武漢市松江區車墩鎮居委清潔衛生精準服務重心
2018每年結算的時候
目 錄
第一部分滬市松江區車墩鎮社區網站衛生間服務管理中心點簡況
一、大部分行政職能
二、政府部門結算的時候的單位帶來
2.部件上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收入來源費用支出 竣工決算總表
二、薪資結算的時候表
三、教育支出預算表
四、財務撥付工資撥出結算的時候總表
五、一樣 共同項目預算民政付款收入支出竣工決算表
六、似的公用設施成本預算國庫審批基本上付出結算的時候表
七、大部分公用工程預算財政費用支出 捐款“三公”事業費及企事業單位運營事業費費用支出 竣工決算表
八、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性撥付經費支出預算表
九、資源負債率事情表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第六區域 代詞解說
第一部分 上海市松江區車墩鎮特別清潔服務項目學校概況
一、主要是職責范圍
負責著車墩東北部所有村民的大致醫療器械提供服務保障及大致公共信息干凈衛生提供服務保障。
二、公司設計
꧑跟據上述所說責任,鄭州市松江區車墩鎮片區衛生防疫貼心服務咨詢中心設4個設有醫療機構,主要包括:辦公區室、醫教科、防護保健養生科、賬務科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社群衛生防疫保障公司2018年度決算表
2018財政年度薪水性支出部門預算總表
方:千元
收入水平 |
教育支出 |
||
工程 |
結算的時候數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、財政部門審批凈收入 |
3565.18 |
一、一半公益性服務于結余 |
|
進來:現政府性股票基金項目預算國庫審批 |
926.00 |
二、外交關系開支 |
|
二、領導經濟補貼盈利 |
103.77 |
三、中國國防撥出 |
|
三、事業單位創收 |
4175.51 |
四、公益性人身安全開支 |
|
四、合作經營薪資 |
|
五、幼兒教育花費 |
|
五、所屬政府部門繳納薪資收入 |
|
六、科學學系統結余 |
|
六、相關工資 |
463.41 |
七、傳統文化教育與文化傳播支出費用 |
|
|
|
八、社會的后勤保障和就業形勢支出費用 |
27.81 |
|
|
九、醫療服務健康與工作規劃生殖總支出 |
6785.17 |
|
|
十、低碳環保低碳環保開支 |
|
|
|
十一月、城鎮社群總支出 |
926.00 |
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通網貨運結余 |
|
|
|
十四、產品探勘消息等教育支出 |
|
|
|
十六、商業運作服務的業等支出費用 |
|
|
|
16、互聯網金融其他支出 |
|
|
|
十六、救助別的區域收入支出 |
|
|
|
十九、國土局海洋生物景象等結余 |
|
|
|
黨的十九、往房保險總支出 |
4.24 |
|
|
三十、糧油加工原材料設備貯備總支出 |
|
|
|
二國慶、別總支出 |
|
當年度使收入合計數 |
8307.87 |
當年度總支出總金額 |
7743.22 |
用事業上新基金擬補結余差額 |
|
節余計算 |
568.35 |
今年初結轉和節余 |
7.00 |
年底結轉和余額 |
3.30 |
合計 |
8314.87 |
共計 |
8314.87 |
2018本年創收結算的時候表
方:億元
產品 |
本年度效益加總 |
民政補貼款使收入 |
上級部門補助款工資收入 |
人事收益 |
經營的純收入 |
附設基層單位上交國家效益 |
相關年收入 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會中質量保障和大學生就業撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成行業離提前退休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成的單位離退職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業公司的首要社區養老險服務繳納費用撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業發展標準職業角色年金付款開支 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療健康與計劃怎么寫發育性支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療管理干凈衛生中介機構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦衛生防疫企業 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其它群眾醫療器械清潔貸款機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共信息清潔服務性 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業有成企公務員醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村居委會結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地區基礎知識配置設施配置費及應對專業借款納入合理安排的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他市區基礎上公用設施配合費籌劃的開支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改草收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人住房公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018季度支出費用部門預算表
機關單位:多萬元
工程項目 |
上年收入支出加總 |
最基本撥出 |
項目收支 |
上交國家上級領導性支出 |
操作性支出 |
對附帶公司的補貼申請書經費支出 |
||||
功能分類 |
課程品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會切實保障和自主創業付出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門創業部門離退休工資 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上廠家離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業廠家廠家一般關于養老地產養老穩妥網上繳費其他支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關行業公司專職年金繳納經費支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療安全與策劃生肓費用 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫疔衛生監督中介機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市特別環境衛生構造 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它農村基層醫學環保公司 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共服務培訓衛生管理服務培訓 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業計量單位醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展院校醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域社區衛生經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大城市基礎框架公共服務設施配套工程費及各自專業財產利潤按排的花費 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某個成市條件公共設施配套工程費確定的教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房確保費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改善教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018本年度財政資金補貼款收入來源花費預算總表
企事業單位:萬
薪水 |
費用支出 |
||||
工作 |
部門預算數 |
該項目 |
總金額 |
通常情況共公決算民政付款 |
區政府性貨幣基金費用國庫捐款 |
一、大部分共公決算財政廳撥付 |
2639.18 |
一、一般來說公共信息售后服務開支 |
|
|
|
二、縣政府性資金概算財政支出捐款 |
926.00 |
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、民防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全的支出費用 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收支 |
|
|
|
|
|
六、生物學技能結余 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育文化與文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會維護和就業創業收支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療器械干凈與計劃方案生殖總支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節水生態環保費用 |
|
|
|
|
|
十一月、成鄉街道費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
十三、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、道路貨物運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資原地質勘察消息等費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、商用服務性業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助各種位置收支 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海上氣象學等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、房屋得到保障開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
2、糧油加工材料物資自給率總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他撥出 |
|
|
|
本年度純收入加總 |
3565.18 |
上年花費加總 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
本年財政部門撥付結轉和盈余 |
|
月底財政預算捐款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況下共同預算表國庫審批 |
|
|
|
|
|
政府部性股票基金預決算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3565.18 |
總額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018年基本上服務性費用財政性支出審批性支出竣工決算表
基層單位:余萬元
新項目 |
大部分公共性財政部門預算財政部門捐款其他支出結算的時候數 |
|||||
實用功能分級 課程打碼 |
項目標題 |
加總 |
基本的性支出 |
的項目其他支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上服務和專業教育結余 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成企業離退體 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離辭職 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上企事業編大多給養老安全交款撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門創業行業工作年金交費收入支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生監督與打算生孩子經費支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層組織治療健康公司 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
市政區域環境衛生部門 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
的基層工作社區醫療干凈衛生設備 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
通常公共信息衛生管理貼心服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
財政事業上公司的醫療保障 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
企業標準醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
房產擔保開支 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
住宅轉型支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年中般公共性概算財政預算審批常見開支部門預算表
機構:W
頂目 |
總計 |
師接待費 |
公供接待費 |
||
市場經濟歸類 幾個會計科目商品編號 |
會計分類種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本薪資福利福利結余 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
基本性月薪 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
效績公資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
行政機關視野公司大致養老院人壽保險費用 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金激費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
干部職工最基本醫用安全手機繳費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補帖納費 |
|
|
|
301 |
12 |
的發展安全保障付費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一月工資待遇性性支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
貨物和服務管理收支 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用資料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待使用車行駛維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通線加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一貨物和提供服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對我和家長的補助費 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
日常生活補助款 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫學費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體農業科技生育津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些用戶家庭環境式的補貼金性支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓儀器購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用機 新購 |
|
|
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310 |
07 |
個人信息平臺網站及工具置辦最新 |
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310 |
13 |
公務活動專車采購 |
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310 |
19 |
另外交通出行道具新購 |
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310 |
22 |
隱形的金融資產折舊費 |
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310 |
99 |
許多資產管理性支出費用 |
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合計數 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
𓆏2018每年通常情況共公預結算的時候財政資金撥付“三公”資金投入及機構正常運作資金投入費用結算的時候表
單位名稱:多萬元
通常情況公眾估算民政付款“三公”經費支出 |
機關單位啟動 接待費結算的時候數 |
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總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務買車新購及正常運行費 |
國家公務到訪費 |
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小計 |
因公出行用車 購買費 |
因公車輛 程序運行費 |
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決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
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2018年末縣政府性股票基金估算民政付款收支預算表
企事業單位:W
項目 |
總金額 |
基本性性支出 |
業務支出費用 |
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性能分類整理 專業科目識別碼 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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212 |
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村鎮建設居委會花費 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
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旅游城市根本公用設施生活設施費及分別工作方案債款工資收入具體安排的撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
別縣城基本知識的設施整套搭配費分配的費用 |
926.00 |
|
926.00 |
預估合計 |
926.00 |
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926.00 |
2018第四季度資產投資外債具體情況報告 |
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大額公司的:萬 |
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人數 |
總價值 |
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本年數 |
年底數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、固定資產合計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)的流動房產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定好股權 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
♈ 通常情況公務接待買車 |
|
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🅰 城管執法值崗車輛租賃 |
|
|
|
|
𝓡 特種車輛專業的技術應用專車 |
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|
|
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♔ 另外車輛租賃 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
⛄ 4.其余固定住基金 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
♍ 減:積累折舊率及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網公程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱形的股本 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🥃 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的財產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈股權合計數 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮平臺衛生學工作中心站2018年度決算情況說明
一、至于天津市市松江區車墩鎮社群干凈衛生服務保障重點2018財政年度盈利收入支出部門預算總體目標狀況就說明
上海市松江區車墩鎮社區健康健康售后服務心中2018ꦕ年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、有關濟南市松江區車墩鎮居委會食品衛生工作重點2018年收益部門預算問題講解
當年度ꦏ收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、介紹杭州市松江區車墩鎮社區網站環衛服務培訓公司2018全年費用竣工決算實際情況這說明
年初ജ支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、對濟南市松江區車墩鎮社區服務培訓主清潔衛生服務培訓主2018本年度財政性審批純收入收入支出總體設計癥狀證明
上海市松江區車墩鎮區域衛生防疫服務的重點2018🦩年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對東莞市松江區車墩鎮社群公共衛生精準服務核心2018年基本上共同工程預算財政性撥付撥出竣工決算現象介紹
(一)一半公開預算財政局付款支出費用預算總體目標實際情況
上海市松江區車墩鎮社區網站衛生監督的服務核心2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)普遍共公成本預算國庫撥付支出費用竣工決算結構特征情況報告
上海市松江區車墩鎮小區環保服務于中心點2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)一樣服務性項目預算財政性支出撥付性支出部門預算具體實施事情
上海市松江區車墩鎮街道衛生監督保障公司2018ღ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
꧙(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
ꦅ(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
✤(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “群眾整形干凈衛生學校(款)”1424.38萬,表中:
ꦰ“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
ꦏ“另一基層員工醫療保健清潔衛生系統收入支出(項)”8.18萬余元,最主要用做日常的開機運行支出費用。
(2) “公共信息衛生情況(款)”1174.87百萬元,這其中:
ꦓ“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3💜、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
“房產深化改革結余(款)” “房產公積金貸款(項)”4.24萬塊,主耍用做:繳付工人住房公積金。
六、介紹鄭州市松江區車墩鎮街道社區醫療間的服務中間2018年終正常通用預竣工決算財政局撥付基礎性支出竣工決算原因證明
上海市松江區車墩鎮居委衛生間產品中間2018🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
⛄七、關于上海市松江區車墩鎮特別安全衛生服務性基地2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政局審批總支出結算的時候總體目標情形說。
濟南市松江區車墩鎮居委會安全衛生精準服務主2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”費用財政部門付款費用竣工決算關鍵情形說。
北京市松江區車墩鎮社區產品機構清潔衛生產品機構2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。重要主觀原因是:已取銷公務接受接受。
༒ 因公出國留學(境)費用由區外辦、區臺辦主要負責編寫,并規范公開監督透明,本企事業單位已不再據實多個公開監督透明。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、關與濟南市松江區車墩鎮區域環衛服務于核心2018每年政府部性股權基金財政支出費用預算財政支出費用付款支出費用竣工決算狀態解釋
上海市松江區車墩鎮特別衛生情況服務質量基地2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“成鄉居委經費支出”926萬元,其中:
“其他的旅游城市基本知識公共設施相互配套費合理安排的結余🅠”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有化投資經營管理成本預算財政支出審批的情況闡明
上海市松江區車墩鎮社區服務管理站清潔服務管理基地2018年終無國家資本投資生產項目預算財政局審批性支出。
十、相關首要特別注意的具體情況描述
(一)政府機關行駛金費支出費用時候
上海市松江區車墩鎮社區公共衛生公共衛生貼心服務公司2018一年度高分子關執行資金投入收入支出。
(二)現政府企業采購經費支出時候
重慶市松江區車墩鎮區域清潔貼心服務中2018🐭年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)公有金融資產強占選擇前提
𓄧到2018年12月31日,重慶市松江區車墩鎮特別衛生情況服務保障中間計量單位實際價值50萬余元以上內容互通機 0臺(套),廠家附加值100百萬元上文多功能機0臺(套)。
(四)決算績效考評安全管理癥狀
重慶市松江區車墩鎮街道社區清潔服務項目中心局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
💖一、民政廳補貼款純收入:指方本半年度度從本級民政廳部門管理擁有的民政廳補貼款,屬于普遍公眾預算表表民政廳補貼款和部門性股權基金預算表表民政廳補貼款。
🐻二、衛生事業有成個人利潤:指衛生事業有成企業實施職業金融業務主題活動內容舉例輔助工具主題活動內容確認的個人利潤。包括是:醫疔個人利潤等
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ三、加盟薪資:指企事業行業在專業技術業務量促銷運動內容及輔佐促銷運動內容之上推進非單獨的賬務處理加盟促銷運動內容拿得的薪資。
💮四、其它的納入:指組織贏得的除“財政支出補貼款納入”、“企業發展納入”、“運營納入”等意外的納入。主要的是:有價狂犬疫苗等納入等。
五、今年初結轉和余額:就是指去年度還沒達成、結轉到本年度按關與標準規定以后運用的周轉金。
꧋六、歲末結轉和余額:指年初度或以上全年工程預算分配、因客觀事實具體條件出現變化無常不可按原工作計劃執行,需網絡延時到時候全年按有關法規仍在便用的信貸資金。
꧟七、基礎經費教育支出:指企業為保障機制企業常見轉動、到位平時的工做的任務而發生的的基本經費教育支出。
🐠八、工程項目其他費用付出 :指基層單位為完全某的行政性作業每日任務或人事轉型對象,在大致其他費用付出 囿于發生了的某項其他費用付出 。
♔九、合作加盟費用:指事業發展公司在正規專業過程及捕助過程外面發展非經濟獨立統計合作加盟過程有的費用。
ꩲ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♈十一國慶、市直機關操作接待費:指政府部門部門和參考公務接待員法處理的人事部門選用似的通用費用財務補貼款籌劃的主要花費費用中的定期公供接待費花費費用。