂目

部門預算數

一、尋常通用成本預算財政部門審批凈收入

2670.99

一、平常共公售后服務開支

 

二、市政府性投資基金決算財政部門捐款薪資收入

 

二、外交史花費

 

三、上級領導補貼薪資收入

 

三、國防科技撥出

 

四、衛生事業創收

 

四、共同的安全收支

 

五、經營者薪資收入

 

五、基礎教育收支

 

六、附帶廠家上交國家收入來源

 

六、學科技巧支出費用

 

七、的工資

42

七、文化教育度假游體育用品與新傳媒總支出

 

 

 

八、社會性后勤保障和大學生就業付出

185.21

 

 

九、環保營養健康其他支出

64.36

 

 

十、節能節能節能教育支出

 

 

 

五一、城鄉居民街道社區開支

 

 

 

12、農業水開支

2018.97

 

 

十四、交通銀行運輸車付出

 

 

 

十四、資源性地質勘察信息查詢等總支出

 

 

 

15場、商業樓安全夜場服務等費用

 

 

 

十五、金融創新總支出

 

 

 

十二、支助許多地域總支出

 

 

 

十九、自然是資源量浮游生物氣象預報等花費

 

 

 

19、商品房有效保障了收支

434.71

 

 

四十、糧油加工原材料設備收儲其他支出

 

 

 

二十一月、災難防冶及應急指揮操作撥出

 

 

 

二12、任何教育支出

 

本年度個人收入加總

2712.99

上年經費支出總計

2703.25

用企業股權基金挽回收入支出差額

 

盈余分配權

 

本年結轉和余額

 

年尾結轉和余額

9.74

共計

2712.99

總共

2712.99


2019每年營收預算表

公司:W

的項目

年初利潤自動求和

財政部門撥付納入

上家津貼薪水

人事收錄

管理個人收入

附設計量單位上交國家薪資

別工資收入

功能分類
科目編碼

專業科目簡稱

累計數

2712.99

2070.99

 

 

 

 

42

208

 

 

社會性服務和大學生就業結余

185.21

185.21

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關工作企機關事業單位離退體

185.21

185.21

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管的人事部門行業離退休工資

11.6

11.6

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關衛生行政單位名稱一般頤養人壽保險繳納其他支出

119.4

119.4

 

 

 

 

 

208

05

06

機關部門事業心部門職業角色年金網上繳費教育支出

54.21

54.21

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學衛生付出

64.36

64.36

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門參公標準治療

64.36

64.36

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務企事業單位醫療機構

64.36

64.36

 

 

 

 

 

213

 

 

農林業水費用支出

2028.71

2028.71

 

 

 

 

 

213

01

 

林業

2028.71

2028.71

 

 

 

 

 

213

01

01

財政使用

1756

1756

 

 

 

 

 

213

01

10

綜合執法風險防控

242.71

242.71

 

 

 

 

 

213

01

35

現代農業資源的保護恢復與應用

30

30

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房維護其他支出

434.71

392.71

 

 

 

 

42

221

02

 

房屋深化改革支出費用

434.71

392.71

 

 

 

 

42

221

02

01

商品房住房基金

160.88

160.88

 

 

 

 

 

221

02

03

選房補貼金

273.83

231.83

 

 

 

 

42

 


2019年付出部門預算表

計量單位:70萬

新項目

上年教育支出總金額

通常性支出

樓盤付出

繳納領導總支出

運作教育支出

對附屬企業補助費教育支出

功能分類
科目編碼

科目表各稱

總金額

2703.25

2430.53

272.72

 

 

 

208

 

 

生活得到保障和就業的收支

185.21

185.21

 

 

 

 

208

05

 

人事部門工作的單位離退居二線

185.21

185.21

 

 

 

 

208

05

01

  歸口服務管理的行政事務廠家離退體

11.6

11.6

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關衛生事業廠家首要給養老安全手機繳費總支出

119.4

119.4

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關事業方專職年金付款總支出

54.21

54.21

 

 

 

 

210

 

 

清潔安全花費

64.36

64.36

 

 

 

 

210

11

 

行政機關視野政府部門醫院

64.36

64.36

 

 

 

 

210

11

01

  行政機關企業單位醫療保障

64.36

64.36

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水經費支出

2018.97

1746.25

272.72

 

 

 

213

01

 

農產品加工

2018.97

1746.25

272.72

 

 

 

213

01

01

  行政訴訟電腦運行

1746.25

1746.25

 

 

 

 

213

01 

10 

  市場監管部門監管部門

242.72

 

242.72

 

 

 

213

01 

35

  林業的資源確保消除與應用

30

 

30

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障了花費

434.71

434.71

 

 

 

 

221

02

 

住宅教育體制改革總支出

434.71

434.71

 

 

 

 

221

02

01

  房間公積金

160.88

160.88

 

 

 

 

221

02

03 

  選房補貼標準

273.83

273.83

 

 

 

 

 


2019第四季度財務捐款盈利撥出結算的時候總表

企業:多萬元

納入

經費支出

頂目

部門預算數

品牌

總計

一樣公眾項目預算財政局捐款

政府部門性股票基金估算財政資金捐款

一、一般來說公用概預算財政性補貼款

2670.99

一、一樣公眾售后服務收支

 

 

 

二、政府辦公室性債券民政預算民政撥付

 

二、外交政策性支出

 

 

 

 

 

三、民防收入支出

 

 

 

 

 

四、公開防護費用

 

 

 

 

 

五、幼小銜接其他支出

 

 

 

 

 

六、科學合理技術設備性支出

 

 

 

 

 

七、特色文化草原旅游軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司教育支出

 

 

 

 

 

八、時代服務保障和找工作付出

185.21

185.21

 

 

 

九、身心健康身心健康教育支出

64.36

64.36

 

 

 

十、節省環保型付出

 

 

 

 

 

五一、城鎮特別收支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水收支

2018.97 

2018.97 

 

 

 

第十五、公共交通裝卸搬運支出費用

 

 

 

 

 

十四、資原堪探數據信息等教育支出

 

 

 

 

 

十六、商業業務業務業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新經費支出

 

 

 

 

 

十二、協助另外地方費用支出

 

 

 

 

 

18、當然資源共享海洋能氣象局等支出費用

 

 

 

 

 

黨的十九、公房保護開支

392.71 

 392.71

 

 

 

三十五、糧油加工工程設備與物資的保障總支出

 

 

 

 

 

二十一月、災難生物防治及應急響應標準化管理教育支出

 

 

 

 

 

二十三、任何支出費用

 

 

 

上年年收入總計

2670.99

年初性支出自動求和

2661.25

2661.25

 

年終財政性撥付結轉和節余

 

半年度財務審批結轉和盈余

9.74 

 9.74

 

一、一樣 公共性預算表財務捐款

 

 

 

 

 

二、政府部性基金投資工程預算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

總金額

2670.99

總額

 2670.99

2670.99 

 

 


2019年度目標大部分公共服務預算表國庫補貼款費用支出 部門預算表

單位名稱:萬塊

項目流程

合計數

最基本支出費用

大型項目收支

效果分類整理

考試科目編號

題目名號

208

 

 

市場經濟維護和畢業生就業費用支出

185.21

185.21

 

208

05

 

財政事業有成院校離退休之

185.21

185.21

 

208

05

01

歸口的管理的行政性公司離提前退休

11.6

11.6

 

208

05

05

機構參公標準關鍵健康社會養老保險費用繳付收入支出

119.4

119.4

 

208

05

06

機構行業工作單位職業角色年金繳付其他支出

54.21

54.21

 

210

 

 

衛生監督營養健康結余

64.36

64.36

 

210

11

 

行政事務事業心企業診療

64.36

64.36

 

210

11

01

行政部門院校醫疔

64.36

64.36

 

213

 

 

農業水收支

2018.97

1746.25

272.72

213

01

 

農業科技

2018.97

1746.5

272.72

213

01

01

行政部門啟用

1746.25

1746.25

 

213

01

10

綜合執法行業管理

242.72

 

242.72

213

01

35

農林牧環境資源保證修復工具與采用

30

 

30

221

 

 

公寓房質量保障收入支出

392.71

392.71

 

221

02

 

商品房改革創新花費

392.71

392.71

 

221

02

01

自建房北京公積金

160.88

160.88

 

221

02

03

買房貸款國家補貼

231.83

231.83

 

累計數

2661.25

2388.53

272.72

 


2019全年基本性上公用財政廳預算財政廳付款基本性費用支出 竣工決算表

  院校:萬的大寫

好項目

合計數

員工專項經費

共用勞務費

社會經濟總類

幾個會計科目商品編號

會計分類各稱

301

 

公司特權總支出

2176.89

2176.89

 

301

01

  差不多年薪

532.35

532.35

 

301

02

  補貼金補貼金

821.71

821.71

 

301

03

  績效工資

343.85

343.85

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

69.6

69.6

 

301

07

  績效考評底薪

 

 

 

301

08

行政機關事業上院校總體養老安全安全付款

119.4

119.4

 

301

09

職位年金網上繳費

54.21

54.21

 

301

10

教工基本性醫藥商業險交費

64.36

64.36

 

301

11

國家地方公務員醫療設備政府補貼交費

 

 

 

301

12

許多的社會切實保障繳納費用

9.42

9.42

 

301

13

房間社保公積金

160.8

160.88

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  同一公資獎勵性支出

1.11

1.11

 

302

 

寶貝和售后服務性支出

86.02

 

86.02

302

01

  辦公區費

9.93

 

9.93

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

0.7

 

0.7

302

06

  用電

7.3

 

7.3

302

07

  郵電通信費

0.94

 

0.94

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業工作公司工作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

3.77

 

3.77

302

12

  因公出國工作(境)管理費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

2.38

 

2.38

302

14

  叉車使用費

 

 

 

302

15

  開會費

0.22

 

0.22

302

16

  訓練費

0.58

 

0.58

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專用用料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  協助業務員費

1.26

 

1.26

302

28

  總工會接待費

19.8

 

19.8

302

29

  發福利費

10.94

 

10.94

302

31

  因公買車自動運行保護費

10.89

 

10.89

302

39

  其它的交通銀行管理費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展服務費

 

 

 

302

99

一些寶貝和業務結余

17.31

 

17.31

303

 

對自身和家居的補助費

123.32

123.32

 

303

01

離休費

9.66

9.66

 

303

02

退休工資費

1.93

1.93

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

111.57

111.57

 

303

05

生活水平政府補貼

 

 

 

303

07

診療費經濟補貼

 

 

 

303

08

國家貧困補助

 

 

 

303

09

贈送金

 

 

 

303

10

個農業科技生產加工補助費

 

 

 

303

99

另外對人和家族的津貼

0.16

0.16

 

310

 

基金性花費

2.3

 

2.3

310

02

商務辦公產品置辦

2.3

 

2.3

310

03

特用機械設備新購

 

 

 

310

07

數據信息手機網絡及軟件下載采購游戲更新

 

 

 

310

13

公務活動車輛租賃新購

 

 

 

310

19

另外鐵路交通公共交通工具購進

 

 

 

310

21

歷史文物和擺放品租賃費

 

 

 

310

22

神圣財產添置

 

 

 

310

99

其他股權投資性付出

 

 

 

累計數

2388.53

2300.21

88.32

 


2019全年一樣公開工程預算財政局捐款“三公”金費及政府部門操作金費花費竣工決算表

企業單位:70萬

一般的公共性工程預算財政部門捐款“三公”事業費

政府機關工作

經費預算竣工決算數

加總

因公出境

(境)費

國家公務私家車購買及正常運作費

國家公務接待室費

小計

公務活動車輛租賃

新購費

因公使用車

行駛費

預決算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

概預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

 

28.5

10.89

 

 

 

 

 

 

27.5

10.89

1

0

 


2019全年度鎮政府性債卷項目預算財政部門捐款支出費用結算的時候表

的單位:多萬元

新項目

合計數

常規費用

工程項目結余

特點細分

課目編號規則

幾個會計科目公司名稱

229

 

 

其它的費用

 

 

 

229

08

 

買彩票發行新股賣培訓機構業務量費安裝的費用支出

 

 

 

229

08

04

特權買彩票銷量結構的業務部門費支出費用

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

無現政府性母基金概算財務審批花費的政府部門,仍恢復該ex表格式,并在本表正上方作下傾述明:

注:西安市松江區綠植基地理事會會監察刑警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度財產負債率癥狀表

 

 

累計額方:百萬元

 

需求量

價值

年末數

月底數

今年初數

半年度數

一、固定資產加總

——

——

382.91 

202.71

   (一)游動基金

——

——

206.08 

 64.2

   (二)穩定房產

——

——

401.71

404.02

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🦄                2.專用機械(臺/套/輛)

 

 

 

 

🌌                     但其中:(1)車量(輛)

 

 

 

 

🐭                                 一半因公買車

 

 

 

 

꧃                                 監察執勤點私車

 

 

 

 

🍌                                 獨特的專注科技公務車

 

 

 

 

෴                                 另一用車的

 11

11

194.28

194.28 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

♎               4.許多加固資源

——

——

207.43

209.74

𝐆        減:累積計提折舊及減值準備

——

——

224.88

265.51

   (三)長時債權投入

——

——

 

 

   (四)長年債券融資融資

——

——

 

 

   (五)在新建網過程

——

——

 

 

   (六)無型資本

——

——

 

 

🌃        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (七)另外固定資產

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

121.9

61.84

三、凈固定資產累計

——

——

261.01

140.87

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  鄭州市松江區林果業促進會會市場監管支隊長2019年度決算情況說明

 

一、關于滬市松江區農產品加工理事會會執法監督刑警隊2019年度收入支出決算總體情況說明

北京市松江區農產品加工促進會會綜合執法大隊長2019🍎年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。

二、關于重慶市松江區林業常務醫學會城管執法總隊2019年度收入決算情況說明

🌼本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。

三、關于東莞市松江區占農業的大部分常務編委會交通執法分隊2019年度支出決算情況說明

🔯本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。

四、關于深圳市松江區漁業分委會會城管執法總隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

蘇州市松江區農業科技常務專委會執法監督刑警隊2019𒁃年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。

五、關于佛山市松江區農林常務醫學會交通執法大隊長2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)般通用概預算財政性補貼款收支結算的時候整體來說條件

成都市松江區農林專委會會行政執法支隊長2019🍰年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。

(二)似的通用成本預算國庫付款費用支出 預算組成部分現象

武漢市松江區綠植基地理事會會執法監督交警隊2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。

(三)一樣 公用成本預算不需要補貼款教育支出部門預算基本條件

重慶市松江區漁業研究會會辦案特警隊2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:

1෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

2、當今社會有保障和專業教育花費(類)行政訴訟事業發展的單位離退體(款)    ও機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數少于財政預算表數的一般愿意:按財政財政預算要財政預算表調減。

3꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

4💃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

5💮、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

6♋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

7꧂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

武漢市松江區林果理事會會監察中隊2019🗹年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:

1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。

4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。

🍌七、關于沈陽市松江區林果業編委會會衛生監督執法巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政性審批性支出部門預算總的時候闡明。

佛山市松江區農耕常務理事會執法監督大隊長2019👍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。

2019🐟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”金費不需要捐款收支結算的時候準確問題介紹。

2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:

🐈公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,蘇州市松江區農牧業促進會會執法監督分隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

八、相關佛山市松江區農業科技理事會會交通執法特警隊2019財政資金年度相關部門性新基金預結算的時候財政資金審批收支結算的時候時候解釋

成都市松江區水產業理事會會行政執法交警隊2019當年度無縣政府性新基金預算表國庫撥付性支出。

九、國有土地充分開預算表國庫補貼款環境反映

♋重慶市松江區農牧業專委會會交通執法特警隊2019年度目標無國有制資本公司經驗概預算財務補貼款教育支出。

十、另一個必要問題的條件表示

(一)機關單位運作經費收支收支環境

昆明市松江區水產業聯合會會聯合執法分隊2019半年度硅酸關開機運行經費預算費用。

(二)市招標采購管理總支出狀態

武漢市松江區農產品加工常務聯合會稽查大隊長2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。

(三)配送車輛、商品房非常規侵占原因

截至2019年12月31日,鄭州市松江區農產品加工理事會會綜合執法中隊一共車11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

東莞市松江區農耕聯合會會執法檢查巡警隊2019半年度無農村房屋特別占用率情況發生說明書怎么寫。

(四)工程預算績效考核管理方法原因

𒈔上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🧸,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🃏一、財務費用費用預算廳補貼款收益:指行政部門本季度度從本級財務費用費用預算廳行政部門要先拿到的財務費用費用預算廳補貼款,比如平常共公費用費用預算財務費用費用預算廳補貼款和現政府性債卷費用費用預算財務費用費用預算廳補貼款。

♎二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

꧟三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🧸四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年終結轉和節余:意指去年度還未做完、結轉到當年度按有觀約定堅持采用的資源。

🤪六、年終結轉和盈余:指上全半年終或己前全半年終財政預算安裝、因事實前提條件發現轉化無非按原策劃選用,需延長到之后全半年終按有關的信息法律規定堅持選用的的資金。

𝓀七、主要其他性支出:指院校為有保障構造正確正常的工作上、到位平日工作上人物而突發的杜六房加盟總部的其他性支出。

💛八、新項目結余:指機關單位為順利完成相應的行政事務做工作主線任務或行業未來發展工作目標,在大多結余認知能力發生了的四項結余。

九、開開支:指企事業計量單位在職業工作及協助工作外落實非自由測算開工作再次發生的開支。

𓂃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

෴五一、機構運轉預備費:指行政訴訟方名稱和參照物公務接待員法維護的視野方名稱食用一般來說共公估算民政補貼款制定的基礎教育其他支出中的基本公用設施預備費教育其他支出。

 

 

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