沈陽市松江區方松居委居委會衛生間產品主
2018年度目標結算的時候
目 錄
弟一一些 沈陽市松江區方松社區網站業務公司社區網站干凈衛生業務公司情況
一、大部分崗位職責
二、貸款機構配置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、收入來源收支結算的時候總表
二、使收入部門預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政局捐款使收入教育支出結算的時候總表
五、一樣通用預竣工決算民政補貼款開支竣工決算表
六、一般上公共信息項目預算財政預算捐款一般支出費用部門預算表
七、普通公用設施項目預算國庫補貼款“三公”金費及機關事業單位正常運作金費收支預算表
八、現政府性新基金概算國庫捐款開支竣工決算表
九、金融資產負債率情況表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
最后部份 動詞釋意
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、通常職責
ꦿ南京市松江區方松居委會社群安全健康保障公司是區衛計委下的兩家基層人員治療平臺,承擔連帶責任方松居委會及廣富林居委會內廣泛人們市民主要治療保障及公共服務的安全健康保障。
二、企業設為
🤡根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標收入水平教育支出預算總表
工作單位:來萬
薪水 |
總支出 |
||
品牌 |
預算數 |
工作 |
預算數 |
一、國庫審批收入來源 |
4186.09 |
一、常見精準服務性精準服務結余 |
|
這其中:人民政府性債券工程預算財政廳付款 |
|
二、外交政策付出 |
|
二、上司津貼年收入 |
267.4 |
三、國家安全開支 |
|
三、人事薪資收入 |
5581.82 |
四、共公安全性高支出費用 |
|
四、經營管理使收入 |
|
五、幼教總支出 |
10 |
五、附設企業單位繳納薪水 |
|
六、小學科學工藝收支 |
|
六、許多利潤 |
1278.37 |
七、學歷體育類與文化傳播收支 |
|
|
|
八、社會上后勤保障和自主創業經費支出 |
173.42 |
|
|
九、醫治衛生管理與進度表計劃生育政策支出費用 |
10110.39 |
|
|
十、節能降耗的環保其他支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區服務站經費支出 |
|
|
|
12、農業和林業水結余 |
|
|
|
第十三、交通銀行貨物運輸付出 |
|
|
|
十四、的資源探勘相關信息等收支 |
|
|
|
第十六、商業性服務的業等花費 |
|
|
|
16、金融創新總支出 |
|
|
|
十六、救助另一地區劃分費用 |
|
|
|
二十、土地資源海洋環境氣象觀測等收支 |
|
|
|
第十九、自建房保障措施收支 |
151.3 |
|
|
2、油糧物資采購儲備量結余 |
|
|
|
二國慶、別教育支出 |
|
年初薪水合計數 |
11313.68 |
上年教育支出累計 |
10445.11 |
用教育事業基金投資確定出入差額 |
|
盈余分配比例 |
857.93 |
今年初結轉和節余 |
80.87 |
年尾結轉和節余 |
91.51 |
總結 |
11394.55 |
總共 |
11394.55 |
2018年中純收入結算的時候表
行業:萬余元
建設項目 |
當年度使收入總金額 |
民政補貼款薪資收入 |
上家補貼申請書年收入 |
事業上的收入來源 |
操作效益 |
復屬政府部門上交國家凈收入 |
任何盈利 |
||||
功能分類 |
課目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
育兒教育撥出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種幼兒教育費用支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何培訓付出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會服務和就業前景費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野的單位離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構視野行業新職業年金繳付經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥健康和計劃怎么寫生小孩付出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織社區醫療安全結構 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦安全衛生機購 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
另一基層人員診療食品衛生平臺付出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公眾干凈衛生保障 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故共同環衛服務于 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性創業廠家醫遼 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準醫疔 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保障機制教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018每年付出預算表
院校:十萬
創業項目 |
當年度其他支出自動求和 |
基本上支出費用 |
樓盤收入支出 |
繳納上司費用 |
營業付出 |
對附屬醫院政府部門補貼政策撥出 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓經費支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余教肓支出費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外學校支出費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保險和就業的費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業公司的公司的離退休之 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業行業職業年金繳納費用總支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼清潔衛生和計劃方案懷孕其他支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫學安全公司 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區街道辦事處清潔結構 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種表層醫療管理衛生防疫醫療機構費用 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務環保 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公眾干凈衛生產品 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公用設施環衛保障 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處視野的單位診療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業政府部門醫藥 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房安全保障花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018季度財政預算審批工資收入支出費用結算的時候總表
企事業單位:億元
薪資 |
收入支出 |
||||
產品 |
部門預算數 |
項目 |
預估合計 |
一樣 公用概算財政預算審批 |
縣政府性投資基金概算財政預算捐款 |
一、大部分共同項目預算財政資金補貼款 |
4186.09 |
一、一般的公共性產品花費 |
|
|
|
二、區政府性基金投資概算財政預算撥付 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安會撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、地理學技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體肓與文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、時代擔保和就業創業收支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療保障干凈與預計生小孩開支 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節能減排環保標準支出費用 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社區衛生性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、交通網配送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘測企業信息等結余 |
|
|
|
|
|
十四、商業樓服務管理業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助的地域付出 |
|
|
|
|
|
十七、土地浮游生物氣象條件等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房維護總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
四十、調味品材料物資貯備支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、另外的性支出 |
|
|
|
當年度薪資總金額 |
4186.09 |
本年度結余累計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
年末財務付款結轉和盈余 |
|
年尾財政廳審批結轉和余額 |
|
|
|
通常情況公共性預決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部性股權基金費用預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
4186.09 |
累計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018年終一樣 服務性費用財政廳撥付總支出竣工決算表
機構:萬美元
創業項目 |
累計 |
首要花費 |
活動其他支出 |
|||
用途細分 課程和科目標識號 |
學科稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養結余 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
另外的文化教育費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
其它教肓收入支出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
社會發展服務保障和專業教育費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業發展公司的離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位行業機關單位職業角色年金激費撥出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫疔環境衛生和策劃養育結余 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療保障衛生監督系統 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
地市居委清潔衛生構造 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
相關下基層醫療設備衛生防疫中介機構結余 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
通用衛生情況 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
一般公共服務項目衛生學服務項目 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
非常大的公共性衛生情況售后服務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政機關企事業企業醫療衛生 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業院校醫疔 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
往房服務支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
合計數 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018全年通常情況下公共服務概算財政局付款基本上其他支出竣工決算表
機關單位:萬
項目 |
累計 |
人費用 |
共用費用 |
||
經濟增長類型 管理費用編碼查詢 |
課程公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利性收入支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
關鍵年終獎金 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評月工資 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
市直機關工作機關單位大多頤養天年保費費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
新職業年金手機繳費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
員工基本上醫用保險金繳付 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務活動員診療經濟補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會各界確保網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些很大打工族薪資會員福利總支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
物品和的服務開支 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用相關服務費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務專車程序運行保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通運輸資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的寶貝和業務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和家里的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人草業產量補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
各種各人和人家的補助金費用 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室裝備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬機器購買 |
|
|
|
310 |
07 |
資料手機網絡及應用購入更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通配套的工具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中凈資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一投資性總支出 |
|
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總金額 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018季度通常情況下公益性估算財政預算審批“三公”費用及國家機關啟用費用開支預算表
機構:余萬元
普通通用決算財政性補貼款“三公”事業費 |
部門啟用 經費預算預算數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛添置及執行費 |
國家公務歡迎費 |
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小計 |
國家公務專車 添置費 |
國家公務公務車 正常運行費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年中央政府性股權基金概預算財政局捐款支出費用預算表
行業:多萬元
建設項目 |
總計 |
幾乎教育支出 |
品牌支出費用 |
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職能分類別 會計科目打碼 |
幾個會計科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年金融資產債務問題表 |
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的金額標準:萬美元 |
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占比 |
顏值 |
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月初數 |
年初數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、資產投資累計 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)流通資本 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)穩固股本 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
💯 似的因公私車 |
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💯 聯合執法值崗私車 |
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🥀 特殊工種專業性技木車輛使用 |
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𒁏 的專用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🔯 4.任何固定住債務 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
๊ 減:總共使用攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
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(三)繼續投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建施工 |
—— |
—— |
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(五)神圣股權 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🔴 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外資金 |
—— |
—— |
|
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二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與武漢市松江區方松社區精準服務站精準服務所局社區精準服務站健康精準服務所局2018季度工資收入開支竣工決算環境承載力時候情況報告
傷害市松江區方松街道特別特別環境衛生服務于中2018꧅年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、光于濟南市松江區方松街辦社區干凈干凈服務管理主2018年創收竣工決算情況下就說明
年初🍎收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、有關深圳市松江區方松街邊街道辦事處安全服務培訓服務網站2018年末性支出竣工決算情況發生解釋
年初🍬支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、有關于傷害市松江區方松居委居委安全安全服務管理中心站2018年財政資金捐款收入水平性支出綜合條件解釋
鄭州市松江區方松道路街道社區衛生售后服務情況售后服務咨詢中心2018ꩵ年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、管于東莞市松江區方松街邊社區居委會安全衛生工作中間2018年末般公用設施估算財政其他支出審批其他支出竣工決算原因說明怎么寫
(一)一般的公共性竣工決算財政性補貼款費用竣工決算基本現象
西安市市松江區方松大街居委安全售后工作站站2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)似的服務性費用預算財政預算付款開支結算的時候組成部分的情況
沈陽市松江區方松街道特別特別食品衛生服務質量平臺2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)基本上通用工程預算財政預算補貼款費用支出 預算重要情況報告
廣州市松江區方松街邊街道社區干凈工作學校2018🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1🔯、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ღ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5꧑、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6ꦍ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7꧃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8💟、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9🃏、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對於濟南市松江區方松街道街道衛生監督服務培訓核心2018半年度大部分公眾預預算財政廳撥付大體開支預算狀態代表
南京市松江區方松街道辦街道衛生防疫產品中心點2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1෴、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
♕七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政預算付款收支部門預算環境承載力條件代表。
🤪上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
武漢市松江區方松銜道社區貼心服務站衛生學貼心服務學校2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金財政廳審批性支出部門預算準確實際情況介紹。
天津市松江區方松街道辦事處小區安全衛生服務于基地2018本年度無“三公”預備費財政性捐款總支出。
八、相對于沈陽市松江區方松社區居委會社區居委會衛生防疫服務管理中2018半年度人民政府性母基金結算的時候財政性捐款性支出結算的時候情況下說明書怎么寫
🅷佛山市松江區方松街社群安全衛生的服務公司2018年度目標無市政府性基金投資費用預算財政資金撥付開支。
九、國有控股資金經營的項目預算財政局捐款情況報告表示
💛北京市松江區方松居委會居委會居委會食品衛生產品中心站2018年中無公有資產投資銷售項目預算財政性付款結余。
十、相關決定性地方的時候原因分析
(一)行政機關運營資金支出費用時候
重慶市松江區方松銜道社區網站衛生監督業務中心點2018季度硅化物關正常運行勞務費其他支出。
(二)縣政府銷售收入支出情況
北京市松江區方松小區居委會小區安全衛生貼心服務咨詢中心2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)工程車輛、建筑特俗擠占現狀
滬市松江區方松社區網站社區網站安全衛生業務管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用效績維護情況發生
ꦡ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
𒊎一、國庫捐款利潤:指單位名稱上月度從本級國庫機構授予的國庫捐款,涵蓋大部分公開項目決算國庫捐款和現政府性債券項目決算國庫捐款。
ౠ二、企業工資營收:指企業的單位深入推進工程專業行業員活躍內容和輔佐活躍內容擁有的工資營收。關鍵是:醫療管理行業員工資營收等。
🃏三、銷售個人納入:指事業發展單位名稱在工程專業服務營銷營銷話動下列關于配套營銷營銷話動外開設非自立計算成本銷售營銷營銷話動提供的個人納入。
ꦦ四、另一個盈利:指基層單位獲取的除“財政性審批盈利”、“企業盈利”、“開盈利”等之內的盈利。最主要的是:公用設施干凈衛生健康檢查盈利、有價預苗盈利、運輸盤盈盈利等。
五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度無權完畢、結轉到上年按關干設定隨時應用的資產。
ܫ六、年終結轉和盈余:指年初度或半年前全年概算配備、因客觀性的經濟條件會發生變現不可按原準備施實,需延緩到未來全年按相關的約定再次用到的財政資金。
ꦡ七、大體費用:指企事業單位為切實保障組織 正常情況平時的運轉、已完成平時的運轉任務而時有發生的貼心的售后服務費用。
💟八、創業項目花費:指辦公單位為結束對應的行政部門辦公任務卡或自己事業發展趨勢總體目標,在基本的花費后出現的基本花費。
🦋九、經驗教育收入支出:指事業機關單位機關單位在靠譜話動及協助話動外面展開非獨自歸集經驗話動進行的教育收入支出。
♌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♏國慶、政府機關啟用勞務費項目預算:指行政性機關工作單位和參照物國家公務員考試法操作的事業有成機關工作單位用到一樣公益性項目預算財政廳捐款規劃的核心經費支出費用中的守則公共勞務費項目預算經費支出費用。