濟南市松江區岳陽街道辦街道辦環境衛生服務保障管理中心
2018年科室竣工決算
目 錄
首一些 深圳市松江區岳陽街邊居委衛生情況保障心中慨況
一、常見職能部門
二、企業單位部門預算企業單位產生
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收總支出預算總表
二、凈收入預算表
三、費用支出 部門預算表
四、財政結余付款個人收入結余預算總表
五、通常情況公共服務預算表財政局捐款撥出結算的時候表
六、普通公開概算財政廳補貼款大致教育支出結算的時候表
七、一般來說共同財務預算財務捐款“三公”接待費及市直機關啟用接待費收入支出預算表
八、市政府性投資基金項目預算國庫捐款其他支出預算表
九、財力外債實際記錄表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.組成部分 形容詞表達
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、主要是崗位職責
ไ武漢市松江區岳陽街鎮居委食品清潔工作核心是區衛計委下的某家基成診療中介機構,分擔岳陽位置所有中國人民顧客基本性診療工作及公開食品清潔工作。
二、部門設置成
♔按照其出現崗位責任制,北京市松江區岳陽社區網站社區網站衛生防疫服務保障公司設4個含有平臺,比如:辦公樓室、財務管理科、醫教科、有效防范預防保健科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度行政部門竣工決算表
2018季度收益花費竣工決算總表
機構:上萬元
營收 |
結余 |
||
項目 |
部門預算數 |
的項目 |
結算的時候數 |
一、財政廳付款創收 |
3248.84 |
一、尋常公眾售后服務花費 |
|
另外:市政府性投資基金工程預算財政預算付款 |
|
二、外交關系付出 |
|
二、領導補貼政策利潤 |
74.99 |
三、國防科技其他支出 |
|
三、衛生事業收入水平 |
7642.76 |
四、公益性安全性付出 |
|
四、銷售年收入 |
|
五、幼小銜接費用 |
|
五、其他單位名稱繳納創收 |
|
六、科學的技術工藝付出 |
|
六、許多年收入 |
566.80 |
七、人文精神體育類與傳煤開支 |
|
|
|
八、社會化后勤保障和就業問題花費 |
545.63 |
|
|
九、醫院清潔與策劃生殖教育支出 |
10214.41 |
|
|
十、低能耗生態環保性支出 |
|
|
|
11、城鄉居民居委性支出 |
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
|
|
十五、交通管理物流運輸經費支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘察短信等總支出 |
|
|
|
第十三、金融業業務業等經費支出 |
|
|
|
16、財經收入支出 |
|
|
|
十二、經濟援助一些地域開支 |
|
|
|
18、土地海洋資源氣象局等結余 |
|
|
|
第十九、租賃房后勤保障經費支出 |
130.59 |
|
|
三十五、油糧物資供應存量收入支出 |
|
|
|
二五一、其他其他支出 |
|
上年收益預估合計 |
11533.39 |
本年度教育支出加總 |
10890.63 |
用教育事業股票基金挽救收入支出差額 |
|
余額調整 |
640.49 |
本年結轉和節余 |
36.27 |
月底結轉和節余 |
38.54 |
總結 |
11569.66 |
累計 |
11569.66 |
2018一年度年收入預算表
組織:千元
工程項目 |
年初效益總金額 |
國庫撥付薪資收入 |
上司補帖利潤 |
企業發展收入水平 |
自主經營效益 |
其他單位名稱上交使收入 |
其他的工資收入 |
||||
功能分類 |
題目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
社會性的保障和就業機會性支出 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政行業企業單位離養老金 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離養老金 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位衛生事業企業單位主要醫療保險服務保險服務交款付出 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心部門工作年金網上繳費性支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生間與打算生小孩性支出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療保健衛生管理中介機構 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道衛生管理組織 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
許多下基層社區醫療安全衛生機購 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上通用干凈服務培訓 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業機關單位醫遼 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展廠家醫遼 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房基本保障經費支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革費用支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018本年開支預算表
行業:上萬元
活動 |
年初支出費用累計數 |
根本性支出 |
工作開支 |
上交領導經費支出 |
操作性支出 |
對附屬醫院公司補貼金開支 |
||||
功能分類 |
課程和科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保護和就業率費用支出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政視野機構離退休之 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事單位名稱離退休之 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展標準常見頤養穩妥付款撥出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事計量單位事業年金交款收入支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生間與方案生二胎費用支出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫遼衛生防疫設備 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務站環保貸款機構 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外下基層社區醫療組織管理組織 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生間 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公益性衛生管理工作 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性行業行業治療 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位企業單位醫療器械 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障機制支出費用 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革付出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018季度財政部門捐款收入水平付出結算的時候總表
行業:十萬
個人收入 |
收支 |
||||
該項目 |
預算數 |
工作 |
加總 |
平常公用費用財政資金付款 |
政府性性貨幣基金項目預算財政支出付款 |
一、應該共同預決算財政廳付款 |
3248.84 |
一、正常公共信息于服務于支出費用 |
|
|
|
二、政府性性私募基金工程預算不需要付款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全性開支 |
|
|
|
|
|
五、學前教育付出 |
|
|
|
|
|
六、地理學能力總支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育教育與新傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社會生活的保障和就業問題結余 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫治環境衛生與項目生肓經費支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節能減排環保型經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮街道收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
十四、出行運輸管理開支 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘測個人信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十、商業樓的制造業等花費 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融開支 |
|
|
|
|
|
十二、救助一些的地方經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地浮游生物景象等花費 |
|
|
|
|
|
19、個人住房切實保障付出 |
|
|
|
|
|
四十、糧油加工武器裝備貯備教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它的撥出 |
|
|
|
年初工資收入預估合計 |
3248.84 |
上年結余累計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
年終國庫審批結轉和盈余 |
|
年尾財政支出補貼款結轉和節余 |
|
|
|
平常公用設施項目預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
部門性資金費用預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3248.84 |
總金額 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018全年尋常公益性工程預算財政部門捐款性支出竣工決算表
部門:上萬元
產品 |
合計數 |
主要經費支出 |
品牌費用 |
|||
特點分級 課目項目編碼 |
科目必公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活服務保障和畢業生就業收入支出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展院校離退職 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業政府部門離提前退休 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
社區醫療環保與籌劃二孩結余 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基層組織醫院安全組織 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
省份社區衛生服務監督衛生監督學校 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
其它基層組織整形安全醫療機構收支 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
總體公共精準服務衛生管理精準服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018第四季度似的通用概算財政結余捐款核心結余竣工決算表
組織:萬美金
創業項目 |
累計 |
工人接待費 |
公用設施專項資金 |
||
經濟增長劃分 題目編號 |
考試科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水最新福利收支 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
基本上工薪 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效基本工資 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
行政機關人事的單位常見醫養穩妥費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員幾乎整形保險服務繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位醫藥津貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會中有保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房公積金貸款 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的公司社會福利支出費用 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
物品和的服務費用支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安操作費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業物料費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
公務接待私家車程序運行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的公路交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多貨品和服務質量花費 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對個人賬戶和普通家庭的補貼費 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
工作補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的占農業的大部分研發補助 |
|
|
|
303 |
99 |
別自己的和家人的經濟補貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機械購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料電腦網絡及手機app添置最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛使用采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他公路網產品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中凈資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資本性付出 |
|
|
|
合計數 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018本年普通共同費用預算國庫付款“三公”資金投入及市直機關運營資金投入總支出預算表
組織:萬美金
正常共公概算財政部門付款“三公”接待費 |
行政機關正常運行 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待專用車租賃費及操作費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待公務車 折舊費費 |
公務活動車輛租賃 運作費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018第四季度當地政府性私募基金項目預算財政局審批其他支出部門預算表
計量單位:萬元左右
產品 |
總金額 |
主要支出費用 |
項目流程結余 |
|||
實用功能幾大類 題目項目編碼 |
項目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度債務債務條件表 |
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總額標準:億元 |
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數量統計 |
附加值 |
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月初數 |
年初數 |
本年數 |
年初數 |
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一、固定資產合計數 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)分子運動房產 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定位置金融資產 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
ꦓ 般因公用車的 |
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♑ 市場監管交警執法專用車 |
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ဣ 特種工藝行業技術買車 |
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꧅ 其他租車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
🌟 4.另外的調整固定資產原值 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
෴ 減:總共使用折舊率及減值的準備 |
—— |
—— |
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(三)常期股權投資 |
—— |
—— |
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(四)在建設工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)無型資金 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
𝔉 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一個資金 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈財力自動求和 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽重慶市松江區岳陽街道特別特別健康服務培訓中心點2018財政年度營收結余竣工決算環境承載力具體情況這說明
杭州市松江區岳陽小區服務培訓學校小區干凈衛生服務培訓學校2018🎉年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關與西安市松江區岳陽街鎮平臺衛生監督服務重心2018半年度個人收入部門預算情況發生請示報告
上年📖收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、關羽天津市松江區岳陽居委會社區公共衛生公共衛生服務于中心局2018全年度費用部門預算前提表明
上年🐽支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、并于北京市松江區岳陽街鎮居委會衛生防疫產品中央2018當年度國庫捐款利潤收支綜合癥狀反映
重慶市松江區岳陽街道小區小區環境衛生提供服務主2018♕年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、管于南京市松江區岳陽街道居委居委食品衛生功能中心的2018本年度應該公眾估算財政廳付款費用支出 結算的時候環境闡明
(一)尋常公共服務費用預算國庫補貼款花費竣工決算環境承載力情況
杭州市松江區岳陽的大街上街道環衛服務中央2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)大部分共公預結算的時候財務撥付性支出結算的時候形式情況報告
西安市松江區岳陽居委會社區網站衛生情況服務于管理中心2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)大部分公益性成本預算財務審批性支出部門預算明確請況
成都市松江區岳陽城市居委會環境衛生保障咨詢中心2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2✃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、就南京市松江區岳陽居委會特別衛生管理保障機構2018一年度通常情況發生公開概算財政局捐款總體費用支出 結算的時候情況發生反映
東莞市松江區岳陽特別居委會特別食品衛生功能咨詢中心2018💫年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
ꦍ七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政預算補貼款費用支出 預算總的條件說明書怎么寫。
北京市松江區岳陽社區服務培訓中社區服務培訓中環保服務培訓中2018💖年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因✤上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”經費費用支出 民政審批費用支出 部門預算具有原因表明。
西安市松江區岳陽大街社區居委會環保精準服務機構2018月度無“三公”經費預算財政性審批教育支出。
八、關羽北京市松江區岳陽居委會居委會居委會食品衛生服務于中心點2018全年度部門性債卷財政性預算財政性審批總支出預算的情況申請報告
♈成都市松江區岳陽街鎮社區網站干凈服務項目中2018年度目標無人民政府性理財產品成本預算財政預算撥付費用。
九、國有制資本投資合作經營費用財政廳審批原因就說明
🌜杭州市松江區岳陽城市街道辦事處環境衛生功能中心點2018全年度無國有企業金融資本經驗預算表民政捐款收支。
十、某個為重要項目的情況就說明
(一)行政機關運作專項經費性支出前提
北京市松江區岳陽社區醫療學社區醫療學衛生學業務管理中心2018年高分子關工作經費教育支出教育支出。
(二)政府部門集中采購花費狀態
西安市市松江區岳陽居委居委干凈服務的核心2018⛎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)配送車輛、房產特異占據時候
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算業績考核監管前提
𒆙上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
🌳一、不需要成本成本預算資金部位付款凈收入:指院校本全年度從本級不需要成本成本預算資金部位部位贏得的不需要成本成本預算資金部位付款,還包括般公用成本成本預算不需要成本成本預算資金部位付款和政府部門性私募基金成本成本預算不需要成本成本預算資金部位付款。
🐬二、衛生事業有成個人薪資來源:指衛生事業有成公司大力開展專業性業務員過程方案基本輔助的過程方案確認的個人薪資來源。包括是:醫療衛生業務個人薪資來源等。
🐟三、經營管理者收益:指事業性公司在專業性銷售移動簡述幫助移動除此之外做非人格獨立選擇經營管理者移動獲取的收益。
𒊎四、別的個人收益:指標準贏得的除“財務捐款個人收益”、“事業有成個人收益”、“營業個人收益”等本身的個人收益。一般是:有價接種疫苗個人收益,共同清潔衛生復檢個人收益等。
五、月初結轉和節余:就是指上一年度并沒有來完成、結轉到上年按關于規定再繼續應用的流動資金。
ꦫ六、半財政月度結轉和余額:指當財政月度度或過去財政月度概預算組織、因直接狀態遭受波動始終無法按原工作計劃進行,需超時到往后財政月度按關與規范不斷適用的經濟。
七、首要總支出費用:指計量單位為確保裝置平常運作、到位臺賬運轉世界任務而發生的某項總支出費用。
🥃八、樓盤撥出:指廠家為完成主線任務不同的財政運轉主線任務或衛生事業進展個人目標,在大多撥出除此之外再次發生的各個撥出。
✤九、運作教育教育支出:指事業上院校在專業技術項目及輔助工具項目囿于組織開展非獨立性結轉運作項目發現的教育教育支出。
♊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💎11、部門運作接待費:指人事部門公司和參照物國家企業編制法管控的企業公司用似的通用費用財政預算補貼款擬定的通常開支中的生活公共接待費開支。