南京市松江區方松居委社區網站清潔服務管理咨詢中心
2019一年度結算的時候
目 錄
一、位置 傷害市松江區方松的大街上街道辦安全服務質量中心的概述
一、重點職能作用
二、組織 設備
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資撥出竣工決算總表
二、盈利部門預算表
三、花費結算的時候表
四、財政資金撥付利潤費用支出 竣工決算總表
五、基本上公共服務預預算民政捐款性支出預算表
六、大部分通用費用預算財務捐款常見支出費用竣工決算表
七、一般的公益性概預算財政支出費用捐款“三公”接待費及工商登記運營接待費支出費用預算表
八、政府機關性私募基金項目預算國庫撥付花費部門預算表
九、資金資產負債的登記表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四個環節 名稱解悉
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 基本職責權限
🧜深圳市松江區方松街邊社區服務保障性管理站環保監督服務保障性管理基地是區衛建委下的兩家基礎醫藥公司,承擔責任方松街邊及廣富林街邊內日益國民人們關鍵醫藥服務保障性管理及公共服務保障環保監督服務保障性管理。
二、組織 設置
🧔根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
𓂃第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019每年創收收入支出結算的時候總表
企業單位:十萬
使收入 |
撥出 |
||
大型項目 |
預算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、通常共公費用財政性補貼款收入水平 |
4401.35 |
一、尋常通用貼心服務教育支出 |
|
二、區政府性資金決算財政支出付款使收入 |
|
二、外交活動性支出 |
|
三、上一級政府補貼工資收入 |
|
三、飲水機教育支出 |
|
四、自己事業收錄 |
7678.25 |
四、公共服務安全衛生支出費用 |
|
五、銷售經營個人收入 |
|
五、學校總支出 |
|
六、附屬醫院機構繳納工資收入 |
|
六、科學學技術設備性支出 |
|
七、另一收入來源 |
39.76 |
七、古文化景區運動與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
八、時代擔保和大學生就業性支出 |
713.79 |
|
|
九、衛生情況的健康支出費用 |
11075.12 |
|
|
十、節水環保健康教育支出 |
|
|
|
11、縣域社區網站結余 |
|
|
|
12、農業水經費支出 |
|
|
|
十五、路網輸送花費 |
|
|
|
十四、內容勘測內容等費用 |
|
|
|
第十三、企業服務管理業等其他支出 |
|
|
|
16、風險管控經費支出 |
|
|
|
十八、捐助同一地域性支出 |
|
|
|
十九、當然資原海洋資源氣候等撥出 |
|
|
|
第十九、住宅房保駕護航其他支出 |
178.22 |
|
|
20、糧油食品物品貯備性支出 |
|
|
|
二五一、災難消滅及急救管理方法經費支出 |
|
|
|
二十三、其它收支 |
|
本年度納入總金額 |
12119.36 |
上年費用支出 預估合計 |
11967.13 |
用參公資金掩蓋出入差額 |
|
盈余劃分 |
83.96 |
今年初結轉和節余 |
88.27 |
半年度結轉和盈余 |
156.54 |
總結 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019第四季度收入水平部門預算表
標準:上萬元
投資項目 |
上年工資收入預估合計 |
財務捐款工資 |
上一級政府補貼納入 |
企業發展凈收入 |
營業工資 |
附屬醫院單位名稱上交工資收入 |
一些收入來源 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會性確保和擇業收入支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政視野單位名稱離退休之 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展基層單位離離休 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業企業大致社會養老人壽保險人壽保險交費費用支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業行業新職業年金交費支出費用 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學安全經費支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備衛生監督設備 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區公共衛生公共衛生單位 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
共公干凈 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共公環保工作 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大公共信息環境衛生服務培訓 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門創業方醫療保障 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業計量單位醫遼 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保險收入支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革花費 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019本年度其他支出竣工決算表
廠家:來萬
創業項目 |
本年度撥出總計 |
根本收入支出 |
內容撥出 |
上交上家支出費用 |
經驗撥出 |
對附設院校補助費結余 |
||||
功能分類 |
題目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 擔保和擇業收入支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業公司公司離離休 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業部門離退休之 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業基層單位基層單位大多醫療商業保險商業保險網上繳費費用 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政單位名稱創業單位名稱職業選擇年金付費收入支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間建康收入支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本治療衛生學構造 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展居委公共衛生單位 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共性安全工作 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公共服務培訓安全服務培訓 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性機關單位醫療服務 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業院校診療 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房基本保障收支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋收入分配改革經費支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年中國庫審批純收入其他支出結算的時候總表
企事業單位:十萬
使收入 |
開支 |
||||
工程項目 |
結算的時候數 |
工作 |
合計數 |
似的共公民政預算民政補貼款 |
縣政府性資金決算不需要撥付 |
一、普通公用設施工程預算財政部門撥付 |
4401.35 |
一、應該服務性服務費用 |
|
|
|
二、市政府性債卷項目預算財政部門捐款 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收支 |
|
|
|
|
|
四、公用設施健康安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育收支 |
|
|
|
|
|
六、有效技巧費用支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化度假旅游運動與影視文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會性擔保和就業創業收入支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、衛生管理穩定教育支出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節能降耗優質支出費用 |
|
|
|
|
|
11、村鎮社區居委會撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、公路交通搬運性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘資料等結余 |
|
|
|
|
|
十八、商業運作工作業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資費用 |
|
|
|
|
|
十八、協助各種東南部花費 |
|
|
|
|
|
十七、那森林資源量海上景象等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房質量保障教育支出 |
|
115.70 |
|
|
|
20、糧油食品工程設備貯備付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害消滅及應急指揮方法撥出 |
|
|
|
|
|
二12、其余撥出 |
|
|
|
當年度納入加總 |
4401.35 |
年初性支出總金額 |
|
4401.21 |
|
年末民政補貼款結轉和節余 |
|
年終民政捐款結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、似的公用設施概算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性投資基金費用財政廳審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4401.35 |
總金額 |
|
4401.35 |
|
2019本年一般來說公共性費用預算財務補貼款支出費用結算的時候表
標準:百萬元
內容 |
累計 |
總體結余 |
工程收入支出 |
|||
功能表分類管理 課目代碼 |
學科標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟擔保和出去上班收支 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業機構機構離養老 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上的計量單位基本的健康養老商業險手機繳費收入支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業上的方事業上的方職業化年金付費總支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
環境衛生身體花費 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層員工醫藥衛生情況系統 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
城區街道衛生間貸款機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共服務項目干凈服務項目 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
特大服務質量性醫療衛生服務質量 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
住宅房保障機制撥出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革開支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
加總 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019第四季度常規上共同工程預算財政資金審批常規費用結算的時候表
單位名稱:萬美金
工程 |
自動求和 |
員工專項資金 |
共公勞務費 |
||
市場經濟進行分類 專業科目編寫代碼 |
會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資會員福利經費支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
根本公司 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效基本工資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
部門事業上方最基本社會社保費服務保險服務激費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金交款 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
企業員工基本性醫療機構保險行業繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫學補助金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會各界保險繳付 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的月工資發福利費用 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
品牌和服務培訓收支 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
電費繳費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理方法費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
房租費費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用相關工費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公買車程序運行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種鐵路交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品信息和產品開支 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對人個和家居的經濟補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我農牧業產量補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
的對一個人和的家庭的補助款 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
投資基金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機器購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能機 采購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網路及手機軟件折舊費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通線的工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和商品陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資本采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資產性撥出 |
|
|
|
預估合計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019一年度應該公共信息工程預算財政部門撥付“三公”接待費及危險機關操作接待費性支出結算的時候表
行業:十萬
一般的共公費用財政預算付款“三公”資金 |
政府機關自動運行 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動私家車添置及執行費 |
國家公務接持費 |
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小計 |
公務活動私家車 購置費費 |
公務接待專車 行駛費 |
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財政預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
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2019月度政府辦公室性投資基金竣工決算國庫捐款總支出竣工決算表
院校:萬美金
工程 |
總金額 |
基本的收支 |
項目開支 |
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的功能類別 課程編號 |
題目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度財產負債率原因表 |
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大額政府部門:千元 |
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用量 |
實用價值 |
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本年數 |
歲末數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、財力預估合計 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)變化資本 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)特定凈資產 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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✅ 2.公用機器(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🙈 當中:(1)行駛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🀅 正常因公出行 |
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💯 衛生監督執法巡邏使用車 |
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ไ 珍禽專業能力能力使用車 |
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𓆉 任何租車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🐠 4.同一放置房產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
♛ 減:累計額折舊費用及減值的準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)暫時股份股權投資 |
—— |
—— |
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(四)不斷企業債交易 |
—— |
—— |
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(五)搭建工程施工 |
—— |
—— |
|
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(六)隱形的房產 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🎃 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)其余房產 |
—— |
—— |
|
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二、過負債的累計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈債務總金額 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、針對南京市市松江區方松街邊社區居委會安全服務保障中心站2019季度盈利花費預算綜合現象說明書怎么寫
滬市松江區方松街道辦事處居委衛生學服務于中心的2019♏年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、有關北京市松江區方松道路社群清潔衛生服務管理中心局2019全年工資收入預算具體情況表明
年初🧸收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、對於杭州市松江區方松居委會服務服務公司居委會衛生防疫服務服務公司2019年末收入支出預算癥狀這說明
本年度🍌支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、光于重慶市松江區方松街道辦平臺環衛功能中2019第四季度財政資金捐款純收入開支綜合情況發生描述
廣州市松江區方松大街社區居委會衛生學的服務主2019🍸年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、并于鄭州市松江區方松街辦街道社區環保提供服務基地2019年度目標平常公益性概預算財政資金撥付費用結算的時候情形表示
(一)般服務性項目預算不需要補貼款費用結算的時候基本環境
深圳市松江區方松銜道片區干凈衛生工作中2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)普遍公眾概算財政支出費用審批支出費用部門預算成分情況下
深圳市松江區方松大街社群衛生學貼心服務管理中心的2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)普遍共同不需要預算不需要撥付總支出結算的時候具有情況報告
蘇州市松江區方松街辦社區網站干凈工作主2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3♕、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🌞、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5𒀰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🐓、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關于幼兒園天津市松江區方松街街道辦干凈衛生提供管理中心點2019季度通常情況下服務性預結算的時候民政審批幾乎支出費用結算的時候情況說明書怎么寫
沈陽市松江區方松街區小區衛生防疫服務項目重點2019🧔年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
▨七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費國庫審批費用支出 預算整體來說情況報告這說明。
♏上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🉐上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”費用財政性捐款費用支出 部門預算詳細問題說明書。
佛山市松江區方松居委會社區醫療管理衛生管理服務于中央2019每年無“三公”資金財務捐款花費。
八、相對于重慶市松江區方松街邊社區居委會衛生學工作主2019年中政府機構性股票基金預預算民政捐款性支出預算的情況證明
天津市松江區方松街鎮居委會清潔精準服務重心2019本年無國家性投資基金預決算財政付出撥付付出。
九、國有企業股權投資開概算不需要捐款癥狀說明書怎么寫
ꦍ滬市松江區方松街邊街道辦事處清潔衛生服務性中心點2019半年度無國有化資本自主經營估算財務審批教育支出。
十、許多關鍵議題的問題說明
(一)工商登記進行金費費用事情
佛山市松江區方松街辦區域衛生學服務質量重點2019當年度硅酸關加載勞務費費用。
(二)縣政府回收經費支出問題
廣州市松江區方松居委會街道社區醫療間服務項目工作站2019💎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)車量、屋房特殊的暫用癥狀
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算業績考核操作現象
🐈上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
ཧ一、國庫局支出性概概預算審批使收入:指區政府科室年初度從本級國庫局支出性概概預算科室達到的國庫局支出性概概預算審批,分為一般的公共服務概概預算國庫局支出性概概預算審批和區政府性股權基金概概預算國庫局支出性概概預算審批。
😼二、事業上凈薪資:指事業上公司組織開展專注銷售業務量的的活動極其輔助性的的活動有的凈薪資。核心是:醫院銷售業務量凈薪資、共同衛生管理凈薪資等。
♚三、合作經營者薪資收入來源:指企事業的單位在專業業務流程主題過程內容舉例輔助器主題過程內容以外深入開展非獨立的歸集合作經營者主題過程內容達成的薪資收入來源。
⛎四、某些營收:指部門達成的除“財政性捐款營收”、“事業性營收”、“運營營收”等意外的營收。主要是是: 工程設備盤盈營收、非處方藥產品價格調整升值、醫保報銷結算額外獎勵款性功能下降。
五、月初結轉和余額:就是指去年度從未完畢、結轉到年初按有關暫行規定接著采用的資金量。
♎六、半每年結轉和余額:指本每年終或之前每年項目預算安裝、因理性狀況突發改變沒有辦法按原打算選擇,需網絡延遲到今后每年按業內明文規定繼讀選擇的周轉金。
🦄七、基礎收入收入支出:指部門為有效保障了企業順利工作的、實現日常責任工作的責任而發生的每項收入收入支出。
🐎八、投資項目撥出:指廠家為順利完成指定的行政事務本職工作神器任務或事業上的發展前景夢想,在常見撥出之下形成的四項撥出。
ไ九、營運者性費用:指行業行業在專業的行為及手游輔助行為之上做好非經濟獨立歸集營運者行為時有發生的性費用。
ܫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ღ國慶、政府部門正常運作資金成本預算:指人事部門方和根據國家地方公務員法管理工作的企事業方運行般公共服務成本預算財務捐款讓的總體收入支出費用中的生活通用資金成本預算收入支出費用。