深圳市松江區血站
2019年度目標部門預算
目 錄
1要素 天津市松江區血站慨況
一、主要行政職能
二、企業布置
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、純收入撥出部門預算總表
二、薪水部門預算表
三、總支出預算表
四、財政局捐款凈收入教育支出竣工決算總表
五、常見公用概算民政補貼款費用預算表
六、似的公用概算財政資金補貼款幾乎費用支出 預算表
七、通常共公費用財政局撥付“三公”專項費用及行政機關啟動專項費用結余預算表
八、政府機關性理財產品財政廳預算財政廳捐款性支出預算表
九、房產過負債的情況下表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
4組成部分 動詞理解
第一部分 上海市松江區血站概況
一、首要職責范圍
📖(一)安裝重慶市衛生監督身體健康政法委員會會的的標準,在社區內展開無租無償獻血者的招兵買馬、外周血的抓取與化學合成、臨床試驗檢驗用血供應商并且醫疔用血的相關業務指引等事情,后勤保障臨床試驗檢驗用血安全保障立即、可以有效。
(二)承擔連帶責任供血地區範圍內外周血店鋪的水平管控。
(三)對所有鎮區內社區醫療機購的血庫來質量管理控制。
(四)承擔的起區干凈衛生良好常務醫學會交辦的作業。
(五)血站執業資格,應該遵循光于中國法律、人事部門相關法律法規、規章制度和的技術標準化
二、醫療機構設定
꧅表明上述內容崗位責任制,西安市市松江區血站設6個部門設置部門,主要包括:辦公區室、體采科、供血科、總務科、金融科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019每年薪資開支結算的時候總表
方:70萬
收錄 |
撥出 |
||
好項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
預算數 |
一、一樣 共公概算財政局捐款盈利 |
1797.55 |
一、一般來說通用服務管理收支 |
|
二、人民政府性債卷費用財政支出捐款工資收入 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
三、上司經濟補貼薪資收入 |
|
三、中國國防費用 |
|
四、事業效益 |
|
四、公眾應急其他支出 |
|
五、經營管理創收 |
|
五、教育教學性支出 |
2.33 |
六、其他院校上交國家凈收入 |
|
六、小學科學能力總支出 |
|
七、另一薪資 |
|
七、民族文化市場體育足球與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
八、生活后勤保障和就業機會其他支出 |
159.30 |
|
|
九、公共衛生健康生活開支 |
1570.05 |
|
|
十、節約能源環境結余 |
|
|
|
國慶、新型農村平臺花費 |
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
13、交行運輸配送教育支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測圖片信息等開支 |
|
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|
二十、企業服務于業等其他支出 |
|
|
|
第十六、銀行業收支 |
|
|
|
十二、支援同一區域付出 |
|
|
|
18、生態資原海底景象等總支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房保駕護航支出費用 |
44.03 |
|
|
第二十、糧油食品工程材料儲備量結余 |
|
|
|
二五一、氣象災害有機廢氣及應及標準化管理收入支出 |
|
|
|
二第十二、另外的付出 |
|
上年使收入總金額 |
1797.55 |
上年教育支出總計 |
1775.71 |
用事業理財產品補上收入支出差額 |
|
盈余分派 |
|
今年初結轉和盈余 |
74.16 |
歲末結轉和余額 |
96.00 |
總共 |
1871.71 |
累計 |
1871.71 |
2019第四季度收入來源竣工決算表
方:萬是
新項目 |
上年納入加總 |
國庫審批年收入 |
上級領導補助金營收 |
企業發展利潤 |
銷售凈收入 |
所屬企業單位上交國家薪資 |
其它的利潤 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學收入支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及陪訓 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓結余 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代維護和畢業生就業花費 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業政府部門離退體 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離退休工資 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心公司事業心公司常規健康個人養老保險行業繳納經費支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的廠家職業化年金納費其他支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生健康的收入支出 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血公司的社區醫療 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業發展政府部門醫用 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事的單位治療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保證性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改草開支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019當年度開支結算的時候表
企事業單位:萬多
項目流程 |
上年花費總計 |
一般性支出 |
的項目收入支出 |
上交國家領導性支出 |
營業總支出 |
對附屬醫院企業補貼費性支出 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教教育支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及培訓教育 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
陪訓其他支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保障措施和畢業生就業費用支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業計量單位離退休年齡 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業院校離退居二線 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野工作單位一般健康養老人身險納費性支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企教育事業計量單位教育事業計量單位崗位年金付款開支 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫鍵康收入支出 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾環保 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血部門 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業企業單位醫藥 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展工作單位診療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間確保經費支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革其他支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019本年財政預算捐款收益花費結算的時候總表
行業:十萬
薪資 |
開支 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
工程項目 |
總金額 |
應該公共服務費用財政局補貼款 |
人民政府性資金預算表不需要捐款 |
一、常見通用概算財政性撥付 |
1797.55 |
一、基本上公共精準服務精準服務付出 |
|
|
|
二、現政府性債卷費用財政支出撥付 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、防御撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息衛生總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓費用支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、學科技能撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術景區球場與傳煤結余 |
|
|
|
|
|
八、世界擔保和就業機會總支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、食品衛生更健康性支出 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、綠色建筑安全結余 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域區域付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、出行運送教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原堪探內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業運作服務培訓業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶某個地段費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、自燃信息浮游生物氣象學等結余 |
|
|
|
|
|
19、租賃房有效保障結余 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
二十五、糧油食品物品收儲付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害預治及緊急管控支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、任何撥出 |
|
|
|
當年度收益總金額 |
1797.55 |
上年結余總金額 |
1775.71 |
1775.71 |
|
年末財務審批結轉和盈余 |
74.16 |
半年度財政廳撥付結轉和余額 |
96 |
96 |
|
一、常見公益性費用民政撥付 |
74.16 |
|
|
|
|
二、鎮政府性貨幣基金預算表不需要付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
1871.71 |
總金額 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019季度似的公眾概算民政審批總支出預算表
院校:萬塊
工程 |
自動求和 |
主要總支出 |
內容收支 |
|||
功能表等級分類 課目商品代碼 |
專業科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育收入支出 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
訪學及培訓學習 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
培圳開支 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
社會中得到保障和學生就業費用 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心院校離辭職 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
創業組織離退休工資 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
工作單位事業心工作單位根本社區養老商業保險交款撥出 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業基層單位職業類型年金手機繳費費用支出 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
衛生管理身體總支出 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
共公干凈 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血結構 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
財政企業公司的診療 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準醫療衛生 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
往房保障機制費用 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
居住房創新花費 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
總計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019本年一樣 公用預算不需要審批基礎支出費用預算表
廠家:萬余元
建設項目 |
預估合計 |
技術人員專項經費 |
公共預備費 |
||
區域經濟細分 科目表打碼 |
課目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪發福利付出 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
通常待遇 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
|
|
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
績效評價底薪 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
政府機關事業性企事業單位編制核心健康養老穩定手機繳費 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
工人常規醫療衛生穩定交款 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保健補貼政策激費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些當今社會基本保障網上繳費 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余公資福利性經費支出 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
貨品和服務于費用支出 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
辦公費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
電費繳費 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管安全保管費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
旅差費 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的裝修工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會費用 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
褔利費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
國家公務租車電腦運行維持費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
其它交通管理保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加花銷 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
另外淘寶產品和服務培訓支出費用 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對人個和企業的補貼政策 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
我畜牧業分娩補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對小編和家中的政府補貼 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
投資性開支 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
商務辦公設施設備購進 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
常用設施置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據無線網絡及平臺購進系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通線設備置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和陳列方面品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無型房產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
一些投資基金性付出 |
|
|
|
加總 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
2019年中通常服務性成本預算財務補貼款“三公”費用及政府機關運轉費用撥出部門預算表
的單位:千元
一樣公益性成本預算財政局付款“三公”資金 |
國家機關運轉 事業費預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公出行新購及正常運作費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 新購費 |
國家公務私車 工作費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019一年度政府機關性私募基金費用財政廳付款支出費用預算表
機構:萬是
項目流程 |
總計 |
基礎收入支出 |
建設項目經費支出 |
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作用分類別 項目商品代碼 |
科目必簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度凈資產債務原因表 |
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大額計量單位:萬元左右 |
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需求量 |
總價值 |
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月初數 |
年底數 |
年末數 |
年初數 |
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一、債務預估合計 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)流動量債務 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)規定固定資產折舊 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
🔯 2.基礎機械(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
🤪 各舉:(1)工程車輛(輛) |
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🀅 應該公務活動車輛租賃 |
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❀ 聯合執法交警執法出行用車 |
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🧸 特殊專科科技租車 |
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🦋 別的專用車 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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♑ 4.任何固定位置債務 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
🦄 減:累積攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)長期性的控股權進行投資 |
—— |
—— |
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(四)持續國債投資者 |
—— |
—— |
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(五)搭建網水利 |
—— |
—— |
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(六)無型房產 |
—— |
—— |
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🦩 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其他金融資產 |
—— |
—— |
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二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈資源總金額 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、關羽鄭州市松江區血站2019年中工資收入經費支出結算的時候總體設計狀態證明
傷害市松江區血站2019𝔍年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、對杭州市松江區血站2019一年度營收部門預算狀態介紹
當年度收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、相關杭州市松江區血站2019每年費用竣工決算情況描述
年初🦩支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、對杭州市松江區血站2019每年財政局撥付薪水教育支出綜合問題介紹
濟南市松江區血站2019🔥年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、針對昆明市松江區血站2019年中一樣公開費用財政部門補貼款經費支出預算環境講解
(一)一半公益性工程預算國庫審批開支預算環境承載力具體情況
鄭州市松江區血站2019💝年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)通常前提公開費用預算國庫審批費用支出 結算的時候結構特征前提
深圳市松江區血站2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)似的公眾預算表財政預算補貼款經費支出部門預算詳細癥狀
沈陽市松江區血站2019🔴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1ꩵ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、生活保護和就業率收入支出(類)財政創業行業離辭職(款)
🌠機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、發展保險和就業形勢性支出(類)行政管理創業公司的離退休之(款)
🌄機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🍷、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6🤡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、關于幼兒園重慶市松江區血站2019年中正常公用工程預算不需要補貼款通常收支結算的時候情況下就說明
傷害市松江區血站2019෴年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1🧔、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2🌄、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政資金捐款收支預算整體情況下闡述。
滬市松江區血站2019ও年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”專項資金不需要付款教育支出竣工決算特定情況發生表示。
2019🗹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
ꦡ公務活動私家車使用養護收支20.42多萬元。最主要適用于車穩妥、售后維修、能源費和人行道進入費等。2019年,沈陽市松江區血站廠家隸屬各估算廠家開銷財政局捐款的國家公務公務車保要量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
蘇州市松江區血站2019每年無區政府性債卷決算財務捐款收支。
九、國有化投資基金操作費用預算不需要補貼款環境解釋
佛山市松江區血站2019第四季度無國有企業資本管理銷售費用財政預算付款支出費用。
十、另外根本問題的現象表示
(一)行政單位操作專項經費總支出癥狀
鄭州市松江區血站2019半年度有機關自動運行資金開支。
(二)現政府集中采購結余情形
西安市松江區血站2019🦄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)避免、住宅特異使用條件
滬市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算效績的管理問題
沈陽市松江區血站2019🍸年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒁏一、財政性部門性部官網門局捐款納入:指機關單位年初度從本級財政性部門性部官網門局部門擁有的財政性部門性部官網門局捐款,具有通常情況共同項目預決算財政性部門性部官網門局捐款和當地政府性股票基金項目預決算財政性部門性部官網門局捐款。
๊二、事業上發展年薪資收入:指事業上發展企業單位深入推進專科相關業務活動舉例輔助制作活動拿到的年薪資收入。
ꦐ三、操作納入:指事業發展方在專業性業務范圍活躍下列不屬于手游輔助活躍模版積極開展非獨立的分攤操作活躍達到的納入。
🅷四、其它的個人盈利:指計量單位達到的除“財政資金撥付個人盈利”、“視野個人盈利”、“操作個人盈利”等意外的個人盈利。
五、當年度結轉和余額:是以當年度還不完成任務、結轉到當年度按密切相關法律規定依然用到的本金。
🦋六、年尾結轉和節余:指當半全年末度或早先半全年末成本預算規劃、因相對主義生活條件再次發生發展無非按原記劃開展,需延時到后半全年末按關干規則一直便用的資金量。
七、常見其他收支:指院校為保險單位普通 運行、順利完成日常生活操作主線任務而發生的的四項其他收支。
ꦫ八、作業總開支:指方為實現相應的行政性作業成就或事業心進展對象,在首要總開支模版發生的的幾項總開支。
九、運作費用:指事業心機關單位在專注過程及輔助軟件過程外開展調研非單獨的測算運作過程形成的費用。
🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
൩五一、公司運轉金費:指行政菅理公司和對比公務接待員法菅理的事業部門公司利用正常公共信息費用財政廳審批制定的幾乎收支中的平時的公用設施金費收支。