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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 上架時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區泗涇醫院門診

2018年度目標單位部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

一有些 深圳市松江區泗涇三甲醫院概述

一、通常權責

二、監管部門部門預算企事業單位構造

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、個人收入花費部門預算總表

二、年收入部門預算表

三、結余竣工決算表

四、財政付出補貼款薪資收入付出部門預算總表

五、應該公用項目預算財政局補貼款花費預算表

六、一般來說共公概預算財政預算捐款基本上教育支出結算的時候表

七、通常情況公眾預竣工決算不需要審批“三公”資金及部門工作資金開支竣工決算表

八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤財政撥出預算財政撥出審批撥出預算表

九、債務債務原因表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第四點一部分 詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、注意職責范圍

🌼重慶市松江區泗涇三甲醫院承載著松江區北片地方及相臨地方民眾的綜合管理性醫用及衛生間的服務和教學方法科技創新目標任務。

二、企業配置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個增設組織 ,是指:院部會議室室、醫務科、基礎護理部、總務科、公司財務科、專科門診、防治保建科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年末利潤收入支出結算的時候總表

公司:萬美元

凈收入

收支

項目流程

竣工決算數

內容

預算數

一、財政資金補貼款盈利

5752.18

一、通常情況下公眾功能總支出

 

  在這當中:鎮政府性私募基金決算財政局捐款

 

二、外交政策性支出

 

二、上家經濟補貼收入水平

 

三、國家安全結余

 

三、事業上的薪資

25247.3

四、公共信息防護經費支出

 

四、管理工資收入

 

五、教育輔導費用

 

五、復屬企業上交國家收益

 

六、數學技術性支出

 

六、另一收益

56.31

七、民族文化體育足球與新傳媒收入支出

 

 

 

八、時代服務和學生就業收支

277.94

 

 

九、醫療保障清潔與籌劃懷孕花費

28344.98

 

 

十、能源管理綠色環保收支

 

 

 

國慶、城鄉居民社區服務中心教育支出

 

 

 

12、畜牧業水費用

 

 

 

第十三、交通網物流運輸性支出

 

 

 

十四、市場勘查數據信息等教育支出

 

 

 

15場、工業服務的業等經費支出

 

 

 

第十五、網絡金融性支出

 

 

 

十二、幫扶某些中南部開支

 

 

 

18、國土局海底形象等付出

 

 

 

19、公寓房有效保障經費支出

69.48

 

 

二十二、糧油食品物質儲備庫收入支出

 

 

 

二11、各種付出

 

年初盈利累計數

31055.79

本年度撥出累計數

28692.4

用企事業私募基金挽回結余差額

 

余額都分配好

1661.13

年終結轉和節余

-239.81

半年度結轉和余額

462.45

總額

30815.98

總共

30815.98


2018每年薪資收入結算的時候表

方:上萬元

業務

年初凈收入累計

財政資金審批效益

領導津貼盈利

參公效益

經營的工資收入

附設企事業單位上交盈利

另外薪資收入

功能分類
科目編碼

會計科目明稱

總計

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

社交有保障和就業的支出費用

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理行業企業離養老金

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關自己事業廠家自己事業廠家差不多養老服務穩定交款總支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業性單位名稱新職業年金交款教育支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用清潔與策劃懷孕性支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

市立診所

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

綜合性醫院專家

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

一些公力專科醫院總支出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障了花費

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

往房深化改革費用支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018月度性支出竣工決算表

企業:萬塊人民幣

建設項目

上年花費總計

大多性支出

頂目性支出

上交國家領導收支

生產付出

對復屬行業補助費費用支出

功能分類
科目編碼

項目分類

累計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和就業前景收支

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政性企事業院校離養老金

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

行政的單位事業上的的單位基礎養老院保險金激費花費

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關教育事業政府部門職業技能年金手機繳費結余

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備清潔與計劃書發育開支

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

市立青島博士整形醫院醫院

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

整合醫阮

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

另外市立專科醫院撥出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

公寓房的保障性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

公寓房轉型教育支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018全年度民政付款使收入結余竣工決算總表

公司:來萬

創收

教育支出

樓盤

預算數

樓盤

總計

通常情況下公益性項目預算財政預算付款

當地政府性貨幣基金預決算財政廳捐款

一、通常公用預決算財政支出撥付

5752.18 

一、普遍公共性服務保障性支出

 

 

 

二、政府機關性新基金概預算財務補貼款

 

二、外交史費用

 

 

 

 

 

三、防御支出費用

 

 

 

 

 

四、服務性的安全收支

 

 

 

 

 

五、教導撥出

 

 

 

 

 

六、科學性高技術收入支出

 

 

 

 

 

七、古文化休育與媒體教育支出

 

 

 

 

 

八、生活有效保障和大學生就業總支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫遼衛生管理與工作計劃懷孕費用支出

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節約能源節能減排結余

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設社區網站總支出

 

 

 

 

 

12、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十五、客運輸送性支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享探礦的信息等撥出

 

 

 

 

 

第十六、工商業服務業等收支

 

 

 

 

 

第十六、財富管理撥出

 

 

 

 

 

十二、扶持某些位置支出費用

 

 

 

 

 

十九、國土局浮游生物景象等性支出

 

 

 

 

 

十八、公房的保障費用支出

 69.48

69.48 

 

 

 

三十、油糧工程材料儲備庫費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、一些花費

 

 

 

年初使收入總金額

5752.18 

當年度其他支出總金額

 5687.38

 5687.38

 

期初財政資金撥付結轉和節余

 

年底財政預算撥付結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      平常共公概預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

      政府辦公室性債卷項目預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

共計

5752.18 

總結

 5752.18

 5752.18

 

 


2018本年度大部分通用成本預算不需要撥付花費部門預算表

組織:萬美元

業務

總計

幾乎收入支出

產品收入支出

工作分類別

管理費用編號

會計科目名稱大全

208

 

 

市場有保障和擇業開支

277.94

277.94

 

208

05

 

行政管理創業部門離退休工資

277.94

277.94

 

208

05

05

機構企事業企業幾乎社區養老人身險付費教育支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

組織事業組織組織新職業年金交費經費支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫遼安全與預計二孩教育支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

私立寵物醫院

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

綜和醫院專家

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

某些市立青島博士整形醫院醫院費用支出

15

 

15

221

 

 

公房得到保障費用

69.48

69.48

 

221

02

 

居住房深化改革收入支出

69.48

69.48

 

221

02

01

房屋住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年末應該公共性項目預算不需要捐款關鍵收支預算表

  廠家:70萬

工程

加總

師經費預算

公用設施經費預算

經濟增長分類整理

幾個會計科目編號規則

幾個會計科目種類

301

 

公資福利福利性支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  基本性年薪

1474.43

1474.43

 

301

02

  救濟款救濟款

1094.25

1094.25

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  膳食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  績效評價基本工資

2452.76

2452.76

 

301

08

廠家企業發展廠家最基本養老院人壽保費

198.53

198.53

 

301

09

職業選擇年金納費

79.41

79.41

 

301

10

工人首要醫學商業保險付款

 

 

 

301

11

公務活動員醫院補貼申請書納費

 

 

 

301

12

同一市場經濟基本保障交費

 

 

 

301

13

房產社保公積金

69.48

69.48

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  另一公資福利微信收支

 

 

 

302

 

商品信息和服務性收入支出

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主服務管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  國家公務客服費

 

 

 

302

18

  特用建筑管理費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用型主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  申請國際業務費

 

 

 

302

28

  總工會經費支出

 

 

 

302

29

  福利待遇費

 

 

 

302

31

  因公出行用車正常運作維系費

 

 

 

302

39

  的公路交通價格

 

 

 

302

40

  稅金及扣除資金

 

 

 

302

99

  別淘寶產品和產品收支

 

 

 

303

 

對用戶和家長的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助款

 

 

 

303

07

  醫療機構費補助費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

我種植業生產銷售補助金

 

 

 

303

99

  其它個體和工作式的補貼費總支出

 

 

 

310

 

資本投資性總支出

 

 

 

310

02

  商務辦公設施新購

 

 

 

310

03

  專門設備采購

 

 

 

310

07

  數據信息在線及軟件租賃費升級

 

 

 

310

13

  公務活動使用車購置費

 

 

 

310

19

  另外道路交通的工具置辦

 

 

 

310

22

  無形之中資產投資購入

 

 

 

310

99

  某個充分性支出費用

 

 

 

累計數

5368.86

5368.86

 

 


2018第四季度一般的公益性項目預算財務補貼款“三公”勞務費及部門行駛勞務費收支結算的時候表

機關單位:萬美元

一半公共信息費用預算財政部門捐款“三公”接待費

機關單位進行

預備費竣工決算數

總計

因公回國

(境)費

公務接待使用車折舊費及執行費

國家公務迎送費

小計

因公專車

置辦費

國家公務用車的

啟用費

概算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年部門性貨幣基金竣工決算民政補貼款支出費用竣工決算表

基層單位:萬塊

樓盤

總金額

大體支出費用

創業項目費用

功用總類

課目代碼

科目表稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標金融資產過負債的情況發生表

 

 

費用組織:萬多

 

用戶

市場價值

月初數

年初數

年末數

月底數

一、房產合計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流通股權

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)放置資產投資

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                          尋常公務活動出行用車

 

 

 

 

🍰                          城管執法執勤點公務車

 

 

 

 

ꦡ                          特種車專注高技術用車的

 

 

 

 

🥀                          其他的使用車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

✱               4.同一規定財產

——

——

 6902.05

6920.62 

𝓀        減:顯示器攤銷及減值籌備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)持續融資

——

——

 

 

   (四)搭建網工程施工

——

——

 

 

   (五)隱形資金

——

——

 

 

ꦚ        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)一些固定資產

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈資源總金額

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、相關佛山市松江區泗涇的醫院2018本年度工資收入總支出竣工決算基本時候說

南京市松江區泗涇醫阮2018😼年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、針對武漢市松江區泗涇衛生院2018年終盈利結算的時候現象說明書怎么寫

本年度💟收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、觀于鄭州市松江區泗涇醫療2018季度費用預算現象說明書

當年度🔯支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、光于濟南市松江區泗涇醫阮2018本年國庫付款薪資其他支出環境承載力的情況情況報告

北京市松江區泗涇三甲醫院2018﷽年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、相關昆明市松江區泗涇醫院醫生2018季度似的通用預算表財政部門付款經費支出結算的時候情況闡明

(一)般服務性成本預算不需要撥付收入支出預算總體布局條件

佛山市松江區泗涇醫療機構2018♊年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)通常公共性費用預算不需要審批撥出預算組成部分的情況

重慶市松江區泗涇大醫院2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)一般來說公共服務費用預算財政性撥付付出竣工決算關鍵真實情況

滬市松江區泗涇醫院科室2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3ജ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、有關于成都市松江區泗涇醫院口腔科2018年末正常公開預結算的時候財政局付款大體支出費用結算的時候現象闡明

深圳市松江區泗涇診所2018꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1♓、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政資金補貼款開支預算基本狀態原因分析。

滬市松江區泗涇醫院口腔科2018年度目標無“三公”資金投入不需要撥付收入支出。

(二)“三公”勞務費財政預算捐款費用支出 預算關鍵現象這說明。

重慶市松江區泗涇醫療機構2018當年度無“三公”費用財政預算撥付教育支出。

八、更多杭州市松江區泗涇寵物醫院2018半年度政府部門性債券工程預算財政局撥付收支預算實際情況描述

ꦕ濟南市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018當年度無當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門審批費用支出 。

九、國家股資本生產概預算財政部門捐款時候介紹

滬市松江區泗涇醫院醫生2018財政預算年度無公有資源經營管理概算財政預算補貼款結余。

十、別的極為重要注意事項的時候闡述

(一)部門操作資金投入撥出具體情況

深圳市松江區泗涇三甲醫院2018季度硅酸關運轉金費費用。

(二)相關部門集中采購支出費用條件

廣州市松江區泗涇醫院科室2018🧜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)該車輛、農村房子特有使用率事情

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用效績管控情況下

🌱上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

𝐆一、財政支出支出性支出局審批純收入:指組織當半年度度從本級財政支出支出性支出局部門乃至每一位員工拿得的財政支出支出性支出局審批,包擴一樣 公用費用財政支出支出性支出局審批和政府機關性理財產品費用財政支出支出性支出局審批。

ꦍ二、企業發展納入:指企業發展企業深入開展技術專業業務部促銷工作舉例說明引導促銷工作授予的納入。最主要是:治療納入。

✤三、自主經營管理薪水:指參公政府部門在技術專業業務量營銷促銷活動組織基本配套營銷促銷活動組織本身實施非獨立性測算自主經營管理營銷促銷活動組織授予的薪水。

꧒四、別的收錄:指機構作為的除“民政審批收錄”、“工作收錄”、“運營收錄”等之內的收錄。最主要是:年利率收錄等。

五、年末結轉和余額:就是指當年度暫未成功完成、結轉到當年度按關于 要求依然安全使用的資源。

𝓡六、年終結轉和余額:指年初度或以往財政年度目標目標預算表設置、因客觀事實要求引發變動無非按原工作方案試行,需延期到后后財政年度目標目標按業內明文規定接著應用的周轉金。

♔七、大體費用經費支出 :指部門為擔保組織機構常見運行、已完成平常工作的工作而引發的各種費用經費支出 。

𓆏八、該項目撥出:指部門為完成工作某些的政府部門事業性工作或事業性轉型關鍵,在首要撥出外情況的幾項撥出。

ꦆ九、運作性撥出:指事業性部門在正規專業主題游戲活動方案及輔助制作主題游戲活動方案以外搞好非獨立性會計核算運作主題游戲活動方案產生的性撥出。

ꦆ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅘國慶、危險機關安全使用專項資金:指行政管理制度計量企業單位和符合國家自己事業編制法管理制度的自己事業計量企業單位安全使用通常共同財政資金預算財政資金捐款制定計劃的基本的開支中的日常工作公用設施專項資金開支。

 

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