滬市松江區葉榭鎮街道辦事處干凈貼心服務中央
2018當年度相關部門部門預算
目 錄
第1 部件 武漢市松江區葉榭鎮小區安全售后服務心中簡況
一、大部分工作職責
二、結構裝置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄總支出竣工決算總表
二、使收入部門預算表
三、收支部門預算表
四、民政補貼款納入總支出預算總表
五、通常公益性預預算財政局補貼款開支預算表
六、常見公益性概算民政審批主要總支出竣工決算表
七、似的公用設施費用財政廳付款“三公”資金及部門加載資金總支出部門預算表
八、政府性性投資基金費用財政預算審批撥出預算表
九、股權欠債時候表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步位置 名稱表達
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、核心職權
🅘 以居委會環保功能管理管理公司是以體,全科博士為領導,合理有效率操作居委會網絡資源和不適合技藝,以人良好生活為管理公司,人為單位,居委會為范疇,市場各種需求為指引,以中老人來說婦女、幼兒、中老人來說人、慢性型患病者、殘疾人為本點,以防止居委會的注意環保狀況,考慮大多環保功能管理市場各種需求為原因,融防、治療、中醫保健、復原、良好生活幼兒教育為一梯,有效率、經濟條件、省事、一體化、不間斷的農村基層環保功能管理。由經理主管單位跟據三定設計等有關系指定中含關注意職責填。
二、醫療機構制定
🌳上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度工資支出費用部門預算總表
工作單位:萬塊
效益 |
花費 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、財政廳付款個人收入 |
4039.10 |
一、基本上公用服務撥出 |
|
在這其中:鎮政府性貨幣基金成本預算不需要審批 |
|
二、外交史其他支出 |
|
二、上級部門補助金營收 |
|
三、中國軍事教育支出 |
|
三、事業利潤 |
4896.70 |
四、共同衛生費用支出 |
|
四、運作效益 |
|
五、幼兒教育開支 |
|
五、所屬的單位上交效益 |
|
六、合理技術花費 |
|
六、其余使收入 |
|
七、特色文化休育與傳煤結余 |
|
|
|
八、社交有保障和就業問題收入支出 |
334.76 |
|
|
九、治療衛生學與工作規劃懷孕費用支出 |
8887.35 |
|
|
十、節能公司環保節能結余 |
|
|
|
五一、村鎮社區網站結余 |
|
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
第十五、道路貨物運輸收入支出 |
|
|
|
十四、資源共享地質勘察資料等費用 |
|
|
|
15場、商業樓工作業等經費支出 |
|
|
|
第十六、金融投資費用支出 |
|
|
|
十六、幫扶一些地域付出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋能氣象站等其他支出 |
|
|
|
19、房間的保障支出費用 |
|
|
|
20、糧油加工商品儲備庫撥出 |
|
|
|
二11、其他付出 |
|
本年度效益預估合計 |
8935.80 |
年初經費支出預估合計 |
9222.11 |
用企業發展債券挽救開支差額 |
|
節余分派 |
80.79 |
年末結轉和盈余 |
367.10 |
年底結轉和盈余 |
|
總結 |
9302.90 |
累計 |
9302.90 |
2018半年度薪水竣工決算表
企事業單位:W
內容 |
當年度凈收入總計 |
國庫撥付薪水 |
上家補助費薪資收入 |
事業上薪資 |
自主經營薪資收入 |
附設標準上交國家營收 |
某些收錄 |
||||
功能分類 |
專業科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在有效保障了和求業教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務創業標準離退居二線 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上的院校常規頤養天年保險公司激費性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生系統防疫衛生防疫與記劃懷孕總支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療管理環衛平臺 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市區域衛生管理培訓機構 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的農村基層醫用干凈衛生裝置收入支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生管理 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共性衛生情況服務質量 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成行業醫院 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展工作單位醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018全年收支竣工決算表
公司的:萬多
創業項目 |
年初性支出總金額 |
首要經費支出 |
工作支出費用 |
上交上級部門費用支出 |
生產費用 |
對附設院校補帖開支 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保障措施和擇業費用支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業機關單位離辭職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業政府部門大致社會社保養老公司保險公司網上繳費花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔與打算生孩子性支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療設備干凈設備 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市區域食品衛生構造 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的基層黨組織醫療干凈干凈單位經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生學 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎通用健康的服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門人事計量單位醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事基層單位醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018一年度財政局補貼款純收入付出竣工決算總表
工作單位:萬塊
純收入 |
經費支出 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
預估合計 |
正常公益性費用財政性捐款 |
以政府性私募基金概算財政廳審批 |
一、普遍公開項目預算不需要撥付 |
4039.10 |
一、普通公用工作付出 |
|
|
|
二、鎮政府性私募基金估算不需要撥付 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全開支 |
|
|
|
|
|
四、共同衛生付出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術性其他支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育用品與傳煤付出 |
|
|
|
|
|
八、社會性得到保障和就業的支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、治療安全衛生與項目懷孕其他支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節約能源環保健康支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設居委會花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通網搬家經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源堪探訊息等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、工業服務性業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控總支出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶某些區域費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地深海氣象預報等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房保護花費 |
|
|
|
|
|
2、糧油加工工程設備儲備量收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、別的收支 |
|
|
|
本年度薪水累計 |
4039.10 |
年初收入支出自動求和 |
4039.10 |
4039.10 |
|
月初財政資金補貼款結轉和節余 |
|
年終財政性審批結轉和余額 |
|
|
|
似的服務性預算表財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
區政府性貨幣基金概預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
4039.10 |
總共 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018每年常見公用概算財政性審批開支部門預算表
院校:千元
建設項目 |
自動求和 |
基礎支出費用 |
工程收入支出 |
|||
基本功能歸類 專業科目商品編號 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活有保障和就業問題收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政部門創業的單位離退體 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的政府部門大多頤養安全繳付費用 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療管理安全衛生與準備計生結余 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層員工醫疔衛生學企業 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
城鎮街道衛生學企業 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
其余基層組織診療食品衛生設備總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
幾乎共同清潔售后服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政處事業上企業醫學 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
創業單位名稱整形 |
159.01 |
159.01 |
|
自動求和 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018當年度尋常公共信息概預算國庫付款幾乎結余竣工決算表
方:上萬元
產品 |
累計 |
的人員資金投入 |
公供接待費 |
||
社會經濟分類別 考試科目打碼 |
學科名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪優惠經費支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
一般待遇 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
機關企業發展機構企業發展機構最基本社區養老保險金用費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
員工常見醫藥保費交費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫遼津貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會上擔保繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的月薪褔利經費支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
商品種類和服務其他支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公室費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電費繳費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
電力費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理工作費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化建筑管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
授權委托書相關業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
公會專項資金 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公專車運轉維護費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
另外公路交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本 |
|
|
|
302 |
99 |
許多貨物和服務質量性支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對個體什么是家庭環境的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的現代農業灌溉加工補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的每個人和婚姻的補貼金其他支出 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性收支 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公產品購入 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
轉用環保設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息手機網絡及軟件采購創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通運輸方法購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資本新購 |
|
|
|
310 |
99 |
許多投資性其他支出 |
|
|
|
總金額 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
🍌2018當年度通常情況下公眾財政經費支出預算財政經費支出捐款“三公”接待費及機關事業單位正常運行接待費經費支出部門預算表
公司的:億元
通常情況下公用設施決算不需要審批“三公”金費 |
單位運營 資金結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專用車新購及啟用費 |
公務活動歡迎費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 折舊費費 |
公務接待出行 使用費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018半年度政府機構性理財產品預結算的時候民政捐款性支出結算的時候表
工作單位:萬塊
工作 |
合計數 |
大致總支出 |
工程項目費用 |
|||
功能鍵定義 課程和科目商品編碼 |
科目必名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度股權債務時候表 |
||||
|
|
總額機構:萬 |
||
|
占比 |
顏值 |
||
期初數 |
月底數 |
月初數 |
年初數 |
|
一、財產累計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)的流動財力 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)統一長期待攤費用 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
๊ 基本上因公專用車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
💙 市場監管執勤點公務車 |
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ไ 重型行業技術工藝用車的 |
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꧑ 別的專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
🅺 4.某些不變股本 |
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—— |
761.65 |
570.84 |
♑ 減:累計額折舊費及減值打算 |
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—— |
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(三)短期融資 |
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—— |
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(四)搭建網建設工程 |
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—— |
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428.10 |
(五)無型資產投資 |
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—— |
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🥀 減:累記攤銷 |
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—— |
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(六)別資產投資 |
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二、流動負債累計 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈基金總金額 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于蘇州市松江區葉榭鎮街道社區公共衛生服務培訓中心的2018全年度年收入教育支出預算總的問題就說明
深圳市松江區葉榭鎮平臺健康服務項目中心點2018💜年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、有關杭州市松江區葉榭鎮街道辦環境衛生服務的中心站2018全年度創收預算現象說明書怎么寫
本年度𓂃收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、更多重慶市松江區葉榭鎮社區的服務點站安全衛生的服務點站2018季度教育支出結算的時候實際說明怎么寫
本年度🙈支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、相對于廣州市松江區葉榭鎮片區環保服務保障中心2018財政性年度財政性撥付營收費用整體來說實際情況反映
北京市松江區葉榭鎮街道辦公共衛生提供服務服務所2018𝐆年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、管于濟南市松江區葉榭鎮居委環境衛生服務保障主2018季度一樣共同預算表財政資金撥付教育支出竣工決算現象證明
(一)一般的共同工程預算財政部門付款花費部門預算綜合現狀
深圳市松江區葉榭鎮社區居委會公共衛生服務的中心的2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)基本公益性工程預算財政部門補貼款性支出竣工決算機構具體情況
濟南市松江區葉榭鎮區域食品衛生服務質量中心點2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)基本公用預算表財政局審批費用部門預算具體的情況下
蘇州市松江區葉榭鎮街道社區醫療間產品重點2018♍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🐈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、有關于滬市松江區葉榭鎮社區網站干凈衛生安全服務中2018半年度常見公共性工程預算民政撥付核心付出結算的時候情況這說明
杭州市松江區葉榭鎮區域環衛服務保障學校2018ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1🌄、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ꦦ、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌱七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政廳審批開支結算的時候總體目標情況描述。
滬市松江區葉榭鎮社區網站清潔售后服務學校2018🦂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🐭年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”預備費財政資金付款付出結算的時候大概現象就說明。
2018ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🥂國家公務小二租車自動運行養護開支0.52萬美金。主耍用在小轎車安全。2018年,東莞市松江區葉榭鎮社區服務性站衛生情況服務性重心隸屬關系各預決算單位名稱支出費用財政支出捐款的公務活動專用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、針對武漢市松江區葉榭鎮區域環衛安全服務平臺站2018年縣政府性投資基金成本預算不需要審批結余預算環境說明書
꧒濟南市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生學工作中間2018第四季度無政府機構性債券財政局預算財政局撥付費用。
九、國有制資本管理費用預算財政預算撥付事情代表
😼佛山市松江區葉榭鎮居委會食品衛生功能核心2018年中無國家股資本投資經營者項目預算財政廳審批收入支出。
十、其它根本要點的具體情況報告書
(一)危險機關啟動經費預算收支實際情況
佛山市松江區葉榭鎮片區公共衛生服務核心2018財政年度有機關執行專項經費教育支出。
(二)區政府銷售性支出狀態
傷害市松江區葉榭鎮社區保障站干凈保障中心站2018📖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車量、經過唯一性占存事情
已于2018年12月31日,西安市松江區葉榭鎮特別清潔的服務基地2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考核治理原因
✅上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🤡,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𓆏一、民政職能部門性撥付薪資:指基層單位本全年度從本級民政職能部門性職能部門具有的民政職能部門性撥付,主要包括大部分公共服務項目費用民政職能部門性撥付和政府部性股票基金項目費用民政職能部門性撥付。
꧙二、創業收益:指創業廠家做專注工作活動以至于外掛活動贏得的收益。一般是:醫學收益、醫療耗材收益、另外的收益等。
𝓡三、管理工資:指企業發展企事業編在靠譜保險業務生活名詞解釋配套生活之中實施非自主計算管理生活具有的工資。
四、任何薪水:指標準達成的除“不需要撥付薪水”、“創業薪水”、“生產薪水”等本身的薪水。
五、年終結轉和余額:是以當年度從未做完、結轉到上年按相關聯規則仍然采用的成本。
🎶六、月底結轉和余額:指當年中度或現在年中費用準備、因直接的條件會出現變化無非按原計劃方案落實,需延長到后后年中按有關的規定重新采用的周轉金。
⛦七、大多性費用支出 :指組織為保駕護航組織 常見定期運轉、完成目標任務定期崗位目標任務而發生了的每項性費用支出 。
🧸八、該項目其他花費:指組織為完工指定區域的人事部門本職工作世界任務或事業性發展趨勢方向,在基本上其他花費外面遭受的基本其他花費。
ꦐ九、自主營業性收支:指事業政府部門在技術專業主題營銷主題活動及幫助主題營銷主題活動之上組織開展非自己計算成本自主營業主題營銷主題活動進行的性收支。
🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩲ國慶、危險機關啟用資金投入:指民政行業和符合國家地方公務員法工作管理的事業發展行業用一樣 共同預算表民政審批組織的總體結余中的日常生活公共資金投入結余。