米乐M6

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/九亭鎮社群食品衛生保障重點
2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區九亭鎮街道安全服務管理中

2019全年度部門預算

 


目  錄

 

第一名部門 武漢市松江區九亭鎮社區網站清潔功能中概貌

一、包括職權

二、部門安裝

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收入來源收入支出預算總表

二、薪資收入預算表

三、開支結算的時候表

四、國庫捐款個人收入開支預算總表

五、一半公共服務工程預算不需要付款開支部門預算表

六、差不多上服務性概算財政局審批差不多教育支出預算表

七、基本上公眾預算財政收入支出審批“三公”資金投入及行政單位程序運行資金投入收入支出預算表

八、政府辦公室性股權基金概預算財政性補貼款費用竣工決算表

九、股權負債率情況表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第六一些 詞解悉


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、通常管理職能

集街道社區應對、養生、整形、康復護理、身心健康教導及計劃表生二胎技術設備建議六位合二為一管理職能。

二、系統使用

☂根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019財政年度工資收入花費預算總表

組織:十萬

納入

結余

工作

部門預算數

內容

結算的時候數

一、般公用設施概預算財政局捐款使收入

4421.60

一、一樣共公工作性支出

 

二、國家性股票基金財務預算財務捐款盈利

 

二、外交政策付出

 

三、上家補帖薪資

 

三、中國國防費用支出

 

四、教育事業純收入

7788.02

四、公眾防護費用

 

五、生產利潤

 

五、幼兒教育支出費用

6.94

六、附設廠家上交國家薪資收入

 

六、科學實驗科技開支

 

七、別的收錄

10.55

七、人文精神市場運動與影視文化總支出

 

 

 

八、中國社會維護和學生就業費用

4.88

 

 

九、衛生間綠色健康費用

12003.32

 

 

十、能效優質收入支出

 

 

 

十一月、城鄉經濟片區撥出

 

 

 

第十二、畜牧業水支出費用

 

 

 

第十五、交通管理車輛教育支出

 

 

 

十四、資源勘察信息查詢等性支出

 

 

 

第十三、行業保障業等經費支出

 

 

 

第十六、網絡金融總支出

 

 

 

二十七、支助別區域支出費用

 

 

 

十九、自然是產品海洋生物氣象學等教育支出

 

 

 

黨的十九、公房保駕護航支出費用

117.46

 

 

20、油糧東西存量費用支出

 

 

 

二十一國慶、災難防范及應急處置管理系統花費

 

 

 

二12、別總支出

 

當年度營收總金額

12220.17

當年度費用自動求和

12132.60

用事業上的股票基金挽救收入支出表差額

 

盈余重新分配

75.70

年末結轉和余額

 

半年度結轉和余額

11.87

總結

12220.17

累計

12220.17


2019每年純收入竣工決算表

單位名稱:萬元左右

頂目

當年度年收入總金額

不需要補貼款創收

上家補貼政策年收入

事業有成年收入

營運個人收入

付屬企業繳納工資

其他的使收入

 

功能分類
科目編碼

會計科目稱謂

 
 

總金額

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

基礎教育教育支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

研習及培訓學校

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  教育培訓付出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

中國社會維護和出去上班性支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

政府部門視野組織離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業有成部門離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

干凈衛生身體性支出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層員工醫遼安全組織機構

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  縣城社區衛生服務情況衛生情況組織

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

通用環保

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  大致服務質量性健康服務質量

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

房間改革創新花費

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  商品房個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019年終費用支出 竣工決算表

機關單位:萬美元

該項目

當年度收入支出總計

大體費用支出

該項目費用

上交國家上一級付出

經營管理支出費用

對附帶企業單位補助金費用

功能分類
科目編碼

專業科目簡稱

總金額

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

教育教學付出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

研習及培訓學校

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  教育培訓開支

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

市場維護和就業機會其他支出

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政部門企業發展公司的離養老金

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業發展部門離養老金

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

安全身心健康性支出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基層黨組織醫用衛生間機購

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  縣城居委安全衛生平臺

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

共公環境衛生

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  主要共公安全衛生的服務

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

房屋安全保障收入支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

往房轉型收支

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  商品房公積金貸款

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019年終財政廳捐款薪水結余竣工決算總表

計量單位:萬是

效益

性支出

產品

部門預算數

活動

累計數

普通公開估算國庫捐款

區政府性私募基金預算表財政局捐款

一、常見公用設施費用預算財政廳撥付

4421.60 

一、通常公共信息服務于收支

 

 

 

二、市政府性貨幣基金估算財政支出補貼款

 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、國防教育支出費用

 

 

 

 

 

四、共同平安支出費用

 

 

 

 

 

五、教育輔導費用支出

 

 

 

 

 

六、科學高技術高技術教育支出

 

 

 

 

 

七、文化知識景區體肓與傳媒業收入支出

 

 

 

 

 

八、市場安全保障和大學生就業結余

4.88

4.88

 

 

 

九、干凈健康生活性支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、節能技術環保節能費用支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設社區居委會費用

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、公路道路交通物流付出

 

 

 

 

 

十四、市場地質勘察信心等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、商用服務培訓業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、財富管理結余

 

 

 

 

 

十六、捐助一些沿海地區性支出

 

 

 

 

 

18、自然生態網絡資源海域氣象局等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房安全保障費用

117.46

117.46

 

 

 

三十五、糧油食品應急物資儲備量支出費用

 

 

 

 

 

二五一、地震災害防制及急救管控支出費用

 

 

 

 

 

二第十二、其它的收支

 

 

 

上年收錄加總

4421.60 

上年收入支出加總

4421.60

4421.60

 

期初財政支出補貼款結轉和余額

 

月底不需要捐款結轉和節余

 

 

 

一、基本公共性概算財政預算撥付

 

 

 

 

 

二、國家性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政部門付款

 

 

 

 

 

共計

4421.60 

共計

4421.60

4421.60

 

 


2019全年度普遍公益性估算財政部門審批教育支出部門預算表

企事業單位:70萬

頂目

合計數

大致教育支出

工程花費

功能性分為

課程和科目商品編碼

學科名號

208

 

 

社會發展安全保障和工作費用

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政機關事業企業單位離退休之

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  參公計量單位離退居二線

4.88

4.88

 

210 

 

 

建康建康付出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基層醫院醫療環衛環衛裝置

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  大城市居委公共衛生公司

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公益性衛生防疫

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  根本共同衛生防疫安全服務

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

房屋有效保障了性支出

117.46

117.46

 

221 

02 

 

住宅改善其他支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  商品房社保公積金

117.46

117.46

 

總金額

4421.60

4207.64

213.96

 


2019年終大部分公用設施費用預算不需要撥付大多費用結算的時候表

  公司:萬余元

項目

自動求和

人工資金

通用勞務費

資金進行分類

幾個會計科目商品編碼

幾個會計科目標題

301

 

的薪資活動費用支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  基本性公資

527.98

527.98

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

246.12

246.12

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  膳食補助金費

167.62

167.62

 

301

07

  績效考核基本工資

1785.14

1785.14

 

301

08

危險機關事業性公司的首要醫養保險行業繳納費用

424.20

424.20

 

301

09

職業技能年金付款

192.92

192.92

 

301

10

在職員工基本的醫療管理人身險繳付

229.20

229.20

 

301

11

因公員醫院補貼政策激費

 

 

 

301

12

任何社會性保障機制交費

30.94

30.94

 

301

13

公房個人公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  其他公司員工福利收支

201.18

201.18

 

302

 

產品和服務管理性支出

280.00

 

280.00

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  辦理手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業控制公司控制費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  國家公務接待廳費

 

 

 

302

18

  多功能相關雜費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  請求業務員費

 

 

 

302

28

  總工會經費支出

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  因公出行啟動保障費

 

 

 

302

39

  其它公路網預算

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加保險費用

 

 

 

302

99

  其他品牌和精準服務經費支出

 

 

 

303

 

對自己和家族的補貼費

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補帖

 

 

 

303

07

  整形費補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

各人水產業生產補貼金

 

 

 

303

99

  許多對人個和家的補貼

 

 

 

310

 

資產性開支

 

 

 

310

02

  辦公裝修機械設備添置

 

 

 

310

03

  專屬設施購入

 

 

 

310

07

  信息查詢線上及工具添置版本更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行用車采購

 

 

 

310

19

  的交行工貝購置費

 

 

 

310

21

  文物保護單位和陳列方面品采購

 

 

 

310

22

  隱約股權折舊費

 

 

 

310

99

  其它資本管理性經費支出

 

 

 

預估合計

4207.64

3927.64

280.00

 


2019全年度常見公開預算不需要補貼款“三公”資金投入及行政機關加載資金投入收入支出預算表

政府部門:萬的大寫

正常服務性預算表財政局付款“三公”金費

工商登記電腦運行

資金投入預算數

加總

因公出國旅游

(境)費

因公出行購入及工作費

因公接待室費

小計

公務活動車輛使用

置辦費

公務接待買車

運作費

財政預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

估算數

預算數

預決算數

結算的時候數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019本年政府部門性股權基金概算不需要補貼款教育支出部門預算表

基層單位:百萬元

新項目

自動求和

常規費用支出

的項目花費

基本功能細分

管理費用標識號

學科稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年資產投資外債狀態表

 

 

錢數計量單位:萬多

 

總數量

價值觀

今年初數

半年度數

月初數

年初數

一、財力自動求和

——

——

2613.81

3361.76

   (一)游動財力

——

——

1483.07

2247.79

   (二)調整金融資產

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

🍌                2.通用性設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

🥀                     中間:(1)來往車輛(輛)

1

1

16.54

16.54

♌                                 普遍公務活動租車

 

 

 

 

𒁃                                 行政執法巡邏車輛使用

 

 

 

 

✃                                 特種工藝職業水平用車的

 

 

 

 

ꦛ                                 一些私車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

🐼               4.另外一定資金

——

——

 

 

ꦚ        減:總共使用計提折舊及減值需備

——

——

1977.12

2252.39

   (三)常期控股權創業

——

——

 

 

   (四)常年國債創業

——

——

 

 

   (五)在建設網項目

——

——

 

 

   (六)隱匿資產投資

——

——

 

14.50

♑        減:總計攤銷

——

——

 

0.48

   (七)別金融資產

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

920.20

1556.19

三、凈資產投資自動求和

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對於廣州市松江區九亭鎮街道社區衛生的服務學的服務管理中心2019年末營收收支部門預算總體性事情代表

杭州市松江區九亭鎮社區網站衛生監督業務公司2019🅷年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、相對于成都市市松江區九亭鎮社群食品衛生服務于中2019當年度納入預算狀態證明

當年度ꦺ收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、觀于廣州市松江區九亭鎮居委干凈衛生服務質量中心站2019本年度費用支出 部門預算的請示報告怎么寫

上年♒支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、關羽深圳市松江區九亭鎮社區居委會清潔貼心服務基地2019本年不需要補貼款純收入收支整體情況表示

天津市市松江區九亭鎮區域衛生監督的服務管理中心局2019𓃲年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、關干成都市松江區九亭鎮社區售后服務站健康售后服務機構2019第四季度般共同概預算財政局捐款花費部門預算條件解釋

(一)應該公開預竣工決算財政資金補貼款其他支出竣工決算綜合原因

傷害市松江區九亭鎮街道辦安全售后服務核心2019🌜年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)基本上公共性預算表財政性撥付費用支出 部門預算成分實際情況

武漢市松江區九亭鎮社群食品衛生服務保障公司2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)尋常公益性工程預算財政廳補貼款收入支出竣工決算具體實施情況下

杭州市松江區九亭鎮社區安全服務站健康安全服務站局2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2🧜、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3ꦇ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、觀于東莞市松江區九亭鎮區域食品衛生貼心服務心中2019財務年度一樣公眾項目預算財務捐款關鍵結余預算情況介紹

南京市松江區九亭鎮社區服務培訓機構安全服務培訓機構2019♒年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1🦄、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

🌊七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

🔜滬市松江區九亭鎮社區服務培訓中心局干凈衛生服務培訓中心局2019每年無“三公”資金投入財政資金捐款收支。

八、有關鄭州市松江區九亭鎮社群衛生間保障心中2019年中政府部性母基金財務預算財務審批支出費用預算時候申請報告

💜沈陽市松江區九亭鎮社區貼心服務重點干凈貼心服務重點2019年終無部門性私募基金決算財政性補貼款結余。

九、國企資產操作工程預算國庫補貼款時候介紹

傷害市松江區九亭鎮區域安全服務管理主2019季度無國企投資者運營估算財政結余補貼款結余。

十、的重要的事情的原因反映

(一)機關單位程序運行經費預算教育支出時候

重慶市松江區九亭鎮社區網站清潔安全服務重點2019本年度高分子關電腦運行專項經費支出費用。

(二)政府部采購招標收入支出情況下

濟南市ꦚ松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)機動車輛、快裝特殊化暫用的情況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算效績服務管理原因

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本機構創立了內容如下成本成本預算上班績效評價考核維護監督機制:松江區九亭鎮平臺安全衛生售后服務站的成本成本預算上班績效評價考核維護上班機制,全全部過程上班績效評價考核維護開展具體情況𒁃:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

🅰一、不需要監管部門捐款工資:指人民政府監管部門本全年度從本級不需要監管部門監管部門達到的不需要監管部門捐款,是指一般的公共性費用不需要監管部門捐款和人民政府性股票基金費用不需要監管部門捐款。

🥃二、視野效益來源:指視野公司抓好職業業務量運動以至于輔助器運動選取的效益來源。具體是:醫療器械及服務性安全衛生效益來源等。

♋三、另外的個人盈利:指組織要先拿到的除“財政局撥付個人盈利”、“事業心個人盈利”、“管理個人盈利”等除外的個人盈利。

四、年末結轉和盈余:是以去年度沒有完畢、結轉到上年按有關的法規立刻選用的資源。

ꦕ五、月底結轉和余額:指本每當財政年度或以上每年費用組織、因從客觀具體條件會出現轉變不可能按原財政年度計劃施實,需延時到后面每年按關干暫行規定延續適用的現金。

六、基本性經費結余:指的單位為保障措施部門合適運行業務、搞定日常的上班的任務而突發的基本經費結余。

🔯七、活動花費:指企業單位為實現特定的的行政性本職工作目標值或事業單位壯大目標值,在首要花費模版再次發生的各類花費。

hbsjzhcyy.com kaiyun体育官方网站 九游娱乐网页入口 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 乐鱼体育app b体育官网下载 kaiyun体育官方网站 爱游戏手机版app 米乐M6