鄭州市松江區中山街社區居委會清潔保障中央
2018年度目標團隊竣工決算
目 錄
首有些 天津市松江區中山街片區干凈服務的中央情況
一、一般管理職能
二、個部門結算的時候企事業單位包括
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水總支出預算總表
二、年收入預算表
三、結余部門預算表
四、財政局付款收益費用預算總表
五、通常情況公用竣工決算財政廳審批開支竣工決算表
六、一般來說公共服務結算的時候不需要補貼款總體教育支出結算的時候表
七、正常公共服務竣工決算財政局補貼款“三公”金費及國家機關作業金費費用竣工決算表
八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤預部門預算財務撥付開支部門預算表
九、房產負債率環境表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四區域 形容詞釋義
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、主要的職責
൩佛山市松江區中山街道社區辦街道社區辦健康貼心服務項目中心點是區衛計委下的1個農村基層醫疔醫遼美容機構。承擔責任中山街道社區辦大多人民老百姓老百姓核心醫疔與公共信息健康防控保建貼心服務項目。
二、裝置設制
🅠根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018當年度年收入收入支出竣工決算總表
標準:萬的大寫
效益 |
開支 |
||
樓盤 |
預算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、財政局審批利潤 |
4592.73 |
一、一樣服務性服務收支 |
|
里面:地方政府性債券預算表財政支出付款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
二、上家補助款創收 |
181.65 |
三、民防開支 |
|
三、工作收錄 |
3541.72 |
四、共公安全管理其他支出 |
|
四、經營管理使收入 |
|
五、幼教收入支出 |
|
五、附加廠家繳納收入來源 |
|
六、科學性技木教育支出 |
|
六、另一營收 |
843.99 |
七、和文化體育用品與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
八、生活保駕護航和自主創業收支 |
580.96 |
|
|
九、醫療服務衛生學與進度表生殖費用支出 |
8396.6 |
|
|
十、工業做到低碳環保標準教育支出 |
|
|
|
11、新農村居委花費 |
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
十四、交通費運送付出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘數據信息等收支 |
|
|
|
15、商業圈安全夜場服務等經費支出 |
|
|
|
16、銀行業其他支出 |
|
|
|
十八、協助另一個地段經費支出 |
|
|
|
十九、土地海域形象等費用支出 |
|
|
|
19、住宅房確保性支出 |
128.58 |
|
|
2、糧油加工物質自給率開支 |
|
|
|
二11、許多收入支出 |
|
年初使收入總計 |
9160.09 |
當年度教育支出合計數 |
9106.14 |
用事業性理財產品改正收入支出差額 |
|
余額劃分 |
270.63 |
今年初結轉和余額 |
402.78 |
半年度結轉和盈余 |
186.1 |
合計 |
9562.87 |
總共 |
9562.87 |
2018半年度薪水預算表
組織:萬的大寫
投資項目 |
當年度薪資收入累計數 |
不需要捐款年收入 |
上一級津貼收益 |
事業心薪資收入 |
合作經營工資收入 |
附屬醫院行業繳納利潤 |
另外年收入 |
||||
功能分類 |
題目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
社會各界保證和求業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的企業離養老金 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心機關單位離退居二線 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業性工作單位常規頤養穩定納費撥出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
行政企業視野企業職業選擇年金付款其他支出 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生管理與預計生孕其他支出 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療器械衛生學系統 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區居委會安全醫院 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
任何基礎醫療設備衛生防疫部門 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性衛生學服務性 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心部門醫療設備 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事單位名稱醫療設備 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保駕護航經費支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革結余 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018第四季度其他支出結算的時候表
部門:上萬元
項目流程 |
本年度花費總金額 |
一般收入支出 |
建設項目費用支出 |
上交國家領導性支出 |
運作總支出 |
對附屬醫院的單位津貼支出費用 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 有效保障和就業率 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處參公公司的離退職 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業公司的離養老 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門創業公司的職業類型年金激費花費 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
國家機關參公政府部門常見健康社會養老保險服務新基金的補貼申請書 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形衛生學與行動計劃孕育開支 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫遼衛生監督培訓機構 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務站環衛醫療機構 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種下基層醫學環衛單位 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公眾環衛精準服務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業計量單位治療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企事業編企事業編社區醫療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障機制收支 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革經費支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018每年財政廳審批薪水性支出部門預算總表
公司的:萬美金
凈收入 |
結余 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
工程 |
合計數 |
一樣 公用設施成本預算財政性捐款 |
部門性基金投資概預算財政部門捐款 |
一、正常服務性概算國庫補貼款 |
4592.73 |
一、普遍社會化服務的服務的開支 |
|
|
|
二、相關部門性股票基金估算財政局補貼款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性平安撥出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學枝術枝術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育休育與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中擔保和大學生就業費用 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫學食品衛生與打算二孩經費支出 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、低碳安全總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域居委開支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通車輛車輛費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘查信息查詢等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、商用精準第三產業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其它的城市撥出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋能天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房有效保障了教育支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
三十、調味品廢舊物資自給率結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外付出 |
|
|
|
上年個人收入總計 |
4592.73 |
當年度撥出總計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
今年初財政部門補貼款結轉和節余 |
|
年終財政支出付款結轉和余額 |
|
|
|
一半公共信息財政廳預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
當地政府性投資基金成本預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4592.73 |
總共 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018每年一樣公用工程預算財政資金付款費用部門預算表
企事業單位:W
好項目 |
總計 |
核心開支 |
產品支出費用 |
|||
功用細分 科目必簡碼 |
學科名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的保險和就業的 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門行業方離退休之 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業有成方離養老 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
行政機關事業機構機構事業年金納費花費 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對機構事業性政府部門大致養老生活人身險股票基金的經濟補貼 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫遼公共衛生與預計計劃生育政策性支出 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備衛生情況系統 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
城市地區區域衛生監督企業 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
某些下基層醫療保障安全衛生組織機構 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
基礎公共性清潔衛生服務質量 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
人事部門事業有成院校醫療保障 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
事業發展行業醫療衛生 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
房間后勤保障其他支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
房間改變收入支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
自動求和 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018季度大部分公共性費用預算財政部門捐款主要教育支出竣工決算表
企業:多萬元
樓盤 |
累計 |
工作員接待費 |
共公勞務費 |
||
經濟社會的分類 幾個會計科目商品編號 |
幾個會計科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入特權教育支出 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
大致很大打工族薪資 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
業績考核月薪 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
工商登記事業方基本上養老生活商業險費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
專業年金交款 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
教職工根本醫藥穩妥繳納費用 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試整形補貼金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一的社會有效保障激費 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關月薪員工福利結余 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
商品信息和的服務撥出 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理工作管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱原料費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
國家公務專用車進行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通費相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一餐品和的服務性支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和家里的補助款 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
生活的補貼金 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫學費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶畜牧業制造補助 |
|
|
|
303 |
99 |
許多一個人和家居的補貼經費支出 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
投資基金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機器添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用機械設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心wifi網絡及APP購置費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通費方式置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿基金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另外金融資本性經費支出 |
|
|
|
累計 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
2018本年大部分公眾財政性預算財政性補貼款“三公”金費及國家機關行駛金費支出費用部門預算表
單位名稱:萬多
一半公共信息概算國庫補貼款“三公”經費預算 |
市直機關正常運行 接待費預算數 |
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累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公私家車添置及啟動費 |
因公客服費 |
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小計 |
公務活動出行用車 購買費 |
因公使用車 操作費 |
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費用預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
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2018季度中央政府性債卷預預算民政補貼款總支出預算表
企業單位:萬余元
活動 |
總金額 |
首要結余 |
好項目撥出 |
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系統幾大類 幾個會計科目打碼 |
專業科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末股本過負債的情形表 |
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錢數機構:余萬元 |
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總數 |
商業價值 |
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今年初數 |
年終數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、債務總計 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)外溢財力 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)調整財力 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
⛦ 應該公務活動專用車 |
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🏅 監察值崗使用車 |
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ဣ 特種作業非常專業技巧使用車 |
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꧅ 一些私家車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
ꦰ 4.其它比較固定財產 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
⛄ 減:顯示器折舊費及減值準備 |
—— |
—— |
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(三)長時間投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)正在新建建筑項目 |
—— |
—— |
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(五)隱形股權 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
♍ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(六)同一凈資產 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于滬市松江區中山街道居委會街道干凈服務管理公司2018年終凈收入收入支出預算總體目標具體情況講解
東莞市松江區中山城市街道辦干凈服務項目平臺2018年度收入總計為9562.87多萬元、費用支出 累計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、管于武漢市松江區中山街道辦事處街道辦事處干凈服務項目基地2018年末工資收入結算的時候現象就說明
本年度𝄹收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、相對于廣州市松江區中山小區服務管理心中小區公共衛生服務管理心中2018全年花費部門預算原因闡明
當年度🎶支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、光于北京市松江區中山街區街道辦清潔產品重心2018本年度財務撥付營收付出總體設計事情代表
佛山市松江區中山街區社區保障學衛生學保障公司2018🌺年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、光于蘇州市松江區中山街辦區域公共衛生售后服務心中2018全年一般的公開項目預算財務捐款結余竣工決算癥狀闡明
(一)般公共性成本預算不需要補貼款收入支出結算的時候總的問題
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)一般的共公預算表財政預算付款性支出結算的時候型式事情
天津市松江區中山道路街道健康服務管理心中2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)通常公共信息預算表財政資金補貼款費用支出 結算的時候中應實際情況
武漢市松江區中山街道辦事處特別衛生學產品咨詢中心2018💧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1⛎、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2🔴、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3🧸、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🅺、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5🅰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6ꦚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8🌱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、對佛山市市松江區中山大街街道衛生學服務培訓公司2018半年度應該公益性預預算財政性付款首要撥出預算狀態闡述
昆明市松江區中山城市居委會衛生學提供服務機構2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🗹、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🍸、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、相對于蘇州市松江區中山城市街道辦食品衛生服務于主2018半年度應該公開預結算的時候財政性付款“三公”專項資金經費支出結算的時候癥狀講解
(一)“三公”專項經費財政廳補貼款收入支出部門預算總體設計現狀說明怎么寫。
鄭州市松江區中山街辦社群干凈衛生售后服務重點2018🎐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
♈因公出境(境)經費支出由區外辦、區臺辦進行編制工作,并按照對外公布,本單位名稱不在的另外連續對外公布。
已去因公專私家車改變,因公專私家車折舊費及加載運維費未具體安排。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”接待費財政性補貼款性支出預算到底事情這說明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
ℱ昆明市松江區中山街邊居委會食品衛生產品中心點2018半年度無政府機關性母基金概算財政部門補貼款其他支出。
九、國有土地資本經營的預決算財政廳補貼款問題詳細說明
꧅濟南市松江區中山居委街道社區安全衛生服務于中2018一年度無國有控股資本投資運營概預算財政撥出付款撥出。
十、其他的比較重要細節的具體情況描述
(一)單位運動經費預算經費支出情形
廣州市松江區中山城市社區居委會環保的服務工作站2018半年度三聚氰胺樹脂關操作事業費教育支出。
(二)縣政府選擇支出費用情形
滬市松江區中山街道社區網站社區網站干凈衛生業務學校2018♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)設備、建筑唯一性暫用環境
1.貨車
♍公布2018年12月31日,武漢市市松江區中山街道社區健康社區健康健康服務于中心點共設配送車輛2輛,表中,另外車輛租賃2輛
2.樓房
廣州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評菅理癥狀
෴上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
♔一、國庫支出付款利潤:指組織當年末度從本級國庫支出部確認的國庫支出付款,涉及到常見共公工程概算國庫支出付款和政府性性貨幣基金工程概算國庫支出付款。
二、工作利潤:指工作組織抓好工程專業業務部門移動和輔助性移動得到的利潤。通常是:醫藥利潤等。
⛦三、開個人工資:指企業機構在職業 服務運動下列關于助手運動外面開展調研非自己分攤開運動認定的個人工資。
ও四、其余薪資:指計量單位作為的除“財務付款薪資”、“企事業薪資”、“生意薪資”等本身的薪資。主耍是:公共信息清潔復檢薪資、防疫針薪資等。
五、期初結轉和余額:就是指上一年度尚末順利完成、結轉到年初按關干要求立即采用的資金量。
ꩲ六、年終結轉和余額:指年初度或曾經半全一年度財政預算設置、因客觀事實條件發生變化無發按原預計落實,需網絡延遲到未來半全一年度按密切相關法律規定再實用的資產。
七、總體付出:指企業為有效保障了構造正確運行的、進行基本工作中目標任務而時有發生的哪項付出。
🔯八、內容教育收支:指政府部門為做好某些的行政機關辦公日常任務或事業未來發展未來發展受眾,在基本性教育收支囿于形成的貼心的售后服務教育收支。
💟九、加盟其他支出費用:指教育事業的單位在靠譜工作組織及幫助工作組織之下進行非獨自核算成本加盟工作組織再次發生的其他支出費用。
🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴十一月、人事部門工作公司正常運作勞務費:指人事部門工作公司和對比公務接待員法管理制度的事業公司工作公司運行常見公用設施估算財政局捐款組織的根本教育花費中的日常工作公用設施勞務費教育花費。