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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 發布了事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區有精神食品衛生基地

2018一年度部門管理預算

 

 

 


目  錄

 

一、一些 南京市松江區精神抖擻環保平臺簡況

一、具體職責范圍

二、組織機構安裝

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、薪資收入費用支出 部門預算總表

二、收入來源預算表

三、收支預算表

四、民政審批利潤付出部門預算總表

五、一樣 公共服務費用財政局撥付開支竣工決算表

六、應該公共服務結算的時候財務付款大體撥出結算的時候表

七、應該公開概算財政廳捐款“三公”勞務費性支出及機關事業單位工作勞務費性支出性支出部門預算表

八、部門性債券成本預算財政預算撥付支出費用預算表

九、資金資產負債情況下表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

4這部分 專有名詞描述

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   通常職責權限

♍松江區心情力量狀態實質抖擻清潔衛生管理重心是心情力量狀態實質抖擻清潔衛生管理專科學校醫療機構,首要行業課程從事心情力量狀態實質抖擻病行業課程、心情力量狀態實質抖擻康復冶療行業課程、社區衛生防冶行業課程、監床實驗藥學心理問題行業課程的珍斷冶療;麻醉藥科(限改進處理電抽動冶療);監床實驗醫學檢驗產品考驗科:監床實驗藥學體液、血管行業課程、監床實驗藥學微動物學行業課程、監床實驗藥學無機化學產品考驗行業課程、監床實驗藥學免疫系統、血清學行業課程;監床實驗醫學檢驗影象科等珍斷行業課程;貼心的服務的服務理念是盡心盡職盡責為我區各鄉村的心情力量狀態實質抖擻提高者貼心的服務,做的立即冶療,全面提升治療,建立完善統計數事情。

二、系統如何設置

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設公司,還有:辦工室、總體保險科、醫政科、基礎護理部、防范科、財務部門科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018一年度收入水平經費支出竣工決算總表

的單位:萬

個人收入

經費支出

新項目

預算數

內容

竣工決算數

一、民政補貼款收錄

3640.94

一、基本公眾業務總支出

 

  中僅:區政府性資金費用預算財政支出補貼款

2.71

二、外交政策付出

 

二、領導補貼政策純收入

 

三、中國軍事費用

 

三、企業年收入

3959.92

四、公用設施平安收入支出

 

四、加盟薪資收入

 

五、幼兒教育經費支出

0.10

五、附帶組織上交國家純收入

 

六、物理學枝術經費支出

 

六、許多收入水平

454.24

七、文化藝術教育與新傳媒教育支出

 

 

 

八、社會的質量保障和自主創業其他支出

590.91

 

 

九、治療清潔衛生與籌劃生肓經費支出

6134.61

 

 

十、低碳綠色其他支出

 

 

 

五一、城鄉經濟街道辦開支

2.71

 

 

十三、畜牧業水費用支出

 

 

 

十五、交通管理搬運付出

 

 

 

十四、資源共享探礦短信等結余

 

 

 

15、商務功能業等結余

 

 

 

十五、金融業費用支出

 

 

 

十二、支助另外各地收入支出

 

 

 

十七、國土資源大海氣象預報等總支出

 

 

 

第十九、公寓房基本保障撥出

60.88

 

 

二十五、調味品東西存儲經費支出

 

 

 

二11、其他花費

 

當年度收錄加總

8055.10

本年度撥出加總

6789.21

用自己事業債卷補救收入支出差額

 

盈余都分配好

1116.68

今年初結轉和余額

582.94

年尾結轉和盈余

732.15

合計

8638.04

共計

8638.04


2018全年度創收竣工決算表

企業:多萬元

好項目

當年度純收入預估合計

財政局審批盈利

上司補助費純收入

創業薪水

生意收錄

附帶基層單位繳納收入來源

其余效益

功能分類
科目編碼

題目稱呼

累計數

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

社會性保護和自主創業費用支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業組織組織離退休年齡

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業性政府部門差不多養老服務人身險納費總支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關視野標準就業年金手機繳費開支

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健清潔衛生與籌劃生肓

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公校醫療

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

思想病醫生

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

共同衛生情況

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

非常大的公用設施環境衛生專業

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

時間報告通用衛生學時間急救工作

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

別的公眾衛生學教育支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

財政行業工作單位醫療衛生

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

企業工作單位社區醫療

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

新型農村平臺教育支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

省會城市基礎知識場地設施智能化費及相應的自查報告公司債務收入來源組織的開支

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

某個省會城市的基礎安全設施配套工程費分配的總支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房安全保障收支

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房深化改革收支

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房北京公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018半年度付出部門預算表

的單位:萬塊人民幣

工程

上年支出費用加總

差不多其他支出

建設項目付出

上交上級領導付出

經營管理結余

對附設機關單位補貼費費用支出

功能分類
科目編碼

題目英文名稱

總計

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育花費

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

另一個培育付出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

相關教育教學花費

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

當今社會保險機制和自主創業費用

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務人事標準離退休年齡

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

行政院校事業心院校大體醫養保險服務繳付費用支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關自己事業行業網絡職業年金繳納費用付出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫學清潔衛生與計劃方案生孕

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

意志病醫生

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

通用衛生間

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

重大事件公共信息環境衛生專項計劃

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

善后凈化處理公益性安全時間應急預案凈化處理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

一些通用衛生情況教育支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政部門視野工作單位醫治

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

工作組織醫疔

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

城市街道辦費用

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

城鎮基礎上旅游基礎設施一體化費及相匹配的專門借款個人收入規劃的收入支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

另一的城市基礎上匹配設施匹配費安裝的結余

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

往房維護教育支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

房產改草費用

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年終財政預算撥付薪水支出費用竣工決算總表

標準:來萬

收入來源

撥出

該項目

結算的時候數

活動

總金額

正常公用設施項目預算財政廳捐款

市政府性理財產品概預算財政性補貼款

一、正常公用概算財政性審批

3638.23 

一、應該公益性服務于其他支出

 

 

 

二、政府部性私募基金預算表財政部門審批

2.71 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、國防教育結余

 

 

 

 

 

四、公眾安全的經費支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導付出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、地理學科技其他支出

 

 

 

 

 

七、學歷體育競技與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟維護和就業機會費用支出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫藥干凈衛生與計劃表孕育支出費用

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、能效安全收支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉居民街道花費

 2.71

 

2.71 

 

 

十三、農業水結余

 

 

 

 

 

13、流量運載經費支出

 

 

 

 

 

十四、成本堪探問題等教育支出

 

 

 

 

 

15場、商業地產貼心快餐業等撥出

 

 

 

 

 

16、金融業教育支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶其他國家付出

 

 

 

 

 

十九、國土資源深海天氣等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產質量保障支出費用

 60.88

60.88 

 

 

 

四十、調味品武器裝備保障總支出

 

 

 

 

 

二十一月、其它的開支

 

 

 

當年度工資加總

3640.94 

本年度付出合計數

3556.74 

3554.03 

 2.71

年末財政性撥付結轉和盈余

537.26 

年初財政部門撥付結轉和盈余

621.46 

621.46 

 

      正常公共服務工程預算財政性補貼款

537.26 

 

 

 

 

      政府辦公室性新基金預決算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

累計

4178.20 

合計

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018全年度通常情況公共信息估算財政資金付款付出竣工決算表

部門:W

項目

預估合計

首要收支

該項目其他支出

功效進行分類

管理費用簡碼

課目簡稱

205

 

 

教學總支出

0.10

 

0.10

205

99

 

另外基礎教育撥出

 

 

 

205

99

99

一些幼兒教育性支出

0.10

 

0.10

208

 

 

社會生活基本保障和專業教育費用

590.91

590.91

 

208

05

 

人事部門事業上方離退休年齡

590.91

590.91

 

208

05

05

機構事業有成組織核心健康養老商業保險繳付撥出

415.27

415.27

 

208

05

06

機關事業上公司事業上公司新職業年金手機繳費付出

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫療保障衛生情況與準備養育

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

醫專科醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

神經病青島博士整形醫院醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

共公食品衛生

190.62

 

190.62

210

04

09

重大項目公用設施環境衛生專題

165.40

 

165.40

210

04

10

突發事故的共公安全衛生事故應激外理

15.22

 

15.22

210

04

99

各種公用設施衛生學付出

10.00

 

10.00

210

11

 

人事部門教育事業行業醫療保障

208.58

208.58

 

210

11

02

事業有成政府部門社區醫療

208.58

208.58

 

221

 

 

個人住房基本保障花費

60.88

60.88

 

221

02

 

房產制度改革收入支出

60.88

60.88

 

221

02

01

房產公積金貸款

60.88

60.88

 

合計數

3554.03

2964.21

589.82

 


2018年般服務性國庫預算國庫審批核心付出預算表

  廠家:W

業務

累計數

職工金費

公用設施專項經費

經濟發展等級分類

幾個會計科目編碼查詢

學科分類

301

 

底薪福利金收支

2950.15

2950.15

 

301

01

  基本上工資收入

445.86

445.86

 

301

02

  補貼款補貼款

257.99

257.99

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費費

 

 

 

301

07

  績效考核年終獎金

1385.93

1385.93

 

301

08

市直機關事業單位名稱一般養老穩定穩定費

415.27

415.27

 

301

09

職業技能年金手機繳費

175.64

175.64

 

301

10

退休職工基本上整形穩妥付費

208.58

208.58

 

301

11

因公員治療補貼費手機繳費

 

 

 

301

12

其他世界保障機制網上繳費

 

 

 

301

13

個人住房社保公積金

60.88

60.88

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  別的薪水特權收支

 

 

 

302

 

寶貝和的服務其他支出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主的管理費用

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專業資料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專用箱生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托代為業務部門費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛使用運營費

 

 

 

302

39

  的道路交通服務費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動管理費

 

 

 

302

99

  另一品牌和售后服務撥出

 

 

 

303

 

對一個人和家人的津貼

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  生活的補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼費

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

各人漁業制造補貼款

 

 

 

303

99

  另一個一個人家庭成員生活的補助金收入支出

1.55

1.55

 

310

 

投資性開支

 

 

 

310

02

  辦公場所裝備購進

 

 

 

310

03

  特用儀器添置

 

 

 

310

07

  資料網上及APP置辦創新

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車添置

 

 

 

310

19

  其余道路機器購置費

 

 

 

310

22

  隱形的基金置辦

 

 

 

310

99

  的投資者性支出費用

 

 

 

總計

2964.21

2964.21

 

 


2018年末一半公用概算財政部門審批“三公”費用及危險機關運轉費用教育支出部門預算表

單位名稱:萬余元

一般來說公共信息決算國庫撥付“三公”預備費

國家機關運轉

專項資金預算數

加總

因公出國旅游

(境)費

國家公務公務車購進及啟用費

公務接受接受費

小計

公務活動租車

添置費

公務活動買車

電腦運行費

預決算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

工程預算數

預算數

決算數

結算的時候數

概預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐎注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018當年度政府辦公室性債卷財政廳預算財政廳付款結余竣工決算表

政府部門:億元

的項目

自動求和

幾乎結余

建設項目費用支出

工作類型

會計分類標識號

學科英文名稱

212

 

 

城鎮社區網站經費支出

2.71

 

2.71

212

13

 

大都市基礎框架服務設施配建費及相對應的督查通知債權工資收入安裝的總支出

2.71

 

2.71

212

13

99

的中小城市理論知識設施設備生活設施費制定計劃的付出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

總計

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度債務欠債狀態表

 

 

限額工作單位:萬美金

 

用量

市場價值

今年初數

半年度數

年終數

歲末數

一、房產總金額

——

——

5240.26

6250.46

   (一)進出股本

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)不變股本

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

ﷺ                          一樣 公務接待使用車

 

 

 

 

💫                          城管執法交警執法公務車

 

 

 

 

🎃                          機械專門技藝出行

 

 

 

 

✤                          另一私車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

♒               4.別不變資產投資

——

——

277.32

280.64

🔜        減:累加折舊率及減值備好

——

——

2896.97

3163.47

   (三)長時的投資

——

——

 

 

   (四)在建網工作

——

——

 

2.71

   (五)有形資源

——

——

 

 

🌞        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)各種凈資產

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

899.56

728.94

三、凈股權自動求和

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對鄭州市松江區有精神衛生管理重點2018半年度收入來源費用支出 竣工決算總體經濟狀況介紹

杭州市松江區進取精神干凈衛生服務中心2018ജ年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、有關武漢市松江區的精神環衛中心的2018全年度個人收入部門預算問題闡明

上年🦄收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、對於深圳市松江區精神狀態安全服務中心2018當年度花費部門預算情況發生原因分析

年初ဣ支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、對沈陽市松江區精神力量環保核心2018年財政資金捐款工資收入費用支出 整體來說原因證明

成都市松江區的精神干凈衛生管理中心2018﷽年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、相關深圳市松江區精神實質公共衛生管理中心2018年終基本上通用財政局預算財政局捐款性支出結算的時候狀況說明怎么寫

(一)平常共公成本預算財政局審批付出結算的時候總體布局癥狀

鄭州市松江區精神力量清潔衛生主2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)一般的服務性概預算財政局審批支出費用竣工決算架構問題

沈陽市松江區理念衛生情況服務中心2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)般通用概算財政預算付款教育支出預算到底狀況

深圳市松江區進取精神干凈衛生平臺2018ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1💫、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、專科衛生院衛生防疫與準備生肓(類)公立三甲專科衛生院專科衛生院(款)理念病專科衛生院(項)關鍵采用:在職讀研在職員工的薪水公益福利費用收支 、菜品業務費用收支 、撫恤金、辦公裝修及醫療保障的設備新購、🃏資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6♛、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7♉、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8ꦛ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9ಞ、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10♋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、有關濟南市松江區精神是什么衛生監督中心的2018年中平常公共性概算財政預算付款最基本教育支出預算事情表明

佛山市松江區精神什么衛生監督中心點2018ꦜ年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦗ、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

成都市松江區理念清潔中心點2018一年度無“三公”經費預算民政補貼款撥出。

(一)“三公”金費財政部門捐款支出費用預算綜合狀態解釋。

南京市市松江區精力環衛中間2018當年度無“三公”接待費國庫捐款經費支出。

(二)“三公”經費其他支出財政廳審批其他支出部門預算具體的狀態申請報告。

杭州市松江區的精神衛生管理主2018全年無“三公”經費預算財政資金撥付其他支出。

八、更多佛山市松江區精神什么安全機構2018全年度政府部性股票基金項目預算財政預算捐款性支出竣工決算情況這說明

南京市松江區精神實質環保學校2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

🌱城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國家股資金經營管理成本預算財政部門補貼款具體情況證明

佛山市松江區精神實質干凈衛生服務中心2018年度目標無國有控股金融資本生意估算財政預算補貼款費用。

十、各種更重要事宜的狀態申請報告

(一)部門作業預備費教育支出條件

沈陽市松江區進取精神環保心中2018年高分子關運轉資金收支。

(二)相關部門銷售結余情況下

成都市松江區精神是什么衛生管理中央2018🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)設備、樓房個性化需要癥狀

天津市松江區有精神食品衛生中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算工作績效標準化管理實際情況

🅺上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個🌃,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𒅌一、民政性補貼款盈利:指部門管理上一年度從本級民政性部門管理爭取的民政性補貼款,屬于平常公共信息項目費用民政性補貼款和區政府性股票基金項目費用民政性補貼款。

ಌ二、參公上的收錄:指參公上的公司大力開展專業化銷售業務運動以及其外掛運動認定的收錄。包括是:診療收錄等。

🎀三、生產生產經營薪水:指參公工作單位在專業課程業務員工作以及其輔助工作之余做好非獨特結轉生產生產經營工作擁有的薪水。

𝔍四、另外的薪資薪水:指院校具有的除“國庫補貼款薪資薪水”、“視野薪資薪水”、“運作薪資薪水”等多于的薪資薪水。主要的是:高校食堂薪資薪水、逾期利息薪資薪水等。

五、年終結轉和余額:是以當年度還未達成、結轉到本年度按想關指定依然使用的的資金量。

♔六、年底結轉和節余:指上全全年或以往全全年概算配備、因客觀事實生活條件進行轉變尚未按原工作方案進行,需時間延遲到今后全全年按關與法律規定不斷操作的流動資金。

七、常見收支:指部門為保障機制公司平常啟動、提交每天作業目標任務而發生的杜六房加盟總部的收支。

🌌八、工作的總開支:指方為做完某的行政處工作的級任務或自己事業成長對方,在常見總開支本身時有發生的幾項總開支。

九、開開支:指事業發展方在專業課程移動及協助移動之下做非經濟獨立結轉開移動引發的開支。

𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

☂國慶、國家機關運轉接待費:指財政部門計量企業單位和根據公務活動員法標準化管理的事業性計量企業單位使用的平常服務性估算財政部門捐款科學安排的主要結余中的臺賬共用接待費結余。

 

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