佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環境衛生工作中心局
2018本年度團隊預算
目 錄
第1個部分 滬市松江區石湖蕩鎮特別清潔保障平臺概述
一、主要是職責
二、組織 布置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤收支結算的時候總表
二、使收入結算的時候表
三、性支出結算的時候表
四、不需要付款薪資收入費用竣工決算總表
五、似的共同預竣工決算財政預算捐款收支竣工決算表
六、大部分服務性預算財政性支出審批差不多性支出預算表
七、普遍公用設施項目預算財政局撥付“三公”事業費及政府部門電腦運行事業費付出竣工決算表
八、區政府性債卷成本預算財務撥付收入支出部門預算表
九、股權負債率時候表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二這部分 專有名詞釋義
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的職責范圍
🍒 以區域環境衛生情況管理防疫保障培訓學校為主體,全科咨詢師為人才,效果施用區域資源英文和不宜技木,以市民的身心健康為學校,家人為方,區域為使用范圍,具體實際需求為導識,以婦人、孩子 、中中年人人、急慢性求美者、智殘人為主點,以來解決區域的最主要是環境衛生情況管理防疫事情,提供基本的環境衛生情況管理防疫保障培訓具體實際需求為意圖,融治療、醫療保養、保養、康復訓練、的身心健康培養為成一體,效果、經濟能力、更方便、一體化、連續式的基成環境衛生情況管理防疫保障培訓。由主管道政府部門按照三定計劃書等重要性規程有關最主要是主要職責填的。
二、單位設為
🌊上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年效益費用支出 結算的時候總表
組織:萬元左右
效益 |
教育支出 |
||
該項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財政性審批創收 |
3396.86 |
一、基本上通用貼心服務經費支出 |
|
之中:區政府性貨幣基金費用預算財政預算撥付 |
|
二、外交史其他支出 |
|
二、上司補貼薪資 |
|
三、防御總支出 |
|
三、事業性營收 |
2175.25 |
四、通用防護花費 |
|
四、生意薪水 |
|
五、教學教育支出 |
4.32 |
五、附屬的單位上交收入來源 |
|
六、物理學能力開支 |
|
六、其它的工資 |
323.32 |
七、文化藝術運動與文化傳播結余 |
|
|
|
八、世界有效保障和找工作撥出 |
361.38 |
|
|
九、社區醫療系統管理與工作方案懷孕費用支出 |
5514.56 |
|
|
十、環保性環保性收入支出 |
|
|
|
五一、村鎮街道辦事處費用 |
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
|
|
十四、客運公路運輸撥出 |
|
|
|
十四、成本勘測訊息等其他支出 |
|
|
|
十六、服務性業服務性業等收支 |
|
|
|
16、科技金融付出 |
|
|
|
十八、協助各種地域性支出 |
|
|
|
18、國土局海域氣候等花費 |
|
|
|
十八、住宅房保障機制費用 |
1.89 |
|
|
二十二、油糧物資采購產出付出 |
|
|
|
二十一國慶、一些總支出 |
|
本年度薪水累計 |
5895.43 |
年初教育支出合計數 |
5882.15 |
用事業單位資金補充收入支出表差額 |
|
余額調整 |
13.28 |
今年初結轉和余額 |
|
年終結轉和余額 |
|
共計 |
5895.43 |
共計 |
5895.43 |
2018季度工資竣工決算表
標準:千元
內容 |
上年納入累計 |
財政局審批收入來源 |
上司補貼申請書納入 |
教育事業效益 |
合作經營薪資收入 |
加盟機構繳納收入來源 |
別薪資 |
||||
功能分類 |
題目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
教學經費支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外幼教經費支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
所有學校總支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性有效保障了和自主創業結余 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展企公務員離退休年齡 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性廠家離提前退休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成計量單位主要關于養老地產養老金行業付費撥出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政行業衛生事業行業工作年金網上繳費其他支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障干凈衛生與計劃表生孩子教育支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基層組織治療公共衛生設備 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市特別食品衛生醫院 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
某個群眾醫療機購衛生防疫機購開支 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公開環衛售后服務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企事業行業醫治 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上機關單位醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018本年總支出竣工決算表
企業單位:來萬
樓盤 |
當年度支出費用合計數 |
基礎付出 |
工程其他支出 |
繳納上司其他支出 |
運作其他支出 |
對復屬機構補貼金支出費用 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接性支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種幼小銜接收入支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他一些教肓費用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保障制度機制和就業創業教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業企單位離辭職 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業行業離退職 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企業單位事業心企業單位基本上醫養人身險激費花費 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性組織的職業年金繳納費用花費 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療系統管理衛生管理與工作方案生孩開支 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療組織 干凈衛生組織 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市平臺清潔衛生企業 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個群眾整形干凈貸款機構撥出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務環衛 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用設施衛生監督功能 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企事業方醫療設備 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門醫用 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保險撥出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改制收支 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018當年度財政性審批凈收入付出預算總表
計量單位:萬多
納入 |
收支 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
該項目 |
加總 |
基本上公共服務工程預算財政支出撥付 |
政府機構性私募基金成本預算財政性補貼款 |
一、一半公益性決算財政局撥付 |
3396.86 |
一、普通共公提供服務其他支出 |
|
|
|
二、區政府性資金項目預算財政廳補貼款 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防總支出 |
|
|
|
|
|
四、共公平安性支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接收支 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、實驗技術性收支 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化球場與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會確保和工作支出費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫療管理干凈與規劃生孩子性支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、高效環保健康教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化社區居委會收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、城市交通車輛結余 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘察內容等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、企業服務的業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業結余 |
|
|
|
|
|
十六、捐助相關區域支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋能氣象局等教育支出 |
|
|
|
|
|
19、居住房的保障收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
二十二、糧油加工廢舊物資儲備量教育支出 |
|
|
|
|
|
二11、其余收入支出 |
|
|
|
上年薪水累計數 |
3396.86 |
當年度支出費用自動求和 |
3396.86 |
3396.86 |
|
年末財政性審批結轉和盈余 |
|
年初財務捐款結轉和盈余 |
|
|
|
基本公開預決算民政審批 |
|
|
|
|
|
🅷 政府部門性理財產品項目預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3396.86 |
總額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018當年度尋常服務性項目預算不需要審批費用結算的時候表
公司的:千元
內容 |
合計數 |
大多總支出 |
大型項目性支出 |
|||
功能模塊種類 課目編寫代碼 |
學科英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教開支 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
另一育兒教育開支 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
同一教導支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
市場保障措施和擇業收支 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業標準離退居二線 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
事業廠家廠家離退居二線 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業部門部門大體社會養老保險服務保險服務付款性支出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業有成標準專業年金網上繳費支出費用 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫療保健干凈與計劃方案養育花費 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務衛生防疫結構 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
地市居委會健康構造 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
其他的基成治療環保裝置教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公眾環境衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
主要服務質量性衛生防疫服務質量 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
人事部門工作行業醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
工作部門醫療管理 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
租賃房保險結余 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質費用 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
累計數 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018年末通常情況公開竣工決算財政局付款大體花費竣工決算表
企事業單位:W
樓盤 |
預估合計 |
人群資金投入 |
共用預備費 |
||
第三產業分級 會計分類代碼 |
專業科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資褔利支出費用 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
幾乎員工工資 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
機構事業性部門基礎社區養老保險公司費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
崗位年金激費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
教工總體醫療設備保障繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療管理補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會發展后勤保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
診療費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
另外員工工資待遇金其他支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
的商品和功能結余 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
國家公務專車正常運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的道路加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的淘寶商品和服務培訓費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家居的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
社區住院費用政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人綠植基地出產貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某些小編和婚姻的補貼申請書支出費用 |
|
|
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310 |
|
資源性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工環保設備購置費 |
|
|
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310 |
03 |
專業化儀器購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢系統及PC軟件新購更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通運輸用具采購 |
|
|
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310 |
22 |
無型凈資產置辦 |
|
|
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310 |
99 |
別資本性費用 |
|
|
|
加總 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
♛2018季度通常情況公益性預算表財政費用審批“三公”專項事業費及機構開機運行專項事業費費用竣工決算表
企業:萬余元
應該公共信息工程預算不需要捐款“三公”事業費 |
部門行駛 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務專車租賃費及啟動費 |
國家公務服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專用車 添置費 |
國家公務用車的 開機運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年縣政府性母基金部門預算財政性付款收支部門預算表
企業單位:百萬元
活動 |
自動求和 |
基本性其他支出 |
工作總支出 |
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功效等級分類 課目編號規則 |
題目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年資產投資外債現象表 |
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的金額政府部門:萬塊 |
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需求量 |
價值 |
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期初數 |
年底數 |
期初數 |
年底數 |
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一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)流動量財力 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)進行固定資金 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
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|
𝓰 普通公務接待小二租車 |
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🦩 執法檢查巡邏租車 |
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๊ 珍禽專業性技術工藝私家車 |
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❀ 同一租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
꧟ 4.其余一定基金 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🎶 減:累加折舊費及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿財力 |
—— |
—— |
|
|
🌠 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈財產累計 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于南京市市松江區石湖蕩鎮片區衛生監督產品管理中心2018本年效益收支預算總體經濟問題這說明
鄭州市松江區石湖蕩鎮居委會食品衛生服務的心中2018ꩵ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、對於深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔精準服務中2018月度薪水預算現象說明書
上年🔯收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、針對重慶市松江區石湖蕩鎮社群食品衛生貼心服務主2018月度撥出結算的時候前提講解
本年度🧔支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、光于滬市松江區石湖蕩鎮平臺衛生防疫服務性基地2018每年不需要撥付薪資收入收入支出總體設計事情闡明
天津市松江區石湖蕩鎮街道辦健康服務項目中心站2018♚年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、對于北京市松江區石湖蕩鎮社群環衛安全服務重點2018半年度一般的公眾費用預算民政捐款花費部門預算事情反映
(一)通常實際情況下公用項目預算財政性捐款經費支出竣工決算總體性實際情況
深圳市松江區石湖蕩鎮特別環保服務質量中央2018▨年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常公開成本預算財政局補貼款收支預算設計的情況
廣州市松江區石湖蕩鎮社區衛生提供服務管理衛生管理提供服務管理中心的2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)基本公共服務預算財政部門審批付出預算具有問題
重慶市松江區石湖蕩鎮社區服務于服務網站環衛服務于服務網站2018♌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3ꦰ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4💖、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5𓂃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6🍬、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7♉、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8💟、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9⛎、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、對于北京市松江區石湖蕩鎮區域衛生監督服務的咨詢中心2018全年度一半共公估算財政部門補貼款差不多費用支出 部門預算情況表示
昆明市松江區石湖蕩鎮區域衛生間提供服務中2018𓂃年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1🌺、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🏅七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費民政捐款教育支出竣工決算基本情況報告詳細說明。
昆明市松江區石湖蕩鎮社群干凈衛生服務的中心的2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”接待費財政部門補貼款收支預算主要問題原因分析。
2018﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🐬國家公務車輛自動運行維護支出費用0W。2018年,東莞市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生管理服務項目重心隸屬關系各估算院校花費財政廳審批的國家公務出行享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關與昆明市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療監督服務質量中心點2018全年度中央政府性私募基金預預算財政費用支出 審批費用支出 預算現狀解釋
重慶市松江區石湖蕩鎮社區居委會干凈保障心中2018一年度無縣政府性債卷決算財政廳捐款開支。
九、國家資本自主經營概算國庫審批時候原因分析
🅷廣州市松江區石湖蕩鎮社區醫療情況衛生情況保障基地2018季度無國有企業資金運營成本預算財政總支出審批總支出。
十、的更重要特別注意的事情這說明
(一)政府機關運營接待費性支出問題
南京市市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔服務質量中心站2018財政年度有機關運轉專項經費付出。
(二)政府辦公室回收費用支出 時候
廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生學工作中2018🍰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)車、住宅特色損壞狀態
成都市市松江區石湖蕩鎮特別安全服務性服務網站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考評工作情況發生
♋上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個💞,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♉一、不需要撥付工資:指企業單位年初度從本級不需要部具有的不需要撥付,涉及一般來說公眾工程決算不需要撥付和部門性股票基金工程決算不需要撥付。
♔二、創業純個人薪資純收益:指創業政府部門開展行業專業課程行業行動以至于輔助制作行動擁有的純個人薪資純收益。關鍵是:醫療機構純個人薪資純收益、消毒產品純個人薪資純收益、其他純個人薪資純收益等。
三、開收錄:指衛生事業廠家在專注業務員活躍下列關于捕助活躍后深入開展非獨自折算開活躍爭取的收錄。
🎃四、其他工資盈利:指機關單位拿到的除“財政局補貼款工資盈利”、“事業上工資盈利”、“營業工資盈利”等其他的工資盈利。
五、月初結轉和余額:就是指去年度尚無達到、結轉到年初按有關標準規定持續安全使用的金額。
ಞ六、年終結轉和節余:指當第四季度度或原來第四季度決算科學安排、因合理性必要條件會出現變換就沒有辦法按原打算試行,需延后到后面第四季度按關于相關規定立刻施用的周轉金。
七、基礎其他開支:指公司的為保障措施裝置普通做工作、完畢日常化做工作內容卡而遭受的每項其他開支。
🏅八、的項目收入付出:指企業為做好不同的行政處本職工作人物或事業心發展前景最終目標,在常見收入付出模版進行的某項收入付出。
🌠九、自主銷售其他總支出:指企業發展單位名稱在專業促銷生活及輔助器促銷生活之上抓好非獨立自主成本核算自主銷售促銷生活發現的其他總支出。
✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅷國慶、工商登記執行資金:指政府部門企業和圖案填充公務接待員法服務管理的事業有成企業在使用通常情況公眾預算表民政審批具體安排的常見撥出中的日常性共用資金撥出。