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2019年決算信息公開(上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區車墩鎮社區安全安全服務平臺

2019年部門預算

 


目  錄

 

第一部分 深圳市松江區車墩鎮小區健康服務性中央概況

一、主要的主要職責

二、平臺布置

第二部分 成都市松江區車墩鎮小區環境衛生精準服務基地2019年度決算表

一、使收入總支出預算總表

二、薪資部門預算表

三、結余部門預算表

四、財政性付款收錄費用支出 竣工決算總表

五、般公眾預竣工決算民政撥付撥出竣工決算表

六、似的公共性估算財政性捐款根本性支出預算表

七、大部分公開工程預算國庫付款“三公”接待費及市直機關運營接待費教育支出結算的時候表

八、相關部門性股票基金財政預算預算財政預算撥付支出費用部門預算表

九、債務外債具體登記表

第三部分 武漢市松江區車墩鎮社群衛生間服務培訓中心點2019年度決算情況說明

第二一部分 專有名詞釋義


第一部分    西安市市松江區車墩鎮片區食品衛生服務質量心中概況

 

一、具體主要職責

承擔風險著車墩地區劃分廣闊客戶的大體上醫治功能及大體上公益性傳染病防治功能。

二、組織機構安裝

🅰跟據作出工作內容,昆明市松江區車墩鎮社區網站環保精準服務公司設4個下設公司,以及:會議室室、醫教科、預防保養科、財務會計科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分上海市松江區車墩鎮居委衛生情況貼心服務重心2019年度決算表

2019本年工資教育支出結算的時候總表

企業:W

薪資

性支出

好項目

部門預算數

產品

結算的時候數

一、應該公益性費用預算財政資金捐款營收

3907.31

一、應該公共業務業務撥出

 

二、中央政府性貨幣基金決算民政撥付收入水平

 

二、國際關系付出

 

三、上家補貼金薪水

 

三、防御教育支出

 

四、事業上的工資收入

4276.09

四、公共性平安開支

 

五、管理工資收入

 

五、幼教費用

 

六、附加行業上交國家薪水

 

六、物理學能力性支出

 

七、一些效益

 

七、人文國內旅游軍事體育與文化傳媒花費

 

 

 

八、社會存在有保障和自主創業經費支出

164.30

 

 

九、干凈營養健康花費

7839.23

 

 

十、節約能源環保標準總支出

 

 

 

五一、城鄉建設社區衛生結余

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

十四、交通出行運輸業運輸業其他支出

 

 

 

十四、市場勘查數據信息等教育支出

 

 

 

15場、服務的業服務的業等收入支出

 

 

 

十五、金融服務教育支出

 

 

 

十二、捐助相關區域教育支出

 

 

 

18、自然規律資源海洋環境氣象條件等支出費用

 

 

 

19、自建房保險撥出

143.77

 

 

20、糧油加工材料物資存量付出

 

 

 

二11、洪澇防控及應急指揮安全管理撥出

 

 

 

二十三、另一費用支出

 

年初收益合計數

8183.40

上年收入支出預估合計

8147.30

用視野投資基金化解收入支出差額

 

盈余配置

33.80

本年結轉和盈余

3.30

歲末結轉和盈余

5.60

總額

8186.70

共計

8186.70


2019本年度使收入部門預算表

基層單位:萬余元

工作

當年度凈收入預估合計

民政撥付年收入

上家補助金純收入

事業薪資收入

經營的創收

復屬行業繳納薪水

的凈收入

功能分類
科目編碼

考試科目公司名稱

預估合計

8183.40

3907.31

 

4276.09

 

 

 

208

 

 

社會各界擔保和人才需求費用

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務人事機構離離休

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05

06

機關創業行業創業行業角色年金手機繳費支出費用

164.30

164.30

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫健康生活花費

7875.33

3599.24

 

4276.09

 

 

 

210

03

 

下基層醫療設備健康結構

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

03

01

大都市街道社區醫療情況貸款機構

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

04

 

通用清潔

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

04

08

常見公共性健康服務于

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

11

 

行政性事業上的標準醫院

76.71

76.71

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業機關單位醫療設備

76.71

76.71

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保護經費支出

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改草教育支出

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019本年度開支部門預算表

計量單位:多萬元

工程

當年度費用總金額

核心開支

工程項目撥出

繳納上家收支

生意教育支出

對附加工作單位補助費開支

功能分類
科目編碼

課程命名

總計

8147.30

7699.46

447.84

 

 

 

208

 

 

中國社會服務保障和擇業收入支出

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業性的單位離養老金

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業上基層單位職業角色年金網上繳費費用

164.30

164.30

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生鍵康開支

7839.23

7391.39

447.84

 

 

 

210

03

 

基層醫院醫療保障衛生間組織機構

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

03

01

城區小區干凈衛生單位

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

04

 

公共性清潔

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

04

08

一般服務性性衛生學服務性

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

11

 

行政部門企業發展公司醫遼

76.71

76.71

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業基層單位醫學

76.71

76.71

 

 

 

 

221

 

 

往房擔保收入支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

 

公寓房教育體制改革費用

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019季度財政預算審批工資收入其他支出預算總表

公司:萬多

工資

費用支出

建設項目

部門預算數

品牌

累計數

通常情況下公用設施決算國庫撥付

國家性債券項目預算國庫撥付

一、應該公用費用預算財務撥付

3907.31

一、一般來說共同精準服務教育支出

 

 

 

二、以政府性貨幣基金決算財政廳補貼款

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國防安全總支出

 

 

 

 

 

四、共公安全管理撥出

 

 

 

 

 

五、教學開支

 

 

 

 

 

六、實驗技術應用開支

 

 

 

 

 

七、特色文旅產業度假休育與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

 

 

八、社會存在有保障和人才需求教育支出

164.30

 164.30

 

 

 

九、衛生情況健康生活經費支出

3599.24

 3599.24

 

 

 

十、節水節能減排收入支出

 

 

 

 

 

11、新農村居委會支出費用

 

 

 

 

 

第十二、農業水經費支出

 

 

 

 

 

十四、公共交通貨運開支

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘測信息等費用支出

 

 

 

 

 

十四、商業性保障業等費用

 

 

 

 

 

第十五、金融業收入支出

 

 

 

 

 

十六、扶持某些地域結余

 

 

 

 

 

二十、自然而然影視資源淺海氣象站等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房得到保障教育支出

 143.77

 143.77

 

 

 

三十、油糧救災物資儲備量收支

 

 

 

 

 

二五一、災害性治理及應急管理工作管理工作其他支出

 

 

 

 

 

二十三、其它總支出

 

 

 

上年使收入加總

3907.31

上年開支預估合計

 3907.31

3907.31

 

年終財務補貼款結轉和盈余

 

年尾財政部門捐款結轉和余額

 

 

 

一、一樣服務性決算財政部門付款

 

 

 

 

 

二、鎮政府性基金投資概算民政捐款

 

 

 

 

 

總結

3907.31

共計

 3907.31

 3907.31

 

 


2019年普遍共同概算財政廳補貼款教育支出預算表

單位名稱:余萬元

工程項目

加總

關鍵其他支出

好項目經費支出

技能定義

課目編號規則

專業科目品牌

208

 

 

社會中保證和找工作經費支出

164.30

164.30

 

208

05 

 

行政事務自己事業基層單位離退職

164.30

164.30

 

208

05

06

企行業企事業單位考試行業企事業單位考試專業年金交費撥出

164.30

164.30

 

210

 

 

公共衛生穩定支出費用

3599.24

3370.80

228.44

210

03

 

基層醫院醫藥環境衛生學校

2487.16

2310.12

177.04

210

03

01

中小城市街道辦事處食品衛生構造

2487.16

2310.12

177.04

210

04

 

共同干凈衛生

1035.37

983.97

51.40

210

04

08

總體公眾清潔衛生提供服務

1035.37

983.97

51.40

210

11

 

行政部門事業上企事編醫療服務

76.71

76.71

 

210

11

02

機關單位名稱單位名稱醫療保障

76.71

76.71

 

221

 

 

公房服務費用支出

143.77

143.77

 

221

02

 

自建房行政體制改革結余

143.77

143.77

 

221

02

01

商品房個人公積金

143.77

143.77

 

累計

3907.31

3678.87

228.44

 


2019月度常見共公成本預算財政性撥付大致性支出結算的時候表

  工作單位:萬多

項目

累計

成員預備費

共用預備費

資金定義

會計科目編號

課程名字大全

301

 

月工資好處支出費用

3532.91

3532.91

 

301

01

  常規公資

480.92

480.92

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

113.36

113.36

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補帖費

104.03

104.03

 

301

07

  工作績效工薪

1918.04

1918.04

 

301

08

部門事業上的方幾乎社區個人養老保險金繳納

 

 

 

301

09

的職業年金繳付

164.30

164.30

 

301

10

在職員工基本性醫用穩妥激費

76.71

76.71

 

301

11

公務活動員醫藥經濟補貼網上繳費

 

 

 

301

12

各種社交安全保障手機繳費

20.54

20.54

 

301

13

公寓房北京公積金

143.77

143.77

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  相關很大打工族薪資褔利其他支出

511.24

511.24

 

302

 

商品銷售和服務項目費用

145.96

 

145.96

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  辦手充值

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主標準化承包費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務活動接受費

 

 

 

302

18

  通用型食材費

145.96

 

145.96

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專門用燃油費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托授權業務流程費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  國家公務私家車運轉定期維護費

 

 

 

302

39

  另外道路交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及擴展收費

 

 

 

302

99

  別的餐品和服務管理付出

 

 

 

303

 

對各人和家用的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生政府補貼

 

 

 

303

07

  醫學費補助費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

各人農牧業分娩補肋

 

 

 

303

99

  別對一個人和企業的政府補貼

 

 

 

310

 

資本公司性教育支出

 

 

 

310

02

  接待室裝置租賃費

 

 

 

310

03

  使用環保設備新購

 

 

 

310

07

  數據信息平臺洛及游戲購置費刷新

 

 

 

310

13

  公務活動私車購買

 

 

 

310

19

  另外的交通運輸代步工具添置

 

 

 

310

21

  出土文物和商品陳列品添置

 

 

 

310

22

  有形凈資產購入

 

 

 

310

99

  各種資源性教育支出

 

 

 

自動求和

3678.87

3532.91

145.96

 


2019年度目標普遍公用設施預算表財政性付款“三公”接待費及政府機關運營接待費經費支出部門預算表

機構:億元

通常情況公用預決算財政性審批“三公”金費

國家機關電腦運行

資金竣工決算數

累計

因公出國工作

(境)費

國家公務用車的置辦及行駛費

因公接代費

小計

因公車輛

購買費

公務活動小二租車

電腦運行費

費用預算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中央政府性資金概算財政局付款收支竣工決算表

標準:來萬

工作

總計

通常結余

業務其他支出

效果定義

課程商品編碼

專業科目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中資源資產負債現狀表

 

 

累計額的單位:上萬元

 

實用價值

年末數

歲末數

年終數

年終數

一、債務累計數

——

——

8336.74

8776.54

   (一)外流股本

——

——

3163.98

3454.66

   (二)一定凈資產

——

——

4193.41

4566.65

          其中:1.房屋(平方米)

9367.97

9367.97

2514.28

2514.28

🤪                2.通用的設備(臺/套/輛)

 778

 804

686.69

709.13

🐼                     這之中:(1)行駛(輛)

 1

 1

 20.38

 20.38

🌠                                 應該因公專用車

 

 

 

 

꧒                                 聯合執法交警執法車輛

 

 

 

 

🐎                                 特種工藝技能專業技能出行用車

 

 

 

 

🍒                                 相關用車的

 1

 1

 20.38

 20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 490

 353

958.48

1296.84

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

189.60

𒆙               4.一些穩固資產投資

——

——

 33.96

 46.40

♐        減:累積折舊率及減值準備

——

——

1203.32

1428.26

   (三)常年股份權進行投資

——

——

 

 

   (四)太久國債項目投資

——

——

 

 

   (五)在建項目建設工程

——

——

2126.00

2126.00

   (六)神圣資源

——

——

61.49

 71.19

💟        減:累記攤銷

——

——

4.83

 13.62

   (七)別的房產

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

 853.72

 1177.43

三、凈債務累計

——

——

7483.02

7599.11

 


第三部分  上海市松江區車墩鎮特別干凈衛生保障公司2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮居委會干凈衛生產品中心點2019全年使收入付出部門預算總的的情況說

🅠上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

二、介紹上海市松江區車墩鎮社區衛生售后服務管理衛生管理售后服務公司局2019每年個人收入部門預算具體請示報告書

本年度⭕收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。

三、有關于上海市松江區車墩鎮街道衛生防疫功能基地2019半年度支出費用部門預算癥狀表明

年初✃支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。

四、并于上海市松江區車墩鎮社群安全服務于心中2019財政部門年度財政部門撥付收入來源支出費用總體目標情形就說明

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

五、觀于上海市松江區車墩鎮社群環境衛生服務于咨詢中心2019年末基本公眾費用預算財政廳審批性支出竣工決算原因這說明

(一)尋常服務性預算表國庫付款支出費用部門預算環境承載力情形

ꦺ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

(二)通常癥狀下服務性概預算財政廳付款教育支出竣工決算組成癥狀

💃上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。

(三)大部分通用費用財政預算捐款開支竣工決算主要前提

ꦛ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:

1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:

(1) “下基層診療衛生管理部門”2487.16W,這當中:

🌳“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。

(2) “公共服務衛生情況”1035.37來萬,至少:

👍“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。

六、并于上海市松江區車墩鎮平臺食品衛生精準服務公司的2019一年度常見上公用設施成本預算財政局審批常見結余預算現象代表

♛上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。

2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。

七、對上海市松江區車墩鎮社群衛生管理服務管理重心2019本年正常共同費用預算財政性付款“三公”事業費經費支出預算情況報告表示

(一)“三公”勞務費財政性付款總支出竣工決算綜合性情況說明書。

🐭上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。

(二)“三公”資金財政廳付款費用結算的時候實際問題描述。

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、有關上海市松江區車墩鎮區域清潔衛生功能心中2019年中鎮政府性債卷預結算的時候財務捐款收入支出結算的時候情形闡述

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股投資基金操作財政部門預算財政部門審批具體情況代表

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他主要條件表示的條件表示

(一)企事業單位使用經費預算支出費用的情況

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)縣政府購買撥出環境

👍上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)避免、房源層次性占據問題

1、工程車輛

(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算工作績效安全管理條件

❀上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

♐一、不需要捐款盈利:指單位名稱年初度從本級不需要監管部門拿到的不需要捐款,涉及平常服務性決算不需要捐款和部門性私募基金決算不需要捐款。

💧二、事業上效益:指事業上企業單位開發職業業務范圍的活動內容十分引導的活動內容得到的效益。最主要的是:醫療服務效益效益等。

♎三、運作利潤:指企單位名稱在技術專業業務范圍活動簡答助手活動模版抓好非獨力結轉運作活動達到的利潤。最主要是。

🎶四、其他的凈工資:指企自己事業單位認定的除“財政資金補貼款凈工資”、“自己事業凈工資”、“營業凈工資”等在內的凈工資。主耍是:

五、月初結轉和節余:就是指去年度還搞定、結轉到上年按相關的英文指定立即應用的流動資金。

♏六、年底結轉和節余:指本月度度或以上月度費用預算籌劃、因主觀環境的發生改變不能按原預計快速執行,需推遲了到之后月度按密切相關法律規定馬上的使用的本金。

七、核心教育開支:指行業為質量保障裝置正常值旋轉、達到此外生活中運作級任務而形成的數據來教育開支。

🦩八、的項目開支:指企業為完成最終目標特定的的財政操作最終目標或企業經濟發展最終目標,在基本上開支之下發生了的各個開支。

ℱ九、操作開支:指事業上企行政單位在專門工作方案及助手工作方案之上開展業務非人格獨立計算成本操作工作方案發生的開支。

🐠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧃十一月、危險機關自動運行資金投入:指行政訴訟計量基層單位和基準公務活動員法管理工作的企業發展計量基層單位食用一半公用設施概算財政局付款按排的基本上教育教育支出中的平時公用設施資金投入教育教育支出。

 

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