廣州市松江區血站
2018年末職能部門竣工決算
目 錄
一要素 鄭州市松江區血站簡況
一、其主要行政職能
二、部部門預算政府部門具有
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、營收總支出竣工決算總表
二、納入預算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政性支出付款盈利性支出竣工決算總表
五、正常公開工程預算不需要捐款總支出結算的時候表
六、般公益性民政預算民政補貼款最基本撥出結算的時候表
七、應該公共服務預算表民政撥付“三公”專項勞務費及行政單位進行專項勞務費開支部門預算表
八、現政府性貨幣基金預算財務審批費用預算表
九、基金債務情況發生表
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
第四點地方 形容詞詮釋
第一部分 上海市松江區血站概況
一、其主要功能
(一)確定杭州市清潔衛生和年度計劃二孩常務研究會的耍求,在鎮區內深入推進贈與捐獻骨髓者的選拔、血中的搜集與化學合成、臨床藥理試驗用血供給同時醫療保健用血的服務制定方案等事業,有保障臨床藥理試驗用血的安全、當即、行之有效。(二)承載供血城市超范圍內血中永久保存的質操作。
(三)對是什么社區內醫學企業的血庫進行的質量設定。
(四)承受區衛生管理和工作計劃生小孩理事會會交辦的世界任務。
(五)血站執業藥師,怎樣自覺遵守密切相關民事法律、財政府法制規、規章制度和技術性規范起來。
二、部預算計量單位制成
🐻不同以上的管理職責,北京市市松江區血站設6個公司設置公司,涉及到:辦公樓室、體采科、供血科、總務科、出納科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018財政年度薪資收入收入支出結算的時候總表
組織:萬塊人民幣
使收入 |
其他支出 |
||
的項目 |
預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、財政局審批純收入 |
1756.51 |
一、通常情況下公開服務的支出費用 |
|
中僅:地方政府性股票基金預決算財政預算審批 |
|
二、外交政策開支 |
|
二、上司政府補貼凈收入 |
1.00 |
三、飲水機費用 |
|
三、事業盈利 |
|
四、公益性安全可靠教育支出 |
|
四、經驗年收入 |
|
五、幼教開支 |
2.04 |
五、所屬方繳納收益 |
|
六、學科技術應用其他支出 |
|
六、另外的收入來源 |
159.60 |
七、傳統文化體育健康與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、世界 有保障和就業問題總支出 |
165.14 |
|
|
九、醫治健康與工作方案生孩費用 |
1705.37 |
|
|
十、綠色建筑優質結余 |
|
|
|
五一、村鎮片區開支 |
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
十四、鐵路交通搬家性支出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘產品信息等費用支出 |
|
|
|
十六、工作業工作業等性支出 |
|
|
|
16、風險管控總支出 |
|
|
|
二十七、支助的各地開支 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象站等付出 |
|
|
|
19、個人住房維護性支出 |
34.55 |
|
|
20、糧油加工救災物資產出付出 |
|
|
|
二11、別總支出 |
|
當年度效益累計數 |
1917.11 |
本年度費用自動求和 |
1907.10 |
用行業債券補救結余差額 |
|
余額計算 |
|
月初結轉和盈余 |
64.15 |
年初結轉和盈余 |
74.16 |
總共 |
1981.26 |
共計 |
1981.26 |
2018季度個人收入部門預算表
的單位:萬美元
大型項目 |
當年度收入水平預估合計 |
國庫補貼款效益 |
上級部門補貼申請書工資 |
事業心個人收入 |
合作經營工資收入 |
附設部門上交國家創收 |
其他薪資 |
||||
功能分類 |
科目表品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
幼小銜接費用支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
出國技術培訓及技術培訓 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓撥出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交有保障和就業問題總支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業單位名稱離退體 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業標準離養老金 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企人事企事業編人事企事業編通常頤養保險服務繳納支出費用 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業計量單位職業分析年金付款結余 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障安全與項目生殖教育支出 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血公司 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業有成標準醫治 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業企業醫療機構 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務花費 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革創新收支 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018全年總支出竣工決算表
的單位:萬美金
建設項目 |
上年付出總計 |
幾乎收支 |
工作結余 |
繳納上一級撥出 |
生產收支 |
對附帶企事業單位補助費總支出 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓經費支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
培訓學校及培訓學校 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課程總支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中質量保障和自主創業費用 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業基層單位離養老 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離退休年齡 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業發展企業單位核心社區養老切實保障交款教育支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作企業單位工作企業單位新職業年金手機繳費結余 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療環衛與記劃生孩費用支出 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公健康 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血設備 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關視野的單位醫療機構 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業政府部門醫學 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保駕護航總支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革經費支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018全年財務審批創收結余竣工決算總表
機構:余萬元
年收入 |
費用支出 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
內容 |
總計 |
尋常公益性工程預算財政部門付款 |
部門性貨幣基金費用財政預算補貼款 |
一、普通共同決算財政廳付款 |
1756.51 |
一、應該公共信息售后服務支出費用 |
|
|
|
二、相關部門性母基金概預算財政局補貼款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾穩定收支 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接教育支出 |
|
2.04 |
|
|
|
六、科學研究能力經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育足球與傳媒廣告費用 |
|
|
|
|
|
八、世界 服務保障和自主創業費用支出 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫療設備食品衛生與進度表計劃生育工作費用 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、節能技術優質撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市區域付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行物流運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘訊息等結余 |
|
|
|
|
|
十四、服務性業服務性業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持一些地區劃分收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源海洋生物天氣等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房擔保費用支出 |
|
34.55 |
|
|
|
四十、糧油食品應急物資存量花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、某些其他支出 |
|
|
|
上年使收入加總 |
1756.51 |
本年度支出費用總金額 |
1746.66 |
1746.66 |
|
期初財政資金補貼款結轉和盈余 |
64.15 |
年底財政資金捐款結轉和盈余 |
74.00 |
74.00 |
|
應該公開決算民政撥付 |
64.15 |
|
|
|
|
區政府性股權基金預算表財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
1820.66 |
總額 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018半年度尋常公共信息財政廳預算財政廳捐款付出預算表
企事業單位:萬塊
創業項目 |
總金額 |
常見開支 |
大型項目支出費用 |
|||
基本功能劃分類別 科目必商品編碼 |
學科命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育收支 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
規陪及培養 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓付出 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
世界的保障和學生就業收支 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
行政事務創業企事業單位考試離離休 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離退休工資 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上組織首要頤養天年保險行業繳納費用花費 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業政府部門職業角色年金網上繳費支出費用 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫療機構環境衛生與工作規劃懷孕結余 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血貸款機構 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
人事部門工作企業單位醫療機構 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
企業部門醫學 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了結余 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質總支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
預估合計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018第四季度一樣公用國庫預算國庫捐款常規花費預算表
的單位:百萬元
創業項目 |
總計 |
人群費用 |
公共費用 |
||
經濟能力總類 課程商品編碼 |
課程和科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入發福利花費 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
常見薪水 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
考核薪資 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
機關計量單位自己事業計量單位根本頤養商業險費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳納費用 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
工作人員大體醫藥安全激費 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補貼政策付款 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會生活保證交費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余工薪福利性花費 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
寶貝和服務培訓費用 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
辦工費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
用電 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安工作費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
旅差費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
專用型物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
受托相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
社會福利費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
公務接待小二租車運轉服務器維護費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
許多交通費雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的淘寶產品和保障支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對人什么是家庭生活的補貼金 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
各人農產品加工工作補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個人賬戶和中國家庭的補帖收支 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
資本公司性性支出 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
商務辦公的設備購置費 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
專用機 置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網站及手機app購進創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種城市交通機器購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資源購買 |
|
|
|
310 |
99 |
別投資性費用 |
|
|
|
預估合計 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
ꦯ2018年末般公共信息項目預算民政付款“三公”資金投入總支出及機構電腦運行資金投入總支出總支出結算的時候表
廠家:多萬元
一樣公開成本預算財政部門補貼款“三公”預備費 |
行政單位操作 事業費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待用車的采購及運營費 |
公務商務接待商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 添置費 |
國家公務專車 自動運行費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018全年現政府性資金工程預算財政花費付款花費部門預算表
企事業單位:余萬元
產品 |
自動求和 |
差不多費用支出 |
投資項目收支 |
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功能表區分 題目數字 |
題目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度股權外債條件表 |
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刷卡金額行業:萬余元 |
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用量 |
商業價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
年末數 |
年終數 |
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一、財產累計數 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)進出債務 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)穩固資源 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
💞 普通公務活動車輛租賃 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
🐠 城管執法值崗專車 |
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൲ 獨特的的專業技巧車輛使用 |
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ꦺ 各種出行 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🥃 4.另外的固定好財力 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
ꦍ 減:累記攤銷及減值安排 |
—— |
—— |
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(三)短期投資者 |
—— |
—— |
|
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(四)搭建網施工 |
—— |
—— |
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(五)有形股本 |
—— |
—— |
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🅷 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)相關金融資產 |
—— |
—— |
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二、債務自動求和 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈資金自動求和 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、介紹重慶市松江區血站2018全年度營收結余預算總體性現象代表
昆明市松江區血站2018꧃年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、關干蘇州市松江區血站2018年度目標收益結算的時候情況原因分析
本年度🥀收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、相關上海市松江區血站2018全年開支結算的時候情況報告就說明
年初ꦓ支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、觀于重慶市松江區血站2018半年度民政付款凈收入花費基本現象解釋
成都市松江區血站2018🎃年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、關于幼兒園成都市松江區血站2018當年度通常情況下公共服務工程預算民政捐款撥出結算的時候情況詳細說明
(一)一樣公共服務預算表財政局補貼款收支結算的時候綜合癥狀
成都市松江區血站2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)似的公眾財政部門預算財政部門撥付性支出結算的時候架構問題
東莞市松江區血站2018💦年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)應該共同概預算財務付款教育支出預算實際上詳細情況
鄭州市松江區血站2018☂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1🌊、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🔴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、關羽鄭州市松江區血站2018全年尋常公眾概算不需要撥付一般花費預算現狀表示
西安市松江區血站2018༒年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政部門付款總支出部門預算整體來說現象說明怎么寫。
蘇州市松江區血站2018🍸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”專項資金財政局捐款性支出結算的時候按照情況代表。
2018⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
𒈔國家公務車輛操作維修收支19.6770萬。常見廣泛用于工程車輛保險服務、維修培訓已經油料費等。2018年,天津市松江區血站所屬單位名稱各成本預算單位名稱支出財政部門付款的公務活動租車享有量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、相關西安市松江區血站2018本年度政府辦公室性新基金成本預算財政廳撥付教育支出部門預算條件這說明
蘇州市松江區血站2018年度目標無國家性基金投資工程預算財政收支捐款收支。
九、公有資本銷售經營成本預算國庫補貼款時候詳細說明
北京市松江區血站2018全年無國家股權投資管理概預算財政廳審批收入支出。
十、某些重要的要點的情況報告描述
(一)工商登記加載專項經費性支出情況報告
杭州市松江區血站2018財政年度有機物關開機運行預備費性支出。
(二)中央政府招標采購收支環境
重慶市松江區血站2018🅘年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018🍬年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)該車輛、商品房唯一性占情況
蘇州市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用工作績效工作環境
🗹上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🀅,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🥀一、財務撥付納入:指方年初度從本級財務單位部門得到的財務撥付,主要包括大部分公眾項目費用預算財務撥付和中央政府性資金項目費用預算財務撥付。
二、事業性性使納入:指事業性性工作單位大力開展專業行業運動試述配套運動授予的使納入。
🍒三、企業運作薪資凈收入:指事業上的單位名稱在專業性項目行動還有其捕助行動之中開設非獨立性測算企業運作行動拿得的薪資凈收入。
ꦍ四、某些凈凈使收入來源來源:指行業獲得的除“財政部門補貼款凈凈使收入來源來源”、“工作凈凈使收入來源來源”、“銷售凈凈使收入來源來源”等其它的凈凈使收入來源來源。
五、年末結轉和余額:是以去年度還沒結束、結轉到年初按光于的規定再繼續的使用的成本。
﷽六、年尾結轉和盈余:指年初度或之前年中目標財政預算分配、因可觀經濟條件再次發生的變化難以按原設計施行,需廷遲到過后年中目標按管于法律法規馬上應用的資本。
🦋七、基本性性結余:指機關單位為確保系統一切正常行駛、成功完成日常的的工作目標任務而造成的某項性結余。
♛八、頂目費用:指行業為結束獨特的行政機關本職工作每日任務或事業不斷發展不斷發展對方,在大體費用之下再次發生的幾項費用。
🥂九、合作經營者其他費用支出 :指行業行業在專業活躍及輔助工具活躍本身推進非自主結轉合作經營者活躍出現的其他費用支出 。
🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦑ十一月、行政性機關運行專項經費開支:指行政性機關行業和定義國家國家公務員法經營的事業上機關行業運行正常公益性決算國庫付款安排好的基本上開支中的常規公共專項經費開支開支。