武漢市松江區科技創新館
2019年度目標單位部門竣工決算
目 錄
一號一部分 西安市松江區科技公司館情況
一、關鍵崗位職責
二、部門管理預算企業單位產生
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
一、效益結余預算總表
二、創收部門預算表
三、收入支出預算表
四、國庫補貼款使收入收入支出結算的時候總表
五、般公共性預部門預算財務審批支出費用部門預算表
六、正常通用概預算財務捐款關鍵花費部門預算表
七、通常情況下通用項目預算財政花費付款“三公”接待費及機關事業單位啟用接待費花費部門預算表
八、政府部門性私募基金費用預算財務審批支出費用部門預算表
九、資金債務情形表
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
第四個部份 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、主要的職責
꧒增進文化場所科譜裝置構建,引進人才或自籌展覽會東西,更好地科譜臨時額度展及巡展事業;開展全國性信息技術活躍周、科譜日、濟南信息技術節等,進行科譜巡展等全系列活躍;團體進行“我生活中的科學性”科譜攝影師、科譜征文、夏令營等青青年科譜幼小銜接培圳及主題行動應用活躍;面對特別、技術中小學校,召開學術研究聊天、科譜講課等活躍;增進與區青青年質量科譜幼小銜接應用機地及技術中小學校間的找,開展“進出信息技術館”好項目;負責監管開展科譜畫廊是宣傳事業及閱覽室資科室的監管。
二、裝置設置成
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個下設單位,涉及:辦公場所室、展示會指導部、科普講解設計部。
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
2019全年度年收入性支出結算的時候總表
單位名稱:萬塊人民幣
收益 |
支出費用 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、般公眾預算表財政局審批收入水平 |
782.25 |
一、正常公用設施服務質量總支出 |
|
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳付款盈利 |
|
二、外交政策開支 |
|
三、上家補貼金營收 |
|
三、飲水機經費支出 |
|
四、自己事業薪資 |
|
四、共公防護教育支出 |
|
五、加盟薪資收入 |
|
五、培訓撥出 |
|
六、其他公司上交國家凈收入 |
|
六、小學科研技術應用收入支出 |
682.60 |
七、某個年收入 |
|
七、和文化度假旅游體育類與文化傳媒教育支出 |
|
|
|
八、生活得到保障和學生就業費用 |
58.14 |
|
|
九、環衛綠色收支 |
20.71 |
|
|
十、低碳健康開支 |
|
|
|
五一、村鎮居委教育支出 |
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
十五、路網車輛費用支出 |
|
|
|
十四、信息查詢探勘信息查詢等付出 |
|
|
|
第十五、商家業務業等撥出 |
|
|
|
第十六、金融創新開支 |
|
|
|
二十七、救助另外國家收入支出 |
|
|
|
十七、自然而然網絡資源海域氣象觀測等經費支出 |
|
|
|
十八、公房有保障費用支出 |
20.21 |
|
|
第二十、糧油食品資源貯備開支 |
|
|
|
二十一月、傷害生物防治及應及標準化管理撥出 |
|
|
|
二第十二、另一撥出 |
|
本年度工資收入總金額 |
782.25 |
年初收入支出合計數 |
781.66 |
用事業心債券解決收入支出差額 |
|
余額合理安排 |
|
年終結轉和節余 |
|
月底結轉和節余 |
0.59 |
總結 |
782.25 |
合計 |
782.25 |
2019全年度純收入部門預算表
公司的:萬是
項目流程 |
本年度工資收入預估合計 |
財政預算補貼款凈收入 |
上家補助金收益 |
行業收益 |
經驗效益 |
附屬機關單位繳納利潤 |
另一純收入 |
||||
功能分類 |
課程簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
782.25 |
782.25 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學研究枝術付出 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學學技術應用全面推廣 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
科枝館站 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保障措施和大學生就業性支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門視野企業離退休年齡 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業行業離退休年齡 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業工作企業核心社區社保養老服務激費收支 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業廠家廠家就業年金交費費用支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生監督與進度表生殖費用 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業政府部門社區醫療 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位名稱社區醫療 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障措施付出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產體制改革費用 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
2019年中收支預算表
企事業單位:W
內容 |
本年度收支累計數 |
大體收支 |
樓盤支出費用 |
繳納上司收支 |
銷售經營總支出 |
對附屬醫院標準補貼政策支出費用 |
||||
功能分類 |
科目表名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
781.66 |
562.32 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學有效技藝收入支出 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學學新技術普及率 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
科技產業館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代服務和擇業教育支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業方離提前退休 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業計量單位離退體 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展計量單位事業發展計量單位差不多養老金服務保險服務手機繳費付出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業公司的事業年金交款花費 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼環衛與項目二孩花費 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關視野部門醫藥 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企事業單位編制醫院 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保證付出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革開支 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
2019年財務審批個人收入支出費用竣工決算總表
部門:萬余元
創收 |
經費支出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
大型項目 |
加總 |
應該公眾財政預算預算財政預算撥付 |
縣政府性債卷成本預算國庫審批 |
一、大部分通用費用預算財政資金捐款 |
782.25 |
一、正常公開的服務教育支出 |
|
|
|
二、中央政府性股權基金估算財政部門捐款 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機結余 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全保障開支 |
|
|
|
|
|
五、培訓結余 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術水平付出 |
682.60 |
682.60 |
|
|
|
七、技術 旅游酒店田徑運動與文化開支 |
|
|
|
|
|
八、社會上質量保障和找工作費用支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
九、鍵康鍵康總支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
十、低碳環保性經費支出 |
|
|
|
|
|
11、新農村片區收支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
13、交通銀行運輸管理撥出 |
|
|
|
|
|
十四、材料堪探訊息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業服務業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融開支 |
|
|
|
|
|
二十七、救助另一個城市花費 |
|
|
|
|
|
十九、很自然教育資源海洋資源氣象局等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房保險撥出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
20、糧油加工廢舊物資產出花費 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害防止及應及經營開支 |
|
|
|
|
|
二12、另外總支出 |
|
|
|
當年度營收預估合計 |
782.25 |
年初開支總金額 |
781.66 |
781.66 |
|
期初財政局撥付結轉和盈余 |
|
年初財政部門捐款結轉和盈余 |
0.59 |
0.59 |
|
一、一樣 公共服務預算表財政性捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
782.25 |
累計 |
782.25 |
782.25 |
|
2019季度基本共同概算財政廳審批費用支出 結算的時候表
機構:W
新項目 |
總計 |
通常其他支出 |
新項目費用支出 |
|||
作用分為 科目表識別碼 |
考試科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
科學研究科技性支出 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
|
科學合理技巧全面普及 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
05 |
新材料技術館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
208 |
|
|
市場經濟有效保障和人才需求經費支出 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
|
人事部門工作部門離養老 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
02 |
參公標準離養老金 |
2.39 |
2.39 |
|
208 |
05 |
05 |
部門企業企業基本上社會養老保障網上繳費總支出 |
38.31 |
38.31 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門視野政府部門角色年金納費性支出 |
17.44 |
17.44 |
|
210 |
|
|
醫疔干凈與籌劃發育撥出 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
|
財政衛生事業基層單位治療 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
02 |
行業計量單位整形 |
20.71 |
20.71 |
|
221 |
|
|
公寓房保障機制費用支出 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
|
住宅創新支出費用 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
20.21 |
20.21 |
|
自動求和 |
781.66 |
781.66 |
|
2019每年一樣共同預部門預算財政預算補貼款常規性支出部門預算表
單位名稱:萬余元
頂目 |
自動求和 |
技術人員費用 |
通用勞務費 |
||
區域經濟劃分 科目表項目編碼 |
學科名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金春節福利收支 |
457.17 |
457.17 |
|
301 |
01 |
幾乎薪水 |
67.50 |
67.50 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
|
|
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
16.80 |
16.80 |
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
206.70 |
206.70 |
|
301 |
08 |
部門參公政府部門一般養老服務穩妥繳付 |
38.31 |
38.31 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金納費 |
17.44 |
17.44 |
|
301 |
10 |
干部職工大多醫療衛生安全繳付 |
20.71 |
20.71 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療機構補助費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會確保交款 |
3.48 |
3.48 |
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
20.21 |
20.21 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別薪水獎勵經費支出 |
66.02 |
66.02 |
|
302 |
|
商品價格和服務管理費用 |
105.00 |
|
105.00 |
302 |
01 |
工作費 |
7.11 |
|
7.11 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
05 |
水電費 |
0.43 |
|
0.43 |
302 |
06 |
用電費 |
15.97 |
|
15.97 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
4.97 |
|
4.97 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主安全承包費 |
70.00 |
|
70.00 |
302 |
11 |
出差費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
12 |
因公回國(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.07 |
|
0.06 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
18 |
專門用建筑工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃運轉維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個出行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的淘寶商品和的服務撥出 |
|
|
|
303 |
|
對各人和小家庭的政府補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農業科技加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對每個人與家庭生活式的補貼 |
|
|
|
310 |
|
資金性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機器置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用裝置購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺絡上及電腦軟件添置發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
同一出行工貝置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和成列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
的資本公司性收入支出 |
|
|
|
累計 |
562.32 |
457.32 |
105.0 |
🧜2019年末通常情況共公估算不需要審批“三公”專項資金費用及機構自動運行專項資金費用費用結算的時候表
方:70萬
平常共公預算表財政性捐款“三公”資金 |
行政機關正常運行 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務使用車租賃費及啟動費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專用車 購進費 |
因公車輛租賃 開機運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
|
1 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.09 |
2019季度以政府性基金投資概算民政撥付開支竣工決算表
機關單位:萬余元
產品 |
累計 |
關鍵花費 |
樓盤開支 |
|||
功能鍵各類 管理費用編寫代碼 |
幾個會計科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
另外的其他支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
時時彩上幣金融業務員公司金融業務費安排好的收支 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
員工福彩網售賣機購的項目費總支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
|
|
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無政府機構性私募基金費用財政收支補貼款收支的機構,仍開展該申請表式,并在本表正下方作下傾述明:
注:上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年資本債務條件表 |
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收入額企事業單位:十萬 |
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比例 |
價值觀 |
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月初數 |
歲末數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、財力總金額 |
—— |
—— |
1308.08 |
1317.65 |
(一)外流債務 |
—— |
—— |
30.64 |
86.51 |
(二)調整股權 |
—— |
—— |
1277.44 |
1231.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
21499 |
21499 |
1236.17 |
1236.17 |
🅷 2.萬能機(臺/套/輛) |
199 |
192 |
144.28 |
143.29 |
🍌 表中:(1)車量(輛) |
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♛ 普通公務活動車輛租賃 |
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🍬 監察巡邏用車的 |
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🌳 特殊工種靠譜能力車輛租賃 |
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ꦇ 某些私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
34.01 |
34.50 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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💛 4.許多固定位置股本 |
—— |
—— |
276.46 |
266.73 |
🌠 減:積攢計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
413.48 |
449.55 |
(三)暫時股本加盟 |
—— |
—— |
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(四)長期性的企業債券投資人 |
—— |
—— |
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(五)在新建網項目工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形資產投資 |
—— |
—— |
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✨ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(七)某些股權 |
—— |
—— |
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二、債務加總 |
—— |
—— |
30.64 |
87.38 |
三、凈資金自動求和 |
—— |
—— |
1277.44 |
1230.27 |
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
一、更多西安市松江區科技產業館2019全年度營收開支結算的時候綜合原因說明書怎么寫
深圳市松江區信息技術館2019꧅年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比,收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因:正常晉升等。
二、對於傷害市松江區科技有限公司館2019當年度薪資收入部門預算現狀說明書怎么寫
當年度收入合計782.25萬元,其中:財政撥款收入782.25萬元,占100%。
三、對成都市松江區科技產業館2019年度目標支出費用結算的時候事情說
上年ꦉ支出合計781.66萬元,其中:基本支出562.32萬元,占71.88%;項目支出219.34萬元,占28.12%。
四、有關重慶市松江區科技創新館2019季度財政部門審批薪水總支出總體經濟情況報告表示
濟南市松江區創新科技館2019🍸年度財政撥款收支入總決算782.25萬元,支出總決算781.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加39.19萬元,增長5.27%,支出總計增加了38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
五、介紹北京市松江區科技產業館2019半年度基本公用設施預算表財政性審批教育支出竣工決算現象說
(一)般共公估算不需要捐款支出費用預算總體目標情況
成都市松江區科枝館2019♛年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
(二)通常情況公開成本預算民政撥付結余竣工決算形式情況
南京市松江區科持館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,主要用于教育支出(類)781.66萬元,占100%。
(三)一般來說公共性概預算財政性付款經費支出結算的時候準確環境
滬市松江區科技信息館2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元,支出決算為781.66萬元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費同比減少等。其中:
1๊、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)682.60萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元,支出決算為682.60萬元,完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。
2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2.39萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元,支出決算為2.39萬元,完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出低于預期。
3𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.31萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
🅰年初預算為47.41萬元,支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因:2019年度決算數低于預算數支出。
4ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.44萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元,支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。
5🃏、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.71萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元,支出決算為20.71萬元,完成年初預算的92%。決算數小于預算數。
6♈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.21萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元,支出決算為20.21萬元,完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、相關沈陽市松江區科技信息館2019季度大部分共同預算表財政收支捐款通常收支結算的時候環境表明
沈陽市松江區科技產業館2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元,包括人員經費457.32萬元,公用經費105.00萬元。基本支出中:
1、工資福利支出457.17萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金;
2、商品和服務支出105.00萬元,主要用于:辦公費、印刷費;
3、對個人和家庭的補助0.15萬元,主要用于:退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。
七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費總支出財政局審批總支出結算的時候基本原因說明書怎么寫。
南京市松江區科學館2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.09萬元,完成預算的9%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少支出。
2019ജ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元,增長9%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.09萬元,增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。
(二)“三公”專項經費財政預算付款其他支出預算具體狀況狀況情況報告。
2019൩年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.09萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出0.09萬元。其中:
國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次,15人的接待用餐:嘉興科技館15人來松江開展業務學習。
八、更多滬市松江區科技開發館2019一年度政府部性私募基金概算不需要捐款付出預算情形就說明
廣州市松江區社會館2019一年度無區政府性基金投資預算表財政資金補貼款結余。
九、國有控股資本管理加盟概預算不需要補貼款環境這說明
傷害市松江區高新科技館2019年末無國家股資本公司合作經營預決算財政局撥付付出。
十、其它的至關重要地方的情況闡明
(一)企事業單位啟用金費花費癥狀
上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。
(二)國家進貨付出情況報告
佛山市🌟松江區科技館2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為133.28萬元,其中:貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。
(三)工程車輛、商品房特種被占時候
1、該車輛
濟南市松江區社會館2019月度無公務活動活動公務活動車,公務活動活動公務活動車存有量為零。
2、房產
截至2019年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。
(四)項目預算效績菅理具體情況
上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
🧜一、財務局補貼款效益:指當地政府部門乃至每一位員工年初度從本級財務局部門乃至每一位員工選取的財務局補貼款,比如普通通用國庫費用預算財務局補貼款和當地政府性理財產品國庫費用預算財務局補貼款。
💛二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦡ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
💛四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年終結轉和余額:是以去年度還未到位、結轉到年初按相關聯規程立即采用的資本。
ꦫ六、半年中結轉和節余:指上年中或以上年中費用預算安裝、因客觀性的標準形成波動沒辦法按原進度表施工,需網絡延時到之前年中按相關的暫行規定重新用到的財力。
七、根本其他總支出:指公司為基本保障學校健康每天運轉、達成每天作業任務卡而突發的某項其他總支出。
🎃八、投資項目性撥出:指企事業單位單位為完全不同的行政性的工作每日任務或事業單位的發展學習目標,在主要性撥出囿于形成的那項性撥出。
💦九、生產總總支出:指企業發展公司的在技術專業移動內容形式及輔助移動內容形式以外開設非自己賬務處理生產移動內容形式造成的總總支出。
🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ11、國家機關正常運作接待費工程預算:指行政訴訟組織和依據公務活動員法維護的事業發展組織應用正常共同工程預算不需要付款組織的常規總結余中的基本通用接待費工程預算總結余。