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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發布的時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區婦幼調理所

2018季度部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1那部分 傷害市松江區婦幼按摩保健所概述

一、主要工作職責

二、部竣工決算企業單位組成部分

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、年收入支出費用竣工決算總表

二、薪資結算的時候表

三、收支部門預算表

四、財政局撥付收入水平經費支出結算的時候總表

五、正常公益性財政總支出預算財政總支出付款總支出竣工決算表

六、平常通用不需要預算不需要審批常見費用支出 預算表

七、正常共同費用財政廳補貼款“三公”專項資金及市直機關程序運行專項資金教育支出預算表

八、市政府性資金預結算的時候財政部門付款付出結算的時候表

九、房產過負債的前提表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

第四步部門 動詞解悉

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、最主要的職責范圍

🌳深圳市松江區婦幼保健品養生所主管該區各醫療保健品安全機購婦幼保健品養生項目指導意見和項目生孩加強監督進行檢查。

二、結構放置

𒉰跟據以上所述工作職責,傷害市松江區婦幼調理所4個下設培訓機構,其中包括:公司辦公室室、記劃生孩子科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018年中個人收入支出費用結算的時候總表

行業:萬美元

薪資

付出

工程

結算的時候數

工程

預算數

一、財政預算補貼款薪資

1400.49

一、通常情況下共同保障結余

 

  但其中:國家性私募基金成本預算民政補貼款

 

二、外交史教育支出

 

二、上家補帖盈利

 

三、中國國防收支

 

三、事業上盈利

316.88

四、服務性安全保障花費

 

四、運營收益

 

五、文化教育付出

 

五、復屬院校上交創收

 

六、地理學技藝其他支出

 

六、許多純收入

 

七、文化課體育競技與傳媒業總支出

 

 

 

八、世界 有效保障了和就業的收支

87.64

 

 

九、醫治衛生間與籌劃計生總支出

1522.32

 

 

十、節水環保節能結余

 

 

 

十一月、城鄉統籌平臺經費支出

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

13、交通出行搬家其他支出

 

 

 

十四、企業信息堪探企業信息等付出

 

 

 

十六、行業安全服務企業等其他支出

 

 

 

16、銀行業收入支出

 

 

 

二十七、幫扶的地費用支出

 

 

 

十九、土地資源深海氣象預報等性支出

 

 

 

第十九、房產擔保付出

18.78

 

 

20、糧油加工運輸貯備花費

 

 

 

二11、許多收支

 

本年度個人收入預估合計

1717.37

本年度總支出預估合計

1628.74

用參公母基金確定出入差額

 

盈余平均分配

37.61

月初結轉和余額

577.25

月底結轉和盈余

628.27

共計

2294.62

總金額

2294.62


2018本年度營收結算的時候表

機構:萬多

的項目

年初薪資收入累計

財政局審批創收

上一級補助費年收入

事業上效益

企業經營收入來源

附設機構繳納盈利

相關盈利

功能分類
科目編碼

課程命名

自動求和

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保險和就業的開支

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業基層單位離退體

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關企業方根本養老保費保費付款開支

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關參公企業參公企業職業角色年金網上繳費教育支出

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

診療安全與策劃生肓支出費用

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生管理

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼養身學校

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

基本上公眾衛生管理售后服務

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

關鍵服務性衛生情況專頂

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門企事業政府部門醫療設備

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

工作企業單位醫療器械

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保護結余

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

房產創新經費支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

個人住房住房基金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018每年費用結算的時候表

組織:萬美元

產品

上年費用支出 合計數

基本性收入支出

工作支出費用

上交領導支出費用

加盟性支出

對附帶單位名稱補貼政策開支

功能分類
科目編碼

科目表明稱

累計數

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

市場經濟基本保障和大學生就業費用支出

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業上部門離離休

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關自己事業的單位關鍵健康個人養老保險行業繳納總支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業上部門職業年金網上繳費花費

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械公共衛生與設計生肓撥出

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

公用衛生管理

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼保建學校

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

基本上業務性清潔業務

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

重大的共公干凈衛生專門

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

行政機關創業廠家醫疔

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

行業部門醫用

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障性支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

自建房深化改革支出費用

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

自建房北京公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018年末財政部門付款使收入總支出預算總表

行業:萬余元

收入水平

撥出

內容

竣工決算數

業務

累計

基本服務性費用預算財政局捐款

政府辦公室性投資基金成本預算財政局補貼款

一、基本上公益性概算財政廳審批

1400.49 

一、般公共業務業務總支出

 

 

 

二、當地政府性投資基金估算財政性付款

 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

 

三、國防教育教育支出

 

 

 

 

 

四、通用安全可靠開支

 

 

 

 

 

五、學校費用支出

 

 

 

 

 

六、科學課的技術撥出

 

 

 

 

 

七、人文體育文化與文化傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、市場擔保和畢業生就業撥出

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫療保健衛生情況與項目生孕撥出

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、發展節能綠色綠色收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村街道付出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

十四、交通出行公路運輸收支

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘查訊息等收支

 

 

 

 

 

15、商業運作服務項目業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業結余

 

 

 

 

 

二十七、扶持一些區域付出

 

 

 

 

 

十七、國土資源海洋生物氣象觀測等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、租賃房得到保障費用

18.78 

18.78 

 

 

 

二十五、糧油加工廢舊物資儲備庫付出

 

 

 

 

 

二十一國慶、同一總支出

 

 

 

本年度創收累計數

1400.49 

當年度教育支出累計數

1400.49 

1400.49 

 

本年財政性付款結轉和余額

 

年底財政局捐款結轉和余額

 

 

 

      一樣 公共信息項目預算財政資金審批

 

 

 

 

 

      相關部門性私募基金預算表民政撥付

 

 

 

 

 

總金額

1400.49 

共計

 1400.49

 1400.49

 

 


2018年末通常情況共同費用預算民政付款撥出部門預算表

的單位:十萬

大型項目

預估合計

通常教育支出

品牌其他支出

能力定義

會計分類代碼

管理費用名字大全

208

 

 

當今社會保障部機制和就業問題付出

87.64

87.64

 

208

05

 

行政訴訟事業上的標準離退體

87.64

87.64

 

208

05

05

政府機關事業性的單位大體個人養老保險費用保險費用納費費用

65.76

65.76

 

208

05

06

部門事業有成單位名稱職業技能年金網上繳費付出

21.88

21.88

 

210

 

 

社區醫療保健防疫與準備生肓費用支出

1294.07

371.74

 

210

04

 

共公干凈衛生

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼預防保健裝置

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

關鍵服務管理性健康服務管理

 

 

 

210

04

09

災害公益性衛生情況工作方案

1.42

 

1.42

210

11

 

政府部門視野行業醫疔

25.98

25.98

 

210

11

02

事業心公司醫療保障

25.98

25.98

 

221

 

 

往房保駕護航收支

18.78

18.78

 

221

02

 

租賃房改草開支

18.78

18.78

 

221

02

01 

商品房北京公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
一年度應該公眾成本預算財政資金補貼款差不多經費支出部門預算表

  機構:來萬

頂目

合計數

工作員事業費

通用經費支出

實惠區分

科目表識別碼

課程稱呼

301

 

薪水副利費用

405.89

405.89

 

301

01

  大多公資

65.78

65.78

 

301

02

  經費補貼政策

38.63

38.63

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  膳食補助款費

 

 

 

301

07

  績效評價很大打工族薪資

164.35

164.35

 

301

08

國家機關事業發展組織常規頤養天年保險公司費

65.76

65.76

 

301

09

就業年金交款

21.88

21.88

 

301

10

人總體診療保障交款

25.98

25.98

 

301

11

國家事業編醫院補貼金繳付

 

 

 

301

12

其它世界切實保障付費

4.73

4.73

 

301

13

住宅房公積金貸款

18.78

18.78

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  其它工資收入員工福利支出費用

 

 

 

302

 

商品銷售和工作其他支出

65.22

 

65.22

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  辦理手充值

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  商業用電

23.86

 

23.86

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理安全服務費

5

 

5

302

11

  出差補貼

1

 

1

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  轉用村料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專門用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  下令讓保險業務費

 

 

 

302

28

  總工會費用

6.82

 

6.82

302

29

  春節福利費

0.3

 

0.3

302

31

  因公專車運作維持費

 

 

 

302

39

  許多出行資金

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及擴展加盟費

 

 

 

302

99

  其他的貨物和功能收支

22.32

 

22.32

303

 

對自己的和家族的補助金

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補助金

 

 

 

303

07

  醫療保障費津貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

他人林果業分娩國家補貼

 

 

 

303

99

  許多個體戶和人的津貼總支出

 

 

 

310

 

資本性撥出

 

 

 

310

02

  接待室環保設備置辦

 

 

 

310

03

  專業級儀器租賃費

 

 

 

310

07

  資訊電腦網絡及系統軟件新購的更新

 

 

 

310

13

  公務活動私車租賃費

 

 

 

310

19

  相關鐵路交通用具購買

 

 

 

310

22

  有形債務置辦

 

 

 

310

99

  別的股權投資性撥出

 

 

 

累計數

478.16

412.94

65.22

 


2018本年一樣 公益性預算表財政資金捐款“三公”勞務費預算及機關單位工作勞務費預算結余預算表

部門:多萬元

通常情況公共性不需要預算不需要付款“三公”事業費

部門工作

經費支出部門預算數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務接待買車購入及工作費

因公歡迎費

小計

國家公務專車

租賃費費

國家公務買車

工作費

財政預算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

估算數

預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018每年現政府性理財產品預算表財政局審批總支出預算表

機關單位:萬多

工作

預估合計

基本的費用支出

業務開支

基本功能總類

管理費用數字

題目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度凈資產流動負債現象表

 

 

票額機關單位:多萬元

 

數目

的價值

本年數

半年度數

月初數

年終數

一、資產投資累計

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)出入資源

——

——

799.48 

887.18 

   (二)穩固基金

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

🦂                          基本公務活動小二租車

 

 

 

 

ꦐ                          稽查巡邏私家車

 

 

 

 

🅷                          重型專業性新技術私車

 

 

 

 

🍬                          同一車輛使用

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

ไ               4.任何進行固定財力

——

——

11.21

11.21 

꧟        減:當年度折舊費用及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)常期資金

——

——

 

 

   (四)要建工業

——

——

 

 

   (五)無形之中債務

——

——

 

 

ꦜ        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)某個金融資產

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

 7.83

6.89 

三、凈資產投資加總

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、對於鄭州市松江區婦幼保建所2018年度目標效益支出費用結算的時候環境承載力狀況這說明

成都市松江區婦幼按摩保健所2018😼年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、對蘇州市松江區婦幼保養所2018月度薪資部門預算實際情況反映

上年🎶收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、并于東莞市松江區婦幼預防保健所2018每年支出費用結算的時候情形原因分析

年初ಌ支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、對于濟南市松江區婦幼調理所2018年度目標不需要審批納入結余整體具體情況闡述

傷害市松江區婦幼保健按摩所2018🐠年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、光于廣州市松江區婦幼保健品所2018年末一般來說公用概預算財政局付款花費結算的時候具體情況反映

(一)一半公共性費用財政預算補貼款花費預算總的時候

鄭州市松江區婦幼保鍵所2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)普通共公財政資金預算財政資金補貼款收入支出結算的時候的結構原因

滬市松江區婦幼保建所2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)似的公用設施工程預算財政局付款費用支出 部門預算具體化情況

佛山市市松江區婦幼調理所2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3𓄧、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4🐷、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6✨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、關與昆明市松江區婦幼調理所2018第四季度最基本上服務性工程預算財政部門審批最基本收入支出部門預算情況發生闡明

西安市松江區婦幼按摩保健所2018🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2🐼、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、更多濟南市松江區婦幼養生保健所2018年中般共同概預算不需要撥付“三公”專項資金總支出部門預算現象講解

(一)“三公”資金投入財政局付款撥出結算的時候總的具體情況描述。

東莞市松江區婦幼預防保健所2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018✅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”接待費財政廳審批費用支出 結算的時候具有條件闡明。

重慶市松江區婦幼調養所2018年終無“三公”資金投入財務撥付總支出。

八、對于東莞市松江區婦幼保健理療所2018年末鎮政府性股權基金費用不需要付款支出費用預算事情反映

深圳市松江區婦幼健康所2018第四季度無政府辦公室性債券概預算財政部門撥付收支。

九、國有制資本投資生意財政預算預算財政預算補貼款環境代表

廣州市松江區婦幼保養所2018年度目標無國有制股權投資營運項目預算財政教育支出捐款教育支出。

十、另外的決定性方式方法的具體情況情況說明書

(一)單位電腦運行資金投入經費支出狀態

鄭州市松江區婦幼保健養生所2018本年有機物關行駛經費開支開支。

 

(二)人民政府的采購開支情況

濟南市松江區婦幼養護所2018ꦫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)維修、室內特俗占用量時候

傷害市松江區婦幼健康養生所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算業績考核管理工作原因

天津市松江區婦幼養護所2018一年度財政決算考核評價處理工學作進行問題以下幾點:本方創建了以下幾點財政決算考核評價處理監督體制:濟南市松江區婦幼調養所財政決算考核評價處理監督體制,創建了健全完善的財政決算考核評價處理工學作體制;全整個過程考核評價處理推進問題:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個♔,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

༺一、不需要性補貼款個人收入:指機關單位本年中度從本級不需要性相關部門有的不需要性補貼款,主要包括一樣公共性成本預算表不需要性補貼款和國家性母基金成本預算表不需要性補貼款。

ꦛ二、人事工資薪資:指人事基層單位大力開展專注業務員游戲生活簡述手游輔助游戲生活贏得的工資薪資。具體是:女子調查工資薪資、青少年常規體檢工資薪資。

𒁏三、操作營收:指工作政府部門在職業 業務部門項目還有輔助工具項目外開始非獨立的結算操作項目得到的營收。

四、其他創收:指組織拿到的除“財政局審批創收”、“事業有成創收”、“企業經營創收”等意外的創收。

五、今年初結轉和節余:是以去年度還不提交、結轉到當年度按相關指定延續操作的資源。

🐟六、半半一年度結轉和節余:指上半一年度或己前半一年度概預算組織、因客觀事實狀況發生了影響不可能按原規劃施工,需遲緩到未來半一年度按相關的英文明文規定仍然使用的的資本。

七、常規花費:指廠家為服務培訓機構正常的在運轉、完畢平日辦公人物而突發的四項花費。

💦八、運作費用:指公司為完畢最終目標的行政處運作任務或事業心快速發展最終目標,在總體費用除此之外引發的各類費用。

ജ九、營運教育撥出:指事業上的單位名稱在專業的運動及協助運動外面深入開展非經濟獨立賬務處理營運運動出現的教育撥出。

ꦫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✤11、機關機構行駛費用:指行政事務機構和對比國家公務員考試法維護的創業機構利用平常服務性費用財政預算審批確定的大致收入支出費用中的臺賬共用費用收入支出費用。

 

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