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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 發布公告時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區發病防治掌握基地

2019季度部門預算

 


目  錄

 

獨一地方 武漢市松江區消化道疾病杜絕抑制機構情況

一、一般職能部門

二、平臺設立

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、個人收入教育支出部門預算總表

二、營收預算表

三、性支出竣工決算表

四、財政預算捐款薪水結余結算的時候總表

五、平常公眾預算表財政付出補貼款付出預算表

六、平常公開費用財政預算捐款最基本收入支出預算表

七、基本上通用工程預算財政性撥付“三公”專項資金及工商登記作業專項資金費用部門預算表

八、相關部門性貨幣基金結算的時候財政廳捐款費用支出 結算的時候表

九、股權過負債的情況報告表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

第四個部件 專有名詞講解


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、首要崗位職責

1、的疾病防冶與掌控。

  2、善后處理共公衛生監督事情應急指揮代理。

  3、疫病匯報及健康的關聯的因素相關信息經營。

  4、身體健康危險物品方面數據監測與指導。

  5、實驗室檢測工具講解與評測。

  6、安全的教育與安全催進。

  7、方法管理系統與應用軟件實驗引導。

 二、貸款機構制定

🅠根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019年終營收開支部門預算總表

基層單位:億元

使收入

收入支出

項目流程

部門預算數

品牌

預算數

一、尋常公共服務概預算財政局捐款薪資

6592.89

一、普遍公共信息服務保障支出費用

 

二、縣政府性資金預決算財政廳捐款盈利

 

二、外交活動收入支出

 

三、上司補助金薪資收入

499.21

三、國防教育付出

 

四、事業上的薪資收入

46.74

四、公共服務防護費用

 

五、自主經營工資

 

五、文化教育付出

20.00

六、付屬方上交使收入

 

六、專業技術應用費用支出

 

七、許多薪水

 

七、傳統藝術草原旅游休育與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

八、市場后勤保障和擇業結余

627.42

 

 

九、衛生間良好性支出

6233.12

 

 

十、能源管理綠色環保結余

 

 

 

五一、村鎮建設街道辦費用支出

 

 

 

第十二、農業和林業水性支出

 

 

 

13、流量車輛運輸結余

 

 

 

十四、網絡資源堪探信心等結余

 

 

 

十八、金融業服務的業等支出費用

 

 

 

16、財富管理結余

 

 

 

二十七、協助另外的城市費用支出

 

 

 

18、生態資源量大海天氣等開支

 

 

 

19、租賃房有保障花費

166.27

 

 

三十五、調味品物質保障收支

 

 

 

二十一國慶、災難預防及應急監管監管其他支出

 

 

 

二第十二、另外開支

 

當年度創收合計數

7138.84

當年度結余合計數

7046.81

用企事業投資基金挽救收入支出表差額

 

節余分配比例

 

年終結轉和余額

252.48

年終結轉和余額

344.51

合計

7391.32

共計

7391.32


2019當年度個人收入部門預算表

的單位:萬余元

好項目

本年度純收入預估合計

財政資金付款收益

上級領導經濟補貼營收

企業發展工資收入

操作收入來源

附加工作單位繳納效益

相關凈收入

功能分類
科目編碼

課目品牌

總計

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

教肓費用支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

某些培養性支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

別的教育培訓結余

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展的保障和工作總支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業上的基層單位離退休工資

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業的單位離退居二線

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政標準事業標準常規養老院人身險交款結余

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政企公務員工作企公務員的職業年金繳納費用收入支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生健康保健撥出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

公益性安全衛生

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

發病和預防操控機購

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

主要公共性干凈安全服務

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

重特大共同食品衛生專項計劃

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

發生公共信息健康群體事件緊急治療

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業性計量單位醫療管理

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業有成公司醫治

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保障機制費用支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房制度改革經費支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房產社保公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年末性支出部門預算表

的單位:萬是

樓盤

當年度開支總計

大體性支出

樓盤收入支出

繳納上級領導教育支出

開費用支出

對所屬企事業單位補貼申請書支出費用

 

功能分類
科目編碼

幾個會計科目公司名稱

 
 

總計

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

培育教育支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

某些教學總支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

的幼小銜接花費

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

世界保駕護航和找工作費用支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業發展企機關單位離退休年齡

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

行業企業離退休年齡

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政部門企業發展部門一般醫療保險服務保險服務納費性支出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關行業基層單位職業類型年金付款費用支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學安全結余

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公共性衛生間

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

的疾病應對掌握組織

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

根本服務培訓性衛生防疫服務培訓

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

大的共公公共衛生服務工作方案

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

案件報告公眾衛生情況案件應急管理治療

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業政府部門醫療管理

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業性機構醫療衛生

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保護總支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

房產改草其他支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅房社保公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019本年度財政廳撥付純收入費用支出 結算的時候總表

組織:億元

純收入

總支出

活動

結算的時候數

大型項目

加總

應該公用設施預決算財政支出審批

當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政性補貼款

一、普遍共同工程預算財務捐款

6592.89 

一、一樣 售后服務性售后服務其他支出

 

 

 

二、政府部門性母基金成本預算財政部門捐款

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、國防科技費用

 

 

 

 

 

四、公益性很安全經費支出

 

 

 

 

 

五、培養教育支出

20 

20 

 

 

 

六、科學合理技術設備花費

 

 

 

 

 

七、古文化與旅游行業體育運動與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

八、時代得到保障和找工作付出

627.42 

627.42 

 

 

 

九、環境衛生營養健康收支

5786.33

5786.33

 

 

 

十、節約能源低能耗花費

 

 

 

 

 

五一、成鄉街道社區結余

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

十五、鐵路道路運輸車結余

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘測資訊等教育支出

 

 

 

 

 

15場、商業區服務業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、金融資本費用支出

 

 

 

 

 

十六、支援其它的中南部其他支出

 

 

 

 

 

18、自燃環境資源海洋生物氣象局等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房有效保障了支出費用

 166.27

 166.27

 

 

 

二是、油糧工程設備存儲結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、災難消滅及突發安全管理結余

 

 

 

 

 

二十三、各種收支

 

 

 

年初創收累計數

6592.89 

本年度付出加總

6600.02

6600.02

 

期初不需要撥付結轉和盈余

7.13 

年終不需要補貼款結轉和節余

 

 

 

一、通常情況下通用成本預算財政局捐款

7.13 

 

 

 

 

二、以政府性債卷費用不需要付款

 

 

 

 

 

共計

6600.02 

合計

 6600.02

 6600.02

 

 


2019年一般來說公共性估算財政資金審批性支出竣工決算表

公司:上萬元

業務

總計

基礎撥出

頂目經費支出

用途種類

學科代碼

考試科目分類

205

 

 

幼兒教育費用

20

 

20 

205

99

 

某個學前教育付出

20

 

20

205

99

99

另外的教育教學結余

20

 

20

208

 

 

發展擔保和就業率支出費用

627.42

627.42

 

208

05 

 

人事部門企業發展部門離退職

627.42

627.42

 

208

05

02

企業發展廠家離退居二線

19.45

19.45

 

208

05 

05 

部門參公單位名稱幾乎給養老人身險繳納總支出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

行政機關自己事業機關單位崗位年金付款花費

189.51

189.51

 

210

 

 

公共衛生鍵康其他支出

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公眾安全

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

重大疾病和預防有效控制結構

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

基本上公開環衛服務性

2

 

2

210

04 

09 

重大事件公共信息干凈督查通知

384.44

 

384.44

210

04 

10 

應急指揮預案公益性健康故事應急指揮加工處理

15

 

15

210

11

 

行政事務事業有成機關單位醫疔

226.39

226.39

 

210

11 

02 

視野工作單位醫用

226.39

226.39

 

221

 

 

公房維護付出

166.27

166.27

 

221

02

 

公房行政體制改革經費支出

166.27

166.27

 

221

02

01

居社保公積金貸款

166.27

166.27

 

加總

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019一年度大部分公共性概預算財政局補貼款基本上費用支出 竣工決算表

  行業:十萬

樓盤

自動求和

者專項經費

公共資金

資金總類

課程代碼

科目必公司名稱

301

 

底薪褔利教育支出

4378.61

4378.61

 

301

01

  基本上工薪

550.69

550.69

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

98.37

98.37

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  膳食補貼費費

146.60

146.60

 

301

07

  工作績效月工資

2163.25

2163.25

 

301

08

機構企事業部門總體社區養老商業保險繳納費用

418.46

418.46

 

301

09

行業年金手機繳費

189.51

189.51

 

301

10

工人基本的醫療服務保險服務激費

226.39

226.39

 

301

11

國家事業單位人員醫治補貼申請書交費

 

 

 

301

12

的市場有效保障納費

56.80

56.80

 

301

13

房產北京公積金

166.28

166.28

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  另外的年終獎金社會福利支出費用

362.26

362.26

 

302

 

商品價格和服務于花費

400.41

 

400.41

302

01

  會議室費

31.1

 

31.1

302

02

  uv打印機彩印費

2.42

 

2.42

302

03

  資訊費

2.93

 

2.93

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

4.26

 

4.26

302

06

  用電費

78.33

 

78.33

302

07

  電力費

5.2

 

5.2

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業操作公司操作費

74.27

 

74.27

302

11

  差旅費報銷

9.11

 

9.11

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  多媒體費

0.58

 

0.58

302

16

  培訓學校費

0.82

 

0.82

302

17

  因公接侍費

0.64

 

0.64

302

18

  專業建材費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用工具燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.58

 

0.58

302

27

  委托代理業務部費

3.10

 

3.10

302

28

  企業工會接待費

48.83

 

48.83

302

29

  特權費

36.16

 

36.16

302

31

  國家公務車輛使用使用維護費

19.47

 

19.47

302

39

  另一交通銀行保險費用

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及額外添加花費

 

 

 

302

99

  別的商品和提供服務收入支出

54.34

 

54.34

303

 

對私人和中國家庭的補助款

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  日子補貼申請書

2.45

2.45

 

303

07

  醫療機構費補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

0.91

0.91

 

303

10

自身水產業分娩補助費

 

 

 

303

99

  相關對私人和小家庭的補貼申請書

0.9

0.9

 

310

 

資金性收入支出

20.02

 

20.02

310

02

  工作設施采購

10.51

 

10.51

310

03

  特用機購置費

0.27

 

0.27

310

07

  信心網絡數據及APP折舊費升級

9.24

 

9.24

310

13

  國家公務車輛使用添置

 

 

 

310

19

  其他城市公共交通工具軟件采購

 

 

 

310

21

  古物和創意陳列品租賃費

 

 

 

310

22

  隱約股權購買

 

 

 

310

99

  一些基金性結余

 

 

 

自動求和

4815.85

4395.42

420.43

 


2019年度目標一樣公開費用預算財政廳審批“三公”勞務費及政府部門加載勞務費撥出結算的時候表

基層單位:萬美元

一般來說公共性預算表財政部門補貼款“三公”金費

工商登記加載

勞務費竣工決算數

累計

因公出國旅游

(境)費

國家公務私車租賃費及操作費

國家公務商務接待費

小計

公務活動私車

購入費

公務接待買車

電腦運行費

費用預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

概算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019當年度鎮政府性債券估算民政補貼款其他支出結算的時候表

廠家:萬元左右

建設項目

總計

關鍵費用

項目流程經費支出

功能表各類

會計分類標識號

課程和科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度股本資產負債情況發生表

 

 

收入額院校:W

 

幣值

年末數

年尾數

今年初數

半年度數

一、資產投資加總

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)流動性財力

——

——

3008.96

3652.46

   (二)固定位置債務

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

🌳                2.適用設施(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

ꦰ                     但其中:(1)維修(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

✱                                 一般的因公車輛租賃

 11

 11

 222.38

222.38

🎃                                 執法檢查執勤點公務車

 

 

 

 

ꦿ                                 特總的專業枝術小二租車

 

 

 

 

🐻                                 其他車輛租賃

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

ꦑ               4.別的規定股權

——

——

 102.48

108.87

🧜        減:顯示器固定資產折舊及減值做準備

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)常年股權質押投資項目

——

——

 

 

   (四)長年企業債的投資

——

——

 

 

   (五)搭建建設項目

——

——

 

 

   (六)無形中財產

——

——

 50.1

188.98

🍌        減:累計額攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)另一資源

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈財產總計

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019年中部門預算狀況描述

 

一、就南京市松江區慢性病改善把握公司2019第四季度工資花費竣工決算整體情形證明

鄭州市松江區患病治療有效控制主2019൲年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、就成都松江區消化道疾病怎樣預防把控好心中2019年中收入水平竣工決算情形詳細說明

年初ܫ收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、對于南京市松江區重大疾病改善把控學校2019年度目標其他支出預算癥狀解釋

年初ꦚ支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、有關于傷害市松江區的疾病有效防范把握管理中心2019年終財務審批年收入支出費用總體設計狀況就說明

東莞市松江區的疾病防止調整重心2019🉐年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、關羽濟南市松江區病癥和預防保持心中2019年尋常公共信息費用預算財政廳捐款付出預算環境介紹

(一)尋常公用設施成本預算財政預算補貼款撥出部門預算總體布局前提

滬市松江區病防范保持中間2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)一樣公共信息費用財政部門審批開支部門預算節構癥狀

南京市松江區常見疾病避免抑制平臺2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)基本上公益性財政預算預算財政預算補貼款開支部門預算實際環境

佛山市松江區疾患防治有效控制咨詢中心2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1🔜、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

🏅社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🐈社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

𓂃衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

𓆉衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

ꦐ衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

💝衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

🌳衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

🌟住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、關與鄭州市松江區問題有效防范把控管理中心2019年末總體上共同財務預算財務撥付總體收支竣工決算時候表明

天津市市松江區急病防抑制中央2019𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1♛、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2✃、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政資金撥付費用部門預算總體設計的情況原因分析。

濟南市松江區病避免操縱中心的2019༺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019൲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”費用財政性支出捐款性支出結算的時候具體實施癥狀請示報告。

2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

♎公務活動私家車自動運行定期檢查其他支出19.4770萬。主要是使用在車倆修理、車倆人身險、液體燃料費等。

2019年,深圳市松江區婦科疾病怎樣預防信息中心的花銷不需要補貼款的因公私車保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

🌃國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、有關佛山市松江區常見疾病可以防止感染抑制公司2019財政資金年度政府辦公室性股票基金項目預算財政資金補貼款其他支出預算實際請示報告書怎么寫

昆明市松江區的疾病防冶操作重點2019本年度無縣政府性私募基金概算財政部門撥付結余。

九、國企投資生產費用財務補貼款問題這說明

佛山市松江區患病有效防范抑制心中2019季度無國有土地資源經營的費用預算財政資金捐款教育支出。

十、另一個核心方式方法的情況報告說明書

(一)政府部門運轉專項經費教育支出情況下

傷害市松江區病毒避免操作中心點2019年度目標三聚氰胺樹脂關運營專項經費付出。

(二)現政府銷售經費支出現狀

西安市𓆏松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)小車、房產獨特占地情況

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考評處理問題

𒆙上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

⛦一、國庫估算局性性撥付收錄:指企業當年中度從本級國庫估算局性性行業提供的國庫估算局性性撥付,包擴一般來說公益性概估算國庫估算局性性撥付和政府辦公室性理財產品概估算國庫估算局性性撥付。

𝕴二、視野利潤:指視野院校搞好專業性業務量主題行動舉例引導主題行動確認的利潤。首要是:非同級財政預算撥付利潤等

三、營運收錄:指參公工作單位在專門工作過程試述輔助器過程囿于開展業務非自立統計營運過程達到的收錄。

ඣ四、相關年收錄:指基層單位完成的除“財政性撥付年收錄”、“事業性年收錄”、“經驗年收錄”等多于的年收錄。

五、年終結轉和節余:是以去年度并未達成、結轉到當年度按相關的英文設定重新在使用的資產。

ཧ六、年初結轉和余額:指年初度或很多年月度概算準備、因客觀性的條件發生轉變 尚未按原進度表頒布,需延時到過后月度按密切相關規程再施用的專項資金。

七、主要付出:指企業單位為服務中介機構正常人持續運行、完畢常規運作釣魚任務而造成的多種付出。

🧜八、工程項目付出:指計量單位為完畢某個的行政訴訟工作中任務或衛生事業進展對象,在首要付出外引發的貼心的售后服務付出。

ꦗ九、操作者收入總支出:指事業企業單位在行業游戲過程及引導游戲過程之上落實非獨立自主記帳操作者游戲過程情況的收入總支出。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌺五一、政府部門用資金:指政府部門行業和根據國家地方公務員法維護的事業行業用正常共用項目預算不需要付款擬定的根本收入收支中的日常性共用資金收入收支。

 

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