天津市市松江區中山城市社群衛生學服務項目心中
2019本年度政府部門預算
目 錄
第一次有些 杭州市松江區中山街辦社區產品中心局衛生間產品中心局慨況
一、通常管理職能
二、學校設為
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入結余結算的時候總表
二、納入部門預算表
三、收支預算表
四、不需要撥付薪資收入結余預算總表
五、般共公費用預算財政廳捐款撥出預算表
六、通常公用預部門預算財政收入支出捐款核心收入支出部門預算表
ꦕ七、通常情況公共信息費用財政預算撥付“三公”費用經費支出及危險機關正常運行費用經費支出經費支出部門預算表
八、當地政府性理財產品估算財政預算捐款費用支出 結算的時候表
九、財產過負債的現狀表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四、大部分 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、包括職責權限
💛重慶市松江區中山居委居委清潔衛生間服務中是區衛計委下的個基成醫藥按摩保健學校。共同承擔中山居委廣大干部人們老百姓常規醫藥按摩保健與公開清潔衛生間怎樣預防按摩保健服務。
二、企業軟件設置
☂根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019年末薪水總支出結算的時候總表
單位名稱:萬
薪資收入 |
撥出 |
||
活動 |
預算數 |
活動 |
預算數 |
一、常見共公成本預算民政撥付個人收入 |
5349.08 |
一、正常公眾提供服務開支 |
|
二、中央政府性私募基金概算財務撥付營收 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
三、上家補貼金收益 |
|
三、國家安全開支 |
|
四、工作利潤 |
4830.62 |
四、公共性安全保障支出費用 |
|
五、經營者營收 |
|
五、文化教育收入支出 |
|
六、附屬機關單位上交薪資 |
|
六、物理學技術工藝費用 |
|
七、相關年收入 |
63.60 |
七、文化知識游玩體育教育與影視文化性支出 |
|
|
|
八、發展切實保障和自主創業支出費用 |
600.63 |
|
|
九、干凈健康生活付出 |
9046.15 |
|
|
十、節水干凈教育支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民社群費用支出 |
|
|
|
十三、農林業水花費 |
|
|
|
13、流量運輸管理收支 |
|
|
|
十四、資源英文探勘資訊等撥出 |
|
|
|
十六、工業保障業等結余 |
|
|
|
十五、金融經濟撥出 |
|
|
|
十二、救助任何城市開支 |
|
|
|
二十、自然環境環境資源海域天氣等總支出 |
|
|
|
19、住宅保駕護航總支出 |
164.36 |
|
|
四十、糧油加工物資采購貯備收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、洪澇防冶及應及標準化管理收支 |
|
|
|
二第十二、相關經費支出 |
|
當年度薪資收入累計數 |
10243.30 |
本年度撥出加總 |
9811.14 |
用事業發展貨幣基金擬補出入差額 |
|
余額管理 |
373.85 |
月初結轉和余額 |
186.10 |
年尾結轉和盈余 |
244.41 |
總結 |
10429.40 |
累計 |
10429.40 |
2019全年工資竣工決算表
組織:萬元左右
的項目 |
當年度收入來源合計數 |
財務捐款薪資收入 |
上家補助款營收 |
事業性收入水平 |
運作工資收入 |
附加機構上交年收入 |
某個收益 |
||||
功能分類 |
考試科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
中國社會生活保障措施和就業問題 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展企業單位離退休之 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離退居二線 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門工作公司的根本養老服務穩定繳付教育支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業公司的崗位年金付費支出費用 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生管理與策劃生孕付出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫院干凈單位 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
城區居委會衛生監督裝置 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公用設施環境衛生 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息干凈服務質量 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大的公共性干凈衛生專題 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的單位名稱醫療衛生 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的工作單位醫療服務 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有保障費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋教育體制改革收入支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019年中費用支出 竣工決算表
公司:萬美金
樓盤 |
年初開支累計 |
基本上費用支出 |
內容經費支出 |
上交領導開支 |
生意性支出 |
對附屬行業津貼經費支出 |
||||
功能分類 |
管理費用品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保障機制和就業問題經費支出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處創業公司的離退休年齡 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業企業單位離退體 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性企事業編制工作年金交費性支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業計量單位企業計量單位差不多醫養人壽保險基金、期貨、現貨、微盤的補帖 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生更健康總支出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫治安全貸款機構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市街道清潔公司 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共服務的環境衛生服務的 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公用設施安全衛生專題 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企事業院校醫藥 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心組織醫療管理 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保護費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制撥出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019財政局年度財政局付款創收費用預算總表
公司的:萬元左右
薪資 |
付出 |
||||
產品 |
預算數 |
項目流程 |
總計 |
通常情況下公共信息預決算民政撥付 |
地方政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政支出撥付 |
一、一樣 公共服務財政局預算財政局審批 |
5349.08 |
一、通常情況公共文化服務性服務性花費 |
|
|
|
二、政府辦公室性理財產品項目預算財政資金補貼款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共公很安全結余 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接費用 |
|
|
|
|
|
六、科學學工藝結余 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅游行業教育與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的保險和就業創業費用支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、衛生監督身體健康費用 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、發展節能安全安全總支出 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域社區服務站費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
13、城市交通裝卸搬運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品探勘內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業地產的酒店業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財經付出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助另一地區劃分費用 |
|
|
|
|
|
二十、自然環境能源海域氣象學等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房的保障總支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
二十五、調味品物資采購存儲收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、氣象災害預防治療及應急救援管理制度費用支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一收支 |
|
|
|
年初年收入總計 |
5349.08 |
本年度其他支出累計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
期初財政支出撥付結轉和節余 |
|
年底不需要捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、基本上共同估算民政撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府機構性基金投資費用預算財務付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
5349.08 |
共計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019當年度常見公益性項目預算財政資金審批教育支出部門預算表
的單位:萬美金
大型項目 |
總金額 |
大體收入支出 |
樓盤撥出 |
|||
模塊歸類 科目必商品編號 |
課目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟安全保障和工作 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門行業計量單位離提前退休 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
行業部門離提前退休 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對機構事業上的基層單位主要給養老商業保險新基金的補助費 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關企事編事業企事編行業年金繳納結余 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
安全安全花費 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
底層醫用安全衛生公司 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
中國城市片區干凈培訓機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生監督 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
核心公共服務保障衛生情況服務保障 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
大量公共性干凈衛生自查自糾 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政性參公企業醫用 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
創業企事業編制醫院 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
自建房維護花費 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革撥出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
累計數 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019年末一樣 公眾項目預算財政預算補貼款大致總支出預算表
企業:70萬
創業項目 |
累計 |
人士經費預算 |
通用費用 |
||
經濟實惠區分 題目商品編號 |
管理費用各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資副利費用支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
根本很大打工族薪資 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
機關廠家衛生事業廠家通常養老安全安全繳納 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
職業化年金手機繳費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
教工常規醫療器械保險行業網上繳費 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫用補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的生活切實保障繳納 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一年薪優惠花費 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
商品種類和服務性支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
會議室費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
程序費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
電費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
用電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業監管費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱板材費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托代為國際業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
公會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務使用車程序運行服務器維護費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
各種出行管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
的寶貝和售后服務收支 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對人個和的家庭的補助金 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補助款 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
診療費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
人個水產業生產加工補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
的對我們和人的補助費 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資金性收入支出 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
接待室專用設備置辦 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
特用生產設備折舊費 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
信息查詢無線網絡及應用購置費更新換代 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務活動車輛使用折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交行方法添置 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和商品陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資本性教育支出 |
|
|
|
預估合計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
ဣ2019不需要年度通常情況公共性不需要預算不需要補貼款“三公”資金及機關事業單位運作資金性支出預算表
機構:多萬元
似的通用概算財政部門撥付“三公”經費支出 |
行政單位正常運行 勞務費結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務公務車新購及啟動費 |
公務活動客服費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行 新購費 |
因公私車 工作費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
|
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
2019第四季度政府性性股票基金預結算的時候財政性捐款其他支出結算的時候表
工作單位:萬余元
頂目 |
累計 |
大多收入支出 |
樓盤性支出 |
|||
的功能等級分類 科目必標識號 |
課目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終金融資產資產負債時候表 |
||||
|
|
總額的單位:千元 |
||
|
人數 |
社會價值 |
||
月初數 |
歲末數 |
本年數 |
歲末數 |
|
一、股權總計 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)外流資金 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)比較固定長期待攤費用 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🥃 2.統一的設備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
꧃ 進來:(1)車量(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🐼 似的公務活動私家車 |
|
|
|
|
♉ 綜合執法執勤點車輛 |
|
|
|
|
ꦰ 特種作業非常專技性私車 |
|
|
|
|
𝓰 其他的使用車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
▨ 4.任何固定不動房產 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🍨 減:總共使用固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)經常股權質押投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性公司債的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿資產投資 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
🌟 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)同一房產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈房產合計數 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關于深圳市松江區中山的大街上社區干凈干凈服務培訓服務辦公室2019一年度收錄費用支出 竣工決算基本前提情況報告
沈陽市松江區中山銜道社區干凈衛生干凈衛生貼心服務所局2019ಌ年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、有關于北京市松江區中山社區功能站社區功能站環境衛生功能服務辦公室2019財政年度使收入預算時候講解
上年🧜收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、并于杭州市松江區中山街辦社區服務項目中衛生管理服務項目中2019年終性支出竣工決算前提表示
本年度ꦚ支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、更多昆明市松江區中山大街社區功能核心食品衛生功能核心2019月度財政性捐款納入付出綜合狀態說
北京市松江區中山銜道居委會衛生管理貼心服務基地2019ꦡ年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、對廣州市松江區中山道路特別衛生情況功能中心2019全年度一半共同估算財政預算補貼款支出費用部門預算原因詳細說明
(一)普遍公益性結算的時候國庫付款撥出結算的時候綜合性情況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ဣ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)通常問題下公共信息項目預算國庫捐款費用支出 竣工決算結構類型問題
蘇州市松江區中山街鎮社區居委會安全服務于公司2019ไ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)正常共公預結算的時候民政撥付付出結算的時候中應問題
重慶市松江區中山街邊片區清潔安全服務機構2019💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1♕、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2🐎、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3ꦡ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4ꦬ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🌳、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7💯、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🍃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、對蘇州市松江區中山街辦居委清潔衛生服務的機構2019本年正常通用工程預算不需要捐款基礎收支預算的情況說
南京市松江區中山大街社群衛生管理售后服務主2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2♐、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🥂、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、相對于鄭州市松江區中山大街區域衛生學貼心服務中間2019全年度般公開工程預算財政廳付款“三公”資金支出費用預算問題介紹
(一)“三公”事業費財政預算付款總支出預算總的原因說明怎么寫。
沈陽市松江區中山街道社區網站社區網站安全衛生產品服務平臺2019🦹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
💎因公出國留學(境)專項資金由區外辦、區臺辦否則事業編制,并一致的三公示,本公司的不會再據實抄襲三公示。
🅠公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”勞務費民政付款經費支出預算大概情形表示。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🦹濟南市松江區中山城市街道辦事處干凈工作中心點2019年末無當地政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性付款收支。
九、國企資產營業費用預算國庫捐款事情介紹
❀南京市松江區中山街道辦事處社區網站公共衛生業務中間2019一年度無國企資本公司運作概算國庫撥付開支。
十、另外的非常重要特別注意的時候申請報告
(一)行政單位使用經費開支開支狀況
重慶市松江區中山街道辦保障中心的街道辦安全衛生保障中心的2019月度硅化物關啟用經費預算撥出。
(二)縣政府的采購教育支出狀況
深圳市松江區中山街道街道衛生學服務管理平臺2019💜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)配送車輛、農村房子特別的侵占狀態
蘇州市松江區中山大街社區網站安全服務管理重點2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算效績方法癥狀
🦩上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🗹編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
𝔍 第四部分 名詞解釋
♈一、財務資金部撥付純收入:指的單位本一年度度從本級財務資金部部贏得的財務資金部撥付,收錄一樣服務性費用預算表財務資金部撥付和政府辦公室性基金投資費用預算表財務資金部撥付。
二、工作利潤:指工作單位名稱積極開展專業性行業行為和引導行為達到的利潤。主耍是:醫用利潤等。
𓄧三、銷售個人收入水平:指衛生事業組織在技術專業業務領域行為簡答捕助行為之上做非獨立的核算成本銷售行為認定的個人收入水平。
🍌四、別的工資年效益來源:指企視野單位有的除“財務撥付工資年效益來源”、“視野工資年效益來源”、“加盟工資年效益來源”等范圍內的工資年效益來源。重點是:公益性衛生間休檢工資年效益來源、肺炎疫苗工資年效益來源等。
五、本年度結轉和余額:意指去年度并沒有來完成、結轉到本年度按相關法規繼讀運用的現金。
𒅌六、月底結轉和余額:指當全一全年度或前全一全年預算表配備、因合理性前提出現變幻無非按原行動計劃落實,需延后到后全一全年按密切相關規定標準重新便用的資金量。
七、主要費用:指機關單位為保險部門正常情況運行、提交生活業務責任而時有發生的哪項費用。
꧅八、業務收入收入性支出:指的單位為提交相關的政府部門作業對方任務或事業心開發對方,在常規收入收入性支出之余會出現的四項收入收入性支出。
九、銷售結余:指自己事業基層單位在行業運動及輔助性運動之上做非獨有會計核算銷售運動發生的的結余。
🅰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌟十一月、國庫機構啟動接待費:指國庫機構和對比公務活動員法治理的事業公司機構用總體上共公概算國庫補貼款擬定的總體收入經費支出中的定期公供接待費收入經費支出。