東莞市松江區泗涇醫療
2019月度部門預算
目 錄
首個部件 西安市松江區泗涇醫療概述
一、包括工作職責
二、單位設制
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
一、效益支出費用結算的時候總表
二、收錄結算的時候表
三、費用結算的時候表
四、財政部門審批年收入費用部門預算總表
五、一半共公費用預算財政預算捐款撥出竣工決算表
六、大致上共同項目預算財務審批大致費用預算表
七、常見共同預算表財政付出捐款“三公”事業費及工商登記正常運行事業費付出竣工決算表
八、人民政府性理財產品費用財政局付款費用支出 預算表
九、凈資產過負債的情況發生表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
第五局部 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、主要的權責
💃濟南市松江區泗涇三甲醫院承擔的起著松江區北片區縣及臨近區縣我們的綜合管理性醫用及環衛售后服務和上課研究作業。
二、結構設定
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7🅘個增設中介機構,還包括:院部辦公場所室、醫務科、護理學部、總務科、賬務科、醫院門診、杜絕預防保健科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
2019第四季度納入費用支出 部門預算總表
部門:萬是
使收入 |
花費 |
||
工程 |
預算數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、應該公共性費用民政審批薪資 |
7041.24 |
一、尋常公益性服務管理付出 |
|
二、政府辦公室性資金不需要預算不需要捐款收入來源 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
三、上級部門津貼工資 |
|
三、航空航天費用支出 |
|
四、事業效益 |
29254.98 |
四、公開穩定總支出 |
|
五、管理收錄 |
|
五、教育學校結余 |
|
六、附屬醫院廠家上交薪資 |
|
六、生物學技藝性支出 |
|
七、的收入水平 |
390.9 |
七、人文精神親子旅游體育文化與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
八、市場經濟基本保障和就業率付出 |
2089.87 |
|
|
九、食品衛生營養其他支出 |
32794.76 |
|
|
十、節能降耗低能耗收支 |
|
|
|
11、城鄉經濟社區網站結余 |
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
十四、道路交通物流運輸撥出 |
|
|
|
十四、能源勘察數據等開支 |
|
|
|
第十三、商業樓服務業等付出 |
|
|
|
第十六、金融創新經費支出 |
|
|
|
十八、支助其余城市收入支出 |
|
|
|
十七、自然的環境資源海洋環境形象等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、房產保駕護航總支出 |
503 |
|
|
第二十、糧油加工防汛物資存量撥出 |
|
|
|
二五一、氣象災害預防治療及應急處置工作費用 |
|
|
|
二第十二、各種收支 |
|
上年收錄合計數 |
36687.12 |
上年花費自動求和 |
35387.63 |
用事業上投資基金確定收支明細差額 |
|
余額分發 |
958.68 |
今年初結轉和余額 |
156.45 |
年底結轉和盈余 |
497.26 |
總共 |
36843.57 |
總共 |
36843.57 |
2019財政年度工資收入預算表
單位名稱:億元
創業項目 |
本年度收益累計數 |
不需要付款收入來源 |
領導經濟補貼收入水平 |
事業單位收入來源 |
銷售薪資 |
其他基層單位上交國家收入水平 |
某個工資 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
36687.12 |
7041.24 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
208 |
|
|
社會發展安全保障和就業問題經費支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業性機構離退居二線 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展院校離養老金 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成部門最基本健康養老保障納費花費 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
標準企業發展標準職業技能年金交費經費支出 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫身體結余 |
34094.24 |
4448.36 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院 |
33574.81 |
3928.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合評估寵物醫院 |
33564.81 |
3918.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
99 |
其它名辦衛生院花費 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業有成的單位醫藥 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公公司醫療保障 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保證花費 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案性支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
2019當年度費用支出 竣工決算表
組織:億元
內容 |
當年度花費自動求和 |
關鍵費用 |
產品經費支出 |
上交上級部門開支 |
加盟教育支出 |
對付屬機關單位經濟補貼結余 |
||||
功能分類 |
學科名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
35387.63 |
33933 |
1454.64 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保險和學生就業撥出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展公司離退休工資 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離提前退休 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展組織常見養老院商業險繳付經費支出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成標準新職業年金網上繳費其他支出 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫安全健康支出費用 |
32794.75 |
31340.12 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立青島博士整形醫院醫院 |
32275.32 |
30820.69 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
宗合衛生院 |
32265.32 |
30820.69 |
1444.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的公校醫療教育支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上企業醫療服務 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位診療 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋擔保撥出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革開支 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
2019當年度不需要補貼款純收入支出費用竣工決算總表
單位名稱:萬塊
創收 |
其他支出 |
||||
建設項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
總計 |
平常公用設施決算財政廳付款 |
區政府性資金概預算財政預算補貼款 |
一、般公共信息工程預算財政廳捐款 |
7041.24 |
一、常見安全服務性安全服務花費 |
|
|
|
二、政府機構性股權基金工程預算民政付款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開人身安全付出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接支出費用 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技巧總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業景區田徑與影視傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界確保和就業前景總支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
九、安全衛生正常總支出 |
4445.96 |
4445.96 |
|
|
|
十、發展節能環境環境經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化街道社區撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行運輸配送費用 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘問題等費用 |
|
|
|
|
|
第十、商業區服務于業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶的城市經費支出 |
|
|
|
|
|
18、自然是資源共享海洋環境氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、房屋保證付出 |
503 |
503 |
|
|
|
第二十、油糧資源收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害防冶及應對的管理收入支出 |
|
|
|
|
|
二12、另外的經費支出 |
|
|
|
本年度收入來源累計數 |
7041.24 |
年初收入支出累計數 |
7038.83 |
7038.83 |
|
月初國庫捐款結轉和節余 |
64.79 |
歲末財政資金付款結轉和盈余 |
67.2 |
67.2 |
|
一、一般的公共信息概預算財政部門撥付 |
64.79 |
|
|
|
|
二、區政府性債卷成本預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
7106.03 |
總共 |
7106.03 |
7106.03 |
|
2019當年度似的公共信息部門預算財政其他支出付款其他支出部門預算表
工作單位:萬的大寫
項目流程 |
自動求和 |
常規開支 |
項目性支出 |
|||
效果細分 課目編號 |
考試科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和就業率總支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心機關單位離退居二線 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展機關單位離退休年齡 |
77.86 |
77.86 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業政府部門大體頤養天年穩定付費支出費用 |
1437.15 |
1437.15 |
|
208 |
05 |
06 |
企業衛生事業企業職業類型年金交費性支出 |
574.86 |
574.86 |
|
210 |
|
|
安全衛生更健康費用 |
4445.96 |
3046.08 |
1399.88 |
210 |
02 |
|
公辦醫院口腔科 |
3926.53 |
2526.65 |
1399.88 |
210 |
02 |
01 |
合理的醫院 |
3916.53 |
2526.65 |
1389.88 |
210 |
02 |
99 |
其余公立三甲醫療醫療性支出 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政訴訟創業機關單位診療 |
519.43 |
519.43 |
|
210 |
11 |
02 |
事業編名稱單位名稱醫疔 |
519.43 |
519.43 |
|
221 |
|
|
房間得到保障支出費用 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
|
商品房改善收入支出 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
7038.83 |
5638.95 |
1399.88 |
2019年終正常公益性概算不需要捐款主要花費預算表
單位名稱:十萬
品牌 |
自動求和 |
工作人員事業費 |
公共費用 |
||
經濟能力分類整理 學科編寫代碼 |
課程和科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪公益福利費用支出 |
5561.09 |
5561.09 |
|
301 |
01 |
基礎月工資 |
488.33 |
488.33 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
256.34 |
256.34 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
1781.98 |
1781.98 |
|
301 |
08 |
機構事業上的方大多養老服務人壽保險納費 |
1437.15 |
1437.15 |
|
301 |
09 |
專業年金付款 |
574.86 |
574.86 |
|
301 |
10 |
企業員工根本醫用保險服務繳納費用 |
519.43 |
519.43 |
|
301 |
11 |
國家事業編診療補帖激費 |
|
|
|
301 |
12 |
的中國社會服務保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
503 |
503 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它年終獎金員工福利經費支出 |
|
|
|
302 |
|
商品信息和服務經費支出 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
31 |
公務接待出行執行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
別路網花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多貨物和業務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對小編和企業的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶占農業的大部分加工補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對各人和人的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
資本性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能機器購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
產品服務網上及軟件下載添置更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另一道路交通方式折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和展示品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
有形財力購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的金融資本性付出 |
|
|
|
累計 |
5638.95 |
5561.09 |
77.86 |
2019每年通常公益性概預算財政預算付款“三公”勞務費及政府機關自動運行勞務費付出竣工決算表
方:上萬元
似的服務性概預算財政局補貼款“三公”資金投入 |
機關事業單位使用 預備費預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公車輛租賃折舊費及運營費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛 折舊費費 |
公務活動租車 行駛費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年中央政府性理財產品概預算財政部門捐款付出部門預算表
行業:十萬
頂目 |
累計數 |
通常教育支出 |
樓盤經費支出 |
|||
功用種類 課程識別碼 |
科目表分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度財力資產負債時候表 |
||||
|
|
標準公司:萬多 |
||
|
比例 |
市場價值 |
||
期初數 |
年底數 |
月初數 |
年初數 |
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一、資本總計 |
—— |
—— |
20497.31 |
21947.65 |
(一)流chan股權 |
—— |
—— |
4908.06 |
5568.21 |
(二)固定不動金融資產 |
—— |
—— |
25899.64 |
27686.88 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.81 |
14849.81 |
🅠 2.基礎機器設備(臺/套/輛) |
1841 |
1980 |
2192.85 |
2430.77 |
🅺 各舉:(1)車倆(輛) |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
一樣公務活動車輛使用 |
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𝓀 聯合執法值崗買車 |
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♚ 防化正規專業系統使用車 |
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♛ 別的專用車 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
5 |
852.57 |
945.07 |
3.專用設備(臺/套) |
2399 |
2492 |
8552.06 |
10096.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
15 |
18 |
3254.48 |
4362.98 |
ꦐ 4.另外的固定好股權 |
—— |
—— |
304.92 |
310 |
🌳 減:當年度累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
10310.39 |
11454.16 |
(三)長遠股權質押進行投資 |
—— |
—— |
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(四)長期性債券進行投資進行投資 |
—— |
—— |
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(五)興建工作 |
—— |
—— |
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(六)無形中股權 |
—— |
—— |
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149.2 |
🐽 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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2.49 |
(七)某個固定資產 |
—— |
—— |
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二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
3265.6 |
1829.44 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
17231.71 |
20118.21 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
一、關羽濟南市松江區泗涇機構2019半年度年收入收支預算總的情況報告闡述
深圳市松江區泗涇診所2019🌺年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。
二、觀于佛山市松江區泗涇專科醫院2019每年效益結算的時候前提表明
本年度ꦑ收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。
三、針對鄭州市松江區泗涇專科醫院2019財政年度撥出結算的時候情況說明書怎么寫
年初🦋支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。
四、至于滬市松江區泗涇醫院專家2019一年度財務捐款營收其他支出綜合條件介紹
佛山市松江區泗涇醫療機構2019🅠年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。
五、有關于東莞市松江區泗涇衛生院2019財政資金年度應該公用設施財政資金預算財政資金補貼款經費支出結算的時候情況發生表明
(一)應該公用工程預算財政性捐款總支出預算綜合性情況
東莞市松江區泗涇醫院口腔科2019♈年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。
(二)通常公益性成本預算財政廳付款結余竣工決算結構特征原因
天津市市松江區泗涇醫院醫生2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。
(三)一般來說服務性估算財政性付款付出結算的時候準確情況下
蘇州市松江區泗涇醫療機構2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。
2🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。
3🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。
4🔯、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
5🌜、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。
6🃏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。
7𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。
六、相關深圳市松江區泗涇醫療2019全年通常現象下公用設施預算表財務撥付幾乎花費部門預算現象說明書
天津市松江區泗涇醫院口腔科2019🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:
1𝐆、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費
七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入不需要補貼款支出費用部門預算綜合現狀就說明。
南京市松江區泗涇醫院醫生2019當年度無“三公”費用財政資金付款花費。
(二)“三公”經費預算國庫撥付撥出部門預算按照情況報告說。
武漢市松江區泗涇醫院專家2019年無“三公”專項經費財政性撥付其他支出。
八、關與傷害市松江區泗涇醫院科室2019全年以政府性母基金成本預算財政預算捐款收入支出部門預算狀況反映
廣州市松江區泗涇三甲醫院2019一年度無政府部性資金決算財政廳捐款經費支出。
九、國家股資本投資經驗工程預算財政局審批情形闡述
昆明市松江區泗涇機構2019年無國企基金營業項目預算民政審批其他支出。
十、其他的非常重要時候就說明的時候就說明
(一)機關單位進行經費結余結余原因
沈陽市松江區泗涇醫院醫生2019一年度三聚氰胺樹脂關正常運行資金支出費用。
(二)以政府招標合同性支出前提
東莞市🌼松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。
(三)車倆、自建房個性化占有現象
上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核監管狀態
🐈上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。🔯績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。
第四部分 名詞解釋
෴一、國庫部門性項目預決算審批盈利:指部門管理當年度從本級國庫部門性項目預決算部門管理有的國庫部門性項目預決算審批,分為一樣 共同項目預決算國庫部門性項目預決算審批和鎮政府性債卷項目預決算國庫部門性項目預決算審批。
🐼二、參公凈納入:指參公企行政單位做好專業技術項目的活動形式以至于捕助的活動形式贏得的凈納入。最主要的是:醫療衛生凈納入等。
🌼三、銷售合作經營效益:指參公基層單位在正規專業的業務行為組織還有輔助性行為組織之上組織開展非自由記帳銷售合作經營行為組織確認的效益。
四、的工資:指部門有的除“財務捐款工資”、“工作工資”、“加盟工資”等本身的工資。
五、年初結轉和節余:就是指去年度無權完畢、結轉到年初按關于標準接著運用的信貸資金。
꧑六、半本年結轉和盈余:指上本年或此前本年決算安裝、因主客觀必備條件突發變幻不可按原計劃表實現,需遲緩到未來的日子里本年按密切相關約定再次運用的資本。
🔴七、首要花費:指裝置為的保障裝置正常人正常的工作任務、做完日常工作任務工作任務任務而會出現的各個花費。
💞八、品牌總費用:指院校為提交單一的行政訴訟上班責任或工作不斷發展最終目標,在大多總費用認知能力發生的哪項總費用。
𝓰九、經驗開支:指參公的單位在專業的促銷營銷活動組織及輔佐促銷營銷活動組織以外展開非自己成本核算經驗促銷營銷活動組織產生的開支。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌃11、行政部門計量單位名稱電腦運行費用:指行政部門計量單位名稱和參照物公務接待員法維護的衛生事業計量單位名稱采用通常情況下通用財政資金預算財政資金補貼款設置的通常開支中的日常性共公費用開支。