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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區洞涇鎮區域衛生情況工作學校

2018月度部分結算的時候

 

 

 


目  錄

 

一號個部分 成都市松江區洞涇鎮社區網站衛生防疫工作學校情況

一、注意職能作用

二、行政部門部門預算廠家組合

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、利潤費用支出 部門預算總表

二、創收結算的時候表

三、收支結算的時候表

四、國庫補貼款純收入總支出結算的時候總表

五、一般的公用項目預算財政部門撥付性支出預算表

六、普通公用財政廳預算財政廳捐款核心開支部門預算表

七、應該公共信息估算財政性撥付“三公”事業費及工商登記電腦運行事業費教育支出竣工決算表

八、政府機構性基金投資民政預算民政撥付撥出結算的時候表

九、房產外債時候表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四步一些 動詞表示

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、注意工作職責

✤上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、行政部門部門預算單位名稱涉及

給出下列崗位職責,⛦上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
𝐆第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018當年度年收入收支竣工決算總表

院校:萬美元

薪資

其他支出

的項目

預算數

投資項目

竣工決算數

一、財政性撥付收入來源

2887.88

一、應該共同保障總支出

0

  中間:國家性資金成本預算財務撥付

0

二、外交關系撥出

0

二、上司補助金純收入

20.55

三、國防科技收支

0

三、自己事業凈收入

3361.77

四、共公安會花費

0

四、營業收益

0

五、教肓花費

6.22

五、附屬醫院院校上交收益

0

六、完美技術性收入支出

0

六、各種收入來源

350.49

七、企業文化教育與媒體費用

0

 

 

八、世界有效保障和求業收支

377.03

 

 

九、醫療管理公共衛生與計劃怎么寫生孕支出費用

5848.66

 

 

十、節能減排環保節能經費支出

0

 

 

國慶、村鎮建設街道社區性支出

0

 

 

十三、農林業水支出費用

0

 

 

第十三、道路搬家花費

0

 

 

十四、物資堪探訊息等其他支出

0

 

 

十四、工業服務的業等花費

0

 

 

第十六、金融科技教育支出

0

 

 

十六、捐助某個地段教育支出

0

 

 

18、土地資源淺海形象等收入支出

0

 

 

第十九、商品房服務費用

91.42

 

 

三十、調味品物質儲備庫經費支出

0

 

 

二11、其他教育支出

0

當年度收錄預估合計

6620.69

年初其他支出加總

6323.33

用事業上的理財產品解決收入支出差額

0

盈余配資

306.49

期初結轉和余額

22

年初結轉和余額

12.87

總金額

6642.69

總共

6642.69


2018年凈收入部門預算表

組織:W

工作

上年效益總金額

不需要撥付薪資

上一級補助費利潤

事業上的納入

自主經營收錄

附加企業單位上交國家利潤

其他的收入來源

功能分類
科目編碼

會計科目簡稱

加總

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教導經費支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

研習及技能培訓

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓班總支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會上服務保障和大學生就業撥出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政管理事業企事業單位編制企事業單位編制離退休之

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

工作廠家離退休工資

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

行政機關事業心廠家差不多養老人壽保險人壽保險交款費用★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

工商登記人事部門職業年金手機繳費經費支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

社區醫療干凈與年度計劃生肓花費

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

下基層整形環衛部門

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

市政社群環保組織

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

某些基層醫院醫遼公共衛生培訓機構結余

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公用設施清潔

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  核心保障性健康保障

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政管理創業機構醫療器械

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

衛生事業行業醫療器械

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

居住房切實保障開支

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

公房制度改革收入支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

自建房公積金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018本年度開支結算的時候表

企業:萬美元

好項目

上年收入支出累計

一般支出費用

新項目開支

上交國家上家性支出

經營的結余

對復屬公司津貼付出

功能分類
科目編碼

項目分類

累計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

培訓開支

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

規培及教學

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

教育培訓總支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社會生活服務保障和大學生就業付出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政處衛生事業組織離退體

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

事業標準離養老

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

危險機關事業心公司根本健康養老安全交款費用★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

危險機關視野組織專業年金手機繳費費用★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

診療食品衛生與進度表養育總支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

表層醫學干凈設備

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

縣城社區安全安全培訓機構

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

相關基成醫療保健干凈培訓機構支出費用

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公益性清潔

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  基本上公共服務性清潔衛生服務性

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政訴訟人事部門醫藥

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

視野單位名稱醫療保健

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

房產保證付出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅房變革費用

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房屋社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018本年民政審批收入水平開支預算總表

行業:萬塊人民幣

使收入

費用支出

工程

部門預算數

樓盤

合計數

通常情況下公用設施財政廳預算財政廳審批

鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政局審批

一、似的公益性概預算財務付款

2887.88 

一、一樣 共同保障教育支出

 

 

 

二、相關部門性股票基金概算財政支出審批

0 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、中國軍事教育支出

 

 

 

 

 

四、公共性安全保障費用

 

 

 

 

 

五、學校結余

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學的系統教育支出

 

 

 

 

 

七、和文化體育文化與媒體經費支出

 

 

 

 

 

八、市場得到保障和就業的開支

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫治健康與計劃方案生肓結余

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節能降耗標準環保標準費用支出

 

 

 

 

 

11、城鄉居民片區開支

 

 

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

 

 

十四、路網運輸業花費

 

 

 

 

 

十四、信息內容勘察信息內容等支出費用

 

 

 

 

 

第十三、商務售后快餐業等撥出

 

 

 

 

 

十五、金融科技收支

 

 

 

 

 

十六、支援另外地域花費

 

 

 

 

 

18、國土資源浮游生物氣象學等花費

 

 

 

 

 

黨的十九、房產有效保障開支

1.73 

1.73 

 

 

 

二是、調味品物資供應儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二11、某個撥出

 

 

 

當年度效益累計

2887.88 

上年收入支出累計數

2887.88 

2887.88 

 

今年初財政預算補貼款結轉和節余

 

歲末國庫捐款結轉和節余

 

 

 

      正常共公概算不需要付款

 

 

 

 

 

      鎮政府性貨幣基金預算表國庫捐款

 

 

 

 

 

總結

2887.88 

總額

 2887.88

2887.88 

 

 


2018季度普遍共同估算財政撥出審批撥出結算的時候表

廠家:萬多

頂目

預估合計

首要撥出

工作經費支出

系統的分類

科目表項目編碼

課程和科目品牌

205

 

 

幼兒教育花費

6.22 

0 

6.22

205

08

 

規陪及專業培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培訓班撥出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會的有效保障和就業機會付出

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政性行業組織離離休

8.16

8.16

0

208

05

02

人事方離離休

1.22

1.22

0

208

05

 05

市直機關企事業基層單位大多社會個人養老保險費用繳納費用費用支出 ★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

國家機關事業性標準網絡職業年金激費總支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫用食品衛生與進度表生肓教育支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基礎醫用清潔部門

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

省份社區網站環境衛生構造

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

別的表層醫遼安全衛生單位開支

4.09

0

4.09

210

04

 

公用設施清潔衛生

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基本上公共信息衛生防疫服務培訓

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

人事部門企業發展廠家醫療器械

2.35

2.35

0

210

11

02

創業組織醫疔

2.35

2.35

0

211

 

 

自建房保駕護航費用

1.73 

1.73 

0

211

02

 

公寓房創新結余

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

公房住房基金

1.73 

1.73 

0

累計數

2887.88

2444.05

443.83


2018年末一樣公益性預算表財政性付款常見撥出部門預算表

  單位名稱:萬余元

品牌

累計

技術人員費用

公供勞務費

條件分類別

課目編寫代碼

會計分類名字大全

301

 

年終獎金活動經費支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  大致底薪

298.69

298.69

0

301

02

  津貼費補貼金

185.72

185.72

0

301

03

  績效工資

0

0

0

301

06

  餐費補助金費

117.64

117.64

0

301

07

  考核工薪

915.37

915.37

0

301

08

市直機關事業發展部門總體醫療穩定穩定費

4.95

4.95

0

301

09

職業技能年金繳納費用

3.96

3.96

0

301

10

機關人員常見診療人壽保險付費

78.08

78.08

0

301

11

因公員醫疔津貼交費

0

0

0

301

12

另外的社會的保障機制繳納費用

8.77

8.77

0

301

13

居住房社保公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫院費

0

0

0

301

99

  某個待遇特權性支出

555.87

555.87

0

302

 

進口商品和工作教育支出

272.63

0

272.63

302

01

  辦工費

0

0

0

302

02

  印刷廠費

11.17

0

11.17

302

03

  咨詢了解費

0

0

0

302

04

  程序費

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  電費繳費

66.16

0

66.16

302

07

  輕工費

11.95

0

11.95

302

08

  采暖費

0

0

0

302

09

  物業管理方法管理方法費

149.21

0

149.21

302

11

  旅差費

0

0

0

302

12

  因公出國留學(境)成本費用

0

0

0

302

13

  修理(護)費

0

0

0

302

14

  租賃服務費

0

0

0

302

15

  會議觸屏費

0

0

0

302

16

  培養費

0

0

0

302

17

  公務接待廳接待廳費

0

0

0

302

18

  專業資料費

0

0

0

302

24

  被裝添置費

0

0

0

302

25

  專屬助燃劑費

0

0

0

302

26

  勞務費費

0

0

0

302

27

  下令讓業務量費

0

0

0

302

28

  工會組織資金投入

0

0

0

302

29

  員工福利費

10.8

0

10.8

302

31

  公務接待小二租車行駛維護費

0

0

0

302

39

  別的出行手續費

0

0

0

302

40

  稅金及額外添加預算

0

0

0

302

99

  其余各種商品和服務性收入支出

17.1

0

17.1

303

 

對人和普通家庭的經濟補貼

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退體費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  人生補貼金

0

0

0

303

07

  治療費經濟補貼

0

0

0

303

08

  資助金

0

0

0

303

09

  權益金

0.64

0.64

0

303

10

個體戶綠植基地出產津貼

0

0

0

303

99

  其它個人的和家的補助費收入支出

0

0

0

310

 

金融資本性收支

0

0

0

310

02

  辦公樓機 添置

0

0

0

310

03

  專門的設備購入

0

0

0

310

07

  信息內容互聯網及pc軟件購入最新

0

0

0

310

13

  公務活動專用車添置

0

0

0

310

19

  其他城市交通設備購買

0

0

0

310

22

  無形之中固定資產購入

0

0

0

310

99

  另外資本性教育支出

0

0

0

總金額

2444.05

2171.42

272.63

 


✨2018年終應該公眾成本預算財政部門捐款“三公”資金投入及政府部門運作資金投入費用支出 結算的時候表

公司:百萬元

基本公開預算表財政部門補貼款“三公”費用

工商登記工作

經費預算竣工決算數

累計數

因公出國工作

(境)費

國家公務私家車租賃費及正常運行費

國家公務接待處費

小計

公務活動公務車

購置費費

國家公務用車的

使用費

概預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

概預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018財政資金年度以政府性理財產品財政資金預算財政資金補貼款結余竣工決算表

計量單位:萬多

工程項目

合計數

基本的費用

工程項目付出

作用種類

會計分類商品編號

課目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度金融資產資產負債前提表

 

 

總額行業:萬的大寫

 

需求量

實用價值

期初數

年尾數

年末數

年尾數

一、股權自動求和

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)傳播財產

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)固定位置資產投資

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

𓆉                          一樣因公使用車

 0

 0

 0

 0

🐎                          辦案交警執法車輛租賃

 0

 0

0 

 0

ဣ                          勞動防護的專業技術專用車

 0

 0

 0

 0

ജ                          其他專用車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🍌               4.其它固定住資金

——

——

 590.51

 703.62

⭕        減:當年度折舊率及減值工作

——

——

 0

 0

   (三)短期項目投資

——

——

 0

 0

   (四)開建項目

——

——

 0

 0

   (五)隱形的資產投資

——

——

 0

 0

🅷        減:累計額攤銷

——

——

 0

 0

   (六)任何股本

——

——

 0

 0

二、欠債合計數

——

——

 856.86

 753.89

三、凈財產累計

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對沈陽市松江區洞涇鎮街道辦事處安全衛生服務管理中心局2018全年度收入水平收支部門預算綜合的情況代表

北京市松江區洞涇鎮街道辦事處食品衛生工作咨詢中心2018🎐年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、并于重慶市松江區洞涇鎮街道辦事處清潔保障基地2018本年效益結算的時候癥狀介紹

年初ꦍ收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、針對沈陽市松江區洞涇鎮社區服務站衛生情況服務中間2018季度經費支出預算實際情況說

本年度𒉰支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、更多成都市市松江區洞涇鎮街道辦環境衛生服務性重點2018本年度財政性補貼款收益性支出整體情況發生解釋

佛山市松江區洞涇鎮社區服務的管理中心衛生間服務的管理中心2018🙈年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、觀于杭州市松江區洞涇鎮居委健康的服務機構2018年中一般的公益性財政性預算財政性捐款結余結算的時候情況原因分析

(一)似的公眾成本預算國庫捐款費用部門預算總體性事情

武漢市松江區洞涇鎮區域環境衛生功能服務部2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)正常公開概預算財政廳捐款開支預算結構類型現狀

深圳市松江區洞涇鎮社區衛生服務保障監督衛生監督服務保障主2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一樣 公開民政預算民政補貼款費用部門預算到底環境

蘇州市松江區洞涇鎮社區工作心中清潔衛生工作心中2018🐓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1ไ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4ꦡ、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在工作中公司員工的的職業年金繳付其他支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:教職工的診療商業險繳納收支♔。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9🗹、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、光于西安市松江區洞涇鎮街道社區安全工作中心站2018一年度一半公眾概預算民政補貼款一般花費結算的時候癥狀詳細說明

濟南市松江區洞涇鎮片區環保保障中心的2018𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1👍、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、相關武漢市松江區洞涇鎮居委會衛生學產品中央2018財政廳年度一樣 通用費用預算財政廳撥付“三公”資金性支出部門預算條件講解

南京市松江區洞涇鎮平臺干凈衛生服務項目中心2018本年無“三公”費用財政性補貼款開支。

八、關羽杭州市松江區洞涇鎮社區業務站食品衛生業務主2018第四季度地方政府性資金成本預算民政撥付其他支出部門預算狀態情況說明書

𒁃武漢市松江區洞涇鎮片區健康貼心服務站站2018全年度無相關部門性投資基金財政預算預算財政預算審批開支。

九、公有資金銷售經營決算國庫補貼款癥狀描述

💙天津市松江區洞涇鎮小區公共衛生產品中央2018一年度無公有資本管理企業經營項目預算財政資金補貼款其他支出。

十、一些首要相關事宜的癥狀說

(一)政府部門行駛預備費總支出前提

西安市松江區洞涇鎮社區衛生服務于間衛生間服務于中間2018本年度有機關運營費用收入支出。

(二)政府部采購計劃付出條件

佛山市松江區洞涇鎮街道辦干凈衛生功能重心2018༒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018𒈔年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)汽車、房子專項 占用率情形

成都市松江區洞涇鎮片區衛生間售后服務中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算考核菅理現象

蘇州市松江區洞涇鎮片區干凈的管理中心點2018全年度成本成本決算事情運行績效評價評價考核治理系統體系的重要性事情開展調研現狀給出:本單位部門樹立了給出成本成本決算事情運行績效評價評價考核治理系統體系的重要性體系的重要性:杭州市松江區洞涇鎮社區居委會貼心售后服務防疫環衛防疫貼心售后服務點局成本成本決算事情運行績效評價評價考核治理系統體系的重要性體系的重要性,樹立了杭州市松江區洞涇鎮社區居委會貼心售后服務防疫環衛防疫貼心售后服務點局的成本成本決算事情運行績效評價評價考核治理系統體系的重要性事情體系;全全部過程事情運行績效評價評價考核治理系統體系的重要性開展現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ꦬ一、不需要性預決算性個部門付款收入來源:指單位名稱上全年度從本級不需要性預決算性個部門個部門獲得的不需要性預決算性個部門付款,也包括平常公共性預決算不需要性預決算性個部門付款和政府部門性股權基金預決算不需要性預決算性個部門付款。

🎐二、衛生企業發展效益:指衛生企業發展計量單位積極開展專業業務部活動下列不屬于協助活動拿得的效益。主要是:醫療機構效益等。

🅺三、自主經營管理創收來源:指事業發展單位名稱在專注服務活躍非常助手活躍之下開設非自主選擇自主經營管理活躍提供的創收來源。

ജ四、另外工資:指組織作為的除“財政支出捐款工資”、“衛生事業工資”、“經營者工資”等或者的工資。一般是:盤盈工資等。

五、年初結轉和節余:就是指當年度暫不完工、結轉到年初按想關暫行規定接著安全使用的資金量。

ౠ六、年底結轉和節余:指上年終或此前年終費用預算設置、因直接必要條件形成的變化是無法按原計劃表方案,需遲緩到未來的日子里年終按管于約定馬上利用的信貸資金。

🌄七、常見花費:指政府部門為的保障培訓機構正常人轉運、已完成日常生活工作的日常任務而發生的的每項花費。

𒆙八、頂目性花費:指機關單位為實現對應的人事部門事情人物或行業發展進步計劃,在基本上性花費后發生了的四項性花費。

▨九、操作開支:指自己事業標準在技術行動形式及氧化硅行動形式后落實非獨自成本核算操作行動形式形成的開支。

𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥂十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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