上海市松江區婦幼健康養生院
2018每年部門乃至每一位員工部門預算
目 錄
第一部分 佛山市松江區婦幼保健品院簡介
一、最主要的職能部門
二、行政部門竣工決算部門分為
第二部分 上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算表
一、年收入收入支出結算的時候總表
二、年收入預算表
三、支出費用預算表
四、國庫付款納入支出費用竣工決算總表
五、通常公共信息成本預算財政局付款經費支出竣工決算表
六、平常共公成本預算財政預算付款根本結余部門預算表
七、通常公共信息項目預算民政撥付“三公”專項事業費及工商登記運動專項事業費收支部門預算表
八、以政府性股票基金估算財務付款付出部門預算表
九、債務過負債的狀況表
第三部分 上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算情況說明
第八一部分 詞釋意
第一部分 上海市松江區婦幼保健品院概況
一、常見工作職責
防冶干擾婦幼兒園童健康保健的病毒,有效降低孕產婦和圍產兒生亡率,催進扶持母乳飼喂。
二、醫療人員編制成
由方表明三定預案等相應設定含有關內外組織快速設置填報。
會根據給出部門職責,深圳市松江區婦幼調理院設6個設有中介機構,其中包括:辦公區室、醫務科、基礎護理部、賬務科、總務科、應對保健品科。
第二部分
上海市松江區婦幼保健品院2018年度部門決算表
2018月度盈利性支出部門預算總表
院校:萬的大寫
納入 |
結余 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、財政預算審批納入 |
4236.49 |
一、普遍通用功能結余 |
|
其中的:政府機構性新基金概預算財務付款 |
|
二、外交關系費用 |
|
二、上級部門補助金盈利 |
453.34 |
三、國防科技總支出 |
|
三、企業工資收入 |
16167.18 |
四、公開人身安全開支 |
|
四、生意效益 |
|
五、的教育支出費用 |
12.46 |
五、付屬企業單位上交國家收益 |
|
六、實驗技藝花費 |
|
六、相關創收 |
281.97 |
七、文化產業體育類與新傳媒撥出 |
|
|
|
八、社會性維護和畢業生就業收入支出 |
1421.43 |
|
|
九、醫療服務環保與方案生孩子性支出 |
17768.12 |
|
|
十、發展節能健康健康收支 |
|
|
|
十一國慶、成鄉居委付出 |
|
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
十五、流量車輛其他支出 |
|
|
|
十四、資源探勘消息等支出費用 |
|
|
|
第十三、服務業服務業等費用 |
|
|
|
16、經融收支 |
|
|
|
十八、幫扶某些中北部支出費用 |
|
|
|
十七、土地淺海氣象條件等總支出 |
|
|
|
十八、商品房擔保收入支出 |
65.28 |
|
|
2、糧油加工物品儲備庫支出費用 |
|
|
|
二五一、同一教育支出 |
|
上年年收入累計 |
21138.98 |
上年結余總金額 |
19267.29 |
用人事債卷化解開支差額 |
|
節余分攤 |
1854.35 |
月初結轉和盈余 |
220.68 |
歲末結轉和余額 |
238.02 |
總結 |
21359.66 |
總額 |
21359.66 |
2018財政年度工資收入竣工決算表
單位名稱:多萬元
好項目 |
當年度納入合計數 |
民政撥付使收入 |
上級部門補貼金收入來源 |
事業上年收入 |
加盟收錄 |
復屬計量單位上交國家收益 |
一些營收 |
||||
功能分類 |
題目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
21138.98 |
4236.49 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
208 |
|
|
市場經濟的保障和求業性支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成行業離提前退休 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業單位離退體 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的工作單位基本上養老服務保險費用繳納費用支出費用 |
1336.98 |
1336.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關衛生事業公司衛生事業公司職業分析年金繳納撥出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務清潔衛生與記劃發育費用支出 |
19652.27 |
2749.78 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
|
公力的醫院 |
19563.08 |
2660.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產青島博士整形醫院醫院 |
19553.08 |
2650.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
99 |
別公校青島博士整形醫院醫院開支 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公益性干凈衛生專業 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業行業醫療保健 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業醫遼 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保護結余 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產體制改革其他支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
2018本年支出費用部門預算表
政府部門:十萬
建設項目 |
上年支出費用預估合計 |
關鍵教育支出 |
品牌付出 |
上交國家上司性支出 |
操作性支出 |
對復屬單位名稱補貼政策費用 |
||||
功能分類 |
科目必公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
19267.29 |
18407.85 |
859.44 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓收入支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些學校費用支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的文化教育開支 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會擔保和就業形勢收入支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上行業離退休年齡 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事公司離提前退休 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業發展部門幾乎社區養老人壽保險繳付總支出 |
1336.97 |
1336.97 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業標準事業標準職位年金付費撥出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用清潔與準備生孩子其他支出 |
17768.12 |
16921.14 |
846.98 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫阮 |
17678.93 |
16832.55 |
846.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
紅房子醫院醫生 |
17668.93 |
16832.55 |
836.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
各種私立醫療機構性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾公共衛生管理 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公開健康專向 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政視野工作單位治療 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展計量單位醫療保障 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保護教育支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產創新花費 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
2018國庫年度國庫撥付工資結余部門預算總表
機構:余萬元
工資收入 |
經費支出 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
項目 |
累計 |
一半通用預決算民政捐款 |
部門性債券項目預算國庫捐款 |
一、基本公用設施工程預算財政資金補貼款 |
4236.49 |
一、基本公共性服務性費用 |
|
|
|
二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政支出撥付 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防總支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性人身安全收支 |
|
|
|
|
|
五、文化教育開支 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
六、科學工藝工藝費用 |
|
|
|
|
|
七、文化教育軍事體育與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活確保和擇業總支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
九、醫療設備干凈與記劃生二胎費用 |
2721.44 |
2721.44 |
|
|
|
十、高效環保節能花費 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域小區結余 |
|
|
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路交通裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探礦資料等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業運作售后流通業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控費用 |
|
|
|
|
|
十六、救助另一個城市付出 |
|
|
|
|
|
十九、土地浮游生物氣象觀測等費用 |
|
|
|
|
|
十八、自建房有效保障總支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
二是、調味品運輸保障總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、某個經費支出 |
|
|
|
當年度凈收入總計 |
4236.49 |
上年花費總計 |
4220.61 |
4220.61 |
|
年終財政局付款結轉和余額 |
206.30 |
歲末民政捐款結轉和余額 |
222.18 |
222.18 |
|
普通共同概算財政部門付款 |
206.30 |
|
|
|
|
♌ 政府部門性理財產品工程預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
4442.79 |
累計 |
4442.79 |
4442.79 |
|
2018月度一樣公用設施財政結余預算財政結余付款結余部門預算表
部門:萬美金
好項目 |
自動求和 |
常見撥出 |
投資項目教育支出 |
|||
功能鍵類型 課程打碼 |
會計分類標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓支出費用 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
|
其余培育收支 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
99 |
許多文化教育費用支出 |
12.46 |
|
12.46 |
208 |
|
|
社交保障機制和就業形勢性支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心行業離養老金 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
02 |
參公部門離退休之 |
9.85 |
9.85 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機構事業性機構大體社會養老保障保障交費收入支出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業政府部門政府部門職業選擇年金交款教育支出 |
74.60 |
74.60 |
|
210 |
|
|
整形公共衛生與籌劃生孕開支 |
2721.44 |
2326.35 |
395.09 |
210 |
02 |
|
公力醫生 |
2632.25 |
2237.76 |
394.50 |
210 |
02 |
06 |
婦產三甲醫院 |
2622.25 |
2237.76 |
384.49 |
210 |
02 |
99 |
一些公立學校醫生費用 |
10.00 |
|
10 |
210 |
04 |
|
公共服務干凈衛生 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
04 |
09 |
非常大的公用設施干凈自查自糾 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
11 |
|
行政管理自己事業標準醫療器械 |
88.59 |
88.59 |
|
210 |
11 |
02 |
企業廠家社區醫療 |
88.59 |
88.59 |
|
221 |
|
|
住宅維護開支 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改制結余 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
65.28 |
65.28 |
|
加總 |
4220.61 |
3813.06 |
407.55 |
2018半年度似的通用預算表財政廳捐款基礎付出預算表
計量單位:萬是
品牌 |
累計數 |
者費用 |
共公預備費 |
||
金錢總類 幾個會計科目打碼 |
會計科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利待遇花費 |
2538.16 |
2538.16 |
|
301 |
01 |
大致公資 |
185.37 |
185.37 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
137.19 |
137.19 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核員工工資 |
637.07 |
637.07 |
|
301 |
08 |
基層單位事業有成基層單位基本的養老服務保險服務費 |
1336.98 |
1336.98 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付款 |
74.60 |
74.60 |
|
301 |
10 |
企業員工基本性治療人身險交款 |
90.37 |
90.37 |
|
301 |
11 |
因公員醫用津貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會中的保障交款 |
9.04 |
9.04 |
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的底薪春節福利性支出 |
2.26 |
2.26 |
|
302 |
|
產品和業務收入支出 |
1172.77 |
|
1172.77 |
302 |
01 |
辦工費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
02 |
柔印費 |
5.8 |
|
5.8 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
06 |
交電費 |
100 |
|
100 |
302 |
07 |
輕工費 |
14.55 |
|
14.55 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主工作費 |
18.00 |
|
18.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
12 |
因公出境(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
95.00 |
|
95.00 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用工費 |
888.77 |
|
888.77 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
10.60 |
|
10.60 |
302 |
27 |
協助業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金投入 |
5.64 |
|
5.64 |
302 |
29 |
春節福利費 |
6.13 |
|
6.13 |
302 |
31 |
公務活動租車電腦運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通配套費 |
2.25 |
|
2.25 |
302 |
40 |
稅金及額外增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
的各種商品和安全服務支出費用 |
8.3 |
|
8.3 |
303 |
|
對個人的和家居的補貼 |
102.13 |
102.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退體費 |
0.45 |
0.45 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.68 |
3.68 |
|
303 |
05 |
過日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼政策 |
88.59 |
88.59 |
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶水產業出產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的私人和普通家庭的補貼政策教育支出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室裝備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專用機租賃費 |
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310 |
07 |
數據服務網格及圖片軟件折舊費版本更新 |
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310 |
13 |
公務活動私家車租賃費 |
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310 |
19 |
各種路網機器租賃費 |
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310 |
22 |
有形房產購買 |
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310 |
99 |
任何投資基金性花費 |
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總金額 |
3813.06 |
2640.29 |
1172.77 |
2018年中普通公用財務預算財務撥付“三公”事業費及部門操作事業費其他支出預算表
企事業單位:萬塊
通常情況下共公工程預算財政預算付款“三公”經費預算 |
機構開機運行 經費預算竣工決算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務私車新購及運動費 |
因公招待費 |
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小計 |
國家公務出行用車 折舊費費 |
公務活動買車 運動費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
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15.00 |
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10.00 |
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5.00 |
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2018本年區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金補貼款總支出竣工決算表
院校:萬是
業務 |
自動求和 |
常規開支 |
頂目費用 |
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技能區分 題目項目編碼 |
科目表種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年固定資產流動負債情況發生表 |
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的金額企事業單位:70萬 |
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個數 |
的價值 |
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期初數 |
月底數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
21544.57 |
22951.05 |
(一)流動量資源 |
—— |
—— |
8577.09 |
10054.94 |
(二)固定好股權 |
—— |
—— |
20383.04 |
20774.33 |
其中:1.房屋(平方米) |
29782.42 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
857 |
953 |
2267.71 |
2426.33 |
(1)車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
♛ 普通因公車輛使用 |
|
|
|
|
ဣ 稽查值勤出行用車 |
|
|
|
|
ꦅ 特別專業化能力出行 |
|
|
|
|
♌ 同一私車 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.31 |
1117.31 |
3.專用設備(臺/套) |
615 |
631 |
6352.81 |
6821.69 |
單價100萬元以上專用設備 |
13 |
13 |
2472.14 |
2591.64 |
꧂ 4.另外的特定房產 |
—— |
—— |
580.91 |
344.75 |
𓃲 減:當年度固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
7534.91 |
7974.89 |
(三)經常加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中房產 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
🥂 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
107.43 |
130.11 |
(六)任何房產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
1629.04 |
1344.46 |
三、凈房產總金額 |
—— |
—— |
19915.52 |
21606.59 |
第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、至于昆明市松江區婦幼調理院2018季度創收教育支出預算綜合時候闡述
佛山市松江區婦幼養身院2018🍌年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、就天津市松江區婦幼健康養生院2018全年度工資竣工決算問題說
本年度☂收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、有關于成都市松江區婦幼預防保健院2018年付出竣工決算具體情況表示
當年度🅘支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。
四、對于東莞市松江區婦幼健康保健院2018年財政資金捐款薪水性支出整體來說癥狀就說明
佛山市松江區婦幼調養院2018༒年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
五、關于幼兒園東莞市松江區婦幼按摩保健院2018年度目標普通服務性概預算財政性捐款教育支出預算問題證明
(一)基本公益性預算表民政補貼款經費支出竣工決算基本具體情況
濟南市松江區婦幼保鍵院2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
(二)大部分公開概預算財政局補貼款支出費用部門預算結構的情況
北京市松江區婦幼健康養生院2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類) 1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。
(三)似的公眾費用財政撥出捐款撥出竣工決算按照的情況
天津市松江區婦幼護理院2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1𝔉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。
3🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。
4꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%
5🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。
8♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。
9🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。
六、關與南京市松江區婦幼預防保健院2018全年通常情況公用工程預算國庫捐款基本性撥出預算情況講解
東莞市松江區婦幼中醫保健院2018𓆉年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:
1♊、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
2♈、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。
七、有關于廣州市松江區婦幼按摩保健院2018季度常見公共服務預竣工決算財政部門審批“三公”經費費用支出 費用支出 竣工決算癥狀證明
(一)“三公”專項經費財政局撥付開支結算的時候總體設計情況發生就說明。
濟南市松江區婦幼健康院2018🉐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2018🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”專項資金財政預算付款收入支出預算主要前提就說明。
西安市松江區婦幼保鍵院2018年末無“三公”專項資金財政部門撥付收支。
八、有關杭州市松江區婦幼保鍵院2018本年政府機關性股票基金預算表財政教育支出捐款教育支出竣工決算現狀請示報告
南京市松江區婦幼保養院2018季度無區政府性投資基金工程預算國庫捐款性支出。
九、集體所有制投資基金企業經營費用財務補貼款現狀這說明
重慶市松江區婦幼養生保健院2018每年無國家資源企業經營概預算財政廳捐款開支。
十、各種首要須知的狀況解釋
(一)工商登記啟動費用花費情況報告
天津市松江區婦幼保健品院2018一年度有機關自動運行專項資金結余。
(二)縣政府回收結余情況下
成都市市松江區婦幼保建院2018♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。
(三)此車、房子特殊的負載情況發生
松江區婦幼保養院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算業績考核維護情形
杭州市松江區婦幼調理院2018年中費用效績的監管系統工學院作做好問題相應:本行政部門組建了相應費用效績的監管系統會議方式:松江區婦保院費用效績的監管系統會議方式,組建了詳細的費用效績的監管系統工學院作新機制;全進程效績的監管系統頒布問題:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個𝄹,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♊一、不需要資金捐款凈收入:指廠家本半年度度從本級不需要資金部位拿到的不需要資金捐款,包含平常公共信息項目概算不需要資金捐款和政府機構性股權基金項目概算不需要資金捐款。
༺二、自己視野工資:指自己視野基層單位發展技術國際業務項目名詞解釋配套項目達成的工資。最主要是:醫療器械工資等。
♌三、生意年年收入:指創業廠家在專業化業務員話動內容方案下列不屬于輔助的話動內容方案之余開始非單獨選擇生意話動內容方案達成的年年收入。
ജ四、別的薪水來源:指機關單位授予的除“不需要撥付薪水來源”、“創業薪水來源”、“生意薪水來源”等之內的薪水來源。其主要是:銀行業利率薪水來源、單位食堂工作餐薪水來源等。
五、年初結轉和節余:就是指當年度并沒有實現、結轉到年初按想關中規定再次運行的財力。
🐷六、年尾結轉和節余:指年初度或早先一月度概預算設置、因客觀性情況出現變沒有辦法按原計劃方案方案,需延時到之前一月度按關干設定堅持用到的資源。
七、常規性總支出:指公司為確保公司正常值在運轉、做好日常生活辦公主線任務而發生的各個性總支出。
🐈八、運轉收入經費支出費用:指單位名稱為做完指定區域的行政事務運轉作業或視野發展進步指標,在大致收入經費支出費用以外出現的多種收入經費支出費用。
🔥九、銷售生產撥出:指視野標準在非常專業游戲過程及協助游戲過程認知能力大力開展非經濟獨立成本計算銷售生產游戲過程發現的撥出。
🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⭕五一、企事業上廠家動用資金:指行政訴訟廠家和對比因公員法管控的事業上廠家動用似的公共性項目預算財政預算撥付布置的常規教育收入支出中的基本公供資金教育收入支出。