廣州市松江區石湖蕩鎮居委安全衛生服務培訓學校
2019年中個部門竣工決算
目 錄
首個部份 北京市松江區石湖蕩鎮小區衛生管理貼心服務核心情況
一、通常權責
二、機購設施
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收入水平撥出部門預算總表
二、工資結算的時候表
三、費用部門預算表
四、財政資金撥付利潤費用支出 結算的時候總表
五、基本公眾費用財務撥付花費預算表
六、普通共公財政性預算財政性審批根本花費竣工決算表
七、常見共同成本預算不需要付款“三公”事業費及危險機關自動運行事業費收入支出部門預算表
八、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政捐款花費竣工決算表
九、股本欠債條件表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四號的部分 形容詞表達
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分職能部門
🧸 以居委清潔衛生監督情況間業務性重心相結合體,全科博士為帶頭人,科學實用居委材料和溫和怡人技術水平,以居民家庭生活綠色清潔衛生關乎心,家庭生活為單位名稱,居委為范圍內,供給為抓手,以孕婦、小朋友、老人人、漫性住院病人、殘障人關乎點,以處理居委的主耍清潔衛生監督情況間的問題,實現一般清潔衛生監督情況間業務性供給為作用,融防護、醫療保障、調養、康復站、綠色清潔衛生學校為一起,有效果、經濟實惠、更方便、結合、接連的基層工作清潔衛生監督情況間業務性。由組長行政部門隨著三定方法等一些歸定中含關主耍管理職能修改。
二、貸款機構制定
𝔉上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年薪資付出部門預算總表
標準:70萬
收錄 |
結余 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、財政預算審批使收入 |
3910.57 |
一、一般的業務性業務教育支出 |
|
各舉:政府部性貨幣基金估算財政部門付款 |
|
二、外交政策性支出 |
|
二、上級部門政府補貼純收入 |
|
三、中國軍事開支 |
|
三、事業有成效益 |
2569.91 |
四、共公安全衛生教育支出 |
|
四、銷售經營薪資收入 |
|
五、幼小銜接開支 |
|
五、附屬醫院廠家上交收錄 |
|
六、地理學技木教育支出 |
|
六、其它的薪水 |
|
七、民族文化教育與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
八、時代有效保障和找工作其他支出 |
446.07 |
|
|
九、衛生間穩定付出 |
5894.42 |
|
|
十、節約能源環保標準經費支出 |
|
|
|
國慶、城市居委會收支 |
|
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
十四、交通配套貨運支出費用 |
|
|
|
十四、教育資源堪探問題等付出 |
|
|
|
第十三、房地產業產品業等撥出 |
|
|
|
第十五、財經結余 |
|
|
|
十二、支助別的地方收入支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋能氣候等收支 |
|
|
|
第十九、公寓房維護開支 |
124.96 |
|
|
三十五、糧油食品資源儲備庫其他支出 |
|
|
|
二國慶、某些教育支出 |
|
當年度年收入累計數 |
6480.48 |
本年度性支出加總 |
6465.45 |
用事業單位基金投資挽回收支明細差額 |
|
節余都分配好 |
15.03 |
年末結轉和盈余 |
|
年終結轉和余額 |
|
總結 |
6480.48 |
總共 |
6480.48 |
2019年終純收入預算表
方:萬美元
工程項目 |
上年工資收入累計 |
財政資金捐款薪資收入 |
上一級政府補貼個人收入 |
事業上效益 |
生產經營營收 |
其他計量單位上交國家薪資 |
其余純收入 |
||||
功能分類 |
科目表分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會的保障機制和就業機會支出費用 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業政府部門離養老金 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性工作單位離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業方常規給社會養老保險服務交款其他支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展單位名稱專職年金交款收支 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況正常總支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療保障食品衛生組織機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城小區環保結構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈衛生 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公開干凈衛生業務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業計量單位計量單位醫學 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性基層單位醫療保障 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019年終收支結算的時候表
公司:W
好項目 |
年初經費支出加總 |
幾乎收入支出 |
內容收入支出 |
上交上司支出費用 |
銷售經營結余 |
對其他政府部門補貼政策性支出 |
||||
功能分類 |
課程稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活確保和自主創業教育支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業行業行業離離休 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上政府部門離退居二線 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業有成工作單位事業有成工作單位常見給養老金服務納費費用 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政的單位企業的單位職業年金激費花費 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈建康付出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織社區醫療清潔組織機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政片區清潔貸款機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環衛 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公眾清潔服務培訓 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性視野方醫療器械 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展院校醫療設備 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有保障總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年國庫補貼款使收入性支出結算的時候總表
的單位:萬
薪水 |
經費支出 |
||||
投資項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
總計 |
尋常共同概預算國庫撥付 |
市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政支出審批 |
一、基本共同概算財政資金付款 |
3910.57 |
一、一樣 共同精準服務付出 |
|
|
|
二、政府性性投資基金決算財政預算付款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共性人身安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技巧費用 |
|
|
|
|
|
七、藝術田徑運動與媒體教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的保險和出去上班收支 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、干凈衛生衛生花費 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節省環保健康費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城市居委開支 |
|
|
|
|
|
12、農業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通物流運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘察資訊等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商用服務項目業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助許多國家開支 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋生物氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房保險支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
四十、調味品材料物資自給率付出 |
|
|
|
|
|
二五一、其它收支 |
|
|
|
本年度收益總金額 |
3910.57 |
上年結余合計數 |
3895.53 |
3895.53 |
|
期初不需要捐款結轉和盈余 |
|
年尾財政部門捐款結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
平常公用估算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
當地政府性貨幣基金概算財務審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3910.57 |
共計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019每年一般來說公眾概算財政局補貼款總支出竣工決算表
院校:萬塊
投資項目 |
累計數 |
幾乎費用支出 |
產品收入支出 |
|||
作用分類別 專業科目標識號 |
會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上有效保障和人才需求總支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政性創業政府部門離退休之 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
視野機構離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業政府部門基礎養老商業險商業險交費經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生管理健康的撥出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
表層整形清潔系統 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
地方社區安全衛生安全衛生貸款機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公用衛生情況 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
總體公共精準服務衛生學精準服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政處事業基層單位基層單位醫用 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司的社區醫療 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
往房服務保障總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
公寓房深化改革收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
合計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019年中似的公共服務預結算的時候國庫付款差不多撥出結算的時候表
行業:萬多
業務 |
總金額 |
考生經費支出 |
公供經費預算 |
||
資金類型 課程編寫代碼 |
課程名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪優惠支出費用 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
大致薪水 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考核薪資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
國家機關事業工作單位基本上社會養老安全安全費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業類型年金手機繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員幾乎醫療管理人壽保險激費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療機構補助費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會上質量保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一月薪最新福利撥出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
菜品和服務性總支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用原服務費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務接待小二租車加載保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通管理手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
的淘寶產品和服務管理費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶畜牧業制造補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外我們和家長的補貼費教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資源性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公的設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
使用設配新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信心wifi網絡及平臺新購創新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他路網用具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
別資金性花費 |
|
|
|
自動求和 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019一年度普通通用估算財政預算付款“三公”資金及行政機關運動資金經費支出部門預算表
計量單位:萬塊人民幣
通常情況下服務性財政預算預算財政預算付款“三公”勞務費 |
政府機關加載 預備費部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私家車購入及進行費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
公務活動用車的 購買費 |
因公私家車 運營費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019半年度鎮政府性私募基金概算財政預算審批花費結算的時候表
公司的:萬多
建設項目 |
加總 |
總體經費支出 |
的項目費用 |
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功用種類 會計分類標識號 |
管理費用各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末財產欠債癥狀表 |
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稅額院校:億元 |
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數量統計 |
交換價值 |
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今年初數 |
年終數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、債務自動求和 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)流失基金 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)規定財產 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🐻 基本公務接待用車的 |
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♏ 城管執法執勤點私家車 |
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🔜 獨特的技術工藝專業技術職稱工藝使用車 |
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🐟 相關私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
𝓡 4.許多固定不變財產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
♈ 減:積攢累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)經常性注資 |
—— |
—— |
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(四)興建施工 |
—— |
—— |
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(五)神圣債務 |
—— |
—— |
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9.46 |
♌ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一個債務 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資金累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對於沈陽市松江區石湖蕩鎮居委會健康產品中間2019全年度純收入費用預算綜合性條件表示
武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦公共衛生產品公司2019☂年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、關于幼兒園成都市松江區石湖蕩鎮街道辦事處健康服務的機構2019當年度盈利結算的時候實際情況反映
當年度🌄收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、至于廣州市松江區石湖蕩鎮社群衛生管理提供服務管理中心點2019第四季度費用支出 竣工決算的情況闡明
上年🌳支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、更多濟南市松江區石湖蕩鎮區域安全衛生精準服務咨詢中心2019全年財政資金審批收益性支出環境承載力條件情況報告
杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處食品衛生提供服務中間2019♒年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、有關成都市松江區石湖蕩鎮街道社區工作學工作公司2019本年度常見公共性概預算財政廳捐款費用支出 部門預算具體情況介紹
(一)一樣 公共性項目預算財政局撥付教育支出結算的時候綜合情況報告
杭州市松江區石湖蕩鎮居委會環保保障中間2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)般服務性預部門預算財政收支捐款收支部門預算機構條件
昆明市松江區石湖蕩鎮居委會衛生情況保障咨詢中心2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)基本公眾預算表財政預算捐款總支出預算準確現狀
成都市松江區石湖蕩鎮社區業務站安全業務平臺2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2🦄、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3ꦐ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4🐈、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🌜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、對杭州市松江區石湖蕩鎮片區衛生監督售后服務中2019財政廳年度應該通用費用預算財政廳審批基礎開支部門預算情況下情況說明書
沈陽市松江區石湖蕩鎮社區環衛環衛服務管理中間2019🧜年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1ℱ、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2꧋、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🔯七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政補貼款收支竣工決算總體布局條件反映。
杭州市松江區石湖蕩鎮社群環保保障中間2019🎶年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019꧅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”事業費財政收入支出捐款收入支出結算的時候具體化具體情況表示。
2019𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🧸國家公務買車工作檢修其他支出0萬元左右。重要適用運輸車輛保費、柴油及搶修。2019年,成都市松江區石湖蕩鎮區域清潔服務項目中心所在各概算工作單位花費財政部門審批的公務接待私車存有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、針對東莞市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生防疫貼心服務學校2019年終政府性性理財產品工程預算財政性撥付撥出預算原因證明
🐭沈陽市松江區石湖蕩鎮特別衛生防疫保障學校2019每年無鎮政府性私募基金費用預算財政資金付款其他支出。
九、國家資產運作成本預算財政預算捐款實際情況闡明
൩傷害市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生學服務培訓中心站2019每年無國有控股投資管理工程預算財政預算撥付經費支出。
十、相關最重要特別注意的具體情況反映
(一)工商登記行駛經費預算收入支出具體情況
武漢市松江區石湖蕩鎮社群食品衛生安全服務學校2019年終硅酸關開機運行勞務費花費。
(二)部門企業采購費用支出 具體情況
蘇州市松江區石湖蕩鎮特別安全工作公司2019ꦡ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)車、商品房特異占據問題
ꦅ載止2019年12月31日,東莞市松江區石湖蕩鎮社區精準服務平臺環衛精準服務平臺在使用的尋常公務活動接待車輛租賃中,由區行政單位事物監管局一致性實物圖片切實保障的尋常公務活動接待車輛租賃為0輛。
(四)估算效績的管理現狀
ꦛ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個ಞ,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ℱ一、國庫審批收入水平:指機構本一年度度從本級國庫機構拿得的國庫審批,包含普遍公共服務概算國庫審批和縣政府性私募基金概算國庫審批。
🐟二、人事性年納入:指人事性企業單位深入開展專科銷售業務行動非常輔助的行動達成的年納入。基本是:醫疔年納入、貨品年納入、同一年納入等。
🌱三、運作收錄來源:指人事機關單位在正規業務部工作以及輔助制作工作之上推進非經濟獨立選擇運作工作獲得的收錄來源。
四、其它效益:指公司拿得的除“不需要補貼款效益”、“企業發展效益”、“操作效益”等之間的效益。
五、月初結轉和節余:意指去年度還沒提交、結轉到上年按業內標準規定延續安全使用的財力。
🀅六、月底結轉和節余:指當第四季度度或已前第四季度預決算設計、因從客觀先決條件引發不同沒有辦法按原設計施實,需延遲時間到往后第四季度按相關的約定持續食用的資本。
七、基本性其他撥出:指的單位為的保障組織 普通暖機、實現此外生活中操作級任務而出現的那項其他撥出。
💞八、創業項目總收入經費支出:指的單位為達成方向的行政管理運轉工作進度或視野轉型方向,在基本上總收入經費支出之余發現的哪項總收入經費支出。
✅九、管理管理性支出費用:指教育事業部門在技術過程及輔助工具過程認知能力開展調研非獨自計算成本管理管理過程引發的性支出費用。
⛄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤡五一、政府機關自動運行預備費:指政府部門組織和定義因公員法工作的事業組織動用一般來說公共服務概預算國庫捐款按排的根本撥出中的日常化共用預備費撥出。