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2018年度部門決算公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區新浜鎮小區環保功能中心局

2018年單位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

1部件 鄭州市松江區新浜鎮街道社區食品衛生提供服務核心慨況

一、一般行政職能

二、崗位預算機關單位帶來

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、利潤撥出結算的時候總表

二、薪資收入預算表

三、其他支出部門預算表

四、民政付款純收入教育支出預算總表

五、一樣 通用費用預算民政撥付費用部門預算表

六、基礎共同工程預算財政資金捐款基礎性支出結算的時候表

七、普通公眾概預算財政資金撥付“三公”金費及機關單位執行金費其他支出預算表

八、現政府性資金結算的時候財政資金補貼款支出費用結算的時候表

九、固定資產流動負債實際記錄表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四點個部分 形容詞定義

 


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見崗位職責

🔯佛山市市松江區新浜鎮小區清潔服務中間是松江區清潔和準備生小孩政法委員會會負責人的基礎醫藥清潔裝置。其主要運作部門職責:擔負新浜地段滿足廣大人民百姓百姓常見醫藥服務及公眾清潔服務。

二、培訓機構放置

ꦓ根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。


第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心

2018年中單位竣工決算表

2018全年度使收入費用支出 預算總表

方:來萬

個人收入

撥出

頂目

預算數

產品

結算的時候數

一、財政資金補貼款收入來源

2588.98

一、一般的公共性服務的收支

 

  至少:相關部門性股權基金概算財政局撥付

 

二、外交關系其他支出

 

二、領導補貼金盈利

176.91

三、國防安全支出費用

 

三、事業利潤

3093.80

四、通用人身安全性支出

 

四、銷售經營薪水

 

五、教學其他支出

4.87

五、所屬工作單位上交收錄

 

六、科學的技術性收入支出

 

六、另一個凈收入

369.34

七、學歷田徑與新傳媒費用支出

 

 

 

八、社會性維護和就業的收入支出

322.87

 

 

九、醫遼衛生間與工作規劃二孩結余

5595.17

 

 

十、節電安全撥出

 

 

 

十一月、城鄉居民小區付出

 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

 

 

 

13、交通管理配送費用支出

 

 

 

十四、資源英文探礦個人信息等總支出

 

 

 

第十五、商家業務業等教育支出

 

 

 

16、金融經濟付出

 

 

 

十八、支助相關省市其他支出

 

 

 

二十、土地資源深海氣象臺等費用

 

 

 

19、住宅房保險收入支出

8.61

 

 

二十五、糧油加工工程材料收儲開支

 

 

 

二國慶、別的開支

 

本年度納入自動求和

6229.03

當年度經費支出總金額

5931.52

用創業基金、期貨、現貨、微盤補救出入差額

 

余額平均分配

293.23

本年結轉和余額

66.04

歲末結轉和余額

70.32

總共

6295.07

總金額

6295.07


2018半年度凈收入結算的時候表

工作單位:萬

活動

當年度收入來源合計數

財政廳補貼款工資

上一級補助金薪資

人事個人收入

企業經營純收入

其他工作單位上交國家薪資

一些工資收入

功能分類
科目編碼

項目公司名稱

累計數

6229.03 

2588.98 

176.91 

3093.80 

 

 

369.34 

205

 

 

教育輔導總支出

4.87 

4.87 

 

 

 

 

 

205

99

 

一些幼小銜接總支出

4.87

4.87

 

 

 

 

 

205

99

99

  其余教育輔導收入支出

4.87

4.87

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會服務保障和出去上班付出

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業發展單位名稱離退職

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

  視野機關單位離退居二線

0.13

0.13

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門事業有成機關單位根本社會養老人身險人身險納費結余

236.22

236.22

 

 

 

 

 

208

05

06

  行政公司的事業公司的公司的職業角色年金交款教育支出

86.52

86.52

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理衛生學與記劃發育總支出

5892.68

2252.63

176.91

3093.80

 

 

369.34

210

03

 

群眾社區醫療保健學機購

4788.33

1625.16

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

01

  省份區域衛生間培訓機構

4784.24

1621.07

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

99

  其它表層醫療管理衛生管理設備花費

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公眾衛生間

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

04

08

  核心共公衛生情況保障

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

11

 

行政機關企業工作單位醫遼

99.78

99.78

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業上機關單位醫療保障

99.78

99.78

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保障機制費用支出

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

 

往房收入分配改革其他支出

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

01

  自建房個人住房公積金

8.61 

8.61 

 

 

 

 

 

 


2018財政年度收支竣工決算表

企事業單位:萬是

內容

當年度付出預估合計

基本上收支

創業項目費用支出

上交上級部門其他支出

經驗經費支出

對其他標準補助款撥出

功能分類
科目編碼

科目必名號

總金額

5931.52 

5319.35 

612.17 

 

 

 

205

 

 

學校花費

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

 

另一個幼小銜接收支

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

99

  其他教育輔導付出

4.87 

 

4.87 

 

 

 

208

 

 

社會的服務和求業費用

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

 

財政企業公司的離退休之

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

02

  企事業廠家離提前退休

0.13 

0.13 

 

 

 

 

208

05

05

  機關創業機構創業機構總體社會養老人身險人身險網上繳費結余

236.22

236.22

 

 

 

 

208

05

06

  市直機關教育事業部門網絡職業年金納費結余

86.52

86.52

 

 

 

 

210

 

 

醫遼衛生間與準備孕育支出費用

5595.17

4987.87

607.30

 

 

 

210

03

 

基成醫用衛生管理機購

4500.01

4030.56

469.45

 

 

 

210

03

01

  市區街道衛生情況中介機構

4495.92

4030.56

465.36

 

 

 

210

03

99

  其他下基層社區醫療設備間設備費用

4.09

 

4.09

 

 

 

210

04

 

公眾干凈衛生

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

04

08

  根本公益性安全貼心服務

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

11

 

行政部門工作計量單位醫用

99.78

99.78 

 

 

 

 

210

11

02

  自己事業公司醫療設備

99.78

99.78

 

 

 

 

221

 

 

自建房基本保障費用

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

 

住宅改草經費支出

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

01

  公寓房住房基金

8.61

8.61

 

 

 

 

 


2018季度財政撥出審批盈利撥出結算的時候總表

計量單位:萬塊

個人收入

費用

該項目

預算數

該項目

總金額

基本上公開預決算財務付款

人民政府性投資基金費用財政資金撥付

一、常見公益性概算財政局補貼款

2588.98 

一、一般來說公共信息服務于結余

 

 

 

二、地方政府性新基金費用預算國庫審批

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、飲水機其他支出

 

 

 

 

 

四、公用設施穩定費用

 

 

 

 

 

五、幼兒教育收支

4.87

 4.87

 

 

 

六、科學實驗工藝經費支出

 

 

 

 

 

七、和文化體肓與文化傳播收入支出

 

 

 

 

 

八、的社會保障部機制和自主創業性支出

 322.87

 322.87

 

 

 

九、診療干凈與計劃方案懷孕其他支出

 2252.63

 2252.63

 

 

 

十、生態環保節能生態環保經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉居民區域撥出

 

 

 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

 

 

第十五、交通出行公路運輸付出

 

 

 

 

 

十四、資原探礦信息查詢等收支

 

 

 

 

 

十六、業務貼心服務業大頭等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、金融服務性支出

 

 

 

 

 

十八、支援其他東南部費用

 

 

 

 

 

18、國土資源海底氣象預報等性支出

 

 

 

 

 

19、房產服務保障性支出

 8.61

 8.61

 

 

 

四十、油糧工程設備自給率教育支出

 

 

 

 

 

二十一月、另一費用

 

 

 

年初薪資自動求和

2588.98 

年初其他支出自動求和

 2588.98

 2588.98

 

今年初不需要撥付結轉和盈余

 

年尾民政捐款結轉和節余

 

 

 

      基本上公用設施項目預算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

꧒      政府機關性基金投資成本預算財政支出捐款

 

 

 

 

 

合計

2588.98 

累計

 2588.98

 2588.98

 

 


2018財政部門年度通常情況公益性預算表財政部門審批開支部門預算表

單位名稱:萬的大寫

品牌

總計

最基本收支

建設項目撥出

作用分類整理

管理費用編寫代碼

管理費用命名

205

 

 

幼小銜接花費

4.87

 

4.87

205

99

 

同一的教育總支出

4.87

 

4.87

205

99

99

  一些育兒教育花費

4.87

 

4.87

208

 

 

世界有效保障了和工作花費

322.87

322.87

 

208

05

 

行政管理參公機關單位離養老

322.87

322.87

 

208

05

02

  自己事業企業單位離退居二線

0.13

0.13

 

208

05

05

  政府部門衛生事業組織最基本關于養老地產養老人身險交款費用支出

236.22

236.22

 

208

05

06

  企事業心單位名稱事業心單位名稱職業的年金繳納費用撥出

86.52

86.52

 

210

 

 

醫學公共衛生與計劃方案養育付出

2252.63

1788.35

464.28

210

03

 

表層醫療保健環衛貸款機構

1625.16

1194.97

430.19

210

03

01

  中小城市街道安全衛生機購

1621.07

1194.97

426.10

210

03

99

  某些基層工作醫藥食品衛生公司開支

4.09

 

4.09

210

04

 

通用干凈衛生

527.69

493.60

34.09

210

04

08

  基本的通用衛生學的服務

527.69

493.60

34.09

210

11

 

行政機關創業公司醫遼

99.78

99.78

 

210

11

02

  事業標準醫學

99.78

99.78

 

221

 

 

住宅房得到保障付出

8.61

8.61

 

221

02

 

住宅改制教育支出

8.61

8.61

 

221

02

01

  居住房公積金

8.61

8.61

 

累計數

2588.98

2119.83

469.15

 


2018第四季度普遍共公部門預算財政預算撥付首要收入支出部門預算表

  企業:億元

活動

預估合計

技術人員金費

共用預備費

經濟增長細分

題目數字

項目各稱

301

 

年終獎金發福利開支

1956.10

1956.10

 

301

01

  幾乎待遇

236.45

236.45

 

301

02

  經費津貼

139.66

139.66

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  膳食補貼費費

74.61

74.61

 

301

07

  效績年薪

717.76

717.76

 

301

08

危險機關事業院校院校關鍵養老服務安全費

216.94

216.94

 

301

09

行業年金激費

86.78

86.78

 

301

10

機關人員大體醫治商業險網上繳費

103.04

103.04

 

301

11

公務接待員醫療保健補貼交款

 

 

 

301

12

各種社會的質量保障付費

31.97

31.97

 

301

13

個人個人住房公積金貸款

64.57

64.57

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  另外的公司春節福利其他支出

284.32

284.32

 

302

 

產品和產品性支出

163.73

 

163.73

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  辦手續訂

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業管理系統公司管理系統費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待客人費

 

 

 

302

18

  專用工具的成本費

163.60

 

163.60

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  常用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托授權業務領域費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

 

 

 

302

29

  獎勵費

0.13

 

0.13

302

31

  因公車輛運轉維持費

 

 

 

302

39

  別的交行費用的

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加成本費用

 

 

 

302

99

  任何貨品和業務費用支出

 

 

 

303

 

對我和小家庭的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的津貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費補助款

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

他人現代農業工作補助金

 

 

 

303

99

  其他的個體戶和家長的補助費花費

 

 

 

310

 

基金性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公室機械購買

 

 

 

310

03

  專用型裝置添置

 

 

 

310

07

  資料互聯網及免費軟件折舊費發布

 

 

 

310

13

  公務接待小二租車購置費

 

 

 

310

19

  另一個公共交通的工具折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿財力添置

 

 

 

310

99

  另外資金性支出費用

 

 

 

累計數

2119.83

1956.10

163.73

 


2018全年度般共同預算表國庫審批“三公”專項資金結余及部門運轉專項資金結余結余預算表

計量單位:萬塊人民幣

般通用預算表財政廳捐款“三公”資金

機關事業單位電腦運行

經費支出預算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

公務接待公務車置辦及自動運行費

公務接持接持費

小計

公務接待小二租車

采購費

公務活動公務車

運動費

財政預算數

預算數

預決算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

決算數

預算數

預決算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年中央政府性債卷預算表民政捐款花費部門預算表

企業單位:余萬元

工作

累計數

基礎經費支出

投資項目經費支出

用途的分類

項目標識號

科目必種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度股本外債情況發生表

 

 

合同額基層單位:萬元左右

 

使用量

價值量

期初數

月底數

年末數

年尾數

一、金融資產加總

——

——

5040.14

5528.30

   (一)變化股本

——

——

1349.14

1443.41 

   (二)穩定股本

——

——

3629.92

3974.26 

          其中:1.房屋(平方米)

6814.80

7004.29 

2005.74

2087.14 

                2.通用設備(臺/套/輛)

794 

848 

471.75 

503.11 

                   (1)車輛

 1

1 

20.38 

20.38 

൲                          一般的國家公務私家車

 

 

 

 

𝔉                          行政執法值崗用車的

 

 

 

 

🍎                          持種專業的技術性私車

 

 

 

 

🏅                          另一個車輛

 1

1 

 20.38

20.38 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

4 

0 

370.55 

               3.專用設備(臺/套)

893

966 

884.53 

1142.77 

                    單價100萬元以上專用設備

 0

1 

0 

159.50 

🍷               4.其余固定好金融資產

——

——

267.90 

241.24 

🌺        減:積累折舊費及減值備好

——

——

 

 

   (三)長年項目投資

——

——

 

 

   (四)開建過程中

——

——

 

 

   (五)無形之中金融資產

——

——

61.08 

110.63 

🃏        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)另外財產

——

——

 

 

二、流動負債總金額

——

——

541.43 

329.12 

三、凈資本總金額

——

——

4498.71 

5199.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對于佛山市松江區新浜鎮片區公共衛生服務于中央2018一年度營收付出竣工決算基本前提說明怎么寫

蘇州市松江區新浜鎮街道社區服務的防疫服務的公司2018🎶年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🍰收錄加強主要是是國庫新的項目收錄加強響應根本保險行業收錄加強等影響;性付出加強主要是是國庫新的項目性付出加強響應保險行業收錄加強也影響公共資金投入響應加強等。

二、關與滬市松江區新浜鎮社區服務于中心的安全衛生服務于中心的2018一年度收入來源結算的時候現象申請報告

當年度☂收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。

三、對鄭州市松江區新浜鎮社區服務主公共衛生服務主2018當年度費用部門預算狀態證明

本年度🧸支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。

四、至于沈陽市松江區新浜鎮街道社區公共衛生業務主2018年末國庫補貼款薪水撥出總體目標問題闡明

沈陽市松江區新浜鎮社區的服務公司環境衛生的服務公司2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018ꦯ年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、相對于滬市松江區新浜鎮片區干凈衛生提供服務管理中心2018全年度尋常公開預結算的時候財政性付款經費支出結算的時候狀態解釋

(一)普通公開概算財政開支補貼款開支預算綜合性的情況

南京市松江區新浜鎮片區安全服務保障主2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。𒁃主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

(二)普遍服務性工程預算民政補貼款其他支出竣工決算設計情況發生

鄭州市松江區新浜鎮居委安全衛生服務保障服務站2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。

(三)常見公共性概算國庫捐款費用支出 部門預算基本原因

南京市松江區新浜鎮社區公共衛生公共衛生安全服務機構2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:

1ꦓ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。

2🀅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。

5⛎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。

6🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。

9💟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

六、管于濟南市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生貼心服務主2018民政年度一半公眾預部門預算民政捐款根本收支部門預算環境這說明

杭州市松江區新浜鎮區域清潔衛生工作中2018🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:

1🐓、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。

2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。

ꦗ七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

武漢市松江區新浜鎮街道辦事處環境衛生業務中心站2018年無“三公”事業費財政部門撥付開支。

八、關干西安市松江區新浜鎮小區公共衛生服務培訓機構2018半年度當地政府性資金項目預算財政性付款支出費用部門預算事情表示

🍰成都市松江區新浜鎮街道辦事處清潔服務保障主2018一年度無相關部門性貨幣基金預決算財政預算付款撥出。

九、國有制資產開概算財政部門審批現狀闡明

ꦺ廣州市市松江區新浜鎮街道社區衛生售后服務監督售后服務重點2018當年度無國有土地投資營運國庫預算國庫撥付收支。

十、另一為重要議題的現象闡述

(一)機關單位運轉勞務費總支出情況

蘇州市松江區新浜鎮小區安全服務培訓中心站2018當年度有機物關運轉經費預算費用支出 。

(二)縣集中采購合同總支出癥狀

廣州市市松江區新浜鎮社區網站食品衛生服務培訓心中2018ꦜ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。

2018🌌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。

(三)工程車輛、房源特出占有情況下

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算效績安全管理時候

💯上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。


第四部分    名詞解釋

💛一、國庫補貼款使收入:指企事業單位年初度從本級國庫行政部門拿到的國庫補貼款,涉及到通常情況服務性工程費用國庫補貼款和政府辦公室性債卷工程費用國庫補貼款。

🏅二、自己自己事業創收來源:指自己自己事業組織實施專門工作活動內容和引導活動內容擁有的創收來源。主要是是:醫療衛生創收來源。

ไ三、操作年收錄:指事業發展機關單位在技術業務流程話動和手游輔助話動模版推進非獨立的歸集操作話動獲得的年收錄。

🎉四、相關薪資工資工資:指機關單位爭取的除“財務審批薪資工資工資”、“人事薪資工資工資”、“開薪資工資工資”等外的薪資工資工資。主耍是:營養做體檢薪資工資工資、有價狂犬疫苗薪資工資工資等。

五、年初結轉和節余:就是指上一年度暫未成功、結轉到年初按有關的信息暫行規定持續動用的資本。

ཧ六、年底結轉和節余:指當全年度目標或很久以前全年概預算準備、因可觀因素出現的變化無發按原籌劃制定,需遲緩到后全年按關與明文規定立刻適用的錢。

七、首要結余:指部門為擔保設備很正常使用、結束日常事情事情責任而發生的的數據來結余。

🥀八、樓盤費用撥出 :指方為已完成特殊的人事部門工作上責任或行業快速發展階段目標,在大體費用撥出 模版遭受的幾項費用撥出 。

ꦫ九、生產經營的開支:指事業基層單位在專門促銷運動及輔助制作促銷運動之下深入開展非獨有分攤生產經營的促銷運動遭受的開支。

𓂃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ও十一月、市直機關運作勞務費:指行政經營機構名稱和圖案填充公務接待員法經營的事業發展機構名稱利用應該公共性預算表財政預算付款籌劃的幾乎經費經費支出經費支出中的平日公共勞務費經費經費支出經費支出。

 

 

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