沈陽市松江區佘山鎮片區衛生情況服務性中心站
2019本年結算的時候
目 錄
弟一一部分 傷害市松江區佘山鎮街道社區干凈衛生安全服務重點簡況
一、重要工作職責
二、平臺設計
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資花費結算的時候總表
二、使收入結算的時候表
三、性支出竣工決算表
四、不需要審批營收開支結算的時候總表
五、正常共公項目預算財政局付款總支出結算的時候表
六、尋常通用工程預算民政補貼款常規開支結算的時候表
七、普通通用費用財政部門審批“三公”勞務費及機關事業單位加載勞務費經費支出部門預算表
八、以政府性母基金預算表不需要撥付支出費用預算表
九、資本外債情況報告表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二步組成部分 形容詞釋義
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、核心管理職能
🍌昆明市松江區佘山鎮區域干凈服務主是昆明市松江區干凈穩定政法委員會會負責的面層治療干凈學校。通常職責范圍是指:擔負佘丘陵地形區寬廣大家市民主要治療服務及通用干凈服務。
二、機購配置
從費用機關單位定義看,🌠上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年度收益費用預算總表
計量單位:來萬
純收入 |
性支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
項目 |
竣工決算數 |
一、應該公用工程預算財政資金審批個人收入 |
4993.76 |
一、通常情況公眾服務項目性支出 |
|
二、政府辦公室性基金投資工程預算不需要付款營收 |
|
二、外交關系付出 |
|
三、領導補貼申請書使收入 |
|
三、航空航天結余 |
|
四、教育事業薪資收入 |
6699.14 |
四、服務性的安全費用 |
|
五、銷售經營盈利 |
|
五、學校撥出 |
|
六、加盟企業上交薪水 |
|
六、專業能力撥出 |
|
七、其它利潤 |
286.44 |
七、藝術旅游行業軍事體育與文化傳播教育支出 |
|
|
|
八、社會存在確保和求業性支出 |
546.56 |
|
|
九、衛生間健康生活撥出 |
9992.04 |
|
|
十、高效節能減排性支出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民街道收支 |
|
|
|
12、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
13、交行裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘問題等收支 |
|
|
|
15、金融業服務于業等收支 |
|
|
|
第十五、金融科技教育支出 |
|
|
|
十二、支援任何各地教育支出 |
|
|
|
18、大自然環境資源深海形象等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、房屋得到保障撥出 |
150.10 |
|
|
三十、油糧物資供應儲備庫經費支出 |
|
|
|
二國慶、氣象災害防制及緊急處理費用支出 |
|
|
|
二第十二、另一個支出費用 |
|
本年度營收自動求和 |
11979.34 |
年初收支總金額 |
10688.70 |
用企業基金投資挽回收支明細差額 |
|
節余調整 |
1378.70 |
年終結轉和余額 |
190.57 |
半年度結轉和盈余 |
102.51 |
總共 |
12169.91 |
累計 |
12169.91 |
2019年終工資收入竣工決算表
行業:百萬元
的項目 |
年初收益合計數 |
國庫補貼款利潤 |
上級領導政府補貼凈收入 |
事業性薪資收入 |
自主經營收益 |
其他組織繳納工資收入 |
其余收錄 |
||||
功能分類 |
學科命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
11,979.34 |
4,993.76 |
|
6,699.14 |
|
|
286.44 |
|
208 |
|
|
社會發展切實保障和畢業生就業費用支出 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展機構離退居二線 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業離養老 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業心的單位關鍵頤養天年保費交費教育支出 |
361.32 |
|
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業廠家企事業廠家崗位年金手機繳費開支 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生良好開支 |
11,282.68 |
4,658.42 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
|
下基層治療衛生學醫院 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
01 |
地區社區服務中心環保設備 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生學 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共服務的安全衛生服務的 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業政府部門醫療保健 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業單位名稱整形 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保證性支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新性支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
2019年中花費預算表
機關單位:萬是
工作 |
本年度結余預估合計 |
根本花費 |
工作結余 |
繳納上家經費支出 |
銷售結余 |
對付屬部門經濟補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
題目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10,688.70 |
9,976.88 |
711.81 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保護和就業機會開支 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業企業單位離離休 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作組織離退休之 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記行業企業單位幾乎社會養老人壽保險人壽保險付費結余 |
361.32 |
361.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業公司的就業年金繳付其他支出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生安全健康花費 |
9992.04 |
9280.23 |
711.81 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工整形衛生學中介機構 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道安全衛生設備 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環衛 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎通用衛生學服務性 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業性組織醫遼 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業計量單位醫療器械 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障總支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革結余 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
2019年財政預算審批收錄總支出結算的時候總表
部門:萬美元
收入水平 |
付出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
活動 |
合計數 |
一般來說公共信息預決算國庫捐款 |
國家性債卷估算民政撥付 |
一、通常情況下公共性國庫預算國庫撥付 |
4,993.76 |
一、普通公開業務性支出 |
|
|
|
二、部門性債卷概預算財政支出付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天結余 |
|
|
|
|
|
四、公共服務穩定開支 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學系統收支 |
|
|
|
|
|
七、學歷度假旅游軍事體育與新傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、發展切實保障和求業經費支出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
九、衛生管理營養健康支出費用 |
4,658.42 |
4,658.42 |
|
|
|
十、能效環保健康經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城市小區收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、公路交通公路運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資料地質勘察資料等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十、商家服務質量業等費用 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援其它的中南部總支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然而然資源性海洋生物氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房有效保障花費 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
20、油糧物品自給率付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害治理及應急指揮服務管理性支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外的費用 |
|
|
|
當年度盈利自動求和 |
4,993.76 |
上年收支自動求和 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
今年初財政部門審批結轉和余額 |
|
年底國庫撥付結轉和節余 |
|
|
|
一、大部分公共信息估算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性債券預算表財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
4,993.76 |
總金額 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
2019全年度基本上共同預竣工決算不需要撥付付出竣工決算表
企事業單位:萬是
創業項目 |
預估合計 |
基礎支出費用 |
樓盤收入支出 |
|||
職能類別 課程代碼 |
幾個會計科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活維護和工作總支出 |
185.24 |
185.24 |
492.32 |
208 |
05 |
|
行政部門自己事業廠家離退休工資 |
185.24 |
185.24 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業部門離退休之 |
18.75 |
18.75 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業心行業就業年金網上繳費收入支出 |
166.49 |
166.49 |
|
210 |
|
|
衛生學身體費用 |
4658.42 |
4166.10 |
492.32 |
210 |
03 |
|
群眾醫療系統衛生情況系統 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦健康學校 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公用食品衛生保障 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成公司醫療保障 |
197.50 |
197.50 |
|
210 |
11 |
02 |
事業機構機構醫療服務 |
197.50 |
197.50 |
|
221 |
|
|
房屋保證總支出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型花費 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
自動求和 |
4993.76 |
4,501.44 |
492.32 |
2019季度正常公用設施預算表不需要付款主要付出結算的時候表
政府部門:上萬元
建設項目 |
加總 |
人專項經費 |
共公勞務費 |
||
生活劃分 課程和科目編號 |
項目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利福利花費 |
3,911.54 |
3,911.54 |
|
301 |
01 |
基本上基本工資 |
447.01 |
447.01 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
240.37 |
240.37 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
168.68 |
168.68 |
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1,518.85 |
1,518.85 |
|
301 |
08 |
部門事業發展基層單位大致給社保養老金繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
職位年金繳付 |
166.49 |
166.49 |
|
301 |
10 |
公司員工大體診療人身險網上繳費 |
197.50 |
197.50 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療機構補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的市場保障措施繳納費用 |
57.28
|
57.28
|
|
301 |
13 |
租賃房住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一底薪福利福利付出 |
965.26 |
965.26 |
|
302 |
|
產品和服務項目總支出 |
580.80 |
|
580.80 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
06 |
用電費 |
7.34 |
|
7.34 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用村料費 |
507.68 |
|
507.68 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
39.80 |
|
39.80 |
302 |
31 |
因公車輛正常運行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通運輸費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其它貨品和服務的收支 |
25.48 |
|
25.48 |
303 |
|
對自己和家用的補助費 |
1.30 |
1.30 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
10 |
用戶農產品加工產量補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
的對小編和婚姻的補助金 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資本管理性性支出 |
7.80 |
|
7.80 |
310 |
02 |
辦公儀器購置費 |
7.18 |
|
7.18 |
310 |
03 |
專門裝備購進 |
0.62 |
|
0.62 |
310 |
07 |
信息平臺路及手機app購買升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通線用具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和擺放品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本性費用支出 |
|
|
|
總計 |
4,501.44 |
3912.84 |
588.60 |
🌠2019半年度通常公共服務財務預算財務撥付“三公”資金投入預算及行政單位行駛資金投入預算費用竣工決算表
行業:萬美元
普通共公概預算財政部門付款“三公”經費預算 |
行政機關自動運行 費用預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務使用車購買及電腦運行費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專車 租賃費費 |
國家公務買車 行駛費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
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2019第四季度以政府性新基金預算表財政局付款費用支出 預算表
單位名稱:上萬元
的項目 |
加總 |
基本上費用 |
大型項目費用 |
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功用劃分類別 課目打碼 |
幾個會計科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資金欠債事情表 |
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資金額單位名稱:萬美金 |
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使用量 |
作用 |
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今年初數 |
年底數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、凈資產加總 |
—— |
—— |
2760.11 |
4067.11 |
(一)傳播固定資產 |
—— |
—— |
2026.86 |
3185.71 |
(二)固定位置債務 |
—— |
—— |
2213.81 |
2452.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
4,287.16 |
4,287.16 |
97.46 |
97.46 |
ꦕ 2.通用的裝備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
𒁏 在這當中:(1)來往車輛(輛) |
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𝓰 普遍因公私家車 |
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🌌 交通執法值崗租車 |
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𒁃 勞動防護正規技能使用車 |
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🥂 另一個私車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
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1268.76 |
1403.88 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
ꦛ 4.各種一定財產 |
—— |
—— |
772.82 |
876.59 |
🦩 減:累計額累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
1547.56 |
1670.14 |
(三)持久股本融資 |
—— |
—— |
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(四)不斷債卷投資費用 |
—— |
—— |
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(五)開建建設工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形的資金 |
—— |
—— |
77.28 |
122.09 |
🧜 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
10.28 |
23.25 |
(七)其它的資本 |
—— |
—— |
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二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
1023.90 |
636.06 |
三、凈凈資產總計 |
—— |
—— |
1736.21 |
3431.05 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對于北京市松江區佘山鎮片區環衛精準服務心中2019每年收入水平費用竣工決算環境承載力時候介紹
傷害市松江區佘山鎮社區健康健康服務項目中間2019🐭年度收入總計為12169.91萬元、支出總計為12169.91萬元。與2018年度相比,收入支出總計各增加2892.43萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關與成都市松江區佘山鎮社區居委會公共衛生服務質量中心局2019季度薪資收入結算的時候癥狀就說明
當年度🐼收入合計11979.34萬元,其中:財政撥款收入4993.76萬元,占41.69%;事業收入6699.14萬元,占55.92%;非同級財政收入232.43萬元,占1.94%;其他收入54.01萬元,占0.45%。
三、相關武漢市松江區佘山鎮區域干凈保障中間2019本年度經費支出結算的時候原因描述
當年度ไ支出合計10688.70萬元,其中:基本支出9976.88萬元,占93.34%;項目支出711.82萬元,占6.66%。
四、關與蘇州市松江區佘山鎮街道辦清潔衛生服務管理重點2019本年度財政預算審批效益付出總體性情況報告證明
廣州市松江區佘山鎮社區居委會安全衛生功能中心點2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算4993.76萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、關于幼兒園天津市松江區佘山鎮區域干凈服務質量中間2019年末普遍公用項目預算財政支出費用付款支出費用竣工決算癥狀情況報告
(一)正常公共性費用財政部門付款費用支出 竣工決算總體設計情況報告
天津市松江區佘山鎮街道辦事處衛生監督服務管理中心點2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,占本年支出合計的46.72%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一樣公共信息竣工決算財政資金捐款開支竣工決算構成的情況
西安市松江區佘山鎮社區居委會清潔衛生功能中心的2019💝年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4658.42萬元,占93.28%;住房保障支出(類)150.10萬元,占3.01%.
(三)正常通用費用預算財務審批費用支出 結算的時候準確狀態
杭州市市松江區佘山鎮社區服務性站衛生間服務性心中2019𒆙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4409.91萬元,支出決算為4993.76萬元,完成年初預算的113.24%。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。其中:
1🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為35.75萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年退休人員生病慰問等人數減少。
2𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為166.49萬元,支出決算為166.49萬元。決算數與預算數持平。
3ꦬ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出3205.35萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出449.62萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、移動支付實時結算接口及HIS系統改造、設備房屋等日常維修及運行經費、分部經費補貼、對口支援、食堂廚房設備更換等等。年初預算為3058.23萬元,支出決算為3654.97萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
4🌊、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出42.70萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,19年公共衛生中央專項等。年初預算數為804.70萬元,支出決算為805.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2019)19號文規定,增加了中央補助資金。
5🐻、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為197.71萬元,支出決算為197.50萬元。決算數少于預算數的主要原因:醫療保險繳費基數調整。
6🙈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為145.68萬元,支出決算為150.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、更多杭州市松江區佘山鎮社區工作站干凈工作中央2019第四季度應該服務性項目預算財政資金捐款首要經費支出預算情況報告就說明
北京市松江區佘山鎮特別衛生防疫服務于中心點2019🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.44萬元,包括人員經費3912.84萬元,公用經費588.60萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出3911.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出580.80萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.30萬元,主要用于:獨生子女獎勵以及托費支出。
4、資本性支出7.80萬元,主要用于:辦公設備、專用設備購置支出。
💞七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政廳補貼款撥出部門預算總體目標事情說明怎么寫。
武漢市松江區佘山鎮街道安全功能主2019🎀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因𓆏上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”事業費不需要付款性支出竣工決算主要具體申請報告怎么寫。
𒀰西安市松江區佘山鎮平臺安全服務的管理中心2019年末無“三公”經費費用支出 財政資金撥付費用支出 。
八、針對傷害市松江區佘山鎮居委干凈衛生服務中心的2019當年度相關部門性資金概算財政性付款總支出竣工決算實際情況表明
滬市松江區佘山鎮平臺衛生情況的服務部局2019年中無部門性貨幣基金概算財政性付款教育支出。
九、國家投資基金管理決算財政支出付款前提詳細說明
濟南市松江區佘山鎮居委會衛生間提供服務主2019年中無國有控股投資者生產經營概預算國庫審批花費。
十、一些根本特別注意的具體情況詳細說明
(一)部門電腦運行經費預算經費支出條件
西安市松江區佘山鎮平臺公共衛生服務心中2019年終高分子關作業資金投入其他支出。
(二)市政府招標計劃撥出現象
成都市🍸松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為305.94萬元,其中:貨物采購金額64.89萬元、服務采購金額240.04萬元。
(三)車倆、房特定被占情況報告
1、機動車
載止2019年12月31日,沈陽市松江區佘山鎮平臺干凈精準服務基地無來往車輛獨特使用率環境。
2、商品房
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ房子施用機構(工作單位):截止期2019年12月31日,沈陽市松江區佘山鎮居委會食品衛生服務管理公司實用的住房中由機管事務局統一的調整的屬昆明佘山財力自主經營的管理不足子公司土地產權的住房,表面積為10530.80平方怎么算米。
(四)概預算考核治理時候
𒅌上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:創業新項目成本預算工作上績效考核標準化工作上管理會議制度、制定了機 創業新項目成本預算工作上績效考核標準化工作上管理工作上策略ꦫ;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效自評的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元,平均得分91分(其中,績效評級為“優”的項目28個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
🍸一、民政補貼款薪資收入:指機構上年從本級民政科室授予的民政補貼款,還包括一樣公共信息成本國庫預算民政補貼款和鎮政府性股票基金成本國庫預算民政補貼款。
⭕二、企企業發展工資:指企企業發展機關單位展開的專業渠道促銷移動舉例幫助促銷移動確認的工資。基本是:醫療服務工資等。
🌌三、生意盈利水平:指教育事業計量單位在專業化業務部行動還有其協助行動之余抓好非自主賬務處理生意行動爭取的盈利水平。最主要的是:自建房的士等盈利水平等。
♏四、各種納入:指機關單位作為的除“財政預算撥付納入”、“行業納入”、“營業納入”等其他的納入。最主要的是:藥物價格調整保值等納入。
五、當年度結轉和節余:意指當年度沒有實現、結轉到當年度按相關聯約定繼讀利用的專項資金。
🐟六、年初結轉和余額:指上半本年或從前半本年財政預算擬定、因理性先決條件會出現影響不可按原策劃執行,需卡頓到的時候半本年按相關約定依然操作的資本。
ꦆ七、大致費用收入支出 :指標準為服務裝置一般運行業務、來完成平時的事業目標而情況的哪項費用收入支出 。
🌌八、創業項目收入花費:指工作中單位為搞定要求的行政管理工作中責任或事業上成長要求,在差不多收入花費模版引發的幾項收入花費。
💟九、自主運營收入結余:指教育事業公司在技術營銷促銷活動組織及配套營銷促銷活動組織模版大力開展非單獨的結算自主運營營銷促銷活動組織會出現的收入結余。
ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♓國慶、機關事業心行業自動運行金費:指政府部門行業和圖案填充因公員法操作的事業心行業便用一半共公項目預算財政局審批規劃的核心資金投入性支出中的日常工作公共金費資金投入性支出。