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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 上架耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區九亭大醫院

2018財政年度部門部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1一些 蘇州市松江區九亭專科醫院概述

一、最主要的職責范圍

二、政府部門部門預算基層單位購成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、凈收入費用竣工決算總表

二、收入來源部門預算表

三、性支出預算表

四、財政費用審批收入水平費用部門預算總表

五、平常共同費用預算財政局審批教育支出部門預算表

六、一半通用費用財政部門審批常見經費支出竣工決算表

七、正常公共信息預部門預算財務補貼款“三公”接待費及單位行駛接待費收入支出部門預算表

八、人民政府性貨幣基金項目預算財政部門捐款性支出部門預算表

九、股權流動負債原因表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第四點有些 形容詞釋義

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、重要職責

🐬九亭醫院醫生主要的承擔起九亭鎮及附進地域城市居民綜合評估性醫疔衛生業務項目干凈業務項目及突發事件業務性干凈應急預案處里、醫疔衛生業務項目應急和婦幼保鍵等的工作,并可適當開始多層住宅次醫疔衛生業務項目業務項目。

二、設備設置

按照其所述職責范圍,東莞市松江區🌠九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018全年利潤其他支出結算的時候總表

標準:萬美元

使收入

收入支出

好項目

結算的時候數

好項目

結算的時候數

一、財政支出付款收錄

5560.63

一、般公共性工作性支出

 

  中僅:政府性性基金投資財政廳預算財政廳捐款

1692.51

二、外交政策開支

 

二、上家補帖創收

 

三、國防教育花費

 

三、企業薪水

13992.62

四、公共性衛生費用

 

四、生產經營盈利

 

五、培育付出

0.98

五、所屬單位名稱繳納工資

 

六、物理學技術撥出

 

六、其它收益

80.73

七、文化課體育課與影視傳媒付出

 

 

 

八、生活保障機制和畢業生就業教育支出

261.58

 

 

九、醫學公共衛生與打算生小孩性支出

17902.04

 

 

十、節水生態環保其他支出

 

 

 

11、新農村區域費用支出

1692.35

 

 

第十二、畜牧業水性支出

 

 

 

十四、交通線配送總支出

 

 

 

十四、資源共享探礦數據信息等花費

 

 

 

十四、金融業功能業等付出

 

 

 

第十六、銀行業總支出

 

 

 

十二、支助任何區縣經費支出

 

 

 

十九、國土資源海洋資源氣象局等性支出

 

 

 

黨的十九、房屋保障機制性支出

28.61

 

 

20、糧油食品商品自給率費用

 

 

 

二十一國慶、另一收支

 

年初薪水累計

19633.98

本年度教育支出總計

19885.56

用事業發展債券挽救收入支出表差額

262.84

節余確定

 

今年初結轉和節余

272.99

歲末結轉和節余

284.25

合計

20169.81

合計

20169.81


2018年收入來源結算的時候表

公司的:W

工程

上年個人收入總金額

國庫撥付工資

上一級補貼政策盈利

教育事業收入水平

企業經營收益

附帶機關單位上交國家收入水平

另外年收入

功能分類
科目編碼

項目命名

加總

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

市場經濟擔保和就業前景付出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業性基層單位離退職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業發展企企業基本的頤養天年人身險繳納費用經費支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關人事組織人事組織專業年金付款費用支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

診療清潔與計劃表生二胎花費

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公校大醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

合理醫院專家

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另一個醫大醫院費用支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

財政人事政府部門醫藥

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企業企事業編制治療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018一年度薪資收入竣工決算表

公司:億元

產品

本年度工資收入總計

財務捐款純收入

上家補帖利潤

事業心薪資

經營的薪資

附屬醫院基層單位繳納營收

各種創收

功能分類
科目編碼

課程各稱

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟平臺教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

城區基本場地設施配套方案費及相應的督查通知債權利潤科學安排的付出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

別的省份地基措施智能化費布置的經費支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保障措施其他支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革的實質經費支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年撥出結算的時候表

基層單位:余萬元

工作

上年總支出累計

首要開支

投資項目開支

繳納上一級花費

加盟收入支出

對加盟公司補貼申請書性支出

功能分類
科目編碼

題目名稱大全

累計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

學校費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

各種幼教撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

別教育學校支出費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會化基本保障和求業付出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門企業發展組織離提前退休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關行業機關單位總體醫養保障付費結余

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

行政政府部門事業政府部門的職業年金交費性支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健干凈與計劃方案孕育教育支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公辦醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

整合診所

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其余公校機構經費支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018季度花費竣工決算表

計量單位:萬的大寫

項目

年初教育支出合計數

常見教育支出

業務開支

上交國家上一級費用

企業經營費用

對復屬政府部門補助款撥出

功能分類
科目編碼

專業科目名字大全

總計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上機構醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成政府部門醫療設備

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

新型農村社區居委會其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

市區基本條件公共設施一體化費及表示重點債權效益合理安排的其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

同一縣城基礎知識安全設施一起費設置的付出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

居住房基本保障總支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革的實質性支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018當年度財政預算付款個人收入支出費用結算的時候總表

機構:萬的大寫

利潤

其他支出

頂目

結算的時候數

的項目

合計數

般共同費用民政付款

政府機關性資金成本預算財政局補貼款

一、一樣 公用設施預決算不需要補貼款

3868.12 

一、通常情況下公用服務性付出

 

 

 

二、市政府性債卷民政預算民政補貼款

1692.51 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事教育支出

 

 

 

 

 

四、公共服務平安支出費用

 

 

 

 

 

五、基礎教育費用支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、地理學能力費用支出

 

 

 

 

 

七、企業文化體育健康與文化支出費用

 

 

 

 

 

八、市場保證和就業的性支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫疔清潔衛生與計劃書懷孕花費

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節能壞保壞保結余

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設區域收入支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、農業水總支出

 

 

 

 

 

十五、路網運輸車付出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘察內容等結余

 

 

 

 

 

第十三、工業服務業等性支出

 

 

 

 

 

十五、金融科技花費

 

 

 

 

 

十八、支援各種地區劃分性支出

 

 

 

 

 

十七、國土局海上天氣等費用

 

 

 

 

 

19、商品房保護支出費用

 28.61

28.61 

 

 

 

二十二、調味品武器裝備儲備庫經費支出

 

 

 

 

 

二十一月、相關花費

 

 

 

年初凈收入累計

5560.63 

本年度花費合計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年終財政資金付款結轉和盈余

264.40 

年底國庫撥付結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      通常情況公共性成本預算財政性付款

200.98 

 

 

 

 

      相關部門性股權基金估算國庫付款

63.42 

 

 

 

 

總金額

5825.03 

累計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018季度一樣 服務性財政部門預算財政部門付款總支出竣工決算表

計量單位:萬是

創業項目

總金額

核心支出費用

工程總支出

效果分類整理

課程和科目簡碼

考試科目明稱

205

 

 

教導費用

0.98

 

0.98

205

99

 

另外的教育教學支出費用

0.98

 

0.98

205

99

99

別的教育學校總支出

0.98

 

0.98

208

 

 

社會的切實保障和學生就業撥出

261.58

261.58

 

208

05 

 

財政教育事業政府部門離退體

261.58

261.58

 

208

05

05 

行政企企業事業上企企業差不多頤養天年保險公司交費其他支出

228.88

228.88

 

208

05

06

機關企業發展機構企業發展機構工作年金繳付撥出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療機構衛生監督與進度表生孩子總支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公立三甲寵物醫院寵物醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

基礎性大醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其它的公立學校醫院門診收入支出

1.79

 

1.79

210

11

 

財政衛生事業政府部門醫療保健

38.82

38.82

 

210

11

02

工作機關單位醫疔

38.82

38.82

 

221

 

 

房間服務花費

28.61

28.61

 

221

02

 

往房改草支出費用

28.61

28.61

 

221

02

01

公寓房北京公積金

28.61

28.61

 

總金額

3860.89

2921.38

939.51

 


2018財政廳年度普通通用預部門預算財政廳補貼款核心花費部門預算表

  的單位:W

項目流程

累計數

工人專項經費

公共經費支出

經濟發展分為

會計分類標識號

會計科目種類

301

 

月工資最新福利教育支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  常規很大打工族薪資

522.38

522.38

 

301

02

  津貼補貼金補貼金

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  伙食費津貼費

 

 

 

301

07

  績效考核月工資

1709.09

1709.09

 

301

08

行政機關單位行業機關單位一般健康養老保費費

228.88

228.88

 

301

09

職業類型年金交費

32.70

32.70

 

301

10

干部職工基本性醫學保險費用網上繳費

38.82

38.82

 

301

11

公務接待員醫療服務經濟補貼網上繳費

 

 

 

301

12

的世界 保證繳付

 

 

 

301

13

往房房貸公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  另外薪資會員福利支出費用

 

 

 

302

 

商品價格和業務收支

 

 

 

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)雜費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  因公服務費

 

 

 

302

18

  專用的原料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  代為金融產品費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

 

 

 

302

29

  福利待遇費

 

 

 

302

31

  國家公務小二租車程序運行養護費

 

 

 

302

39

  另外鐵路交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除成本費用

 

 

 

302

99

  另一商品銷售和保障其他支出

 

 

 

303

 

對人個什么是家庭生活的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼費

 

 

 

303

07

  醫療管理費補助費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

每個人農林牧生育津貼

 

 

 

303

99

  其他各人和家用的補貼費用

 

 

 

310

 

資金性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公室機器設備租賃費

 

 

 

310

03

  用系統購買

 

 

 

310

07

  的信息系統及app軟件新購不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動公務車置辦

 

 

 

310

19

  其他公共交通道具購進

 

 

 

310

22

  隱形的固定資產置辦

 

 

 

310

99

  的資本性支出費用

 

 

 

累計

2921.38

2921.38

 

 


2018全年度大部分公益性估算國庫撥付“三公”資金及危險機關工作資金教育支出結算的時候表

標準:萬塊

常見通用費用財政支出付款“三公”專項經費

行政機關電腦運行

預備費結算的時候數

總計

因公出境

(境)費

公務活動車輛使用采購及加載費

因公接待廳費

小計

公務接待私車

購進費

因公出行用車

啟動費

成本預算數

預算數

決算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

估算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018每年現政府性資金概預算財政預算補貼款付出預算表

組織:億元

工程項目

累計數

基本性付出

活動收支

的功能分類管理

課程和科目商品代碼

課程名字

212

 

 

成鄉片區經費支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

旅游城市理論知識公共設施配建費及相對應督查通知債務糾紛創收安裝的總支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

各種中國城市基礎上體系配置費按排的教育支出

1692.35

 

1692.35

自動求和

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度基金外債情形表

 

 

限額方:萬塊人民幣

 

人數

意義

年終數

年尾數

年終數

年終數

一、資源累計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)傳遞資產投資

——

——

4390.26

3874.85

   (二)進行固定資金

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

𓃲                          通常情況下公務活動私車

 1

 1

35.99

35.99

🅺                          聯合執法巡邏用車的

 

 

 

 

𝔉                          特種車輛專科的技術車輛

 

 

 

 

🔯                          的出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🍸               4.其他的穩固金融資產

——

——

52.20

48.06

🦋        減:總計固定資產折舊及減值提供

——

——

5088.60

5587.47

   (三)持久投入資金

——

——

 

 

   (四)開建工業

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱約房產

——

——

348.23

352.78

🌸        減:當年度攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)別的基金

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

1575.67

1509.61

三、凈基金總計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽重慶市松江區九亭醫療2018年末工資收入開支結算的時候總體設計狀態闡述

沈陽市松江區九亭醫院醫生2018💃年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、觀于滬市松江區九亭醫療2018每年效益竣工決算前提詳細說明

年初ꦛ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、光于滬市松江區九亭醫院醫生2018年終經費支出預算情況發生代表

上年🅺支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、對於沈陽市松江區九亭寵物醫院2018當年度財政資金補貼款利潤經費支出總的情況發生表示

昆明市松江區九亭醫院2018♐年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關干武漢市市松江區九亭的醫院2018年末應該公用估算財政資金補貼款開支結算的時候原因說明書

(一)一般的公用設施預部門預算不需要補貼款開支部門預算總體布局現狀

上海市松江區九亭醫院2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)普遍通用工程預算財務補貼款費用支出 竣工決算的結構的情況

天津市松江區九亭的醫院2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一半公用費用財政預算補貼款結余竣工決算關鍵前提

武漢市松江區九亭診所2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🃏、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🌃社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

⛦醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

✤醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4💝、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、關與鄭州市松江區九亭醫院口腔科2018第四季度一半共同概算財政資金撥付基本上性支出預算的情況闡述

滬市松江區九亭的醫院2018𒊎年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🎉、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政經費支出審批經費支出部門預算總體經濟原因詳細說明。

西安市松江區九亭醫院醫生2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”專項經費財政廳捐款付出預算具體事情事情解釋。

南京市市松江區九亭醫院醫生2018財政性支出年度無“三公”專項經費財政性支出付款性支出。

八、關羽傷害市松江區九亭衛生院2018一年度相關部門性母基金費用預算不需要補貼款支出費用部門預算時候闡述

佛山市松江區九亭診所2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🌼、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有土地基金生產概預算財政資金撥付癥狀說明

傷害市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年末無國有控股資產投資自主經營決算財政局捐款結余。

十、其他的重要性事宜的時候情況報告

(一)部門正常運作勞務費費用支出 情況發生

深圳市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018當年度硅化物關電腦運行費用付出。

 

(二)政府機關回收付出原因

鄭州市松江區九亭的醫院2018🧜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車子、房源比較特殊被占情況報告

杭州市松江區九亭醫療2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算考核安全管理情形

🔯上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🏅一、國庫廳概財政支出預算支出捐款薪資收入:指公司上全年度從本級國庫廳概財政支出預算支出崗位完成的國庫廳概財政支出預算支出捐款,涉及一樣 公眾概財政支出預算國庫廳概財政支出預算支出捐款和人民政府性新基金概財政支出預算國庫廳概財政支出預算支出捐款。

ജ二、視野企業單位納入:指視野企業單位企業單位開展的業務正規專業的業務生活試述外掛生活獲取的納入。核心是:醫治納入等。

🃏三、銷售薪資納入:指事業上的機構在專業化相關業務話動非常外掛話動后大力開展非獨立自主成本核算銷售話動要先拿到的薪資納入。

🌸四、其他年薪資水平:指企業贏得的除“財政資金撥付年薪資水平”、“事業有成年薪資水平”、“經驗年薪資水平”等其它的年薪資水平。最主要是:貸款利息年薪資水平等。

五、期初結轉和余額:意指去年度還沒做好、結轉到本年度按業內規定依然運行的費用。

💛六、半財政季度結轉和盈余:指本財政季度度或很久以前財政季度決算計劃方案、因從客觀必備條件發生的變現始終無法按原計劃方案實現,需延后到之前財政季度按關于設定再使用的的經濟。

💮七、基礎開支費用:指工作項目單位為切實保障公司普通正常的工作項目、結束常規工作項目工作項目而的發生的某項開支費用。

▨八、項目付出:指廠家為完全某的行政機關事業有成制定目標任務或事業有成成長制定目標,在首要付出之余進行的基本付出。

🌟九、運營性支出費用:指行業政府部門在技術過程及外掛過程以外發展非經濟獨立計算運營過程發生的的性支出費用。

꧟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔五一、工商登記行駛預備費:指人事部門組織和參考公務活動員法管控的事業上的組織實用通常公共服務項目預算財政廳付款準備的主要收支費用中的此外生活中共用預備費收支費用。

 

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