武漢市松江區小蘇州鎮居委衛生防疫工作平臺
2018財政年度團隊竣工決算
目 錄
首大部分 深圳市松江區小常州鎮社區服務性管理中心環境衛生服務性管理中心概述
一、主耍職責范圍
二、監管部門結算的時候院校搭建
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入開支竣工決算總表
二、收益部門預算表
三、結余結算的時候表
四、財政性審批使收入支出費用預算總表
五、普遍公益性成本預算財政性撥付費用支出 預算表
六、平常公益性概預算財政預算補貼款最基本開支竣工決算表
七、一樣 公用費用民政撥付“三公”金費預算及危險機關進行金費預算結余預算表
八、政府辦公室性理財產品成本預算民政捐款付出部門預算表
九、債務欠債現狀表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步部位 詞解答
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍工作職責
💦上海市松江區小常州鎮街道食品清潔衛生防疫的安全功能咨詢中心是區食品清潔衛生防疫營養健康常務政法委員會下的一間百姓醫治設備設備,承擔的起小常州地段廣大青年老百姓百姓大致醫治設備的安全功能及公眾食品清潔衛生防疫的安全功能。
二、公司放置
꧅基于以上的崗位職責,鄭州市松江區小南通鎮社區網站清潔衛生貼心服務核心設9個含有公司,以及:共公健康科、醫學復原部、公司室、數據信息科、財務會計科、后勤部保障措施科、玉昆健康服務站、平原地帶健康服務站、港豐機構健康室。
𝕴第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終利潤花費預算總表
機構:億元
收錄 |
費用支出 |
||
項目 |
預算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、財政部門捐款凈收入 |
3,337.02 |
一、通常情況下公眾服務于付出 |
|
在這當中:現政府性理財產品成本預算財政資金撥付 |
|
二、國際關系開支 |
|
二、上一級補貼費純收入 |
460.13 |
三、國防科技支出費用 |
|
三、事業上收入來源 |
3,812.02 |
四、共公人身安全付出 |
|
四、營運盈利 |
|
五、教肓其他支出 |
|
五、附帶計量單位上交國家創收 |
|
六、科學學技術水平付出 |
|
六、相關收入水平 |
324.96 |
七、文化藝術休育與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
八、社會性切實保障和專業教育支出費用 |
307.73 |
|
|
九、醫遼安全與準備生孩教育支出 |
7,377.99 |
|
|
十、發展節能綠色綠色結余 |
|
|
|
11、縣域片區總支出 |
|
|
|
12、農業水收支 |
|
|
|
十四、公路城市公共交通車結余 |
|
|
|
十四、影視資源探勘信息內容等費用支出 |
|
|
|
十八、業務業務業等撥出 |
|
|
|
16、財富管理性支出 |
|
|
|
十二、捐助其他省份支出費用 |
|
|
|
18、國土局深海氣象站等開支 |
|
|
|
十八、住宅房保駕護航其他支出 |
96.49 |
|
|
二十五、糧油食品材料物資產出結余 |
|
|
|
二十一國慶、的總支出 |
|
上年營收總金額 |
7,934.13 |
當年度撥出總計 |
7,782.21 |
用事業心債券補回開支差額 |
|
盈余安排 |
151.31 |
年末結轉和余額 |
176.66 |
年底結轉和盈余 |
177.27 |
合計 |
8,110.79 |
總金額 |
8,110.79 |
2018年末薪資部門預算表
企事業單位:70萬
建設項目 |
當年度利潤總計 |
財政局審批收入來源 |
領導補貼金凈收入 |
事業有成效益 |
加盟薪資 |
所屬的單位上交國家納入 |
任何納入 |
|||
功能模塊劃分 |
課程標題 |
|||||||||
學科商品編碼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7,934.13 |
3,337.02 |
460.13 |
3,812.02 |
0.00 |
0.00 |
324.96 |
208 |
|
|
社會的保障機制和就業前景經費支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成部門離離休 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上組織離退職 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育公務員名稱基本性健康養老人壽保險交費開支 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業企業職業類型年金交費費用 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生間與計劃方案計劃生育政策支出費用 |
7,529.91 |
2,932.80 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療公共衛生公共衛生組織 |
6,789.46 |
2,192.35 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處衛生情況單位 |
6,781.28 |
2,184.17 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
99 |
某些群眾醫治衛生情況單位花費 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公健康 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施干凈服務項目 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業機關單位醫療保健 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業的單位醫療器械 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋得到保障費用支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅變革花費 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
2018一年度支出費用部門預算表
院校:萬
頂目 |
上年花費自動求和 |
常見撥出 |
好項目教育支出 |
上交國家上級領導其他支出 |
生意撥出 |
對附加標準補貼開支 |
|||
基本功能細分 |
科目必明稱 |
||||||||
課目編碼查詢 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7,782.21 |
6,846.40 |
935.81 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
世界保障措施和求業費用 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業機關單位離退居二線 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作機構離退休工資 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業發展組織常見社會個人養老保險公司保險公司繳付性支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的企事業公司的角色年金手機繳費花費 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生情況與計劃方案二孩付出 |
7,377.99 |
6,442.18 |
935.81 |
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫學衛生情況醫院 |
6,637.54 |
5,741.66 |
895.88 |
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政社群環保學校 |
6,629.36 |
5,741.66 |
887.70 |
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些基成診療干凈平臺收支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔衛生 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公共信息環衛業務 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心公司醫療設備 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野院校醫學 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋質量保障付出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋轉型開支 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
2018年中民政撥付薪資收入性支出預算總表
政府部門:億元
收入來源 |
經費支出 |
||||
新項目 |
部門預算數 |
項目 |
累計 |
通常情況下公眾預決算不需要捐款 |
以政府性股權基金費用財政廳補貼款 |
一、般公用項目預算財務補貼款 |
3,337.02 |
一、普通公共信息項目服務項目結余 |
|
|
|
二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算撥付 |
|
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育總支出 |
|
|
|
|
|
四、通用衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教導費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學的技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育用品與影視傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 后勤保障和畢業生就業付出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
九、醫藥干凈衛生與工作計劃計劃生育工作總支出 |
2,932.80 |
2,932.80 |
|
|
|
十、節能降耗安全經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化街道費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、交通網及運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、材料地質勘察數據信息等撥出 |
|
|
|
|
|
二十、商業樓服務的業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶一些中北部費用支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局深海氣候等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅服務保障性支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
第二十、糧油食品工程設備存儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、的撥出 |
|
|
|
當年度納入合計數 |
3,337.02 |
上年教育支出總計 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
本年不需要補貼款結轉和盈余 |
|
年初國庫撥付結轉和余額 |
|
|
|
基本上通用估算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
國家性基金投資決算不需要審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3,337.02 |
總結 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
2018本年度普遍公開費用預算國庫付款支出費用預算表
企業單位:萬元左右
新項目 |
合計數 |
最基本開支 |
品牌結余 |
|
|||
的功能分類整理 |
課程和科目分類 |
|
|||||
項目打碼 |
|
||||||
類 |
款 |
項 |
|
||||
208 |
|
|
社會性擔保和擇業開支 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性標準離退休年齡 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
02 |
工作的單位離退休年齡 |
9.73 |
9.73 |
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業心院校差不多醫養保險金繳納撥出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企事業機關單位行業年金繳納結余 |
113.95 |
113.95 |
|
|
210 |
|
|
醫院公共衛生與預計孕育開支 |
2,932.80 |
2,426.49 |
506.31 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療設備環衛設備 |
2,192.35 |
1,725.97 |
466.38 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心干凈組織機構 |
2,184.17 |
1,725.97 |
458.20 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層醫院社區醫療環衛公司其他支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公開安全售后服務 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心標準醫藥 |
87.42 |
87.42 |
|
|
210 |
11 |
02 |
視野方整形 |
87.42 |
87.42 |
|
|
221 |
|
|
住宅維護教育支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案開支 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
總金額 |
3,337.02 |
2,830.71 |
506.31 |
|
2018半年度通常情況下公共信息成本預算財政預算撥付基本上費用支出 結算的時候表
政府部門:萬元左右
樓盤 |
累計數 |
成員資金投入 |
公供金費 |
||
生活各類 |
考試科目命名 |
||||
課目編碼查詢 |
|||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資發福利其他支出 |
2,699.82 |
2,699.82 |
|
301 |
01 |
首要員工工資 |
339.79 |
339.79 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
203.35 |
203.35 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
3.47 |
3.47 |
|
301 |
07 |
績效考評工資收入 |
1,146.69 |
1,146.69 |
|
301 |
08 |
行政企業單位創業企業單位總體養老院保險行業費 |
184.05 |
184.05 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳納費用 |
113.95 |
113.95 |
|
301 |
10 |
人大致醫療衛生保險行業交款 |
87.42 |
87.42 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療衛生補貼申請書繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的發展服務納費 |
38.59 |
38.59 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外薪水發福利付出 |
486.02 |
486.02 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和工作收入支出 |
123.03 |
|
123.03 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用原服務費 |
104.00 |
|
104.00 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
17.94 |
|
17.94 |
302 |
31 |
因公車輛工作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些交通費價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
許多品牌和的服務總支出 |
1.09 |
|
1.09 |
303 |
|
對人個和家廷的津貼 |
7.86 |
7.86 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.93 |
6.93 |
|
303 |
05 |
生話補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的水產業產量補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他小編和的家庭的補助金經費支出 |
0.93 |
0.93 |
|
310 |
|
資本投資性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓生產設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機械設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據電腦網絡及APP購入更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛新購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交行方式購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的凈資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的股權投資性費用 |
|
|
|
總計 |
2,830.71 |
2,707.68 |
123.03 |
2018當年度普遍公眾概預算財政部門捐款“三公”接待費及機構使用接待費經費支出結算的時候表
的單位:萬余元
基本上公共服務工程預算財政局付款“三公”金費 |
政府部門程序運行 資金投入部門預算數 |
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預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公使用車置辦及運作費 |
公務接待客人接待客人費 |
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小計 |
國家公務車輛使用 新購費 |
因公租車 運作費 |
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決算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
2018年中政府性性基金、期貨、現貨、微盤預竣工決算不需要審批費用支出 竣工決算表
計量單位:百萬元
業務 |
累計數 |
基本性花費 |
工作經費支出 |
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職能的分類 會計科目數字 |
幾個會計科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
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2018年中基金負債率問題表 |
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總額工作單位:萬塊 |
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的數量 |
交換價值 |
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本年數 |
年初數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、金融資產加總 |
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—— |
4,141.50 |
4,567.07 |
(一)傳遞固定資產 |
—— |
—— |
1,736.96 |
1,816.12 |
(二)穩定資本 |
—— |
—— |
2,367.09 |
2,655.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,815.00 |
5,815.00 |
615.49 |
615.49 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
♛ 尋常公務活動出行用車 |
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🧸 交通執法執勤點專車 |
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🗹 獨特的專注技術工藝私家車 |
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♚ 其它專車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
🐈 4.的放置資產投資 |
—— |
—— |
1,556.66 |
1,665.98 |
🎀 減:連續攤銷及減值準備 |
—— |
—— |
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(三)常期投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)在建項目公程 |
—— |
—— |
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(五)神圣資本 |
—— |
—— |
37.45 |
95.04 |
🌳 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他資本 |
—— |
—— |
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二、欠債累計數 |
—— |
—— |
926.57 |
843.54 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
3,214.93 |
3,723.53 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于重慶市松江區小無錫鎮社區居委會衛生學業務核心2018年薪資收支部門預算總的具體情況原因分析
東莞市松江區小上海鎮街道辦健康安全服務核心2018🤡年度收入總計為8,110.79萬元、支出總計為8,110.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加795.83萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫保住院加權平均真實占有床日比去年同期擴大,處方藥等共用費用擴大。
二、關于幼兒園深圳市松江區小無錫鎮街道社區醫療間售后服務基地2018第四季度效益預算時候原因分析
當年度𓄧收入合計7,934.13萬元,其中:財政撥款收入3,337.02萬元,占42.06%;事業收入3,812.02萬元,占48.04%;上級補助收入460.13萬元,占5.80%;其他收入324.96萬元,占4.10% 。
三、針對武漢市松江區小蘇州鎮小區干凈衛生安全服務公司2018季度其他支出竣工決算情況下闡明
上年🙈支出合計7,782.21萬元,其中:基本支出6,846.40萬元,占87.98%;項目支出935.81萬元,占12.02% 。
四、有關于沈陽市松江區小常州鎮居委會衛生防疫服務培訓機構2018全年國庫審批納入開支總體布局情況下代表
佛山市松江區小南通鎮社區干凈干凈服務項目機構2018🐲年度財政撥款收支總決算3,337.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加297.02萬元,增長9.77%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、至于北京市松江區小南通鎮社區安全服務網點環保安全服務網點2018本年度大部分共同項目預算財政局捐款經費支出預算情況發生說明書
(一)通常公共性財政預算預算財政預算審批經費支出預算總體目標癥狀
佛山市松江區小昆山市鎮特別衛生學服務基地2018💎年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,占本年支出合計的42.88%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加297.02萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)平常通用竣工決算財政預算捐款撥出竣工決算節構情況
北京市松江區小上海鎮平臺衛生學服務管理心中2018♚年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)307.73萬元,占9.22%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,932.80萬元,占87.89%;住房保障支出(類)96.49萬元,占2.89% 。
(三)似的公眾項目預算財政局補貼款教育支出部門預算具體情況情況
滬市松江區小南通鎮社區保障站食品衛生保障學校2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,046.66萬元,支出決算為3,337.02萬元,完成年初預算的109.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為19.24萬元,支出決算為9.73萬元,完成年初預算的50.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為179.59萬元,支出決算為184.05萬元,完成年初預算的102.48%。決算數大于預算數的主要原因:基本養老保險繳費增加。
3🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為112.57萬元,支出決算為113.95萬元,完成年初預算的101.23%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ꦓ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1,937.64萬元,支出決算為2,184.17萬元,完成年初預算的112.72%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
5🦩、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
6𒐪、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為613.82萬元,支出決算為653.03萬元,完成年初預算的106.39%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排18年基本公共衛生中央專項,基本公共衛生中央補助經費等。
7𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為85.30萬元,支出決算為87.42萬元,完成年初預算的102.49%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
8♛、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為98.50萬元,支出決算為96.49萬元,完成年初預算的97.96%。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、觀于佛山市松江區小常州鎮特別衛生情況服務項目中心的2018每年應該公用估算民政撥付基本的花費預算原因代表
西安市松江區小上海鎮社區功能中心的衛生學功能中心的2018🍨年度一般公共預算財政撥款基本支出2,830.71萬元,包括人員經費2,707.68萬元,公用經費123.03萬元。基本支出中:
1♕、工資福利支出2,699.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出123.03萬元,主要用于:專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出7.86萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。
🧸七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門審批支出費用預算總體性問題介紹。
西安市松江區小無錫鎮街道社區公共衛生服務性中心點2018ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因♏上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用;公務接待費一般公共預算財政經費未安排。
2018年度三公經費財政撥款支出決算數與2017年度相等。
(二)“三公”事業費財政廳審批支出費用預算關鍵的情況代表。
上海市松江區小南通鎮平臺安全衛生的服務學校2018全年無“三公”勞務費財政性撥付撥出。
八、管于深圳市松江區小南通鎮區域安全衛生服務的中央2018年中現政府性股票基金概算財政預算捐款花費預算現象說
蘇州市松江區小南通鎮區域清潔衛生服務的平臺2018全年無政府部性私募基金費用不需要審批結余。
九、國家股基金生產經營概預算不需要付款前提代表
🦂佛山市松江區小上海鎮街道社區公共衛生貼心服務平臺2018本年度無國有制資源合作經營費用預算民政補貼款經費支出。
十、別重點細節的情況表示
(一)政府部門正常運作事業費開支情況
蘇州市松江區小常州鎮片區健康保障平臺2018年有機關開機運行接待費教育支出。
(二)當地政府回收收入支出情形
成都市松江區小南通鎮街道社區精準服務管理精準服務服務管理中心2018𓄧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為682.39萬元,其中:貨物采購金額240.75萬元、工程采購金額25.53萬元、服務采購金額416.11萬元。
(三)機動車、自建房層次性占地具體情況
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核管理制度前提
♏上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額516.85萬元。
第四部分 名詞解釋
🍃一、財務費用項目預算費用項目預算捐款效益:指部位本本期度從本級財務費用項目預算費用項目預算部位得到的財務費用項目預算費用項目預算捐款,涉及平常共公費用項目預算財務費用項目預算費用項目預算捐款和國家性母基金費用項目預算財務費用項目預算費用項目預算捐款。
☂二、企事業性納入:指企事業性政府部門落實正規項目工作以至于協助工作提供的納入。其主要是:治療納入、共公清潔納入等。
༒三、開個人年收入:指教育事業企事業編制在專業性業務部過程以及外掛過程以外積極開展非獨立自主選擇開過程選取的個人年收入。
♚四、另一個工資來源:指院校完成的除“國庫審批工資來源”、“事業心工資來源”、“合作經營工資來源”等外的工資來源。核心是:有價預防針工資來源、公共性環保進行體檢工資來源等。
五、期初結轉和盈余:就是指去年度從未做好、結轉到上年按相關的指定再繼續動用的資源。
ꦍ六、半本年結轉和余額:指年初度或很多年本年概預算準備、因相對主義水平引發發生改變始終無法按原工作規劃開展,需超時到后后本年按相關的標準規定依然操作的流動資金。
七、首要開支:指機購為保證機購一切正常行駛、做完平日作業作業而再次發生的相關開支。
ꦇ八、頂目開支:指行業為完整相關的行政部門運行主線任務或企事業發展壯大工作目標,在幾乎開支之中會發生的相關開支。
🍌九、運營費用收支 :指企業發展院校在職業 促銷的工作及捕助促銷的工作之余開設非人格獨立計算運營促銷的工作會出現的費用收支 。
🗹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁏五一、企事業上的政府部門啟用金費:指行政部門政府部門和定義因公員法安全管理的事業上的政府部門用通常情況公共服務概算財政花費審批制定的主要花費中的基本公用設施金費花費。