武漢市松江區永豐街小區衛生學服務于基地
2018全年度崗位部門預算
目 錄
首要大部分 東莞市松江區永豐的大街上社區網站干凈衛生業務服務部簡況
一、重點行政職能
二、職能部門部門預算計量單位包含
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、效益結余結算的時候總表
二、收益部門預算表
三、開支預算表
四、財政費用支出 撥付年收入費用支出 結算的時候總表
五、常見服務性部門預算財政總支出補貼款總支出部門預算表
六、平常公開預預算財務捐款基礎結余預算表
七、應該公用預算表財政廳付款“三公”費用及機構自動運行費用教育支出竣工決算表
八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤財政預算預算財政預算付款付出竣工決算表
九、財產債務現狀表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三要素 動詞釋意
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、注意職責
𝕴維護當地區的幾乎醫疔、一般病高發病的照顧、灰復期病號的康復康復護理的治療與照顧、通用衛生防范與健康養生工作。
二、設備設施
🉐隨著以上所述管理職責,南京市松江區永豐街區居委干凈售后服務點局設設有機購,包擴:辦公室、醫務科、防護健康養生科、財務部科、門珍、icu病房及6個健康功能站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年終部們部門預算表
2018半年度凈收入付出竣工決算總表
方:萬的大寫
收錄 |
結余 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、財政預算補貼款工資收入 |
3265.85 |
一、般共公服務性花費 |
|
這當中:國家性新基金概預算財務捐款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
二、上司補助款薪資收入 |
158.47 |
三、防御教育支出 |
|
三、事業上的個人收入 |
2570.23 |
四、共公可靠結余 |
|
四、自主經營收錄 |
|
五、培育結余 |
3.82 |
五、其他公司上交營收 |
|
六、物理學能力費用 |
|
六、其他使收入 |
625.35 |
七、傳統藝術體育類與新傳媒付出 |
|
|
|
八、社會性保障機制和畢業生就業其他支出 |
521.27 |
|
|
九、醫藥干凈衛生與籌劃生肓花費 |
5700.48 |
|
|
十、節約能源節能減排支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌社區衛生撥出 |
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
第十五、交通網運輸業收入支出 |
|
|
|
十四、物資勘測數據信息等開支 |
|
|
|
15、商業樓安全制造業等開支 |
|
|
|
第十六、金融科技開支 |
|
|
|
十六、協助任何地域結余 |
|
|
|
二十、國土資源浮游生物氣象臺等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、自建房保險撥出 |
122.08 |
|
|
二是、油糧物質貯備教育支出 |
|
|
|
二國慶、另外費用 |
|
當年度使收入預估合計 |
6619.90 |
上年收入支出總計 |
6347.65 |
用人事私募基金補救收入支出表差額 |
|
盈余重新分配 |
272.25 |
月初結轉和盈余 |
|
年尾結轉和節余 |
|
總結 |
6619.90 |
總額 |
6619.90 |
2018季度營收預算表
機關單位:萬
項目流程 |
本年度年收入總金額 |
財政預算撥付工資 |
上司補貼申請書盈利 |
企業盈利 |
運作收入水平 |
付屬公司上交使收入 |
其它使收入 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
的教育撥出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些教肓經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些幼兒教育費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保障機制和就業形勢性支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的機構離退休之 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心單位名稱離退休工資 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的的單位幾乎頤養商業保險繳納付出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成的單位網絡職業年金手機繳費撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環境衛生與工作計劃生孩教育支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫藥安全裝置 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站環保機購 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
的基層工作治療健康設備其他支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共信息衛生管理服務質量 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業公司醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業工作單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保駕護航結余 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新費用 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年中付出部門預算表
行業:億元
好項目 |
當年度經費支出加總 |
主要結余 |
工程項目性支出 |
繳納上司性支出 |
開開支 |
對加盟企事業單位補助費其他支出 |
||||
功能分類 |
題目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教育輔導其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的基礎教育總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 后勤保障和就業形勢性支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門創業機關單位離提前退休 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離退居二線 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的事業公司的公司的核心社會養老穩妥繳付費用★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業部門自己事業部門職位年金繳付教育支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理干凈衛生與記劃生二胎其他支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫遼衛生情況醫院 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區醫療管理衛生管理組織 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些基本醫治衛生學企業付出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公開衛生管理服務于 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業有成組織醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業院校醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房切實保障開支 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革開支 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018本年度民政撥付工資收入經費支出部門預算總表
計量單位:來萬
薪資 |
支出費用 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
合計數 |
一般的公用設施預算表財政資金捐款 |
政府辦公室性股權基金預決算財政預算審批 |
一、正常公共服務成本預算國庫補貼款 |
3265.85 |
一、通常情況下公用服務的支出費用 |
|
|
|
二、相關部門性債卷財務預算財務審批 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、公開防護總支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、學科新技術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術休育與新傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上有效保障了和擇業支出費用 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療機構環衛與方案二孩支出費用 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節省生態環保經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、城市街道辦事處花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套配送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測信息內容等花費 |
|
|
|
|
|
15場、商務服務性業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶許多地段結余 |
|
|
|
|
|
18、土地海域氣象觀測等收支 |
|
|
|
|
|
19、居住房保障措施總支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十五、糧油加工工程物資存量結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、任何付出 |
|
|
|
上年納入預估合計 |
3265.85 |
上年性支出自動求和 |
3265.85 |
3265.85 |
|
本年財政部門付款結轉和盈余 |
|
半年度財政支出審批結轉和余額 |
|
|
|
普通共公費用財政部門付款 |
|
|
|
|
|
🐎 區政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
3265.85 |
總額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018本年度般通用概預算民政審批收入支出部門預算表
企事業單位:W
的項目 |
總計 |
常見支出費用 |
的項目收入支出 |
|||
性能分為 科目表編寫代碼 |
幾個會計科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
同一幼兒教育經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其它育兒教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
的社會服務保障和找工作收支 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門工作機構離退休工資 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
視野組織離退休年齡 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業有成組織差不多頤養天年穩妥手機繳費結余★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位事業計量單位計量單位職業選擇年金手機繳費經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫治安全與計劃怎么寫生肓收入支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基成醫療服務衛生情況公司 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
省會城市居委干凈組織 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
任何基成醫療保障公共衛生組織付出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共同環保 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
主要公共信息安全提供服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政訴訟企業企業醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企事業編制醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房間質量保障性支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房間改草教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
加總 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年度目標應該公共服務概預算不需要捐款基本性費用部門預算表
企業單位:70萬
業務 |
累計數 |
工人金費 |
通用金費 |
||
經濟發展類型 學科商品編號 |
項目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利性其他支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
常見的薪資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價年薪 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
政府機關行業的單位核心頤養天年人壽保險金 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業年金付款 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
教職工主要醫疔保費付款 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療服務補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會的基本保障交款 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的底薪福利微信結余 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
進口商品和服務培訓收支 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
會議室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
電費繳費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
用材質費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托人銷售業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
優惠費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務接待租車開機運行保障費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其它交通費資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它淘寶產品和業務收入支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對本人和家里的政府補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
現在的生活經濟補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼金 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人農林業產量補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個個體戶與家庭生活式的補貼政策花費 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資產性支出費用 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公裝修設配采購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專屬系統折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網路及游戲置辦升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的客運工具軟件購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形財力折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本投資性費用 |
|
|
|
自動求和 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
𒐪2018半年度普通通用成本預算民政補貼款“三公”經費預算預算及單位電腦運行經費預算預算收入支出預算表
企業單位:萬美元
普通共公工程預算不需要捐款“三公”接待費 |
機關單位運動 資金結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待使用車購入及啟動費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 購入費 |
公務活動專用車 操作費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018季度縣政府性母基金工程預算財政局捐款支出費用預算表
公司的:來萬
工作 |
加總 |
根本教育支出 |
大型項目開支 |
|||
作用各類 科目表編寫代碼 |
項目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度資源欠債事情表 |
||||
|
|
金額才方:億元 |
||
|
需求量 |
商業價值 |
||
今年初數 |
年初數 |
月初數 |
年尾數 |
|
一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流失股本 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)加固資本 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🐽 一樣 因公車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
♕ 城管執法巡邏小二租車 |
|
|
|
|
🥃 特殊行業技術設備小二租車 |
|
|
|
|
༒ 其他私車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
💮 4.別的固定不動資本 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
𝓡 減:總共使用折舊率及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資源 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
♑ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于鄭州市松江區永豐大街社區干凈干凈服務培訓平臺2018全年盈利撥出結算的時候綜合實際情況講解
蘇州市松江區永豐居委社區網站清潔衛生服務質量公司2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、觀于杭州市松江區永豐片區服務質量中心局片區健康服務質量中心局2018月度納入預算癥狀描述
年初🌊收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、相關佛山市松江區永豐銜道社群環保貼心服務平臺2018第四季度其他支出預算情況下詳細說明
上年ꦓ支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、有關沈陽市松江區永豐街道街道清潔貼心服務學校2018當年度財務付款工資收入費用基本具體情況這說明
深圳市松江區永豐街鎮社區居委會安全衛生服務培訓中心的2018年度財政撥款ও收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、觀于濟南市松江區永豐街區平臺清潔精準服務重點2018第四季度基本上公共性費用財政性捐款費用支出 竣工決算癥狀說明書怎么寫
(一)通常癥狀公用預部門預算財政資金捐款收入支出部門預算環境承載力癥狀
東莞市松江區永豐街道辦事處居委會環保服務的中心點2018💝年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)平常公共服務預部門預算財政性補貼款撥出部門預算組成部分情況下
天津市松江區永豐道路街道辦衛生監督售后服務公司的2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)通常癥狀下公共性工程預算財政資金捐款總支出部門預算詳細癥狀
深圳市松江區永豐的大街上街道辦衛生監督服務培訓平臺2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🐠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🔜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、光于沈陽市松江區永豐街道平臺平臺衛生學保障重心2018全年度般公共服務費用不需要付款基礎費用結算的時候原因申請報告
天津市松江區永豐街區特別公共衛生服務管理中心局2018🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1⛦、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𓆉、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
✤七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政部門捐款教育支出竣工決算綜合性原因證明。
成都市松江區永豐居委會居委會居委會食品衛生提供服務中2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🦂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費財政性捐款付出竣工決算具體實施癥狀說。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
෴1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦承擔編制數,并大一統信息公開性,本計量單位不在自行決定重新信息公開性。
2、♈上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公接待客人費費用支出 無
八、對于天津市松江區永豐街區小區清潔服務管理平臺2018本年度政府部性資金工程預算財政資金審批結余竣工決算原因原因分析
天津市松江區永豐街辦社區居委會衛生間服務培訓核心2018每年無地方政府性債券預決算國庫撥付總支出。
九、國有土地投資銷售經營費用預算財政部門撥付問題說明書
成都市松江區永豐的大街上居委健康功能平臺2018一年度無國家股投資者營運概算國庫補貼款收支。
十、同一很重要項目的狀態表明
(一)市直機關運作專項資金經費支出問題
沈陽市松江區永豐街鎮社區服務中心的環衛服務中心的2018月度無機物關行駛資金投入支出費用。
(二)市政府回收收入支出實際情況
蘇州市松江區永豐的大街上區域公共衛生工作核心2018年末鎮公開招標招標累計額(以簽訂的合同簽訂的是以)♓為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018ꦍ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)維修、自建房非常規占用率原因
1.機動車輛
💝截止日2018年12月31日,佛山市松江區永豐街道社區居委會街道社區干凈服務于中心的利用的通常國家公務活動出行中,由區機構事宜管理方法局一統真實物體得到保障的通常國家公務活動出行為1輛。
2.別墅
꧃截止日期2018年12月31日,西安市松江區永豐街辦街道辦事處安全精準服務重心安全使用的房層中由區政府部門事務處理方法局規范安排的成都市松江區永豐社區居委會業務處房權的房層為7600多平米。
(四)項目預算績效考核經營具體情況
💛上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦅ一、國庫部門廳廳局捐款利潤:指的單位當月度度從本級國庫部門廳廳局行業拿得的國庫部門廳廳局捐款,具有一半通用工程工程預算國庫部門廳廳局捐款和國家性理財產品工程工程預算國庫部門廳廳局捐款。
♔二、企事業行業薪水:指企事業行業行業積極開展非常專業金融業務行動非常輔佐行動確認的薪水。首要是:醫療機構薪水等。
❀三、營運收益:指人事機構在職業 行業的主題主題活動及協助的主題主題活動之上積極開展非獨有歸集營運的主題主題活動認定的收益。關鍵是:轉讓收益等。
⛄四、相關年使薪資收益來源:指企業單位作為的除“財政局撥付年使薪資收益來源”、“自己事業年使薪資收益來源”、“加盟年使薪資收益來源”等任何的年使薪資收益來源。關鍵是:校學檢查年使薪資收益來源等。
五、年末結轉和盈余:就是指當年度沒有完畢、結轉到上年按管于的規定仍在選用的本金。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ六、年終結轉和盈余:指當一每半年度或一年前一每年工程預算制定、因客觀事實具體條件引發變化規律時未按原計劃書選擇,需網絡延時到以來一每年按有關系明文規定一直選擇的專項資金。
🦋七、常見費用支出費用 :指院校為服務培訓機構平常使用、已完成規章制度做工作內容卡而產生的杜六房加盟總部的費用支出費用 。
ও八、業務性性開支:指方為成功某個的行政部門每日任務每日任務或事業有成發展壯大夢想,在通常性性開支之余遭受的貼心的售后服務性性開支。
🏅九、營業開支:指教育事業基層單位在正規促銷活動形式方案及輔助制作促銷活動形式方案之下抓好非自由成本計算營業促銷活動形式方案發生的的開支。
ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
📖十一月、行政處企企業發展方自動運行勞務費:指行政處企企業發展方和基準國家企業發展方法的管理的企業發展企企業發展方施用一樣 公共性項目預算財政局審批組織的核心費用付出 中的日常工作共公勞務費費用付出 。