(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018本年度部門預算
目 錄
一、個部分 北京市松江區衛生間和年度計劃生二胎醫學會會參與所簡介
一、關鍵職責范圍
二、行業預算公司定義
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、收錄總支出竣工決算總表
二、工資收入預算表
三、教育支出部門預算表
四、財政部門撥付個人收入經費支出竣工決算總表
五、平常公共性預竣工決算財政預算撥付教育支出竣工決算表
六、主要公用估算財政廳付款主要費用支出 預算表
七、大部分公用設施預結算的時候財政局捐款“三公”資金及機關單位行駛資金總支出結算的時候表
八、政府部性私募基金部門預算國庫審批花費部門預算表
九、股本負債率實際登記表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
第六部件 專有名詞表達
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、主要的功能
♏鄭州市松江區健康和預計方案生二胎理事會會市場監管檢查參與所是松江區健康和預計方案生二胎理事會會隸屬于的行政方法市場監管檢查企業,主耍添加本區通用健康、醫療服務健康和預計方案生二胎市場監管檢查市場監管檢查參與等工作職責范圍,列為符合因公員法方法空間。主耍工作職責范圍詳細:
🦩1.貫徹完成完成國家地區和本省、本區環境衛生情況和當年度方案生殖維護的中國法律、法律法規、規章工作正規、和指導方針、的政策,組織性試行本區行政事務區域性內環境衛生情況和當年度方案生殖開展作業的開發籌劃和當年度當年度方案,編寫響應的作業的工作正規和正規。
𝓀2.受佛山市松江區環保和工作方案生孕醫學會會授權委托,依法辦事對本區轉染性病防冶、幼兒園環保、生活水平飲清水水與更健康對應物品、場景環保、放射學環保的合法刑事案件開展查辦。
💦3.受杭州市松江區環境衛生管理和計劃怎么寫生孩子常務政法委員會信賴,依規對本區診療機構執業資格、環境衛生管理技巧工藝人工、診療機構重點技巧工藝與服務質量衛生、采供血的違法行為案例全面實施嚴查;提供診療機構死亡事故、醫患溝通事非人事部門正確處理的主要工作上。
✨4.受鄭州市松江區環衛和設計生孩管委會會委派,履行本區大量的活動的環衛輔導保險運轉;履行本居民小區影響病、的生活直飲水、公用設施服務經營場所、蔓延、私立學校及身體健康相應的軟件等突發致死案的公用設施服務環衛致死案的輔導治理、緊急處理和功效分析運轉。
🐲5.受北京市松江區環境健康間和計劃表計劃生育運作常務政法委員會都交給,支付本區環境健康間和人事部門批復產品和環境健康間辦理備案申請產品的環境健康間技術審理、投建產品的防性環境健康間技術審理、包括面制品健康機構標辦理備案申請的基本管理制度運作。
ꦏ6.分擔本風景區內公共性清潔環保、醫療管理清潔環保督查管理的客戶投訴網上舉報;執行命令發達國家和天津市、本區清潔環保督查管理抽樣檢查、加測神器任務。
ജ7.進行實行本區清潔和項目發育監查數據對互聯網建造,承擔連帶責任風險本區清潔和項目發育監查數據訊息回收巧用數據統計解析、解析巧用、報告格式和發布消息,或者各種相關市政府數據訊息對外公布運轉任務;承擔連帶責任風險本區清潔和項目發育專項運轉規劃整改、清潔和項目發育法律標準、標準宣傳推廣文化教育運轉任務。
8.對本區各鎮、街道社區環衛行政監督協管工作使用業務范圍教育指導、監督。
9.受鄭州市松江區清潔和設計二孩理事會會委派,負擔本區打壓“兩非”做工作。
10.承辦單位佛山市松江區衛生間和設計發育理事會會交辦的同一地方。
二、構造安裝
🐽根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
安裝密切相關指定設計紀檢監督檢查公司。
❀ 受北京市松江區環境環境衛生和規劃二孩理事會會受托,北京市松江區醫療保障安全生產事故正確處理辦公樓室歸到北京市松江區環境環境衛生和規劃二孩理事會會督查所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018本年度部門預算表
2018每年效益撥出預算總表
單位名稱:百萬元
工資收入 |
結余 |
||
大型項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、國庫撥付工資 |
2777.81 |
一、基本公益性保障收支 |
|
這之中:部門性投資基金財政性預算財政性撥付 |
|
二、外交史結余 |
|
二、上級部門經濟補貼收入來源 |
|
三、中國軍事收入支出 |
|
三、事業有成效益 |
|
四、公益性安全防護總支出 |
|
四、合作經營收益 |
|
五、幼兒教育撥出 |
4.90 |
五、加盟工作單位上交國家薪資 |
|
六、科學學工藝撥出 |
|
六、其他納入 |
2.50 |
七、古文化軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
八、世界 切實保障和工作支出費用 |
241.13 |
|
|
九、醫院清潔衛生與年度計劃計劃生育工作總支出 |
2060.46 |
|
|
十、高效安全收入支出 |
|
|
|
11、村鎮片區支出費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
十四、交通費搬運撥出 |
|
|
|
十四、能源堪探信息查詢等費用 |
|
|
|
第十三、商業圈的酒店業等費用 |
|
|
|
第十六、科技金融付出 |
|
|
|
十二、扶持其他省份開支 |
|
|
|
十九、國土資源深海形象等費用 |
|
|
|
19、商品房保駕護航費用 |
435.97 |
|
|
三十、糧油加工東西產出總支出 |
|
|
|
二五一、另外經費支出 |
|
上年營收累計數 |
2780.31 |
本年度收支合計數 |
2742.46 |
用事業單位新基金處理結余差額 |
|
余額安排 |
|
期初結轉和余額 |
139.48 |
年初結轉和盈余 |
177.33 |
總額 |
2919.79 |
總額 |
2919.79 |
2018當年度年收入竣工決算表
單位名稱:多萬元
業務 |
本年度利潤合計數 |
財務補貼款薪資收入 |
領導補助款凈收入 |
企業收入來源 |
營業使收入 |
復屬行業上交薪資 |
另外的薪資收入 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
教育教學花費 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教育輔導其他支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個教育培訓收支 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會安全保障和專業教育開支 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門人事計量單位離提前退休 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的政府部門企事業單位離退職 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成標準幾乎養老服務保險行業手機繳費花費 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性單位名稱的職業年金納費開支 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥清潔衛生和工作計劃生二胎開支 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
干凈衛生行政監督結構 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
應激公益性干凈衛生事故應激解決 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業公司醫用 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理部門醫療服務 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保護費用 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革費用支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼款 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018本年其他支出結算的時候表
方:余萬元
項目 |
上年其他支出預估合計 |
幾乎結余 |
建設項目收入支出 |
繳納上級領導經費支出 |
經營管理經費支出 |
對附設的單位政府補貼撥出 |
||||
功能分類 |
科目必名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校撥出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的基礎教育開支 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教育輔導付出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會服務保障和工作結余 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業發展方離養老 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口方法的財政標準離退居二線 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業政府部門幾乎醫療商業保險商業保險網上繳費教育支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心廠家職業的年金納費費用 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療清潔衛生和項目孕育開支 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生學 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
清潔監管機購 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應對預案共公環保事件處置應對處置 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門自己事業廠家整形 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政事務機關單位醫療服務 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房確保教育支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改變經費支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款補助 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018月度民政付款純收入開支預算總表
基層單位:萬
工資收入 |
撥出 |
||||
產品 |
預算數 |
項目流程 |
總金額 |
一般的共公工程預算財政部門補貼款 |
政府部性新基金成本預算國庫補貼款 |
一、一半公益性費用預算財務捐款 |
2777.81 |
一、基本公共的服務的服務其他支出 |
|
|
|
二、相關部門性股票基金項目預算財政廳付款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施人身安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓開支 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、小學科學技木開支 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術運動與影視文化開支 |
|
|
|
|
|
八、社會生活基本保障和找工作性支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、醫藥衛生學與工作方案發育性支出 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、綠色綠色經費支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民平臺總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、路網車輛費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的地質勘察的信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、業務服務保障業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、財務支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、協助的區域費用 |
|
|
|
|
|
18、國土局淺海景象等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房安全保障結余 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
20、糧油食品物資采購貯備費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的開支 |
|
|
|
當年度凈收入合計數 |
2777.81 |
上年經費支出預估合計 |
2729.05 |
2729.05 |
|
期初國庫捐款結轉和盈余 |
17.53 |
年底財政性付款結轉和余額 |
66.29 |
66.29 |
|
一半公開成本預算財政性捐款 |
17.53 |
|
|
|
|
相關部門性母基金預算表財政資金審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
2795.34 |
總共 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018年度目標一般的公眾費用預算財政教育支出撥付教育支出部門預算表
公司的:萬塊人民幣
產品 |
總計 |
幾乎費用 |
活動收支 |
|||
作用類別 科目表代碼 |
管理費用標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育付出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
任何教育教學收入支出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
別的教育教學性支出 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
時代服務保障和人才需求結余 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
行政處企事業廠家離辭職 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管控的人事部門工作單位離離休 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
機構人事企業常規健康養老穩定繳納費用付出 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業發展的單位行業年金繳付總支出 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
醫遼清潔衛生和方案生孩子性支出 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
衛生監查監查裝置 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
突發預案公用健康案例突發工作 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
政府部門工作企業醫療設備 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
財政企事業單位醫用 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
租賃房有保障經費支出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革付出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
買房補助金 |
237.39 |
237.39 |
|
自動求和 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018本年度似的通用部門預算財政撥出捐款基本的撥出部門預算表
院校:多萬元
業務 |
預估合計 |
師資金 |
通用資金投入 |
||
經濟實惠種類 題目數字 |
課目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資活動收入支出 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
差不多待遇 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
總獎 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評底薪 |
|
|
|
301 |
08 |
行政計量單位事業上的計量單位一般養老安全安全費 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
的職業年金交款 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
干部職工首要診療保費付款 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補貼政策繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他中國社會服務繳付 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何基本工資有福利結余 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
設備和產品結余 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
辦工費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
辦手續訂 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
電力費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理安全服務費 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
租售費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
公務活動接持費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
多功能裝修服務費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
授權委托書行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
福利微信費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
公務接待專車作業保護費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
別的公共交通的費用 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及疊加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些貨品和精準服務收支 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對人個和婚姻的補帖 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
離休費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
人林果種植補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
任何個人賬戶家庭成員式的補貼金付出 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資本性收入支出 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
辦工設施折舊費 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
轉用裝置置辦 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
問題網咯及app軟件購進刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他公路網方式購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股本租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些充分性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
2018半年度普通公共信息工程預算財政局撥付“三公”費用及機關單位進行費用性支出預算表
行業:萬的大寫
大部分公用設施決算財務付款“三公”經費預算 |
國家機關加載 事業費部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動專用車添置及正常運行費 |
公務活動接侍費 |
|||||||||
小計 |
國家公務租車 添置費 |
因公出行用車 啟用費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018一年度現政府性股票基金部門預算財政資金審批付出部門預算表
公司:多萬元
品牌 |
累計 |
基本上其他支出 |
該項目費用 |
|||
的功能細分 課程商品編碼 |
考試科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度金融資產欠債條件表 |
||||
|
|
資金額機關單位:70萬 |
||
|
數量 |
實用價值 |
||
年末數 |
年初數 |
本年數 |
年尾數 |
|
一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)變化基金 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)固定位置基金 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
🐠 尋常公務活動私家車 |
|
|
|
|
꧟ 衛生監督執法值崗用車的 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
﷽ 特種車的專業技能私車 |
|
|
|
|
✤ 另一個車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
𝕴 4.另外的固定的財產 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
😼 減:顯示器計提折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的財產 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
ꦕ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他股權 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、對于昆明市松江區安全和計劃書生肓常務理事會輔導所2018財政年度純收入花費部門預算總體性的情況描述
成都市市松江區安全衛生和策劃生孩理事會會監督的管理職能所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🎉工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、并于昆明市松江區安全衛生和規劃生孕理事會會遠程監控所2018本年度工資結算的時候情況描述
年初ღ收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、有關于傷害市松江區安全和計劃怎么寫發育理事會會監督的管理職能所2018年末費用支出 竣工決算現象說明怎么寫
當年度🅘支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、有關滬市松江區清潔衛生和設計生孩子理事會會監查所2018本年財政資金捐款工資收入經費支出整體來說現狀證明
重慶市松江區安全和工作計劃計生政法委員會會遠程監控所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;ꦑ工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、管于西安市松江區衛生間和年度計劃生孩子醫學會會執法監督所2018年末平常公用設施費用財政廳捐款撥出預算情況下原因分析
(一)一般的公益性預算表民政撥付其他支出部門預算總體目標事情
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🐬主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)普遍公共服務結算的時候財政資金審批費用結算的時候結構特征具體情況
💜上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)常見公眾工程預算財政局補貼款經費支出部門預算關鍵前提
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:𓆏人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1🌸、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。ﷺ主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:ꩲ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9𒅌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
ไ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1༺、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2ꩲ、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
📖七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政性補貼款付出預算總體布局情況發生講解。
🐻上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”專項資金財政支出費用審批支出費用部門預算實際的的情況介紹。
2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
ꦛ因公私家車作業維護與保養性支出15.14十萬。最主要的用到衛生間參與監控、專向運作需要的因公私車液體燃料、檢修費、在街上過路的機動車行駛費、保費費及檢修保養等經費支出。2018年,武漢市松江區食品衛生和打算生肓常務理事會執法監督所隸屬各概預算院校花銷財政局付款的公務接待車輛租賃存有量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
ꦬ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有企業資產投資銷售經營估算財政預算審批具體情況反映
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、另外的關鍵地方的前提表示
(一)機關事業單位運動資金費用支出 情況發生
▨上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)縣政府采辦開支時候
💞上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018𓂃年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)運輸車輛、住房異常需要情況
1.運輸車輛
🐬截止期2018年12月31日,東莞市松江區安全衛生和計劃書生肓常務研究會執法監督所選用的基本的國家公務活動車輛租賃中,由區行政機關行政事務維護局統一的非貨幣性資產維護的基本的國家公務活動車輛租賃為7輛。
2.建筑
深圳市松江區清潔和計劃方案發育理事會會監督檢查所2018當年度無房屋建筑層次性占有。
(四)費用績效考評管理系統前提
鄭州市松江區安全衛生和工作方案生殖理事會會監督的管理職能所2018本年度概決算工做工作績效考評考核考核判斷菅理措施工做開始狀況給出:本計量單位成立了給出概決算工做工作績效考評考核考核判斷菅理措施措施:《天津市松江區環保和年度計劃養育理事會會遠程監控所概決算菅理措施法律依據》;工做策略問題健全完善工做工作績效考評考核考核判斷夢想事業單位編制、工做工作績效考評考核考核判斷偵測和工做工作績效考評考核考核判斷判斷等。全流程工做工作績效考評考核考核判斷菅理措施方案狀況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個꧑,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ℱ一、民政補貼款收錄:指團隊上當年度從本級民政團隊完成的民政補貼款,涵蓋通常共同概算民政補貼款和政府性性債卷概算民政補貼款。
二、事業發展上工資:指事業發展上企企業進行專業課程項目活動方案形式試述引導活動方案形式贏得的工資。
🤪三、生產開盈利:指自己事業行業在的專業行業活動以至于協助活動之上進行非獨自折算生產開活動贏得的盈利。
𝓀四、相關收錄:指機構認定的除“財政資金捐款收錄”、“參公收錄”、“營運收錄”等在內的收錄。重要是:課題研究收錄等。
五、月初結轉和節余:是以去年度還沒達成、結轉到本年度按關于指定仍在動用的的資金。
𓆉六、月底結轉和盈余:指上年或原來年費用分配、因理性必要條件發生波動是無法按原計劃怎么寫利用,需遲緩到的時候年按關干規則馬上利用的項目資金。
七、根本性總支出:指企業為保證學校常見暖機、達到常規事情的任務而進行的各種性總支出。
🐼八、業務其他開支:指部門為做完既定的行政管理運轉人物或企事業轉型夢想,在根本其他開支后會發生的某項其他開支。
ꦆ九、生產費用結余 :指人事機關單位在專科行動及引導行動認知能力深入開展非獨自賬務處理生產行動發生了的費用結余 。
⛄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦐ十一國慶、工商登記行駛專項資金:指財政預算部門和定義國家企事業機構人員法安全管理的企事業部門便用正常公共服務預決算財政預算捐款組織的常規開支中的日常的公用設施專項資金開支。