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2017年度單位決算公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 發部時:2019-08-27 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區血液循環系統工作管理值班室室

2017每年預算

 


目 錄

 

1局部 西安市松江區血液管理辦公室概述

一、核心管理職能

二、培訓機構布置

二、環節 上海市松江區血液管理辦公室2017年部門預算表

一、收入水平付出竣工決算總表

二、利潤預算表

三、花費部門預算表

四、財政預算審批效益教育支出竣工決算總表

五、大部分公開工程預算財務付款花費預算表

六、普遍公眾概算財務審批核心教育支出部門預算表

七、正常公用設施預算表財政預算補貼款“三公”專項事業費及單位運動專項事業費付出預算表

八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政預算捐款性支出結算的時候表

第3組成部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年中結算的時候時候反映

4、一些 名稱解答

 


第一部分   上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、常見管理職能

(一)復雜合法公民無租捐血的活動推廣、籌備會事情;

(二)承擔責任本社區有償轉讓捐獻骨髓、醫院用血、采供血的監管菅理工學院作;

(三)開展本社區無償獻血的操作的組織性、匹配和表彰決定榮譽的操作;

(四)責任人區內醫療保健組織機構地理學、適當用血的制定方案、行政監督;

(五)管理臨床實踐用血核準,承擔責任贈與捐獻骨髓者舉例對象和直系親友醫療保健用血花費報賬上班。

二、醫療機構裝置

要根據下列崗位責任制,深圳市松江區鮮血控制辦公場所室設1個設有裝置,以及:辦公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算表

2017本年度收益結余竣工決算總表

組織:萬美元

盈利

結余

好項目

部門預算數

大型項目

竣工決算數

一、財政部門審批創收

285.18

一、一樣公用設施精準服務性支出

 

  這里面:鎮政府性私募基金費用財政支出付款

 

二、外交活動花費

 

二、上司補助金效益

200.00

三、航空航天費用支出

 

三、事業有成薪水

 

四、公共信息安全性教育支出

 

四、自主經營薪水

 

五、教肓付出

 

五、附屬醫院的單位上交國家利潤

 

六、合理科技經費支出

 

六、一些效益

 

七、文化教育軍事體育與新傳媒收入支出

 

 

 

八、時代得到保障和就業形勢開支

 

 

 

九、醫療干凈衛生干凈衛生與計劃怎么寫生孩結余

326.46

 

 

十、能源管理干凈性支出

 

 

 

十一國慶、成鄉社區服務站經費支出

 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

十四、交通線運輸配送經費支出

 

 

 

十四、資原探勘的信息等費用

 

 

 

十六、商業性的功能業等撥出

 

 

 

十五、金融創新性支出

 

 

 

十六、扶持任何地方費用支出

 

 

 

18、土地資源大海氣象條件等支出費用

 

 

 

黨的十九、房產保障機制花費

 

 

 

二十二、糧油加工物質儲備庫經費支出

 

 

 

二五一、許多支出費用

 

上年工資累計

485.18

年初結余預估合計

326.46

用事業有成股權基金掩蓋收入支出表差額

 

余額劃分

 

今年初結轉和盈余

722.26

月底結轉和盈余

880.98

總共

1207.44

總結

1207.44


2017每年薪資收入結算的時候表

公司:萬

項目

上年利潤總計

財政性撥付納入

上級領導補貼政策收益

衛生事業創收

合作經營純收入

附加公司的上交收入來源

另一收益

功能分類
科目編碼

科目表種類

總金額

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學清潔與計劃怎么寫生孩子總支出

485.18

285.18

200.00

 

 

 

 

210

04

 

共同健康

485.18

285.18

200.00

 

 

 

 

210

04

06

采供血貸款機構

485.18

285.18

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017半年度總支出部門預算表

單位名稱:W

工作

本年度費用支出 自動求和

大體其他支出

創業項目總支出

上交上司其他支出

經驗費用

對附帶公司補助費經費支出

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

加總

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用健康與進度表懷孕撥出

326.46

 

326.46

 

 

 

210

04

 

共公衛生學

326.46

 

326.46

 

 

 

210

04

06

采供血貸款機構

326.46

 

326.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年民政付款效益其他支出預算總表

政府部門:十萬

利潤

費用

大型項目

結算的時候數

建設項目

預估合計

似的服務性預算表民政捐款

政府機構性新基金費用財政性付款

一、一樣 共公決算財政局撥付

285.18

一、尋常公共信息服務其他支出

 

 

 

二、政府機關性股權基金工程預算財政資金補貼款

 

二、外交活動支出費用

 

 

 

 

 

三、中國國防支出費用

 

 

 

 

 

四、共公平安花費

 

 

 

 

 

五、學前教育費用

 

 

 

 

 

六、科學性技術應用花費

 

 

 

 

 

七、技術 田徑與傳煤撥出

 

 

 

 

 

八、中國社會保證和就業機會費用

 

 

 

 

 

九、醫藥衛生管理與策劃生二胎性支出

 285.18

285.18

 

 

 

十、能源管理干凈總支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化平臺撥出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水開支

 

 

 

 

 

第十五、交通管理貨運性支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源地質勘察信息內容等結余

 

 

 

 

 

第十五、商業性的提供服務業大頭等教育支出

 

 

 

 

 

16、財經經費支出

 

 

 

 

 

十二、協助某些地方收支

 

 

 

 

 

18、土地資源淺海氣象觀測等費用

 

 

 

 

 

19、房產保駕護航收入支出

 

 

 

 

 

二十五、油糧物品產出費用

 

 

 

 

 

二十一月、其余教育支出

 

 

 

年初收錄自動求和

285.18

上年開支預估合計

285.18

285.18

 

期初財政部門審批結轉和余額

 

年底財政局捐款結轉和余額

 

 

 

      一半共公概算財政局審批

 

 

 

 

 

ও      以政府性貨幣基金財政資金預算財政資金捐款

 

 

 

 

 

總額

285.18

總金額

285.18

285.18

 

 


2017每年似的公共性成本預算民政付款付出預算表

部門:億元

的項目

合計數

總體花費

創業項目結余

效果分為

會計科目編號

會計科目稱呼

210

 

 

醫療設備干凈衛生與項目生肓收支

285.18

 

285.18

210

04

 

公用衛生防疫

285.18

 

285.18

210

04

06

采供血組織機構

285.18

 

285.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

285.18

 

285.18

 


 

2017一年度一半公用設施費用財政部門審批總體經費支出竣工決算表

  機關單位:萬塊

業務

總金額

人士費用

公共事業費

第三產業總類

課目商品編碼

幾個會計科目名稱

301

 

基本工資發福利收支

 

 

 

301

01

  常見公司

 

 

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

 

 

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

04

  別生活保駕護航繳納費用

 

 

 

301

06

  伙食費津貼費

 

 

 

301

07

  績效考評底薪

 

 

 

301

08

機關基層單位企事業基層單位基礎養老商業險商業險繳納費用

 

 

 

301

09

行業年金激費

 

 

 

301

99

  某個公資福利性支出費用

 

 

 

302

 

貨物和服務的支出費用

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服服務承包費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  專業級原料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業級液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托協議業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  公務活動私車自動運行維系費

 

 

 

302

39

  各種公共交通學費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除服務費

 

 

 

302

99

  另外品牌和服務于總支出

 

 

 

303

 

對個體和家族的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

11

  商品房住房基金

 

 

 

303

12

  提租補貼政策

 

 

 

303

13

  全民購房補貼標準

 

 

 

303

99

  其余對本人和家用的補貼申請書開支

 

 

 

310

 

各種股權投資性結余

 

 

 

310

02

  辦公區機械購置費

 

 

 

310

03

  專用工具設施購進

 

 

 

310

07

  信息內容手機網絡及手機軟件租賃費內容更新

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車購入

 

 

 

310

19

  其他的公路交通生產工具購進

 

 

 

310

99

  各種資源性收入支出

 

 

 

預估合計

 

 

 

 


2017月度大部分公共服務成本預算民政審批“三公”金費及單位正常運行金費教育支出竣工決算表

企業單位:來萬

通常公共服務概算財政資金付款“三公”經費預算

危險機關自動運行

金費部門預算數

累計數

因公回國

(境)費

公務活動公務車添置及運轉費

公務活動接待處費

小計

國家公務買車

置辦費

國家公務車輛

作業費

估算數

預算數

概預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

概算數

預算數

財政預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2017本年地方政府性債券部門預算財政資金撥付教育支出部門預算表

企業:萬多

品牌

合計數

幾乎撥出

創業項目收支

效果進行分類

會計分類商品編碼

會計科目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算情況說明

 

一、相對于沈陽市松江區靜脈血安全管理辦公室2017季度盈利收支部門預算綜合情況報告闡明

武漢市松江區外周血監管工作室2017💝年度收入總計為1207.44萬元、支出總計為1207.44萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加142.52萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

二、相關佛山市松江區血管工作接待室室2017第四季度個人收入竣工決算條件就說明

當年度🍬收入合計485.18萬元,其中:財政撥款收入285.18萬元,占58.78%;上級補助收入200萬元,占41.22%。

三、有關鄭州市松江區血樣經營企業辦事處2017全年度開支部門預算情況下表示

本年度支出合計326.46萬元,其中:項目支出326.46萬元,占100%。

四、就天津市松江區靜脈血管理系統工作室2017年終財務審批個人收入付出總體設計條件代表

重慶市松江區血服務管理辦公樓室2017✃年度財政撥款收支總決算285.18萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品增加。

五、至于東莞市松江區外周血標準化管理辦公區室2017本年度一樣 公開預部門預算財政收支撥付收支部門預算原因說明怎么寫

(一)一樣 公共服務財政部門預算財政部門補貼款收入支出部門預算綜合情況下

南京市松江區血管控制辦公樓室2017ඣ年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,占本年支出合計的87.36%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

(二)基本上公共服務估算財政局捐款結余結算的時候型式情況報告

重慶市松江區血操作商務辦公環境2017🤡年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)285.18萬元,占100%。

(三)通常癥狀下公益性費用財政部門審批支出費用預算到底癥狀

佛山市松江區血夜操作商務辦工室2017🌌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元,完成年初預算的86.85%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。其中:

1๊、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。

六、介紹西安市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

佛山市松江區血夜管控辦工室2017年終無似的公益性費用財政部門捐款主要收入支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

天津市松江區血夜處理接待室室2017本年度無“三公”專項經費國庫審批收入支出。

八、關與廣州市松江區血液管理辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

東莞市松江區血細胞治理會議室室2017財政總支出年度無國家性資金預算表財政總支出撥付總支出。

九、國有企業充分自主經營概預算民政補貼款環境說明怎么寫

武漢市松江區血管工作管理辦公場所室2017本年度無國有土地資產管理運營財政性預算財政性撥付收支。

十、某些非常重要方式方法的事情詳細說明

(一)危險機關程序運行資金收入支出情況下

昆明市松江區鮮血監管辦公區室2017季度有機關作業專項經費其他支出。

(二)地方政府采買花費原因

南京市🍎松江區血液管理辦公室2017年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)國有控股資本占有權操作具體情況

𒁃已于2017年12月31日,東莞市松江區外周血處理辦工室共分車量0輛,這其中,正常國家公務出行用車0輛、正常衛生監督執法執勤點使用車0輛、特殊枝術專業枝術私車0輛、其他出行用車XX輛(由市機管局保持一致原件保證的普通公務活動私家車0輛)。行業使用價值50萬是不低于適用機器設備0臺(套),基層單位作用100多萬元及以上專用工具固定設備0臺(套)。

(四)預決算業績考核經營原因

♉上海市松江區血液管理辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區血辦/血站部門預算管理辦法》,《區血站/血辦政府采購管理辦法》,《區血站/血辦合同管理辦法》,《質量管理體系文件》等,建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2017年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元;2017年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元,平均得分65分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 


第四部分   名詞解釋

 

𝔍一、國庫付款收入水平:指企事業單位當季度度從本級國庫個部門擁有的國庫付款,其中包括正常共公費用國庫付款和中央政府性私募基金費用國庫付款。

二、參公方收益:指參公方方大力開展技術服務工作還有其輔佐工作完成的收益。

💙三、自主合作經營工資收益:指企業發展基層單位在專業課程業務領域行動簡述幫助行動除此之外大力開展非經濟獨立分攤自主合作經營行動有的工資收益。

♍四、其它的薪資工資:指基層單位獲取的除“不需要審批薪資工資”、“事業性薪資工資”、“運作薪資工資”等任何的薪資工資。

五、年終結轉和節余:是以當年度無權成功、結轉到本年度按關干的規定不斷用的經濟。

🎐六、年底結轉和余額:指本季度度或從前季度費用讓、因相對主義能力的發生轉變不可能按原籌劃全面實施,需延時到以來季度按關干規則立刻操作的成本。

七、主要開支:指院校為保險企業常規在運轉、來完成日常生活上班主線任務而遭受的杜六房加盟總部的開支。

🐲八、頂目收入收支:指機構為已完成相關的人事部門做工作人物或參公發展制定目標,在大多收入收支除此之外造成的數據來收入收支。

✤九、營業結余:指事業發展方在專業課程主題行動方案及輔助軟件主題行動方案認知能力抓好非經濟獨立記帳營業主題行動方案產生的結余。

𒁏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦄十一月、企事業有成基層政府部門加載預備費:指行政性基層政府部門和根據公務接待員法管理方法的事業有成基層政府部門使用的般通用項目預算財政性付款規劃的大多收支中的每天的公用設施預備費收支。

 

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