濟南市松江區佘山鎮居委會衛生情況工作基地
2018年末崗位結算的時候
目 錄
弟一一部分 深圳市松江區佘山鎮平臺衛生防疫的服務部的慨況
一、 重要崗位職責
二、 個部門竣工決算工作單位組合
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄支出費用預算總表
二、年收入部門預算表
三、教育支出竣工決算表
四、財政局撥付收入來源支出費用結算的時候總表
五、大部分服務性概算財政預算付款其他支出結算的時候表
六、一半公共服務預算民政撥付基本的費用預算表
七、似的共同費用國庫審批“三公”經費收支收支及部門正常運作經費收支收支收支結算的時候表
八、縣政府性私募基金財政廳預算財政廳審批經費支出竣工決算表
九、資源欠債時候表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號組成部分 詞講解
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、包括管理職能
⛎深圳市松江區佘山鎮社區服務中清潔干凈服務中是深圳市松江區清潔干凈營養健康常務研究會總監的基層醫院醫療機構于保障清潔干凈機購。主耍工作職責其中包括:承擔風險佘山坡地區廣大青年顧客顧客基礎醫療機構于保障服務及公眾清潔干凈服務。
二、部預算組織包含(僅有兩個組織的部,本部門內部為“單位設計”)
從財政預算廠家包含看,♔上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度薪水教育支出結算的時候總表
工作單位:萬美元
收益 |
經費支出 |
||
活動 |
預算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、國庫撥付利潤 |
3754.39 |
一、一般來說公共信息服務的收支 |
|
中間:政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政局補貼款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
二、上級部門補貼費薪資 |
321.33 |
三、國防科技經費支出 |
|
三、視野收錄 |
4552.80 |
四、公開的安全教育支出 |
|
四、經營者工資收入 |
|
五、文化藝術培訓收支 |
7.62 |
五、附帶的單位繳納個人收入 |
|
六、科學課技術應用支出費用 |
|
六、另外盈利 |
511.02 |
七、學歷體育乒乓球與媒體支出費用 |
|
|
|
八、中國社會有保障和出去上班撥出 |
379.62 |
|
|
九、醫治清潔與工作方案生肓撥出 |
8355.40 |
|
|
十、節能降耗的環保收支 |
|
|
|
11、城鎮平臺性支出 |
|
|
|
12、農林業水性支出 |
|
|
|
13、道路車輛花費 |
|
|
|
十四、能源探勘資料等其他支出 |
|
|
|
15、工商業售后服務行業等支出費用 |
|
|
|
第十六、金融創新收支 |
|
|
|
二十七、幫扶各種國家撥出 |
|
|
|
二十、土地資源深海氣象觀測等費用支出 |
|
|
|
19、租賃房有效保障了費用 |
130.11 |
|
|
三十、油糧應急物資收儲其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、各種支出費用 |
|
年初收入來源自動求和 |
9139.54 |
年初花費自動求和 |
8872.75 |
用事業上資金挽回出入差額 |
|
盈余左右 |
214.16 |
年終結轉和節余 |
137.94 |
月底結轉和余額 |
190.57 |
共計 |
9277.48 |
總共 |
9277.48 |
2018年薪資收入竣工決算表
院校:萬美元
項目流程 |
上年創收自動求和 |
財政局補貼款納入 |
上司補貼政策創收 |
人事使收入 |
企業經營納入 |
附設公司上交國家薪資收入 |
某個工資收入 |
||||
功能分類 |
項目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
學校收入支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它基礎教育經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的教學經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有效保障和就業創業付出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上工作單位離辭職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的廠家離退休年齡 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展組織基本上社會個人養老保險行業保險行業網上繳費收支 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政企業衛生事業企業常規頤養保險服務交款總支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械安全與計劃書生孩結余 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療服務衛生間醫院 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市居委衛生監督部門 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基層醫院醫療構造衛生學構造收入支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見通用食品衛生提供服務 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門創業工作單位醫疔 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企公務員醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房擔保費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革付出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018一年度結余竣工決算表
機構:億元
業務 |
本年度性支出自動求和 |
基本上開支 |
建設項目開支 |
上交國家領導性支出 |
管理費用支出 |
對附帶企業單位補貼申請書性支出 |
||||
功能分類 |
學科品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教育輔導性支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的培養開支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性得到保障和就業形勢教育支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展部門離退休之 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離提前退休 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業政府部門總體社會養老穩定穩定交款性支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心企業基本性養老生活商業保險納費其他支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥食品衛生與工作規劃生殖其他支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾診療衛生學組織 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦事處衛生監督構造 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多基成醫遼衛生監督單位花費 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共功能衛生監督功能 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務行業機構醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作基層單位醫療機構 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保證性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草付出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018年中財務補貼款收益收支預算總表
機關單位:上萬元
工資 |
費用 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
產品 |
自動求和 |
基本公共信息工程預算財政預算付款 |
區政府性股權基金估算財政部門審批 |
一、正常公益性費用預算財政局審批 |
3754.39 |
一、一般來說公用保障開支 |
|
|
|
二、相關部門性母基金費用財務付款 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、航空航天花費 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全衛生結余 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、數學技藝費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育類與媒體結余 |
|
|
|
|
|
八、世界 保險和就業率支出費用 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫院衛生管理與項目生小孩性支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、節省健康開支 |
|
|
|
|
|
11、城鎮小區付出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、流量運輸物流付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探礦信息內容等費用 |
|
|
|
|
|
第十、提供流通業提供流通業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、財經經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、支助別的區縣花費 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海洋資源氣象預報等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房維護教育支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
四十、油糧物品儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二五一、其余教育支出 |
|
|
|
本年度個人收入加總 |
3754.39 |
本年度花費預估合計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
期初財務付款結轉和節余 |
|
年初財政資金付款結轉和余額 |
|
|
|
常見通用財政預算預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
現政府性股票基金估算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
3754.39 |
總共 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018月度應該公共性預算表財政廳補貼款費用預算表
政府部門:來萬
頂目 |
總計 |
常規付出 |
該項目開支 |
|||
效果類型 課目商品編碼 |
會計分類簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
其它培訓付出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
另外的育兒教育收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會存在保障措施和就業的費用支出 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成方離養老 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
行業的單位離退休工資 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
企業事業性企業通常醫療人壽保險人壽保險付款撥出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
機關機關單位事業機關單位根本關于養老地產養老安全繳納費用支出費用 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
社區醫療食品衛生與計劃方案生小孩支出費用 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
底層醫療保健環境衛生公司 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
城區社區居委會干凈結構 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
另一基本醫療服務衛生間組織結余 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
大體公用設施公衛保障 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
政府部門行業政府部門醫疔 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機關單位醫療衛生 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
租賃房服務保障費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
房產收入分配改革費用 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
加總 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018年末基本的上公用設施估算財政局撥付基本的收入支出結算的時候表
部門:萬余元
的項目 |
預估合計 |
工作員資金 |
共用勞務費 |
||
劃算幾大類 課程打碼 |
專業科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本福利待遇福利撥出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
常規月薪 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核月薪 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
市直機關衛生事業部門通常關于養老地產養老保險公司費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳付 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
企業員工關鍵醫療衛生保險公司納費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補助款付費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多世界服務保障激費 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的月工資春節福利教育支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務培訓其他支出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理工作保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用原料費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務接待私車開機運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外路網相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外物品和售后服務總支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對他人家庭式的補助費 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
生話補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的林業產量津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種自身和家廷的補貼費花費 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公的設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能機械添置 |
|
|
|
310 |
07 |
問題系統及手機軟件采購發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通配套工具軟件購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中基金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本管理性花費 |
|
|
|
加總 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
꧑2018年中一樣 公共性工程預算財政資金補貼款“三公”資金投入及危險機關加載資金投入教育支出竣工決算表
企事業單位:萬
通常公共信息費用預算財政資金撥付“三公”經費預算 |
單位執行 預備費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
國家公務專車添置及正常運行費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 購買費 |
公務接待公務車 加載費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年度目標部門性投資基金預結算的時候財政部門捐款經費支出結算的時候表
企業:W
頂目 |
累計 |
常見費用 |
好項目總支出 |
|||
性能歸類 考試科目數字 |
科目必公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標資源債務時候表 |
||||
|
|
額度工作單位:萬塊 |
||
|
總數量 |
社會價值 |
||
期初數 |
半年度數 |
年終數 |
年底數 |
|
一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)流失資金 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)固定住財產 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦆ 般因公私家車 |
|
|
|
|
🐟 監察巡邏租車 |
|
|
|
|
💃 重型專業的枝術出行用車 |
|
|
|
|
🔜 其他私家車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
ꦡ 4.相關固定住債務 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
🌸 減:當年度固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中房產 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
🌌 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個資本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈資本總金額 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就成都市松江區佘山鎮社群環境衛生服務培訓平臺2018年終年收入付出結算的時候綜合事情說明書
鄭州市松江區佘山鎮平臺環保服務質量心中2018🎃年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對重慶市松江區佘山鎮居委會清潔服務于核心2018本年利潤預算癥狀解釋
上年♎收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、并于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年中支出費用結算的時候環境就說明
本年度🤪支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、有關于成都市松江區佘山鎮平臺衛生學服務的咨詢中心2018年度目標財政部門補貼款收入水平其他支出綜合的情況介紹
武漢市松江區佘山鎮社區干凈干凈工作服務網2018♏年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、并于杭州市松江區佘山鎮街道環境衛生服務基地2018每年基本上公眾項目預算財政費用支出 審批費用支出 結算的時候環境闡述
(一)常見公益性成本預算民政補貼款收入支出結算的時候總體性前提
西安市松江區佘山鎮街道辦事處干凈衛生服務保障中央2018ღ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)正常共同概算財政局補貼款經費支出預算結構類型情形
北京市松江區佘山鎮居委會衛生間產品中2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)大部分公眾估算民政審批性支出竣工決算實際問題
東莞市松江區佘山鎮社區網站公共衛生服務培訓公司2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1ꦆ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9🐷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、關羽沈陽市松江區佘山鎮平臺安全售后服務點點2018全年正常共公概預算民政補貼款幾乎總支出預算狀況表示
廣州市松江區佘山鎮片區衛生學服務管理服務網站2018♚年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1𓄧、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🐼七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費不需要審批開支竣工決算總體經濟情況發生就說明。
深圳市松江區佘山鎮街道辦事處公共衛生服務的重心2018ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🐻上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”資金投入財務撥付費用部門預算具體的狀態原因分析。
南京市松江區佘山鎮居委干凈衛生精準服務學校2018全年度無“三公”勞務費民政付款收支。
八、管于北京市松江區佘山鎮區域衛生管理保障心中2018一年度政府機關性基金投資估算不需要撥付費用支出 竣工決算狀態證明
ꦡ沈陽市松江區佘山鎮特別衛生防疫服務的公司2018一年度無政府性性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局補貼款費用。
九、國有控股充分運作預決算財政廳撥付情況發生表示
ꦉ滬市松江區佘山鎮社區網站衛生監督服務項目中心局2018本年度無國有制資產運營估算財政廳捐款其他支出。
十、其它的關鍵性注意事項的情形詳細說明
(一)機構正常運作資金投入撥出原因
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)以政府購進撥出的情況
濟南市松江區佘山鎮街道社區衛生功能間功能學校2018ꦿ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)車、房源特殊的占用量情況
1.設備
🐷截止目前2018年12月31日,滬市松江區佘山鎮社區環保環保售后服務管理中心無來往車輛特色負載原因。
2.房屋建筑
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ經過適用標準部門(標準):截止2018年12月31日,沈陽市松江區佘山鎮街道辦事處衛生監督精準服務機構在使用的房源中由機管事務局統一配合的屬西安佘山凈資產運營管理工作有限工廠工廠房權的房源,面積計算為10530.80㎡米。
(四)概算效績管控實際情況
꧃上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🅺一、財務廳性撥付凈收入:指方當年終度從本級財務廳性部分選取的財務廳性撥付,包含一般的公開工程預算表財務廳性撥付和市政府性貨幣基金工程預算表財務廳性撥付。
💜二、企業發展年凈工資:指企業發展機構開展金融產品專注金融產品主題主題活動舉例外掛主題主題活動選取的年凈工資。核心是:診療年凈工資等。
ꦫ三、合作運作薪資薪資利潤:指事業性工作單位在專科業務部門促銷過程形式試述輔助的促銷過程形式以外展開非獨特選擇合作運作促銷過程形式獲得的薪資薪資利潤。主要是:房源招租等薪資薪資利潤等。
💃四、別的薪資:指工作單位有的除“財政局付款薪資”、“事業心薪資”、“企業經營薪資”等之外的薪資。重點是:有價苗薪資并且通用清潔衛生做體檢薪資等。
五、今年初結轉和節余:是以去年度無權搞定、結轉到當年度按管于規定仍然利用的信貸資金。
🐷六、年終結轉和余額:指2020年或以往年費用科學安排、因主客觀前提造成發展始終無法按原行動計劃執行,需延緩到后面年按相關聯規范繼讀食用的信貸資金。
七、大體付出:指企事業單位為保護構造正確持續運行、完全平常工做釣魚任務而發生的哪項付出。
🦋八、新項目結余:指部門為達成某些的行政訴訟人物人物或衛生事業進展最終目標,在常規結余以外再次發生的幾項結余。
九、開撥出:指衛生事業部門在專業性移動及幫助移動模版深入推進非孤立記帳開移動情況的撥出。
🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯11、部門正常運行工作費:指財政資金企工作院校和圖案填充公務活動員法處理的工作企工作院校利用平常公共性估算財政資金撥付設置的一般開支中的每天公用設施工作費開支。