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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 披露精力:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

一方面 南京市松江區法律規定幫扶心中情況

一、具體職能作用

二、公司設有

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、收益收入支出預算總表

二、收益竣工決算表

三、結余竣工決算表

四、財政預算付款純收入經費支出竣工決算總表

五、應該公共信息預算表財政廳審批付出結算的時候表

六、一般來說公用預算表財政資金補貼款差不多教育支出結算的時候表

七、基本上公用費用預算國庫撥付“三公”費用及機關單位自動運行費用其他支出竣工決算表

八、人民政府性資金預部門預算財政局撥付性支出部門預算表

九、金融資產過負債的現象表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

四號那部分 形容詞解釋

 


第1 一部分   廣州市松江區中國法律支助平臺概述

 

一、具體職能作用

🅘管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、部門制定

本企業名稱是天津市松江區司法行政局下屬企業參公事業企業名稱,無增設職能部門。

 

 

二、位置   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018當年度收錄費用支出 竣工決算總表

基層單位:萬是

工資收入

付出

該項目

預算數

投資項目

部門預算數

一、財務付款營收

780.59

一、一般的共公服務于其他支出

 

中間:政府機構性股權基金費用預算民政捐款

 

二、外交關系收支

 

二、上家補助金收入水平

 

三、航空航天付出

 

三、行業收入來源

 

四、公開防護總支出

671.68

四、合作經營工資收入

 

五、教育輔導收入支出

6.97

五、附加單位名稱繳納效益

 

六、科學的技能撥出

 

六、另外效益

137.00 

七、文化產業運動與新傳媒花費

 

 

 

八、社會上保障措施和畢業生就業收支

42.92

 

 

九、醫療機構安全衛生與項目養育費用

8.16

 

 

十、能源管理綠色開支

 

 

 

五一、城鎮居委性支出

 

 

 

12、農林業水經費支出

 

 

 

十五、路網車輛性支出

 

 

 

十四、資源共享探勘內容等費用支出

 

 

 

十八、商業服務質量服務質量業等撥出

 

 

 

十五、互聯網金融經費支出

 

 

 

十六、支援其他中南部付出

 

 

 

18、國土局海洋生物氣象條件等總支出

 

 

 

19、住宅有保障結余

187.87

 

 

二十二、糧油食品工程設備與物資的收儲花費

 

 

 

二十一月、另外開支

 

上年薪資自動求和

917.59

年初教育支出總金額

917.59

用事業發展債卷補救收入支出差額

 

節余計算

 

期初結轉和余額

0.69

歲末結轉和節余

0.69

合計

918.28

總金額

918.28



2018年終收入來源竣工決算表

公司:萬是

 

工程

當年度納入總計

財政預算補貼款薪水

領導經濟補貼收益

企事業收入水平

營運效益

復屬行業上交收益

其余個人收入

功能分類
科目編碼

會計分類名字

總計

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公用設施安全管理開支

    671.68

671.68

 

 

 

 

꧙          -  

204

06

 

民事

    671.68

671.68

 

 

 

 

🔴          -  

204

06

01

人事部門啟動

    194.92

194.92

 

 

 

 

ꦬ          -  

204

06

04

法律規范經濟援助

    476.76

476.76

 

 

 

 

😼          -  

205

 

 

教育輔導總支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

𝓀          -  

205

05

 

出國教學及教學

       6.97

6.97

 

 

 

 

🧸          -  

205

05

03

培順花費

       6.97

6.97

 

 

 

 

༒          -  

208

 

 

社會中保證和就業創業收支

     42.92

42.92

 

 

 

 

🎃          -  

208

05

 

行政訴訟人事工作單位離退休年齡

     42.92

42.92

 

 

 

 

🎃          -  

208

05

05

行政政府部門衛生事業政府部門總體社會養老保費繳納其他支出

     17.17

17.17

 

 

 

 

ꦯ          -  

208

05

06

機關企業企業企業企業職位年金手機繳費其他支出

     25.74

25.74

 

 

 

 

🃏          -  

210

 

 

醫學清潔與項目孕育總支出

       8.16

8.16

 

 

 

 

🥃          -  

210

11

 

行政事務工作廠家治療

       8.16

8.16

 

 

 

 

༒          -  

210

11

01

人事部門基層單位醫療服務

       8.16

8.16

 

 

 

 

෴          -  

221

 

 

住宅房確保撥出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

往房改革方案收入支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

租賃房北京公積金

     20.98

20.98

 

 

 

 

𒈔          -  

221

02

03

選房貼補

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018年終收支預算表

公司:千元

 

項目

年初開支合計數

基本的開支

產品教育支出

繳納上級部門結余

生意總支出

對加盟機關單位補貼其他支出

功能分類
科目編碼

專業科目名字

累計數

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公用設施的安全開支

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

刑事

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

行政部門作業

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

法支援

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

育兒教育性支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

自修及專業培訓

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

訓練付出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

中國社會擔保和就業機會其他支出

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上的企業離退職

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

危險機關事業基層單位差不多頤養天年安全納費性支出

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

機構工作計量單位職業年金繳納費用花費

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫療管理公共衛生與計劃表生肓撥出

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

財政事業有成標準醫用

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

財政機關單位醫疔

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

公寓房保駕護航性支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

自建房創新花費

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

自建房社保公積金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

房產買賣補助金

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018一年度不需要付款創收開支結算的時候總表

的單位:萬

創收

開支

建設項目

結算的時候數

品牌

累計

通常情況共公費用財政部門捐款

人民政府性投資基金成本預算國庫補貼款

一、般公共性決算財政廳捐款

780.59 

一、平常公益性服務培訓花費

 -  

 -  

 

二、人民政府性私募基金工程預算財政廳付款

 

二、國際關系費用支出

 -  

 -  

 

 

 

三、國防軍事開支

 -  

 -  

 

 

 

四、公用安全保障其他支出

 671.68

 671.68

 

 

 

五、幼兒教育撥出

 6.97

 6.97

 

 

 

六、學科技術設備支出費用

 -  

 -  

 

 

 

七、特色文化田徑運動與傳媒廣告收入支出

 -  

 -  

 

 

 

八、社會生活維護和找工作費用支出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、醫療服務清潔與計劃怎么寫生孩撥出

 8.16

 8.16

 

 

 

十、能效健康付出

 -  

 -  

 

 

 

11、城鄉統籌社區網站花費

 -  

 -  

 

 

 

12、畜牧業水費用

 -  

 -  

 

 

 

十五、交通出行運輸管理開支

 -  

 -  

 

 

 

十四、自然資源堪探資料等費用

 -  

 -  

 

 

 

第十五、餐飲業服務保障業等費用支出

 -  

 -  

 

 

 

十五、風險管控教育支出

 -  

 -  

 

 

 

二十七、救助某些省份結余

 -  

 -  

 

 

 

二十、土地海底氣象學等性支出

 -  

 -  

 

 

 

第十九、居住房有保障性支出

 50.87

 50.87

 

 

 

二十二、糧油加工防汛物資產出總支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他的花費

 

 

 

上年收錄合計數

780.59

當年度其他支出自動求和

780.59

780.59

 

本年民政審批結轉和余額

0.69

年底財政部門審批結轉和節余

0.69

0.69

 

 普遍公用決算民政審批

0.69

 

 

 

 

 市政府性投資基金估算不需要審批

 

 

 

 

 

總結

781.28

累計

781.28

781.28

 


2018年末常見共同項目預算財政性付款支出費用預算表

計量單位:萬美金

工程

累計

關鍵付出

業務費用支出

的功能類型

課程識別碼

學科名稱大全

204

 

 

公開安會費用

671.68

194.92

476.76

204

06

 

司法機關

671.68

194.92

476.76

204

06

01

人事部門正常運作

194.92

194.92

 

204

06

02

普通財政服務管理事情

0.00

 

 

204

06

04

基層工作司法行政保險業務

0.00

 

 

204

06

05

普法宣傳方案

0.00

 

 

204

06

04

發律經濟援助

476.76

 

476.76

205

 

 

文化教育總支出

6.97

 

6.97

205

05

 

出國學習及學習

6.97

 

6.97

205

05

03

陪訓付出

6.97

 

6.97

208

 

 

的社保機制和工作收入支出

42.92

42.92

 

208

05

 

行政訴訟自己事業廠家離退休年齡

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口工作管理的行政處廠家離提前退休

0.00

 

 

208

05

05

政府機關企業的單位核心養老院安全付款費用支出

17.17

17.17

 

208

05

06

機關政府部門事業政府部門政府部門崗位年金納費付出

25.74

25.74

 

210

 

 

醫療服務衛生監督與預計生殖開支

8.16

8.16

 

210

11

 

人事部門事業組織組織社區醫療

8.16

8.16

 

210

11

01

行政事務組織醫療機構

8.16

8.16

 

221

 

 

公房擔保結余

50.87

50.87

 

221

02

 

房產改革的實質收支

50.87

50.87

 

221

02

01

房產個人公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

全款買房補助金

29.89

29.89

 

累計

780.59

296.86

483.73


 

2018全年度應該公用設施預預算財政預算付款基礎付出預算表

  企業單位:70萬

 

好項目

合計數

人數資金投入

共公費用

第三產業分類整理

考試科目簡碼

管理費用名字

301

 

底薪有福利開支

 276.20

 276.20

 

301

01

  通常工薪

 29.64

 29.64

 

301

02

  補貼標準補貼標準

 134.72

 134.72

 

301

03

  獎金稅率

 37.09

 37.09

 

301

06

  食堂菜補貼費

 -  

 -  

 

301

07

  績效考核公司

 -  

 -  

 

301

08

國家機關事業上的組織首要社會養老保險費用用保險費用用費

 17.17

 17.17

 

301

09

職業類型年金手機繳費

 25.74

 25.74

 

301

10

教工最基本醫藥保費繳納費用

 8.16

 8.16

 

301

11

公務接待員醫療服務補貼費付款

 -  

 -  

 

301

12

各種社會化有效保障了交款

 2.70

 2.70

 

301

13

往房社保公積金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療衛生費

 -  

 -  

 

301

99

  另外員工工資褔利費用支出

 -  

 -  

 

302

 

商品是和精準服務收支

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公裝修費

 6.52

 

 6.52

302

02

  紙箱印刷費

 -  

 

 -  

302

03

  了解和咨詢費

 -  

 

 -  

302

04

  手序費

 -  

 

 -  

302

05

  電費

 -  

 

 -  

302

06

  水電費

 -  

 

 -  

302

07

  電力費

 0.36

 

 0.36

302

08

  采暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業經理安全承包費

 -  

 

 -  

302

11

  交通費

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公回國(境)管理費

 -  

 

 -  

302

13

  處理(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  供應費

 -  

 

 -  

302

15

  年會費

 -  

 

 -  

302

16

  培訓學習費

 -  

 

 -  

302

17

  國家公務服務費

 -  

 

 -  

302

18

  使用物料費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝購置費費

 

 

 -  

302

25

  專門氣體燃料費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務公司費

 -  

 

 -  

302

27

  授權委托金融業務費

 -  

 

 -  

302

28

  工會組織金費

 2.38

 

 2.38

302

29

  獎勵費

 10.45

 

 10.45

302

31

  公務活動租車正常運行維系費

 -  

 

 -  

302

39

  另外的交通費相應費用

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及額外增加預算

 -  

 

 -  

302

99

  各種各種商品和提供服務收支

 -  

 

 -  

303

 

對用戶和家里的補帖

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

一個人農耕出產補貼政策

 

 

 

303

99

某些個體戶和的家庭的津貼付出

0.14

0.14

 

310

 

資產投資性收支

 

 

 

310

02

  辦公場所機 購置費

 

 

 

310

03

  上用機器設備置辦

 

 

 

310

07

  資料線上及APP購買更新系統

 

 

 

310

13

  國家公務租車采購

 

 

 

310

19

  其它客運運輸工具新購

 

 

 

310

22

  有形凈資產購買

 

 

 

310

99

  另一股權投資性撥出

 

 

 

合計數

296.86

276.34

20.52



2018年末似的公共性概算財政局審批“三公”經費開支預算及部門執行經費開支預算開支預算表

公司的:萬美元

普通服務性概算財政廳審批“三公”費用

機關事業單位運動

經費支出預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務接待用車的采購及正常運作費

公務服務服務費

小計

公務活動小二租車購買費

公務活動專用車自動運行費

預算表數

預算數

財政預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018全年度部門性母基金成本預算民政撥付撥出部門預算表

廠家:萬是

工程

累計

差不多收入支出

投資項目撥出

功能鍵類別

項目商品編碼

科目必種類

229

 

 

某些付出

 

 

 

229

08

 

幸運飛艇發出經銷商單位業務部門費布置的開支

 

 

 

229

08

04

福利性時時彩票賣出培訓機構的業務員費性支出

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度債務債務問題表

 

 

大額方:十萬

 

使用量

實用價值

本年數

年終數

年末數

年終數

一、股權累計

——

——

95.95 

 43.73

   (一)純凈水金融資產

——

——

83.79 

 31.57

   (二)緊固金融資產

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🔯                          一樣 公務活動買車

 

 

 

 

𝔉                          辦案值崗用車的

 

 

 

 

🍨                          特類正規專業的技術租車

 

 

 

 

🧸                          其他公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

꧂               4.某個規定債務

——

——

12.16

 12.16

ꦕ        減:積攢攤銷及減值預備

——

——

 

 

   (三)持久投資人

——

——

 

 

   (四)在修建工業

——

——

 

 

   (五)神圣財力

——

——

 

 

༒        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)一些資本

——

——

 

 

二、過負債的累計

——

——

83.10

 27.56

三、凈資源累計數

——

——

12.85

 16.17

 


第三步部門 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

💞上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

ꦫ本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

💟上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)般公用工程預算財政資金撥付收支預算綜合事情

💖上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)一般來說共公工程預算民政審批經費支出預算結構類型的情況

🐎上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)基本上公共信息概算不需要付款總支出結算的時候按照情況

ꦡ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1ཧ、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2🦩、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3♒、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7𒀰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8ﷺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

𒉰上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2꧋、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務付款支出費用竣工決算環境承載力狀態描述。

🔴上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項中規定”精神狀態和厲行節省規范,進一點要從嚴把控“三公”資金投入日常支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

🃏公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”金費財政性付款費用支出 竣工決算大概情況報告講解。

2018🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        ✃上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        公務接待廳接待廳費其他支出0.00萬多。在這其中:

💞中國國內因公接待廳費用0.00萬(含外賓接待處教育支出0.00W)。主耍使用接待工作省外企業單位來松考量,共0批號、0人數,表中:客服外賓0批、0接待量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、集體所有制充分合作經營費用財務補貼款情況說

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另一個為重要須知的癥狀說明怎么寫

(一)危險機關執行預備費結余具體情況

🎐上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)縣政府招標采購經費支出環境

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)小轎車、住宅特出占存的情況

1、車量

成都市松江區法規扶持中心站無公務接待接待車輛,公務接待接待車輛保留量為零。

2、房子

𒈔截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)預決算工作績效的管理環境

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

൲完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


4、組成部分   詞回答

 

🐽一、民政性捐款盈利:指工作單位當每年度從本級民政性職能部門爭取的民政性捐款,是指平常公共性決算表民政性捐款和地方政府性貨幣基金決算表民政性捐款。

二、工作發展利潤:指工作發展的單位進行正規保險業務活動以及助手活動拿得的利潤。

ඣ三、企業運營納入來源:指事業有成組織在專注工作促銷移動和輔佐促銷移動除此之外開設非獨自選擇企業運營促銷移動授予的納入來源。

ꦦ四、其他的收錄水平來源:指機關單位有的除“財政局付款收錄水平來源”、“自己事業收錄水平來源”、“運作收錄水平來源”等其它的收錄水平來源。

五、期初結轉和余額:就是指當年度沒有進行、結轉到當年度按有關規范以后便用的流動資金。

ꦦ六、年終結轉和余額:指上年或原來年成本預算合理安排、因客觀性因素發生發展始終無法 按原計劃表進行,需卡頓到日后年按有關的信息法規重新操作的資金量。

七、根本總撥出:指院校為保障措施醫療機構普通在運轉、完畢守則本職工作釣魚任務而會發生的哪項總撥出。

🐓八、活動收入總其他支出:指公司為成功完成特定的的人事部門作業成就或教育事業發展趨勢對象,在基礎收入總其他支出之下遭受的那項收入總其他支出。

ඣ九、合作運營開支:指事業機構在靠譜主題項目及輔助性主題項目之中深入推進非獨立空間分攤合作運營主題項目引發的開支。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦚ國慶、機關企業正常運行專項預備費:指行政機關企業和參考公務活動員法管理系統的企業發展企業應用似的公開預算表不需要補貼款設置的常見預備費其他支出中的臺賬通用專項預備費預備費其他支出。

 

 

 


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