目 錄
第一部分 重慶市松江區勞動就業事情糾紛訴訟院概況
一、一般權責
二、學校設計
第二部分 佛山市松江區勞功人士法律糾紛仲載院2019年度決算表
一、年收入支出費用結算的時候總表
二、納入預算表
三、開支部門預算表
四、民政補貼款收入水平其他支出預算總表
五、平常公眾成本預算財政總支出捐款總支出部門預算表
六、一半公共服務費用預算財政開支補貼款一般開支部門預算表
七、基本上服務性估算財務補貼款“三公”預備費及政府部門電腦運行預備費撥出預算表
八、政府機關性債券預算表財務撥付其他支出結算的時候表
九、股權負債率條件表
第三部分 昆明市松江區勞動者人力資源部引起爭議仲載院2019年度決算情況說明
然后大部分 形容詞講解
第一部分 武漢市市松江區勞作人事部門爭執法律仲裁院概況
一、主耍職權
🐻(一)、深入推進連接國度和本省勞動就業人事行政爭執民事調解、訴訟事業的法律、規范、規范性文件和方案、政策解讀。
(二)、開展受案并承辦單位本區勞作人是引起爭議刑案的訴訟和法律仲裁。
(三)、指導基層勞動人事爭議調解工作。
(四)、承接勞動課人事運作爭執凈化處理刑事案件的統計顯示和整體分析一下運作。
(五)、進行法律訴訟員和法律訴訟工做員的任聘和標準化管理工學做。
(六)、承擔區勞動人事爭議仲裁委員會的日常工作。
(七)、協辦上級部門危險機關交辦的其它的作用。
二、組織機構設施
🔜根據上述職責,上海市松江區勞動人事爭議仲裁院隸屬區人力資源和社會保障局領導,機構級別相當于副處級,按照上述職責,上海市松江區勞動人事爭議仲裁院設4個內設機構,包括:綜合辦公室、受理庭(立案庭)、調解庭、仲裁庭。
第二部分 上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度決算表
2019月度營收收支結算的時候總表
政府部門:萬的大寫
效益 |
經費支出 |
||
大型項目 |
竣工決算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、一般的公益性估算財政局審批個人收入 |
978.08 |
一、普通公開提供服務花費 |
|
二、政府性性理財產品工程預算財政預算捐款收益 |
|
二、外交活動性支出 |
|
三、上家補貼個人收入 |
|
三、國防安全經費支出 |
|
四、事業上薪資 |
|
四、公益性健康付出 |
|
五、管理營收 |
|
五、教學經費支出 |
|
六、附屬院校上交國家工資收入 |
|
六、科學的水平支出費用 |
|
七、的盈利 |
26.43 |
七、學歷親子旅游田徑運動與傳媒業性支出 |
|
|
|
八、的社會后勤保障和大學生就業費用 |
844.31 |
|
|
九、干凈更健康付出 |
17.59 |
|
|
十、綠色建筑節能減排付出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化居委會開支 |
|
|
|
12、農林業水撥出 |
|
|
|
13、交通銀行貨運費用 |
|
|
|
十四、消息地質勘察消息等收入支出 |
|
|
|
第十五、商業圈服務項目業等撥出 |
|
|
|
16、互聯網金融其他支出 |
|
|
|
二十七、扶持任何省份其他支出 |
|
|
|
十七、自然的資源深海景象等費用支出 |
|
|
|
19、房間保證撥出 |
140.39 |
|
|
2、油糧應急物資保障結余 |
|
|
|
二十一月、災難消滅及應急方案管理制度撥出 |
|
|
|
二第十二、某些收支 |
|
當年度薪資加總 |
1004.51 |
上年花費合計數 |
1002.29 |
用事業上基金、期貨、現貨、微盤補回開支差額 |
|
余額配資 |
|
年末結轉和節余 |
|
年初結轉和盈余 |
2.22 |
總共 |
1004.51 |
總額 |
1004.51 |
2019全年工資部門預算表
企事業單位:萬塊人民幣
新項目 |
本年度薪資加總 |
財政支出撥付營收 |
領導補助費使收入 |
參公營收 |
生意收錄 |
復屬公司的上交國家效益 |
某個年收入 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1004.51 |
978.08 |
|
|
|
|
26.43 |
|
208 |
|
|
社會性確保和出去上班收支 |
846.53 |
846.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力資源共享招聘資源共享和社會的保駕護航經營事務管理 |
798.91 |
798.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
12 |
勞功人資爭端調解糾紛法律仲裁 |
798.91 |
798.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性參公計量單位離養老 |
47.62 |
47.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的行政部門單位名稱離退體 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業行業行業基本性醫療人壽保險人壽保險網上繳費收入支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政院校事業發展院校專職年金付款費用支出 |
14.81 |
14.81 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健健康與方案生孩子付出 |
17.59 |
17.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
醫療衛生保護 |
17.59 |
17.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政事務計量單位醫療衛生 |
17.59 |
17.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務結余 |
140.39 |
113.96 |
|
|
|
|
26.43 |
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革花費 |
140.39 |
113.96 |
|
|
|
|
26.43 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
46.93 |
46.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款救濟款 |
93.45 |
67.03 |
|
|
|
|
26.43 |
2019一年度教育支出竣工決算表
公司:千元
投資項目 |
當年度經費支出累計數 |
最基本費用支出 |
產品費用支出 |
繳納領導結余 |
加盟總支出 |
對復屬公司補貼結余 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
1002.29 |
966.29 |
36.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上服務保障和就業前景總支出 |
844.31 |
808.31 |
36.00 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人工人力影視資源和社會性服務保障服務管理業務 |
796.69 |
760.69 |
36.00 |
|
|
|
|
208 |
01 |
12 |
勞作人事工作爭議性協調法律仲裁 |
796.69 |
760.69 |
36.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成方離辭職 |
47.62 |
47.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作的行政機關機構離退體 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構人事廠家常見醫養保險金網上繳費開支 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業發展機構企業發展機構職業技能年金交款經費支出 |
14.81 |
14.81 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生學與進度表生殖其他支出 |
17.59 |
17.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
醫療擔保擔保 |
17.59 |
17.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政企業醫療機構 |
17.59 |
17.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務保障開支 |
140.39 |
140.39 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房體制改革支出費用 |
140.39 |
140.39 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
46.93 |
46.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房救濟款 |
93.46 |
93.46 |
|
|
|
|
2019一年度財政經費支出撥付薪資經費支出竣工決算總表
基層單位:萬
效益 |
費用支出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
預估合計 |
一半公益性概算財務審批 |
區政府性貨幣基金項目預算財政部門捐款 |
一、尋常通用費用財政性審批 |
978.08 |
一、常見公用設施服務于費用支出 |
|
|
|
二、國家性貨幣基金國庫預算國庫補貼款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學新技術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育度假旅游教育與傳煤教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中維護和學生就業費用 |
|
844.31 |
|
|
|
九、衛生學綠色花費 |
|
17.59 |
|
|
|
十、低能耗環保型支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉一體化特別收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通運輸業業花費 |
|
|
|
|
|
十四、成本探勘新信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業性提供快餐業等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融資本經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援一些地收入支出 |
|
|
|
|
|
18、自然規律資源的淺海氣象預報等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、房間維護教育支出 |
|
113.96 |
|
|
|
四十、油糧油料產出付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、氣象災害有機廢氣及應急響應管理方法經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、的收入支出 |
|
|
|
上年收入來源合計數 |
978.08 |
年初付出加總 |
|
975.86 |
|
年末財政廳捐款結轉和盈余 |
|
年尾民政補貼款結轉和節余 |
|
🎀 2.22 |
|
一、一般的公用設施預算表財政資金付款 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性理財產品預算表財政預算審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
978.08 |
總共 |
|
978.08 |
|
2019每年正常共同工程預算財政廳捐款總支出結算的時候表
基層單位:多萬元
項目 |
總金額 |
總體花費 |
工作結余 |
|||
功能鍵分級 科目必識別碼 |
會計科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會質量保障和大學生就業性支出 |
844.31 |
808.31 |
36.00 |
208 |
01 |
|
勞務產品和的社會的保障操作事務處理 |
796.69 |
760.69 |
36.00 |
208 |
01 |
12 |
勞功人資爭議性轉換勞動仲裁 |
796.69 |
760.69 |
36.00 |
208 |
05 |
|
行政機關自己單位名稱離離休 |
47.62 |
47.62 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口控制的行政訴訟部門離辭職 |
0.23 |
0.23 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事部門基礎頤養商業險激費花費 |
32.58 |
32.58 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心廠家就業年金網上繳費花費 |
14.81 |
14.81 |
|
210 |
|
|
醫治衛生監督與計劃方案發育費用支出 |
17.59 |
17.59 |
|
210 |
11 |
|
醫療服務保證 |
17.59 |
17.59 |
|
210 |
11 |
01 |
人事部門組織醫用 |
17.59 |
17.59 |
|
221 |
|
|
住宅房保障措施付出 |
113.96 |
113.96 |
|
221 |
02 |
|
公房變革收支 |
113.96 |
113.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
46.93 |
46.93 |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子國家補貼 |
67.03 |
67.03 |
|
合計數 |
975.86 |
939.86 |
36.00 |
2019本年度一般的公益性費用不需要付款核心收支竣工決算表
部門:來萬
工作 |
累計數 |
相關人員資金 |
共用接待費 |
||
經濟社會區分 課程和科目編寫代碼 |
課目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資好處費用 |
913.88 |
913.88 |
|
301 |
01 |
大多公資 |
84.32 |
84.32 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
245.78 |
245.78 |
|
301 |
03 |
年獎 |
109.24 |
109.24 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
31.48 |
31.48 |
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
|
|
|
301 |
08 |
企業單位行業企業單位基礎養老服務商業險付費 |
32.58 |
32.58 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳納費用 |
14.81 |
14.81 |
|
301 |
10 |
干部職工根本醫療衛生安全激費 |
17.59 |
17.59 |
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補助費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會存在保證激費 |
5.04 |
5.04 |
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
46.93 |
46.93 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一年終獎金活動總支出 |
326.11 |
326.11 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務性經費支出 |
24.73 |
|
24.73 |
302 |
01 |
接待室費 |
10.63 |
|
10.63 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手交費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
12 |
因公回國(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
0.33 |
|
0.33 |
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
29 |
活動費 |
3.61 |
|
3.61 |
302 |
31 |
公務接待用車的正常運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他出行費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他貨物和服務項目總支出 |
1.44 |
|
1.44 |
303 |
|
對個人的家庭環境的津貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農產品加工生產加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對各人和人家的補助金 |
|
0.35 |
|
310 |
|
資源性花費 |
0.90 |
|
0.90 |
310 |
02 |
辦公室機械購買 |
0.90 |
|
0.90 |
310 |
03 |
專用箱機器設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容線上及手機軟件購買不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的購買 |
|
|
|
310 |
19 |
許多公路網產品折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和陳列方面品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的固定資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資產管理性費用支出 |
|
|
|
累計數 |
939.86 |
914.23 |
25.63 |
⭕2019每年大部分公益性項目預算民政付款“三公”專項資金預算及危險機關正常運行專項資金預算經費支出結算的時候表
企業單位:萬美金
一樣公用設施成本預算民政審批“三公”專項經費 |
行政機關開機運行 資金結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待車輛購入及正常運行費 |
國家公務服務費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛使用 購入費 |
公務接待專用車 加載費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
25.63 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.30 |
0.00 |
2019年末當地政府性理財產品成本預算財政預算審批支出費用竣工決算表
部門:萬多
投資項目 |
預估合計 |
通常開支 |
頂目費用支出 |
|||
能力等級分類 科目表標識號 |
科目表標題 |
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加總 |
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注:上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末股本外債現象表 |
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累計額機關單位:上萬元 |
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總數量 |
總價值 |
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年終數 |
年初數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、資本累計數 |
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100.95 |
84.45 |
(一)傳遞股本 |
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7.18 |
10.15 |
(二)穩固財產 |
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93.77 |
71.48 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🤪 2.通用型系統(臺/套/輛) |
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🌜 這當中:(1)此車(輛) |
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🐈 一般來說因公小二租車 |
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🧜 執法檢查值崗專車 |
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ꦚ 特別專注技能私車 |
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💞 其它租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🦋 4.其它穩定股權 |
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93.77 |
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🍬 減:累計額固定資產折舊及減值安排 |
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(三)常期股本創業 |
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(四)常期債卷的投資 |
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(五)修建中過程 |
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(六)無型股本 |
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2.82 |
ﷺ 減:顯示器攤銷 |
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(七)其余金融資產 |
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二、流動負債總計 |
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2.14 |
2.23 |
三、凈金融資產合計數 |
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98.81 |
82.22 |
第三部分 上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度決算情況說明
一、關于上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度收入支出決算總體情況說明
🅷上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度收入總計為1004.51萬元、支出總計為1002.29萬元。與2018年度相比,收入總計增加49.20萬元、支出總計增加46.98萬元。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。
二、關于上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度收入決算情況說明
年初𓂃收入合計1004.51萬元,其中:財政撥款收入978.08萬元,占97.37%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入26.43萬元,占2.63%。
三、關于上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度支出決算情況說明
本年度ꦬ支出合計1002.29萬元,其中:基本支出966.29萬元,占96.41%;項目支出36.00萬元,占3.59%;經營支出0萬元,占0%。
四、關于上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
⛄上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度財政撥款收入總決算978.08萬元,支出總決算975.86萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加80.87萬元,增加9.01%;支出總計增加78.65萬元,增長8.77%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。
五、關于上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一半公共服務預算表財政花費撥付花費結算的時候整體情況
♒上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度一般公共預算財政撥款支出975.86萬元,占本年支出合計的97.36%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加78.65萬元,增長8.77%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。
(二)一半共同概算財政部門審批開支部門預算設計狀態
𝐆上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度一般公共預算財政撥款支出975.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)844.31萬元,占86.52%;醫療衛生與計劃生育支出(類)17.59萬元,占1.80%;住房保障支出(類)113.96萬元,占11.68%。
(三)大部分公共信息項目預算國庫審批撥出部門預算詳細癥狀
✃上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為980.60萬元,支出決算為975.86萬元,完成年初預算的99.52%。決算數小于預算數的主要原因:項目資金減少,人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。其中:
1😼、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)796.69萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出。年初預算為850.89萬元,支出決算為796.69萬元。決算數小于預算數的主要原因:印刷費、培訓費等項目資金減少支出。
2🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.23萬元。主要用于:退休人員的福利支出。年初預算為0.89萬元,支出決算為0.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。
3ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)32.58萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為35.83萬元,支出決算為32.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費。
4🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)14.81萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為14.33萬元,支出決算為14.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:因政策調整職業年金繳費。
5✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)17.59元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為17.02萬元,支出決算為17.59萬元。決算數大于預算數的主要原因:因政策調整醫療保險繳費等因素。
6🐈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)46.93萬元。主要用于:職工住房公積金和補充公積金。年初預算為61.63萬元,支出決算為46.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:因政策原因調整公積金繳費。
6꧑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(03項)67.03萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為67.03萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增項目。
六、關于上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
𝔍上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度一般公共預算財政撥款基本支出939.86萬元,包括人員經費914.23萬元,公用經費25.63萬元。基本支出中:
1💯、工資福利支出913.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𝔉、商品和服務支出24.73萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3𒐪、對個人和家庭補助0.35萬元,主要用于:生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出。
4、其他資本性支出0.90萬元,主要用于:辦公設備購置費。
七、關于上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費國庫付款性支出預算環境承載力情況發生證明。
ജ上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。
(二)“三公”勞務費民政付款收入支出部門預算明確情況報告說明書怎么寫。
上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有土地投資基金經驗預算表財政部門撥付狀態就說明
上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其它很重要問題的事情闡明
(一)機關單位正常運作經費預算費用支出 情況
❀上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度機關運行經費支出25.63萬元,比2018年度減少34.44萬元,降低57.34%。主要原因是節約開支。
(二)區集中采購管理費用支出 具體情況
𒐪上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為10.02萬元,其中:貨物采購金額10.02萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)該車輛、建筑特異需要的情況
沈陽市松江區勞動就業人事工作引起爭議法律仲裁院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績監管環境
ဣ上海市松江區勞動人事爭議仲裁院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:在執行程序上一級決算效績業務經營規范經營的基礎框架上,再進那步適度的更新步長了標準的《內部結構把握業務規范經營》,創立了可根據標準規劃效績方向、最好效績品價定位業務,貫徹落實品價數據的決算效績業務經營業務制度;ꩲ全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目4個,涉及預算金額36.00萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目4個,涉及預算金額36.00萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💦一、財務補貼款效益:指機構年初度從本級財務單位部門作為的財務補貼款,有通常共公工程費用財務補貼款和政府性性理財產品工程費用財務補貼款。
🔜二、視野上的年使收入:指視野上的公司的深入開展專業性服務活動方案形式下列關于氧化硅活動方案形式爭取的年使收入。
🦄三、生產經營者收錄水平:指事業性基層單位在非常專業業務量工作名詞解釋輔助性工作囿于開展業務非獨立的記帳生產經營者工作提供的收錄水平。
𒀰四、許多納入:指的單位擁有的除“財政預算撥付納入”、“事業單位納入”、“加盟納入”等或者的納入。核心是:員工買房救濟款納入。
五、年末結轉和余額:意指上一年度還沒順利完成、結轉到年初按有關的約定延續食用的財力。
🧜六、年初結轉和節余:指當當財政年度目標度或前當財政年度目標概預算制定方案、因從客觀前提會出現變現尚未按原方案具體實施,需遲緩到未來的日子里當財政年度目標按有關的法律法規堅持運行的現金。
ꦑ七、常規經費花費:指標準為后勤保障裝置通常在運轉、結束規章制度運轉重任而會發生的杜六房加盟總部的經費花費。
🍌八、產品花費:指院校為實現方向的行政訴訟操作任務卡或自己事業成長方向,在核心花費認知能力發生的哪項花費。
🔴九、銷售企業經營收支費用:指工作行業在正規專業的游戲主題活動及輔佐的游戲主題活動以外開設非自己成本計算銷售企業經營的游戲主題活動的發生的收支費用。
🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༺11、政府部門工作費用財政費用開支預算:指財政費用開支政府部門和根據因公員法方法的事業上的政府部門的使用尋常共用財政費用開支預算財政費用開支撥付制定計劃的一般費用開支中的日常的共用費用財政費用開支預算費用開支。