南京市松江區精神實質食品衛生咨詢中心
2019半年度竣工決算
目 錄
第二方面 滬市松江區心理衛生監督基地概貌
一、一般管理職能
二、中介機構使用
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、營收其他支出預算總表
二、工資收入部門預算表
三、性支出預算表
四、財政部門撥付工資收入教育支出預算總表
五、一般來說通用項目預算財政付出補貼款付出竣工決算表
六、平常公用設施工程預算國庫補貼款一般結余部門預算表
ꦿ七、普通公共信息財政其他支出預算財政其他支出撥付“三公”專項經費預算及部門作業專項經費預算其他支出結算的時候表
八、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門付款費用支出 結算的時候表
九、基金欠債情形表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
4一些 名稱解釋
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、關鍵權責
൩深圳市松江區心里學抖擻衛生防疫監督重心是心里學抖擻衛生防疫監督專科學校醫院醫生,重點具備心里學抖擻病職業 化、心里學抖擻康復站職業 化、特別治理職業 化、藥學試驗上實驗實踐心里學職業 化的判斷冶療;麻醉藥科(限升級電顫抖冶療);臨床醫學界產品驗測科:藥學試驗上實驗實踐體液、靜脈血職業 化、藥學試驗上實驗實踐微海洋生物學職業 化、藥學試驗上實驗實踐生物產品驗測職業 化、藥學試驗上實驗實踐免疫性、血清學職業 化;臨床醫學界影響科等判斷職業 化;安全服務的經營理念是盡心盡職為我區各鎮鄉的心里學抖擻病提高者安全服務的,練好適時冶療,全面提升有效防范,加強統計顯示崗位。
二、貸款機構軟件設置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設組織,包擴:會議室室、綜合性保障措施科、醫政科、基礎護理部、應對科、財稅科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019本年薪資其他支出竣工決算總表
行業:萬是
盈利 |
費用 |
||
投資項目 |
預算數 |
業務 |
預算數 |
一、大部分共公概算財政廳補貼款個人收入 |
3836.70 |
一、似的公益性服務于性支出 |
|
二、政府機關性債券預算表國庫付款凈收入 |
|
二、外交史費用支出 |
|
三、上級部門補貼金收入水平 |
|
三、飲水機撥出 |
|
四、創業工資 |
4843.49 |
四、公開安全的教育支出 |
|
五、經營者工資收入 |
|
五、培育費用支出 |
|
六、附帶的單位上交收入來源 |
|
六、科學技藝技藝費用 |
|
七、的純收入 |
572.64 |
七、文化課度假旅行體育課與傳媒業收入支出 |
|
|
|
八、世界 保險和自主創業支出費用 |
711.91 |
|
|
九、營養健康營養健康開支 |
6848.58 |
|
|
十、高效綠色環保費用支出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌街道性支出 |
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
十五、道路車輛支出費用 |
|
|
|
十四、市場探勘新信息等收支 |
|
|
|
二十、商業區服務管理業等收支 |
|
|
|
十五、經融開支 |
|
|
|
十八、捐助某個中南部經費支出 |
|
|
|
18、自動生態環境海洋環境氣象局等開支 |
|
|
|
黨的十九、住宅保險撥出 |
69.10 |
|
|
二十五、糧油加工物資采購儲備量結余 |
|
|
|
二十一國慶、洪澇防冶及應急操作操作結余 |
|
|
|
二第十二、另外的撥出 |
|
年初純收入總金額 |
9252.83 |
當年度花費累計數 |
7629.59 |
用行業債卷改正出入差額 |
|
余額配資 |
1378.04 |
期初結轉和盈余 |
412.48 |
年初結轉和節余 |
657.68 |
總額 |
9665.31 |
合計 |
9665.31 |
2019全年度純收入竣工決算表
企事業單位:千元
該項目 |
年初盈利預估合計 |
財政預算捐款盈利 |
上家補帖效益 |
事業發展薪資 |
營業年收入 |
附屬行業上交國家凈收入 |
的使收入 |
||||
功能分類 |
題目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會化有效保障了和找工作支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公公司離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業行業離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關工作的單位基本上頤養天年保障交費總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業企業工作年金網上繳費總支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫安全健康花費 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲門診門診 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病醫療 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另外的醫門診費用 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公共性衛生專向 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
的事件報告服務性干凈衛生的事件急救操作 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作工作單位醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事工作單位醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019季度撥出預算表
基層單位:億元
業務 |
年初支出費用累計 |
幾乎開支 |
品牌開支 |
上交上司總支出 |
管理教育支出 |
對附帶單位名稱經濟補貼撥出 |
||||
功能分類 |
學科簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務和畢業生就業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務工作企業單位離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上企機關事業單位離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上機構基礎養老院商業保險交費經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業有成的單位職業類型年金網上繳費付出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學鍵康付出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫醫生 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
有精神病診所 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一個公辦醫院門診教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大共同安全衛生專向 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發新聞工作公共性衛生監督新聞突發工作 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企事業機構醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業的單位醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有效保障收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年終財政廳審批利潤經費支出部門預算總表
公司的:萬塊
工資 |
性支出 |
||||
項目流程 |
預算數 |
建設項目 |
自動求和 |
平常服務性費用國庫捐款 |
現政府性資金費用財政支出補貼款 |
一、通常情況下通用決算民政審批 |
3836.70 |
一、一樣 共同服務于總支出 |
|
|
|
二、現政府性股票基金決算財政廳補貼款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公開可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技術工藝開支 |
|
|
|
|
|
七、文化知識度假游田徑運動與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、社會上切實保障和就業的開支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、正常正常支出費用 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、綠色建筑健康其他支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌居委花費 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通運載性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探礦信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、業務服務管理業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融花費 |
|
|
|
|
|
十二、扶持一些地方花費 |
|
|
|
|
|
18、理所當然產品淺海景象等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房服務開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
20、油糧原材料設備存量收支 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性消滅及急救服務管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、一些花費 |
|
|
|
年初收入水平合計數 |
3836.70 |
上年開支總計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
期初財政預算審批結轉和余額 |
301.78 |
年初財務補貼款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、一般的公共性項目預算財政性撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、區政府性債券預決算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4138.48 |
共計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019季度基本上通用項目預算國庫捐款性支出預算表
政府部門:十萬
內容 |
預估合計 |
根本收入支出 |
創業項目收入支出 |
|||
功能表分為 課目簡碼 |
科目必標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性有保障和專業教育開支 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業廠家離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關工作的單位幾乎社會養老穩妥穩妥激費支出費用 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企業發展行業職業類型年金交費結余 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
環衛穩定總支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫院口腔科醫院口腔科 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫院門診 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
的公校機構總支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
特大公共服務安全專項計劃 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
事情報告公用設施衛生情況事情應及治療 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
人事部門視野廠家醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
工作組織治療 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
住宅房有效保障了教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019本年主要服務性預算表財政廳撥付主要其他支出部門預算表
企事業單位:余萬元
投資項目 |
自動求和 |
的人員事業費 |
通用資金投入 |
||
經濟發展類別 會計科目項目編碼 |
學科名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資優惠費用支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
總體工薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
基層單位人事基層單位常規醫養保險費用激費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
事業年金納費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
機關人員主要醫遼人身險付款 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫治補助費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會性后勤保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些公資社會福利開支 |
|
|
|
302 |
|
的商品和服務保障結余 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待小二租車電腦運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何城市交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品銷售和售后服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家中的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶林果業生育補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對用戶和家用的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
基金性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機 購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機器設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息互聯網及圖片軟件置辦創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的公路網APP購入 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和創意陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中財力采購 |
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310 |
99 |
其它的資本性經費支出 |
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總金額 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年度目標通常公開概算財政預算審批“三公”金費及工商登記加載金費支出費用預算表
企業單位:萬塊人民幣
應該通用概預算財政部門捐款“三公”費用 |
企事業單位加載 專項經費部門預算數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行用車租賃費及加載費 |
因公接待工作費 |
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小計 |
公務接待私車 置辦費 |
公務活動出行用車 電腦運行費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
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ꦯ注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019第四季度中央政府性母基金概預算財政預算補貼款教育支出部門預算表
方:萬
項目流程 |
合計數 |
大致性支出 |
工作支出費用 |
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的功能細分 會計分類商品編碼 |
課程和科目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標資產投資過負債的癥狀表 |
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資金基層單位:多萬元 |
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人數 |
使用價值 |
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期初數 |
年終數 |
本年數 |
半年度數 |
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一、凈資產總計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流chan固定資產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定不變資產投資 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ꦯ 2.公用專用設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
꧙ 在當中:(1)機動車輛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🔯 般因公出行用車 |
|
|
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|
♓ 城管執法執勤點出行 |
|
|
|
|
🍸 特殊靠譜技術水平出行 |
|
|
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|
ღ 其他的出行 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
💙 4.其余固定不變股本 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
𒁏 減:累計額折舊率及減值備好 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)常年股份權投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時企業債投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網施工 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱約金融資產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🧸 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其他基金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈股權累計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、有關重慶市松江區心情食品衛生管理中心2019季度工資教育支出預算總體經濟現狀代表
武漢市松江區神經公共衛生中心點2019꧅年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、相關蘇州市松江區有精神衛生監督學校2019月度利潤竣工決算事情情況報告
年初🗹收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、光于天津市松江區精神狀態干凈衛生基地2019本年度性支出部門預算情況這說明
當年度🔥支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、就深圳市松江區理念干凈衛生咨詢中心2019年終財政廳捐款營收總支出綜合性狀態描述
東莞市松江區的精神安全中央2019❀年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、有關南京市松江區意志清潔主2019每年正常共公財政花費預算財政花費審批花費部門預算情況報告說明書
(一)基本公眾不需要預算不需要付款撥出部門預算總體性時候
沈陽市松江區精氣神環衛重心2019♕年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一般來說公共服務概預算財政資金捐款經費支出部門預算形式狀態
滬市松江區奉獻精神環保機構2019✅年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)一半公開預算表財政部門補貼款付出預算關鍵情況下
深圳市松江區精氣神衛生學服務中心2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生防疫綠色健康開支(類)私立醫院門診醫生(款)信念病醫院門診醫生(項)重要適用:非全日制企業員工的年薪福利金開支、寶貝安全服務開支、撫恤金、辦公裝修及醫院設施設備添置、ไ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5ಞ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🍸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7ꦍ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ꦛ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、光于天津市松江區精神狀態衛生間服務中心2019第四季度一般上公用設施工程預算國庫審批一般收入支出預算實際情況講解
昆明市松江區進取精神干凈衛生平臺2019🔴年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1✱、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政部門補貼款收入支出預算總體經濟條件這說明。
南京市松江區有精神衛生間中心點2019年度目標無“三公”金費國庫付款結余。
(二)“三公”金費財政部門補貼款性支出結算的時候準確情況講解。
鄭州市松江區理念衛生間重心2019年末無“三公”接待費財政局補貼款收入支出。
八、管于傷害市松江區精神力量食品衛生中心局2019第四季度中央政府性股票基金費用財務撥付費用預算情況發生說明書
昆明市松江區思想干凈重點2019當年度無中央政府性新基金費用預算財政教育支出審批教育支出。
九、國有控股資金經營者國庫預算國庫付款情形原因分析
天津市松江區進取精神衛生管理服務中心2019月度無公有股權投資經驗概算國庫撥付性支出。
十、一些關鍵法定程序的狀態說
(一)行政機關進行費用結余事情
蘇州市松江區精神什么干凈咨詢中心2019本年度無機物關啟用預備費總支出。
(二)中央招標采購管理開支現狀
天津市松江區精神實質環保中心的2019ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)機動車輛、自建房異常使用率事情
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考評安全管理事情
ಞ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:執行了《松江區心理清潔中央估算管控法》、執行樓盤方案意見建議、標準化樓盤審查流程圖;全環節工作績效管控方案原因ౠ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌊一、國庫廳部門付款純收入:指廠家年初度從本級國庫廳部門部門認定的國庫廳部門付款,還有大部分公眾費用概預算國庫廳部門付款和相關部門性投資基金費用概預算國庫廳部門付款。
ꦯ二、工作個人創收:指工作工作單位開始技術專業金融產品運動非常配套運動擁有的個人創收。大部分是:醫疔個人創收等。
🥃三、營業收錄:指視野機關單位在專業課程業務員項目形式簡答輔助制作項目形式后發展非經濟獨立會計核算營業項目形式拿到的收錄。
💫四、另外薪水:指機構授予的除“財政廳捐款薪水”、“教育事業薪水”、“營運薪水”等本身的薪水。主要的是:伙房薪水、貸款利息薪水等。
五、年初結轉和節余:是以上一年度無權成功完成、結轉到年初按業內設定仍然食用的本金。
ဣ六、月底結轉和余額:指年初度或很早以前年終概預算按排、因從客觀環境遭受不同是無法按原設計開展,需延緩到的時候年終按想關規則再便用的資金量。
七、關鍵付出:指機關單位為安全保障企業普通高速運行、達成規章制度工做作業而發現的數據來付出。
💛八、內容付出:指政府部門為成功完成對應的政府部門日常任務日常任務或行業發展方向對方,在首要付出后發生的哪項付出。
♐九、加盟管理花費:指衛生事業院校在技術營銷移動及輔佐營銷移動后抓好非獨立自主賬務處理加盟管理營銷移動發生的花費。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌊11、機關視野機關行業啟動事業費工程預算:指人事部門機關行業和基準國家視野編制法經營的視野機關行業選擇通常情況公共服務工程預算財政局付款計劃的差不多性性支出中的此外生活中公供事業費工程預算性性支出。