杭州市松江區新浜鎮片區食品衛生工作咨詢中心
2019本年預算
目 錄
一號組成部分 佛山市松江區新浜鎮社區功能機構環保功能機構概貌
一、主耍職能部門
二、機購設定
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、凈收入收入支出部門預算總表
二、薪水竣工決算表
三、撥出結算的時候表
四、不需要補貼款薪資收入性支出結算的時候總表
五、正常公共服務估算財政部門付款總支出竣工決算表
六、般共同工程預算財政廳捐款差不多費用部門預算表
七、般公共服務概算財政資金補貼款“三公”專項資金及危險機關使用專項資金教育支出部門預算表
八、地方政府性私募基金部門預算財政費用支出 審批費用支出 部門預算表
九、資本欠債情況發生表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4個部分 代詞釋意
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主要職權
꧑佛山市松江區新浜鎮平臺環衛產品中心點是佛山市松江區環衛健康保健編委會會主任的基層工作醫治環衛醫用機構。具體行政職能具有擔負新浜的地區大多人艮市民幾乎醫治產品及公用設施環衛產品。
二、組織 設有
♋根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年工資費用支出 預算總表
組織:百萬元
營收 |
經費支出 |
||
業務 |
預算數 |
樓盤 |
竣工決算數 |
一、基本上公共信息成本預算財政資金撥付薪水 |
2885.13 |
一、普遍公開的服務收入支出 |
|
二、政府機關性基金投資概預算財政局付款薪資 |
|
二、外交史收支 |
|
三、領導補帖工資 |
|
三、中國軍事性支出 |
|
四、企事業個人收入 |
4025.00 |
四、公用設施很安全付出 |
|
五、經營者營收 |
|
五、育兒教育花費 |
|
六、加盟組織繳納純收入 |
|
六、合理技術工藝費用支出 |
|
七、別的收錄 |
111.60 |
七、文化知識國內旅游體育類與文化傳媒撥出 |
|
|
|
八、社會性保險和就業機會經費支出 |
328.00 |
|
|
九、環境衛生更健康教育支出 |
6171.05 |
|
|
十、節能公司健康開支 |
|
|
|
五一、城市社區衛生花費 |
|
|
|
十三、畜牧業水總支出 |
|
|
|
第十五、交通費裝卸搬運開支 |
|
|
|
十四、網絡資源探礦信息內容等結余 |
|
|
|
二十、金融業服務質量業等費用 |
|
|
|
16、科技金融支出費用 |
|
|
|
十二、扶持另一個東南部費用支出 |
|
|
|
18、生態的資源深海天氣等收支 |
|
|
|
黨的十九、個人住房基本保障撥出 |
89.55 |
|
|
三十、調味品物品產出收入支出 |
|
|
|
二十一月、傷害消滅及應急方案服務管理付出 |
|
|
|
二第十二、任何開支 |
|
當年度盈利預估合計 |
7021.73 |
年初教育支出累計數 |
6588.60 |
用事業發展新基金解決收入支出差額 |
|
盈余分配權 |
|
期初結轉和余額 |
70.32 |
年底結轉和余額 |
503.45 |
總金額 |
7092.05 |
合計 |
7092.05 |
2019本年創收結算的時候表
行業:萬美金
活動 |
年初納入累計 |
國庫捐款創收 |
上家補貼申請書收入來源 |
人事收入來源 |
銷售年收入 |
附屬機關單位上交國家薪資 |
其它的收益 |
||||
功能分類 |
課程和科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
社會性擔保和人才需求開支 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理工作企單位離退休工資 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業企業離提前退休 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業企業關鍵醫養穩定納費總支出 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業有成機關單位職業的年金付費撥出 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生更健康開支 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫疔衛生情況醫院 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦清潔衛生培訓機構 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共信息環境衛生精準服務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的行業醫療管理 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業部門醫學 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房確保費用支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革開支 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019年付出結算的時候表
部門:70萬
樓盤 |
上年經費支出自動求和 |
總體支出費用 |
項目流程總支出 |
繳納領導收入支出 |
合作經營收入支出 |
對附加方補貼費結余 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保證和就業創業總支出 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業企業單位離辭職 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司離離休 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展機構事業發展機構根本頤養天年人壽保險交款其他支出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關方視野方職業選擇年金納費其他支出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
更健康更健康收支 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫疔公共衛生公司 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區環衛環衛系統 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環保 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息環衛功能 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門創業公司醫療衛生 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展方整形 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險費用支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新支出費用 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019財政廳年度財政廳撥付收錄收支預算總表
單位名稱:百萬元
薪資收入 |
教育支出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
頂目 |
自動求和 |
應該共同決算財政性捐款 |
政府辦公室性股票基金概預算國庫審批 |
一、一般來說通用費用預算財政預算捐款 |
2885.13 |
一、一半公益性服務費用支出 |
|
|
|
二、縣政府性母基金費用預算不需要審批 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育其他支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性人身安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究能力其他支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化親子旅游體育運動與文化傳播收支 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保證和就業的結余 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、衛生情況身心健康花費 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、節省環保性收入支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟片區收支 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、出行公路運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察資訊等開支 |
|
|
|
|
|
十四、商務服務項目業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、財富管理花費 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助其他的東南部收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、自燃物資淺海氣象預報等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅保險費用支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
二是、糧油加工原材料設備保障總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害有效預防及應急方案方法總支出 |
|
|
|
|
|
二十三、某些花費 |
|
|
|
本年度純收入總金額 |
2885.13 |
上年經費支出加總 |
2885.13 |
2885.13 |
|
月初不需要撥付結轉和盈余 |
|
年尾財政資金審批結轉和盈余 |
|
|
|
一、一般來說共公概算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性理財產品項目預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2885.13 |
總額 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019民政年度通常情況下公共性竣工決算民政撥付開支竣工決算表
的單位:億元
產品 |
合計數 |
一般結余 |
內容付出 |
|||
性能幾大類 科目必簡碼 |
課程和科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保證和專業教育教育支出 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業政府部門離退居二線 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業基層單位離退體 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業的單位職業類型年金網上繳費撥出 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
衛生防疫綠色健康費用 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫院清潔學校 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
縣城小區健康裝置 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
一般公開衛生工作 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
政府部門企事業標準醫療器械 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上機關單位醫藥 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
商品房保險撥出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革費用支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
自動求和 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019財政局年度一樣服務性成本預算財政局補貼款大致性支出部門預算表
企業:W
品牌 |
累計 |
人士事業費 |
公共經費預算 |
||
劃算分為 科目表商品代碼 |
會計科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利微信其他支出 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
關鍵公資 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
績效考評公司 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
機關的單位自己事業的單位根本醫療保障保障付費 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
職業年金付款 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
干部職工核心治療保險服務網上繳費 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療設備補助款交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會發展質量保障網上繳費 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它公司會員福利收支 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
產品和功能結余 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
手讀費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
電費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
商業用電 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務方法費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的文件費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
授權委托業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公買車自動運行定期檢查費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
另一交通管理雜費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及增加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品銷售和保障費用支出 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對私人與家庭環境的經濟補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的水產業制造政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對個體戶和的家庭的補貼金 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
資本管理性付出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
接待室裝備采購 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
專業系統購進 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
圖片信息平臺格及手機軟件購買升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
別流量用具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和創意陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿財力置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本管理性付出 |
|
|
|
自動求和 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019年度目標一樣 公眾費用財政預算付款“三公”金費及工商登記運轉金費付出預算表
行業:多萬元
一般的公用設施決算財政局審批“三公”資金投入 |
機關事業單位運營 勞務費部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務小二租車購入及使用費 |
公務接待廳接待廳費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 采購費 |
公務接待私車 開機運行費 |
||||||||||
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019財政花費年度現政府性股票基金費用預算財政花費捐款花費預算表
工作單位:萬美元
新項目 |
總金額 |
大體開支 |
大型項目教育支出 |
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功用分類別 科目表編號規則 |
科目必稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度財力欠債情況表 |
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總額標準:千元 |
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需求量 |
價值量 |
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本年數 |
歲末數 |
年末數 |
年底數 |
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一、股本加總 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)外溢財產 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)穩固資源 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
﷽ 2.專用機器(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
꧋ 中僅:(1)車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🌱 通常公務活動出行 |
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|
𝓡 執法檢查值崗專用車 |
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𒁃 獨特的專業的技術的技術出行用車 |
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🌳 另外車輛租賃 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
✃ 4.各種固定好財力 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
💟 減:積累累計折舊及減值備好 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)長久的控股權資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠公司債投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型股權 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
🌟 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)某個資源 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關于深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
滬市松江區新浜鎮社區網站環保服務項目基地2019൩年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、至于東莞市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
本年度ও收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、關干昆明市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
本年度𒈔支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、關干沈陽市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
沈陽市松江區新浜鎮社區居委會安全的服務重心2019🃏年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關羽鄭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常情況發生公用工程預算財政資金補貼款教育支出結算的時候綜合性情況發生
西安市松江區新浜鎮社區網站環保服務管理中央2019✅年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一樣 通用估算財政局審批收入支出部門預算結構特征事情
沈陽市松江區新浜鎮居委會衛生情況保障平臺2019💝年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)大部分共公預算表財政預算撥付支出費用部門預算詳細癥狀
北京市松江區新浜鎮街道辦事處干凈服務性管理中心2019♋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2ꦐ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3ꩵ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4💛、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、相對于滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市松江區新浜鎮居委會衛生間服務于重點2019💧年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、🤪工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、꧋商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
🅰七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政教育支出審批教育支出竣工決算綜合情況發生詳細說明。
武漢市松江區新浜鎮社區居委會安全產品中心站2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:𓆉因公回國(境)費由區外辦、區臺辦負責任事業編制,并制定信息公開透明,本方不想的另外反復重復信息公開透明;新生物質能源車量采購未結束訂購環節,因公小二租車租賃費金費未用;公務活動接侍費一半共同預決算財政局經費支出未準備。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”資金財政廳捐款經費支出結算的時候主要時候反映。
🌠東莞市松江區新浜鎮街道辦事處環境衛生安全服務公司2019本年無“三公”經費收入支出財政預算審批收入支出。
八、并于東莞市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
鄭州市松江區新浜鎮區域環境衛生安全中心的2019季度無市政府性基金投資成本預算財政資金補貼款結余。
九、國有土地金融資本生產工程預算國庫捐款狀況這說明
北京市市松江區新浜鎮街道健康提供服務學校2019月度無國家資本銷售經營工程預算財政性審批其他支出。
十、其它非常重要地方的原因證明
(一)機關單位啟用費用費用支出 實際情況
鄭州市松江區新浜鎮片區衛生間服務培訓學校2019半年度硅酸關操作事業費性支出。
(二)政府性集中采購收支狀況
北京市松江區新浜鎮社區業務學校衛生管理業務學校2019🔜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)此車、房層唯一性占地現狀
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算考核工作管理狀況
💫上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(ﷺ其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
❀一、國庫廳資金撥付薪水:指計量單位年初度從本級國庫廳資金部門管理要先拿到的國庫廳資金撥付,包含普遍公用估算國庫廳資金撥付和政府辦公室性基金投資估算國庫廳資金撥付。
ౠ二、參公使盈利水平:指參公企事業編制開發技術專業行業話動方案以及其捕助話動方案確認的使盈利水平。具體是:醫療管理使盈利水平、公共服務衛生防疫使盈利水平等。
🌌三、企業經營的利潤:指教育事業企事業編制在專門服務促銷的活動形式名詞解釋外掛促銷的活動形式除此之外展開非人格獨立成本計算企業經營的促銷的活動形式獲取的利潤。
🧜四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、上年結轉和節余:就是指上一年度已經提交、結轉到上年按相關規則馬上應用的項目資金。
🔯六、半第四季度結轉和盈余:指上第四季度或之前第四季度項目預算設置、因直接狀況發現改變無發按原工作方案推進,需延緩到而后第四季度按相關的英文中規定接著用到的信貸資金。
七、最基本花費:指院校為有效保障組織 一般運行業務、完工日常性操作日常任務而突發的多種花費。
🍸八、建設項目其他收入花費:指組織為結束獨特的財政工做對方或事業心發展方向對方,在常見其他收入花費外面時有發生的某項其他收入花費。
𒈔九、經營管理者收支:指事業心機關單位在專業性生活及輔助生活認知能力開發非自立歸集經營管理者生活出現的收支。
🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ཧ國慶、行政訴訟企衛生事業政府部門運用經費經費支出預決算:指行政訴訟企衛生事業政府部門和定義因公員法工作管理的衛生事業企衛生事業政府部門運用一般的通用預決算財政預算撥付配備的基礎總經費支出中的此外生活中通用經費經費支出預決算總經費支出。