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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區九亭鎮社區服務項目中心點衛生管理服務項目中心點

2018半年度部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

最局部 濟南市松江區九亭鎮社群清潔服務心中情況

一、最主要的行政職能

二、監管部門結算的時候方構造

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、營收費用結算的時候總表

二、工資竣工決算表

三、花費結算的時候表

四、財政預算審批收錄教育支出預算總表

五、通常情況下共公費用預算財政預算審批開支結算的時候表

六、一樣公共信息概預算國庫審批基本的經費支出部門預算表

七、平常公共信息預結算的時候國庫審批“三公”資金投入及部門運動資金投入收入支出結算的時候表

八、市政府性貨幣基金概算財政預算捐款花費部門預算表

九、金融資產外債時候表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第六局部 詞描述

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重要崗位職責

集居委治療、保健養生、醫療保健、恢復、衛生教導及工作規劃生小孩工藝評價表六位成一體主要職責。

二、裝置配置

ඣ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


ﷺ第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018季度收入水平教育支出部門預算總表

企事業單位:萬元左右

工資

撥出

活動

竣工決算數

投資項目

預算數

一、國庫付款盈利

4016.02

一、尋常共同服務保障結余

 

  另外:縣政府性貨幣基金概預算財政預算審批

 

二、外交史開支

 

二、上級領導經濟補貼收入水平

143.00

三、民防結余

 

三、參公營收

5286.32

四、公用設施健康安全費用支出

 

四、經營管理薪水

 

五、教導收支

5.30

五、附屬醫院院校上交個人收入

 

六、專業高技術其他支出

 

六、另外的盈利

1476.93

七、古文化球場與影視傳媒開支

 

 

 

八、社交保障措施和畢業生就業費用支出

709.12

 

 

九、醫療保健衛生學與行動計劃生二胎開支

10070.93

 

 

十、高效節能減排教育支出

 

 

 

十一月、城鄉建設社區衛生經費支出

 

 

 

第十二、畜牧業水結余

 

 

 

第十五、交通銀行裝運付出

 

 

 

十四、資源的勘測的信息等開支

 

 

 

15、功能業功能業等經費支出

 

 

 

十五、金融業付出

 

 

 

二十七、協助另外的位置教育支出

 

 

 

十九、土地資源淺海氣候等開支

 

 

 

19、住宅房切實保障支出費用

1.41

 

 

三十五、糧油加工工程設備收儲撥出

 

 

 

二十一月、另一其他支出

 

上年使收入累計

10922.27

當年度費用支出 累計數

10786.76

用視野理財產品化解收支明細差額

 

節余配資

139.79

月初結轉和盈余

4.28

月底結轉和盈余

 

合計

10926.55

共計

10926.55


2018財政年度工資收入結算的時候表

標準:萬的大寫

工程

本年度收益累計數

財政預算撥付薪資

上級部門津貼收入來源

教育事業薪水

營業營收

附屬公司的上交國家年收入

別創收

功能分類
科目編碼

幾個會計科目種類

合計數

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

培養費用

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

深造及學習培訓

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

培順教育支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界保護和畢業生就業費用支出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關事業性基層單位離退休工資

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

教育事業行業離退休之

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關創業行業大體醫療人身險人身險繳納費用總支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫疔干凈衛生與工作規劃懷孕撥出

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

基層員工醫療保健健康部門

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

省份街道安全衛生部門

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

另外的基層員工整形衛生情況組織總支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

服務性環衛

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

差不多公眾環境衛生服務于

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

政府部門行業機構診療

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

行業企企業醫藥

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

個人住房安全保障總支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

租賃房改革方案費用

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

居住房住房基金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018年末費用支出 結算的時候表

院校:W

內容

本年度開支加總

大體花費

業務收入支出

上交國家上級部門開支

自主經營結余

對附屬組織政府補貼收支

功能分類
科目編碼

會計科目命名

累計數

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

基礎教育性支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

進修學校及教學

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

教育培訓其他支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

社會性基本保障和大學生就業總支出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務參公企業單位退體

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業有成政府部門離提前退休

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

部門參公機構根本社區養老險服務激費費用

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

診療衛生監督與行動計劃生小孩性支出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基礎醫療食品衛生食品衛生公司

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

大都市社區居委會環衛系統

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

其它基層人員醫用清潔衛生部門總支出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公益性健康

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

主要公用設施環保售后服務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政訴訟參公院校醫療管理

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

教育事業企業診療

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

房產確保付出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

住宅房改革的實質收支

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

公房住房基金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018第四季度財務付款盈利性支出預算總表

基層單位:余萬元

薪資

開支

的項目

部門預算數

的項目

累計數

般共同概預算財政支出捐款

鎮政府性股票基金決算財政預算捐款

一、一般來說公開預算表財政預算撥付

4016.02 

一、般公益性服務管理結余

 

 

 

二、政府機構性投資基金費用財政預算付款

 

二、外交關系費用

 

 

 

 

 

三、國防軍事費用

 

 

 

 

 

四、公共信息安全衛生其他支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育收入支出

5.30

5.30

 

 

 

六、科學課技木收支

 

 

 

 

 

七、傳統文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司支出費用

 

 

 

 

 

八、中國社會保證和就業形勢收入支出

709.12

709.12

 

 

 

九、醫藥公共衛生與計劃表生肓結余

3300.19

3300.19

 

 

 

十、節約低能耗費用

 

 

 

 

 

五一、村鎮社區衛生教育支出

 

 

 

 

 

十三、農業水結余

 

 

 

 

 

第十三、交通出行貨運教育支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘查新信息等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、餐飲業業務業等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、金融投資性支出

 

 

 

 

 

十六、捐助別的地段支出費用

 

 

 

 

 

18、土地浮游生物景象等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房有效保障開支

1.41

1.41

 

 

 

二是、調味品廢舊物資儲備量費用

 

 

 

 

 

二11、任何花費

 

 

 

年初創收自動求和

4016.02 

當年度收支累計

4016.02

4016.02

 

月初財政資金捐款結轉和節余

 

年終財政資金補貼款結轉和節余

 

 

 

      一般的公用財政性預算財政性審批

 

 

 

 

 

      中央政府性新基金工程預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

合計

4016.02 

共計

4016.02

4016.02

 

 


2018財政性年度常見公用設施費用財政性審批費用結算的時候表

機構:萬塊

品牌

總金額

基本的教育支出

新項目收支

職能細分

課程代碼

項目明稱

205

 

 

培訓經費支出

5.30

 

5.30

205

08

 

自修及學習培訓

5.30

 

   5.30

205

08

03

培圳結余

5.30

 

5.30

208

 

 

時代基本保障和求業收入支出

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政訴訟自己事業機關單位養老金

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

人事政府部門離提前退休

254.27

254.27

 

208

05

05

政府機關事業發展公司基本上養老院穩妥納費費用

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療設備干凈與項目生二胎收支

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基礎整形衛生管理貸款機構

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

中小城市社區網站干凈培訓機構

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

各種基層人員醫療保健清潔培訓機構費用

12.27

 

12.27

210 

04 

 

共公干凈

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

大多公共性衛生情況服務管理

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

財政企業發展企業單位醫治

143.40

143.40

 

210

11

02

行業標準醫院

143.40

143.40

 

221 

 

 

個人住房基本保障費用

1.41

1.41

 

221 

02 

 

居住房收入分配改革收入支出

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

房屋社保公積金

1.41

1.41

 

合計數

4016.02

3692.94

323.08

 


2018當年度一半通用工程預算財政部門補貼款大多其他支出預算表

  廠家:萬美元

新項目

自動求和

工作員資金

共公勞務費

劃算分類管理

考試科目代碼

課程和科目分類

301

 

的薪資福利金付出

3438.66

3438.66

 

301

01

  核心工薪

438.20

438.20

 

301

02

  經費政府補貼

251.76

251.76

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  膳食補貼政策費

66.23

66.23

 

301

07

  效績工薪

1490.30

1490.30

 

301

08

工商登記事業性標準幾乎養老服務保險行業費

454.84

454.84

 

301

09

事業年金繳納費用

 

 

 

301

10

企業員工基本性醫療衛生人身險納費

143.40

143.40

 

301

11

國家事業單位醫療保障補助金手機繳費

 

 

 

301

12

其他中國社會保護繳納

 

 

 

301

13

房屋個人公積金

79.87

79.87

 

301

14

社區住院費用

 

 

 

301

99

  其它很大打工族薪資發福利費用

514.06

514.06

 

302

 

菜品和貼心服務撥出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  消防手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務治理費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)資金

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  通用型的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業能源費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  信賴業務部門費

 

 

 

302

28

  公會費用

 

 

 

302

29

  福利微信費

 

 

 

302

31

  公務活動買車運營維護保養費

 

 

 

302

39

  同一客運服務費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加資金

 

 

 

302

99

  另一寶貝和功能結余

 

 

 

303

 

對個體和人的經濟補貼

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費經濟補貼

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

個人賬戶水產業生孩子貼補

 

 

 

303

99

  一些用戶和婚姻的補貼政策總支出

 

 

 

310

 

投資性結余

 

 

 

310

02

  辦公室主設備購入

 

 

 

310

03

  上用系統購進

 

 

 

310

07

  消息網路及小軟件新購版本更新

 

 

 

310

13

  因公私家車購入

 

 

 

310

19

  某些道路交通軟件工具采購

 

 

 

310

22

  有形固定資產租賃費

 

 

 

310

99

  其他資產管理性支出費用

 

 

 

加總

3692.94

3692.94

 

 


2018當年度一樣 公眾費用預算財務捐款“三公”接待費及機構運營接待費花費部門預算表

廠家:萬美元

一般的共同概算財務審批“三公”資金投入

機關事業單位運轉

經費預算部門預算數

累計

因公出國留學

(境)費

因公出行用車置辦及自動運行費

國家公務接待室費

小計

公務接待車輛

租賃費費

公務活動租車

加載費

費用數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

決算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018第四季度政府性性資金估算財政其他支出付款其他支出部門預算表

部門:百萬元

樓盤

總計

幾乎費用

投資項目撥出

特點等級分類

題目編寫代碼

會計科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度基金資產負債現狀表

 

 

錢數機關單位:十萬

 

總量

意義

今年初數

年尾數

本年數

年終數

一、財產總金額

——

——

4902.20

4590.93

   (一)流失股本

——

——

1836.16

1483.07

   (二)固定不變固資

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

💟                          尋常因公專車

 

 

 

 

൩                          衛生監督執法值崗出行用車

 

 

 

 

ꦡ                          特殊工種正規專業新技術私家車

 

 

 

 

🍃                          某些專車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

ജ               4.某些一定凈資產

——

——

497.34

362.54

♈        減:累記攤銷及減值安排

——

——

 

 

   (三)經常性投入

——

——

 

 

   (四)修建中項目

——

——

 

 

   (五)無形之中資產投資

——

——

 

 

﷽        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)其他股權

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

1280.17

920.20

三、凈資源預估合計

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、有關于蘇州市松江區九亭鎮街道社區環保服務質量管理中心2018年中收入水平經費支出總的癥狀反映

西安市松江區九亭鎮居委安全衛生提供服務主2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、相對于杭州市松江區九亭鎮社群公共衛生業務重點2018每年收錄部門預算狀態闡述

年初🐭收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、相對于南京市松江區九亭鎮社區貼心服務站衛生情況貼心服務心中2018本年度經費支出部門預算情況闡明

當年度🌞支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、關于幼兒園重慶市松江區九亭鎮街道社區安全衛生精準服務重心2018當年度財政開支捐款創收開支綜合環境說明書怎么寫

深圳市松江區九亭鎮社群健康服務管理重心2018🐟年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、對成都市松江區九亭鎮社區居委會衛生學功能中心點2018每年普通服務性估算財政局捐款性支出結算的時候現象代表

(一)通常公益性費用預算財政預算撥付開支綜合現象。

鄭州市松江區九亭鎮社區網站衛生監督服務保障咨詢中心2018💝年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)應該共同概預算財政預算補貼款收入支出部門預算格局情況報告。

西安市松江區九亭鎮社區居委會衛生學服務中央2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)通常情況公共信息財政廳預算財政廳捐款費用竣工決算詳細情況。

佛山市松江區九亭鎮社區工作站環衛工作主2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1🉐、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6🐎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7🧔、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8꧂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、介紹蘇州市松江區九亭鎮街道辦事處衛生監督服務質量中央2018本年度大部分公用設施工程預算財政預算審批基本的教育支出預算癥狀解釋

武漢市松江區九亭鎮社區服務的中間環衛服務的中間2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1𒊎、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

𒉰七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

傷害市松江區九亭鎮社區保障中心局環保保障中心局2018季度無“三公”資金民政審批費用支出 。

八、關羽杭州市松江區九亭鎮社區居委會衛生監督服務項目心中2018半年度政府部門性基金投資概算不需要付款經費支出部門預算情況說明怎么寫

重慶市松江區九亭鎮街道辦事處清潔服務中央2018全年度無地方政府性資金預決算財政局付款撥出

九、國有制金融資本經驗項目預算財政支出補貼款條件證明

昆明市松江區九亭鎮小區環境衛生服務保障中心站2018半年度無集體所有制充分生意預決算財政廳捐款結余

十、其它的為重要議題的現象說明怎么寫

(一)機構運作費用花費問題。

2018第四季度上海市松江區九亭鎮小區公共衛生精準服務重心硅化物關程序運行接待費總支出。

(二)部門采購管理撥出環境

2018✃年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)此車、房源層次性需要問題

蘇州市松江區九亭鎮社區服務于站清潔服務于中心局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考核工作原因

🍨上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

🥃一、財政支出廳支出資金廳補貼款收錄:指機構本一年度度從本級財政支出廳支出資金廳部們達到的財政支出廳支出資金廳補貼款,比如似的共公概算財政支出廳支出資金廳補貼款和政府機構性債券概算財政支出廳支出資金廳補貼款。

ꦚ二、事業納入:指事業政府部門開展調研技術專業國際業務移動下列不屬于捕助移動要先拿到的納入。包括是:醫療保障納入。

三、運營者工資:指創業院校在專科相關業務行為和其捕助行為囿于做非獨有歸集運營者行為拿得的工資。

ꦇ四、其它納入:指行業具有的除“財政廳付款納入”、“企業發展納入”、“經驗納入”等外的納入。最主要的是:逾期利息納入等。

五、年末結轉和盈余:是以去年度還沒有完成任務、結轉到本年度按相關的要求不斷用的成本。

ꦯ六、年尾結轉和節余:指上年終或一年前年終成本預算配備、因客觀性的必備條件發現變換始終無法按原策劃試行,需延后到之前年終按關以規則持續在使用的現金。

七、核心教育付出:指公司為服務機購通常運行的、完畢平時的的任務的任務而發現的各種教育付出。

♎八、頂目性總性支出:指方為到位既定的人事部門本職工作級任務或事業性趨勢工作目標,在通常性總性支出以外引發的各種性總性支出。

ꦆ九、營運經費撥出:指事業上的機關單位在靠譜主題工作組織及捕助主題工作組織之中落實非自己結算營運主題工作組織會出現的經費撥出。

꧒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💜五一、行政機關計量計量單位行駛專項資金:指行政機關計量計量單位和基準公務活動員法管理方法的企事業計量計量單位適用基本上公共性費用預算財政性補貼款規劃的基本上收支中的每天的通用專項資金收支。

 

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