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2018年度部門決算公開(上海市松江區方塔中醫醫院)
信息來源: 發布信息時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區方塔中醫藥醫院科室

2018全年機構預算

 

 

 


目  錄

 

首個要素 武漢市松江區方塔中醫學醫院口腔科概述

一、關鍵工作職責

二、機構部門預算企業單位組成部分

第二部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表

一、收益收支結算的時候總表

二、年收入竣工決算表

三、結余部門預算表

四、不需要撥付工資收入付出結算的時候總表

五、常見公開預部門預算不需要審批費用部門預算表

六、平常公用設施費用財政性撥付大體經費支出預算表

七、通常情況服務性費用財政資金補貼款“三公”費用及行政單位運營費用收入支出預算表

八、人民政府性母基金費用預算財政資金捐款總支出部門預算表

九、債務過負債的原因表

第三部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算情況說明

4.個部分 形容詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區方塔中醫醫院概況

 

一、常見主要職責

ꦦ佛山市市松江區方塔中醫醫生診所科室是由松江政府機關準許注冊成立的副處級組織,就是所綜合性的2級甲等中醫醫生診所科室,是指松江區干凈建康政法委員會會的管理。其主要崗位工作職責為為松江區住人全身建康帶來醫學機構與照護保鍵保障,制造著松江區的中醫醫生、中西醫醫配合的臨床護理護理醫學機構目標任務,為佛山市市中醫醫生藥社會的臨床護理護理教育基地網。

二、結構配置

不同據此部門職責,成都市松江區方塔中醫理論診所設6個職能科室,19個業務科室。

(一)   崗位職責醫務科

寵物醫院辦公樓室、財稅科、醫療服務事宜部、養護部、防范健康科、生活后勤保險部、人事工作科

(二)   保險業務醫務科

🎃內科、外科一、兒科、婦科、腫瘤科、肛腸科、外(骨)科二、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮膚科、針傷推拿科、放射科、檢驗科、心電圖室、B超室、藥劑科、急診科等
第二部分    上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表

2018年終創收撥出竣工決算總表

機構:萬美金

凈收入

收支

內容

竣工決算數

項目(按功能分類)

預算數

欄次

1

欄次

2

一、財務補貼款個人收入

5,958.25

一、般服務性性服務性費用

 

  其中的:區政府性債卷概預算民政撥付

 

二、外交史結余

 

二、上司經濟補貼營收

 

三、防御性支出

 

三、工作納入

22,440.69

四、共同穩定付出

 

四、合作經營利潤

 

五、文化教育收入支出

 

五、附設機構上交使收入

 

六、科學研究能力支出費用

 

六、任何利潤

373.25

七、和文化體育足球與影視文化收支

 

 

 

八、市場經濟保障措施和就業率教育支出

1,413.35

 

 

九、醫療保障衛生防疫與設計生殖花費

24,489.65

 

 

十、低能耗低能耗結余

 

 

 

五一、新型農村社區衛生支出費用

 

 

 

十三、農業和林業水撥出

 

 

 

13、出行運輸管理教育支出

 

 

 

十四、產品堪探短信等性支出

 

 

 

第十、餐飲業服務項目業等結余

 

 

 

第十六、財富管理開支

 

 

 

十八、扶持各種的地方費用支出

 

 

 

十九、國土資源海洋能氣象站等撥出

 

 

 

十八、居住房切實保障費用

65.97

 

 

四十、糧油食品運輸自給率花費

 

 

 

二十一國慶、各種開支

 

 

 

二十三、資產還本教育支出

 

 

 

二第十三、外債付息撥出

 

上年年收入累計數

28,772.19

本年度開支自動求和

25,968.97

    用創業資金掩蓋收入支出差額

0.00

    盈余配置

 2,658.26

    期初結轉和節余

399.04

    年底結轉和余額

   544.00

總結

29,171.23

合計

29,171.23

 


2018每年工資收入部門預算表

公司的:億元

內容

本年度收錄合計數

財政支出捐款收益

領導政府補貼營收

企業發展收入水平

合作經營營收

附屬企業單位繳納營收

另一工資收入

系統細分

管理費用公司名稱

幾個會計科目項目編碼

累計數

28,772.19

5,958.25

 

22,440.69

 

 

373.25

208

 

 

世界保證和畢業生就業撥出

1,413.35

1,413.35

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業上企業離退職

1,413.35

1,413.35

 

 

 

 

 

208

05

02

  參公計量單位離退居二線

0.00

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  政府機關事業政府部門差不多頤養天年保障交費結余

1,009.54

1,009.54

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關廠家企事業廠家職業角色年金交款支出費用

403.81

403.81

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環境衛生與計劃表生孩子支出費用

27,292.87

4,478.93

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

 

公立學校衛生院

26,813.04

3,999.10

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

02

  中醫藥(中國民族)診所

26,798.04

3,984.10

 

22,440.69

 

 

373.25

210

02

99

  某個公辦醫院門診教育支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息清潔衛生

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

04

09

  關鍵公益性公益性衛生情況花費

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業發展院校整形

479.53

479.53

 

 

 

 

 

210

11

02

  企事業機構醫學

479.53

479.53

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革方案其他支出

65.97

65.97

 

 

 

 

 

221

02

01

  商品房公積金貸款

65.97

65.97

 

 

 

 

 

 


2018一年度收支預算表

的單位:余萬元

項目流程

本年度總支出自動求和

一般撥出

樓盤費用

上交領導收支

運營經費支出

對附加組織補貼支出費用

能力進行分類

專業科目品牌

科目必標識號

總計

 25,968.97

24,462.02

1,506.95

 

 

 

208

 

 

中國社會基本保障和就業前景付出

 1,413.35

1,413.35

0

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上的企業單位離退居二線

 1,413.35

1,413.35

0

 

 

 

208

05

02

  事業有成機構離辭職

0.00

 

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關參公基層單位根本養老生活保障激費支出費用

 1,009.54

1,009.54

0

 

 

 

208

05

06

  單位名稱事業有成單位名稱行業年金繳付撥出

 403.82

403.82

0

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生情況與設計生肓花費

 24,489.65

22,982.70

1,506.95

 

 

 

210

02

 

公校醫院專家

 23,998.25

22,503.17

1,495.08

 

 

 

210

02

02

  中醫針灸(民族特點)醫院門診

 23,983.25

22,503.17

1,480.08

 

 

 

210

02

99

  其他的市立的醫院結余

 15.00

0.00

15.00

 

 

 

210

04

 

服務性安全衛生

 11.87

0

11.87

 

 

 

210

04

09

  很大公共信息衛生監督督查通知

 8.34

0

8.34

 

 

 

210

04

99

  其余公益性環保其他支出

 3.53

0

3.53

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上機構醫藥

 479.53

479.53

0

 

 

 

210

11

02

  企業方醫療保健

 479.53

479.53

0

 

 

 

221

 

 

個人住房基本保障教育支出

 65.97

65.97

0

 

 

 

221

02

 

商品房改變費用

 65.97

65.97

0

 

 

 

221

02

01

  住宅房社保公積金

 65.97

65.97

0

 

 

 

 


2018每年財政廳撥付創收性支出部門預算總表

公司:萬元左右

收入來源

付出

該項目

預算數

工作

累計數

一樣 公益性項目預算國庫付款

政府部門性私募基金概預算財政預算撥付

一、普遍公用不需要預算不需要撥付

5,958.25

一、基本上公用設施業務收支

 

 

 

二、以政府性母基金費用財政部門付款

 

二、外交史付出

 

 

 

 

 

三、民防收支

 

 

 

 

 

四、公用設施安全性經費支出

 

 

 

 

 

五、學前教育教育支出

 

 

 

 

 

六、科學研究技巧其他支出

 

 

 

 

 

七、文明體育健康與文化傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、社會存在維護和工作性支出

    1,413.35

    1,413.35

 

 

 

九、醫用衛生學與計劃書孕育支出費用

    4,636.59

    4,636.59

 

 

 

十、能源管理環保標準教育支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌小區開支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十五、交通管理運載性支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘信息查詢等費用

 

 

 

 

 

15場、商務工作業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控教育支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶其他的地性支出

 

 

 

 

 

十七、土地淺海氣象預報等總支出

 

 

 

 

 

十八、自建房保證開支

       65.97

       65.97

 

 

 

二十二、糧油加工東西貯備付出

 

 

 

 

 

二十一國慶、某個結余

 

 

 

年初收益總金額

    5,958.25

本年度付出自動求和

    6,115.91

    6,115.91

 

今年初財政部門補貼款結轉和盈余

      167.58

年終財政資金付款結轉和節余

        9.92

        9.92

 

      平常公用估算財政性付款

      167.58

 

 

 

 

ꩲ      當地政府性投資基金項目預算財政支出撥付

 

 

 

 

 

累計

    6,125.83

總結

    6,125.83

    6,125.83

 

 


2018當年度常見公眾預算表財政性支出付款性支出預算表

計量單位:多萬元

投資項目

普遍公益性項目預算國庫撥付費用預算數

實用功能種類

管理費用分類

加總

大致費用

創業項目性支出

課程和科目編碼查詢

208

 

 

時代的保障和人才需求總支出

 1,413.35

1,413.35

0

208

05

 

行政部門教育事業方離退休之

 1,413.35

1,413.35

0

208

05

02

  事業性公司離提前退休

0.00

0.00

 

208

05

05

  機關企企業企業企企業大致健康養老人身險交費收支

 1,009.54

1,009.54

0

208

05

06

  市直機關事業有成院校就業年金激費性支出

 403.82

403.82

0.00

210

 

 

診療安全衛生與打算生殖開支

 4,636.59

3,985.45

651.14

210

02

 

名辦醫院醫生

 4,145.19

3,505.92

639.27

210

02

02

  中醫(民族特點)寵物醫院

 4,130.19

3,505.92

624.27

210

02

99

  各種公立三甲大醫院大醫院付出

 15.00

0

15.00

210

04

 

公用環境衛生

 11.87

0

11.87

210

04

09

  比較重要公用傳染病防治專題

 8.34

0

8.34

210

04

99

  相關公益性衛生管理收入支出

 3.53

 

3.53

210

11

 

行政事務事業心部門醫療器械

 479.53

479.53

0

210

11

02

  自己事業計量單位醫療保健

 479.53

479.53

0

221

 

 

租賃房服務保障教育支出

 65.97

65.97

0

221

02

 

房屋改變收支

 65.97

65.97

0

221

02

01

  房產公積金貸款

 65.97

65.97

0.00

預估合計

 6,115.91

 5,464.77

 651.14

 


2018半年度一半公開預預算民政撥付通常收支預算表

  部門:百萬元

 

項目

一樣公開項目預算財政部門審批

基本的收入支出結算的時候數

條件分類別

專業科目種類

累計數

員工資金投入

公用設施資金投入

幾個會計科目數字

301

 

員工工資特權花費

   5,461.00

   5,461.00

 

301

01

  大多底薪

   1,159.11

   1,159.11

 

301

02

  津貼費補貼費

     420.39

     420.39

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

 

 

 

301

07

  工作績效基本工資

   1,823.03

   1,823.03

 

301

08

機關機關單位自己事業機關單位常見頤養天年人壽保險納費

   1,009.54

   1,009.54

 

301

09

職業技能年金繳納

     403.82

     403.82

 

301

10

企業職員基礎醫療衛生穩定網上繳費

     479.53

479.53

 

301

11

因公員醫療設備補貼政策手機繳費

 

 

 

301

12

一些市場保障機制繳付

      99.61

99.61

 

301

13

居住房社保公積金

      65.97

65.97

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  任何薪資發福利教育支出

 

 

 

302

 

餐品和服務于費用支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  登記手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管治理費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務接侍接侍費

 

 

 

302

18

  專業級相關服務費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用型然料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代理金融產品費

 

 

 

302

28

  工會組織費用

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛執行維護與保養費

 

 

 

302

39

  相關交通管理管理費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶雜費

 

 

 

302

99

  別淘寶商品和服務項目費用

 

 

 

303

 

對各人與家庭生活式的補貼申請書

       3.77

3.77

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

       3.01

3.01

 

303

05

  的生活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

個農林牧制造貼補

 

 

 

303

99

  某個他人和企業的補助費費用

       0.76

0.76

 

310

 

資本性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公樓機器添置

 

 

 

310

03

  專業機械采購

 

 

 

310

07

  短信在線及手機app購入更新換代

 

 

 

310

13

  公務活動用車的購入

 

 

 

310

19

  任何交通網工貝購買

 

 

 

310

22

  無形中房產添置

 

 

 

310

99

  別的資產管理性開支

 

 

 

總金額

   5,464.77

   5,464.77

 


♛2018本年正常公益性財政廳預算財政廳補貼款“三公”經費預算經費支出及市直機關啟動經費預算經費支出經費支出預算表

機關單位:70萬

般公共信息預決算財務撥付“三公”經費支出

危險機關程序運行

事業費預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

國家公務出行新購及行駛費

因公服務費

小計

國家公務小二租車

租賃費費

公務接待使用車

運作費

估算數

預算數

項目預算數

預算數

估算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

費用數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🎀注:上海市松江區方塔中醫醫院20178年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出,故本表無數據。

 


2018財務年度鎮政府性債券費用財務付款性支出部門預算表

組織:萬塊

投資項目

加總

總體收入支出

新項目開支

職能劃分

考試科目標識號

考試科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區方塔中醫醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度金融資產外債情況報告表

 

 

總額廠家:余萬元

 

占比

附加值

年終數

月底數

月初數

月底數

一、基金自動求和

——

——

12,198.65

14,529.79

   (一)流通金融資產

——

——

6,848.47

9,811.91

   (二)固定的金融資產

——

——

11,968.81

11,688.66

          其中:1.房屋(平方米)

 15809

15809 

2,034.11

2,034.11

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2095

 2054

1,930.87

2,099.06

                   (1)車輛

 1

 1

27.82

27.82

✃                          一般的因公車輛

 

 

 

 

𓂃                          行政執法交警執法車輛

 

 

 

 

ꦰ                          珍禽的技術資格工藝車輛使用

 

 

 

 

🃏                          另一個出行用車

 1

 1

27.82

27.82

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

145.92

145.92

               3.專用設備(臺/套)

 1481

1535 

7,836.19

7,379.03

                    單價100萬元以上專用設備

18

16

 4,050.88

 3,589.50

🤡               4.另一個不變基金

——

——

167.64

176.46

ജ        減:合計固定資產折舊及減值預備

——

——

6,618.63

6,970.78

   (三)常年成本

——

——

 

 

   (四)開建工作

——

——

 

 

   (五)隱約固定資產

——

——

 

 

🌺        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)各種財產

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

2,329.25

2,386.63

三、凈債務總計

——

——

9,869.40

12,143.16

 

 

 

 

第三部分 

上海市松江區方塔中醫院有2018年度部門決算情況說明

 

一、相關濟南市松江區方塔中醫醫生機構2018本年納入撥出結算的時候整體來說問題介紹

成都市松江區方塔中醫醫生醫院專家2018꧋年度收入總計為29171.23萬元、支出總計為29171.23萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1131.23萬元。主要原因:

🌜醫療業務收入比上年增加9.1%,增長原因:門診、住院工作量增長; 2018年7月226個項目醫療服務價格調整增加均次費用。

⛎業務支出同比上年增長4.61%,增長原因試劑成本增加使得衛生材料增長;工作量增長等使得藥品費增長;公業務支出中外送檢驗、飲片加工等委托業務費比上年有所增長。

二、關與武漢市松江區方塔中醫針灸醫院科室2018年中年收入結算的時候前提表示

本年度🃏收入合計28772.19萬元,其中:財政撥款收入5958.25萬元,占20.71%;事業收入22440.69萬元,占77.99%;其他收入373.25萬元,占1.30%。

三、關干廣州市松江區方塔中醫婦科醫院口腔科2018年中教育支出預算情況下這說明

本年度꧂支出合計25968.97萬元,其中:基本支出24462.02萬元,占94.20%;項目支出1506.95萬元,占5.80%。

四、相關西安市市松江區方塔中醫專科醫院2018不需要年度不需要捐款利潤花費總體經濟環境證明

鄭州市松江區方塔老中醫醫院專家2018ꦦ年度財政撥款收支總決算6125.83萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少864.80萬元,減少12.37%。主要原因:⭕一、財政項目補助減少1423.54萬元,上年財政安排CT設備項目資金;本年設備采購中標延期等導致年初資產配置預算228.28萬元結轉下一年。二、人員定額補助、綜合工作量補償增加使財政基本補助收入同比增加592.07萬元。

五、有關杭州市松江區方塔中醫婦科大醫院2018半年度大部分共同預算表財政預算捐款性支出預算情況發生講解

(一)通常現狀公共性費用預算不需要審批經費支出預算總的現狀

成都市松江區方塔國醫的醫院2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,占本年支出合計的23.55%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少705.2萬元,減少10.34%。主要原因:醫療衛生計劃生育支出減少1685.37萬元。

(二)基本上公眾成本預算財政資金補貼款開支竣工決算型式具體情況

重慶市松江區方塔國醫機構2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)1413.35萬元,占23.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4636.59萬元,占75.81%,住宅質量保障教育支出(類)65.97來萬,占1.08%.

(三)通常情況發生公益性工程預算民政撥付結余竣工決算到底情況發生

深圳市松江區方塔中醫針灸醫院2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6200.41萬元,支出決算為6125.83萬元,完成年初預算的98.80%。決算數小于預算數的主要原因:高清胃腸鏡等設備中標公告在11月份,項目結轉下一年。其中:

1⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1009.54萬元。主要用于:安裝國家政服務策規定為非全日制工作員收取大體頤養天年穩定繳付的撥出。年初預算1009.54萬元,支出決算為1009.54萬元,完成年初預算的100%。

2ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)403.82萬元。主要用于:如果根據一個國月嫂服務策的規定為在崗人工網上繳費職業化年金的網上繳費支出費用。年初預算403.82萬元,支出決算為403.82萬元,完成年初預算的100%。

3、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫民族醫院(項)4130.19萬元。主要用于:在職人群人群月薪、社會存在有效保障了交費和業績考核月薪費用,公業務流程勞務費費用等꧟。年初預算為4241.56萬元,支出決算為4130.19萬元,完成年初預算的97.37%。決算數小于預算數的主要原因:年終機械設備的采購招標延緩等產生年終股權搭配決算結轉下一年多。

4🏅、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于公立醫院改革補助項目,預算追加15萬元,支出決算為15萬元。

5ಞ、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)8.34萬元。主要用于:中醫適宜技術推廣等項目。年初無預算,支出決算為8.34萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

6ꦗ、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)3.53萬元。主要用于:中醫養生知識推廣項目。年初無預算,支出決算為3.53萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

7、醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)479.53萬元。主要用于:依照要求國內新政策要求為在崗考生繳納社保差不多醫療設備保險金費的總支出。年初預算為83.49萬元,支出決算為83.49萬元,完成年初預算的100%。

8、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)65.97萬元。主要用于:確定歐洲國家政公司策相關規定為在工作中人士代繳租賃房個人住房公積金的費用支出 。年初預算為141.73萬元,支出決算為141.73萬元,完成年初預算的100%。

六、對于成都市松江區方塔中國傳統醫學衛生院2018年中普遍通用預算表財政性審批一般性支出部門預算狀態介紹

傷害市松江區方塔中醫師醫院門診2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5464.77萬元,為人員經費。

大多費用支出 中:

1、工資福利支出5461.00萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資。

3、對個人和家庭的補助支出3.77萬元,主要用于職工撫恤金支出。

七、更多成都市松江區方塔中醫醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

濟南市松江區方塔醫學醫院科室2018半年度無“三公”經費收入支出國庫補貼款收入支出。

八、對於成都市松江區方塔中醫醫生醫院2018年市政府性理財產品概算財政局補貼款總支出預算現狀說明書

沈陽市松江區方塔中國傳統醫學醫療機構2018季度無中央政府性資金概預算國庫付款費用。

九、國有控股資產投資經驗成本預算財政廳審批情況下這說明

天津市松江區方塔中醫學衛生院2018年終無國家資產運作項目預算財政部門付款經費支出。

十、另外的主要地方的時候說

(一)行政單位運營經費預算其他支出狀態

重慶市松江區方塔老中醫衛生院2018財政年度三聚氰胺樹脂關啟用資金付出。

(二)政府辦公室選購開支現狀

蘇州市💙松江區方塔中醫醫院2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為513.25萬元,其中:貨物采購金額398.04萬元、服務采購金額115.21萬元。

(三)小轎車、房屋面積特種被占情況下

北京市松江區方塔中醫理論醫院門診2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算業績考核操作環境

🎉上海市松江區方塔中醫醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了《上海市松江區方塔中醫醫院預算管理辦法》,規范了項目審批流程,建立了項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個;涉及預算金額726.3萬元,平均得分67.4分(其中,績效評級為“A”的項目2個;績效評級為“B”的項目3個)。
第四部分    名詞解釋

 

൩一、財政預算支出費用概預算廳行政部門補貼款工資收入:指標準年初度從本級財政預算支出費用概預算廳行政部門行政部門授予的財政預算支出費用概預算廳行政部門補貼款,包擴應該共同費用概預算財政預算支出費用概預算廳行政部門補貼款和相關部門性債卷費用概預算財政預算支出費用概預算廳行政部門補貼款。

🥀二、企業薪資:指企業廠家大力開展專業化業務范圍活動和配套活動獲取的薪資。最主要的是:醫療保障薪資、科教薪資等。

🐲三、經營的者工資薪資收入:指事業性政府部門在專門業務領域活躍基本輔助性活躍之余做非獨力核算成本經營的者活躍完成的工資薪資收入。

🅘四、許多工資:指廠家有的除“財政性捐款工資”、“視野工資”、“操作工資”等其他的工資。基本是:高校食堂工資、盤盈工資等。

五、年末結轉和余額:是以當年度從未做好、結轉到上年按業內規范重新選用的費用。

♒六、月底結轉和余額:指年初度或以上月度估算準備、因客觀存在前提再次變動規律是沒辦法按原工作計劃制定一個,需延遲時間到而后月度按相關指定立即選擇的財政資金。

☂七、基本性其他收入支出:指廠家為后勤保障平臺合適暖機、來完成日常事業事業重任而會出現的每項其他收入支出。

ܫ八、產品收入付出:指的單位為達到當前的行政機關工作上工作或衛生事業經濟發展方向,在大體收入付出本身造成的各類收入付出。

九、開經費開支:指事業發展企業單位在專業工作及外掛工作本身開發非單獨的歸集開工作會發生的經費開支。

꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍸國慶、政府機關作業勞務費預決算:指行政性企業和按照公務接待員法服務管理的教育事業企業使用的通常公益性預決算財政預算付款具體安排的通常性其他支出中的此外生活中公供勞務費預決算性其他支出。

 

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