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上海市松江區社會保障服務中心 2019年度決算
信息來源: 公布的時光:2021-08-14 閱讀次數:

目  錄

 

第一部分 成都市松江區社會性的保障貼心服務重點概況

一、具體權責

二、組織 配置

第二部分 深圳市松江區時代擔保服務的主2019年度決算表

一、創收花費竣工決算總表

二、營收竣工決算表

三、總支出竣工決算表

四、民政捐款薪資花費部門預算總表

五、通常情況公共服務部門預算財政資金審批花費部門預算表

六、一般的公開預預算國庫捐款基礎費用預算表

七、平常公共信息概算財政廳捐款“三公”事業費及工商登記作業事業費費用結算的時候表

八、地方政府性債券費用國庫撥付撥出結算的時候表

九、資源欠債情況發生表

第三部分 重慶市松江區社會發展保護服務培訓中心點2019年度決算情況說明

第二位置 專有名詞說明


第一部分    南京市松江區社會的保障措施服務的咨詢中心概況

 

一、主要是崗位職責

(一)、會與社會性性保證科作好社會性性保險行業政策措施、標準的品牌宣傳上班;

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
🌄   (九)、深入推進對街鎮關以經辦醫院市場商業險經辦業務流程的培訓。

二、貸款機構快速設置

𒊎根據上述職責,上海市松江區社會保障服務中心隸屬區人力資源和社會保障局領導,機構級別相當于副處級,按照上述職責上海市松江區社會保障服務中心設5個內設機構,包括:綜合辦公室、城鄉居保科、征地業務科、工傷認定科、勞動能力鑒定科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算表

2019年中納入開支預算總表

機關單位:萬塊

凈收入

花費

項目流程

部門預算數

建設項目

部門預算數

一、通常情況下公益性概預算財政支出審批年收入

834.24

一、一樣 公益性服務項目費用

 

二、政府部門性債卷概預算財政性審批薪資收入

 

二、外交關系經費支出

 

三、上級領導補貼政策使收入

 

三、國防教育經費支出

 

四、事業純收入

 

四、公用很安全費用支出

 

五、運作收錄

 

五、培訓結余

 

六、復屬行業繳納利潤

 

六、科學課技術性付出

 

七、的利潤

 

七、文化知識自助游體育類與傳媒廣告花費

 

 

 

八、社會發展有保障和工作總支出

779.38

 

 

九、衛生監督安全健康付出

27.39

 

 

十、低能耗低能耗撥出

 

 

 

11、城鄉建設社區服務站其他支出

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

十四、路網裝運經費支出

 

 

 

十四、影視資源勘查信息內容等支出費用

 

 

 

15、業務服務的業等收入支出

 

 

 

第十六、科技金融費用

 

 

 

十二、救助其他位置其他支出

 

 

 

18、物種多樣性市場海洋生物氣候等性支出

 

 

 

第十九、居住房基本保障總支出

23.27

 

 

三十、糧油加工物質保障經費支出

 

 

 

二11、災情防控及應及標準化管理總支出

 

 

 

二12、其它經費支出

 

當年度盈利自動求和

834.24

上年費用合計數

830.04

用教育事業理財產品擬補結余差額

 

節余分發

 

今年初結轉和節余

 

年底結轉和節余

4.20

合計

834.24

總金額

834.24


2019季度凈收入部門預算表

公司的:萬多

樓盤

年初薪資預估合計

財務捐款效益

領導補貼申請書效益

教育事業營收

企業經營收益

所屬組織上交收錄

某個薪資收入

功能分類
科目編碼

會計科目簡稱

累計

834.24 

834.24 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活切實保障和專業教育性支出

783.58 

783.58 

 

 

 

 

 

208

01

 

人物資和世界 保障機制標準化管理行政監察

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

01

07

社會中人身險金融業務的管理行政事務

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業上的標準離退職

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展計量單位離養老

0.55

0.55

 

 

 

 

 

208

05

05

部門工作公司通常醫療保險行業保險行業激費性支出

50.34

50.34

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業心機關單位事業心機關單位新職業年金激費教育支出

23.07

23.07

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械干凈衛生與策劃生孩子費用支出

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

210

11

 

診療保障機制

27.39

27.39

 

 

 

 

 

210

11

02 

事業心工作單位醫療機構

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅安全保障收支

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改草經費支出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅房房貸公積金

23.27 

23.27 

 

 

 

 

 

 


2019本年付出預算表

工作單位:萬的大寫

樓盤

本年度開支累計數

基本性性支出

創業項目總支出

上交國家上級領導撥出

合作經營經費支出

對其他組織補帖教育支出

功能分類
科目編碼

科目表名稱

總計

830.04 

770.20 

59.84 

 

 

 

208

 

 

社會的保護和學生就業費用支出

779.38

719.54

59.84

 

 

 

208

01

 

勞動力物資和世界切實保障工作管理事務性

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

01

07

市場經濟人身險的業務流程制度業務

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

05 

 

行政管理企業發展機關單位離退體

73.96

73.96

 

 

 

 

208

05

02

事業企業企業離退休之

0.55

0.55

 

 

 

 

208

05

05

政府部門人事單位名稱基本上社會社會養老保險費用保險費用交費開支

50.34

50.34

 

 

 

 

208

05

06

工商登記工作公司網絡職業年金繳納花費

23.07

23.07

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務清潔與計劃方案養育收入支出

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

 

醫藥維護

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

02 

工作政府部門醫療設備

27.39

27.39

 

 

 

 

221

 

 

居住房保障機制費用支出

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02

 

住宅創新支出費用

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅社保公積金

23.27

23.27

 

 

 

 

 


2019半年度財政總支出審批工資總支出部門預算總表

企業:萬元左右

收益

其他支出

內容

預算數

該項目

加總

正常服務性估算財政廳審批

現政府性債券預決算不需要捐款

一、一樣 公益性項目預算財務捐款

834.24 

一、大部分公用精準服務開支

 

 

 

二、地方政府性債券工程預算國庫審批

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

 

三、國家安全總支出

 

 

 

 

 

四、共公安會教育支出

 

 

 

 

 

五、的教育收支

 

 

 

 

 

六、科學的系統開支

 

 

 

 

 

七、文化課度假游休育與影視傳媒費用支出

779.38 

779.38 

 

 

 

八、社會存在保險和就業的付出

 27.39

 27.39

 

 

 

九、衛生學安全健康收支

 

 

 

 

 

十、能源管理節能經費支出

 

 

 

 

 

11、城市街道辦事處結余

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

十四、路網運輸配送撥出

 

 

 

 

 

十四、資源英文探礦消息等付出

 

 

 

 

 

十四、房地產業保障業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、金融科技經費支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶另外的沿海地區撥出

 

 

 

 

 

18、自然而然資源量海洋生物氣象學等收入支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公房確保開支

 23.27

 23.27

 

 

 

第二十、調味品商品儲備量性支出

 

 

 

 

 

二十一月、地震災害預防及應急預案方法花費

 

 

 

 

 

二12、許多支出費用

 

 

 

年初薪資收入累計

834.24 

當年度收入支出總計

 830.04

 830.04

 

今年初財務審批結轉和盈余

 

年終財政預算捐款結轉和節余

         4.20

        4.20

 

一、尋常共公財政性預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

二、當地政府性股票基金決算財政部門審批

 

 

 

 

 

總額

834.24 

累計

 834.24

834.24 

 

 


2019年度目標平常服務性項目預算財政資金補貼款收支結算的時候表

公司的:萬美金

品牌

加總

最基本結余

樓盤總支出

功能模塊劃分

課目編寫代碼

課程英文名稱

208

 

 

社會的服務保障和畢業生就業撥出

779.38

719.54

59.84

208

01

 

人工勞動網絡資源和社會生活得到保障方法事務性

705.42

645.58

59.84

208

01

07

社會存在人壽保險金融產品方法事情

705.42

645.58

59.84

208

05 

 

政府部門創業企業單位離退休年齡

73.96

73.96

 

208

05

02

視野企業單位離退職

0.55

0.55

 

208

05

05

機關創業公司的創業公司的差不多養老院穩定激費其他支出

50.34

50.34

 

208

05

06

機構事業心機構職業化年金交費性支出

23.07

23.07

 

210

 

 

醫療器械食品衛生與工作計劃生小孩費用

27.39

27.39

 

210

11

 

醫療服務擔保

27.39

27.39

 

210

11

02 

企業發展標準醫學

27.39

27.39

 

221

 

 

房屋保障機制性支出

23.27

23.27

 

221

02

 

房間制度改革收入支出

23.27

23.27

 

221

02 

01 

商品房住房基金

23.27

23.27

 

合計數

830.04

770.20

59.84

 


2019全年度大部分通用結算的時候財政資金補貼款差不多經費支出結算的時候表

  公司的:萬塊人民幣

項目流程

累計數

員工接待費

公共金費

城市發展分類管理

會計分類編碼查詢

學科各稱

301

 

底薪福利福利撥出

735.46

735.46

 

301

01

  核心工薪

78.08

78.08

 

301

02

  補貼政策補貼政策

20.94

20.94

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  膳食補助金費

25.17

25.17

 

301

07

  業績考核很大打工族薪資

281.70

281.70

 

301

08

市直機關事業心單位名稱一般社保費費用保險費用付款

50.34

50.34

 

301

09

職業類型年金激費

23.07

23.07

 

301

10

機關人員基本性醫院人壽保險繳納費用

27.39

27.39

 

301

11

因公員醫療管理補助款繳納費用

 

 

 

301

12

其他的中國社會擔保網上繳費

8.52

8.52

 

301

13

居公積金貸款

23.27

23.27

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其余很大打工族薪資福利性支出費用

196.98

196.98

 

302

 

淘寶商品和保障教育支出

23.05

 

23.05

302

01

  辦公室費

6.69

 

6.69

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  手序費

0.03

 

0.03

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

0.65

 

0.65

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.90

 

0.90

302

12

  因公回國(境)雜費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.77

 

0.77

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  多媒體費

0.08

 

0.08

302

16

  教育培訓費

0.33

 

0.33

302

17

  因公接受費

 

 

 

302

18

  專用用料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門用油料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  請求渠道費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

5.56

 

5.56

302

29

  福利性費

3.93

 

3.93

302

31

  因公私家車正常運作維護與保養費

 

 

 

302

39

  其它的城市交通費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動管理費

 

 

 

302

99

  另外商品信息和功能付出

4.11

 

4.11

303

 

對自身和中國家庭的補貼金

0.12

0.12

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫院費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

私人林果生育貼補

 

 

 

303

99

  別的對我們和家廷的補助金

0.12

0.12

 

310

 

資本公司性其他支出

11.57

 

11.57

310

02

  接待室裝置添置

11.57

 

11.57

310

03

  專用型設配購買

 

 

 

310

07

  消息網上及圖片軟件置辦提升

 

 

 

310

13

  因公小二租車新購

 

 

 

310

19

  另一個交通線產品購買

 

 

 

310

21

  中國文物和陳列技巧品租賃費

 

 

 

310

22

  神圣資本添置

 

 

 

310

99

  的充分性性支出

 

 

 

預估合計

770.2

735.58

34.62

 


𒀰2019月度基本上公用設施項目預算財政廳付款“三公”經費結余結余及單位使用經費結余結余結余結算的時候表

機構:萬元左右

通常公益性估算財政資金補貼款“三公”費用

部門作業

接待費結算的時候數

總金額

因公出國留學

(境)費

公務活動買車置辦及電腦運行費

國家公務接持費

小計

公務接待用車的

添置費

公務接待公務車

操作費

工程預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

費用數

部門預算數

決算數

預算數

估算數

竣工決算數

 

0.30

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

0.00

 


2019年終部門性母基金預結算的時候民政撥付總支出結算的時候表

標準:百萬元

創業項目

累計

基本的結余

工程項目教育支出

能力分類管理

專業科目編號規則

課程命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度固定資產負債率實際情況報告

 

 

額度企業單位:十萬

 

總數

的價值

本年數

年尾數

期初數

月底數

一、股本自動求和

——

——

818.49 

110.93

   (一)流財產

——

——

791.20

79.60

   (二)固定不動固資

——

——

27.29

31.33

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🥂                2.常用機械(臺/套/輛)

 

 

 

 

ꩵ                     在其中:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

ඣ                                 平常公務活動買車

 

 

 

 

♈                                 綜合執法交警執法小二租車

 

 

 

 

ꩵ                                 特殊工種靠譜方法出行用車

 

 

 

 

🙈                                 別的出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌃               4.其他調整資本

——

——

63.97

71.31

🐠        減:累計額攤銷及減值安排

——

——

 

 

   (三)暫時債權交易

——

——

 

 

   (四)繼續公司債投資的

——

——

 

 

   (五)搭建建設項目

——

——

 

 

   (六)隱形的凈資產

——

——

 

 

🧸        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (七)另外債務

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

60.14

78.75

三、凈固定資產累計數

——

——

758.35

32.18

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算情況說明

 

一、針對佛山市松江區當今社會安全保障精準服務重心2019月度凈收入開支部門預算綜合性情況證明

🐬上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入總計為834.24萬元、支出總計為830.04萬元。與2018年度相比,收入增加80.8萬元,支出總計增加76.6萬元。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

二、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入決算情況說明

年初📖收入合計834.24萬元,其中:財政撥款收入834.24萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。

三、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度支出決算情況說明

本年度ꦰ支出合計830.04萬元,其中:基本支出770.20萬元,占92.79%;項目支出59.84萬元,占7.21%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

🌜上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入總決算834.24萬元,支出總決算830.04萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加80.80萬元,增長10.72%;支出總計增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

五、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一樣公眾成本預算不需要捐款教育支出結算的時候總體設計癥狀

♏上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

(二)大部分共同概算不需要審批經費支出預算形式現狀

𓆉上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)779.38萬元,占93.90%;醫療衛生與計劃生育支出(類)27.39萬元,占3.30%;住房保障支出(類)23.27萬元,占2.80%。

(三)應該公共信息概算不需要付款花費竣工決算特定狀態

♒上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為768.99萬元,支出決算為830.04萬元,完成年初預算的107.94%。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。其中:

1♍、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)705.42萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出以及項目支出。年初預算為643.12萬元,支出決算為705.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員等變動帶來相應支出的增加。

2𝄹、社會保障和就業支出(類))行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.55。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為2.15萬元,支出決算為0.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。

3♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.34萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.60萬元,支出決算為50.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費等因素。

4🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)23.07萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.24萬元,支出決算為23.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整職業年金繳費等因素。

5🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)27.39萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.41萬元,支出決算為27.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整醫療保險繳費等因素。

6꧟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)23.27萬元。主要用于:職工住房公積金。年初預算為19.46萬元,支出決算為23.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整公積金繳費等因素。

六、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

💯上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出770.20萬元,包括人員經費735.58萬元,公用經費34.62萬元。基本支出中:

1🦄、工資福利支出735.46萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🎶、商品和服務支出23.05萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.12萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出11.57萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財務付款教育支出預算總體布局情況報告就說明。

🧸上海市松江區社會保障服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。

(二)“三公”專項資金財政支出費用捐款支出費用結算的時候詳細狀態說明。

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有充分企業經營費用財政資金補貼款癥狀詳細說明

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其余極為重要癥狀描述的癥狀描述

(一)行政單位運作金費總支出前提

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)相關部門購進費用支出 原因

🏅上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為20.70萬元,其中:貨物采購金額20.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小車、房屋面積獨特需要環境

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效考核管控癥狀

杭州市松江區時代切實保障安全工作站的2019當年度費用效績管理方法系統運作發展時候有以下幾點:本企業單位保持了有以下幾點費用效績管理方法系統體系:在下達上司成本財政預算考核考核考核處理考核考核機制的理論知識上,再進1步擇機版本更新能夠完善了的工作上單位的《內控掌握考核考核機制》,實現了給出請求編制程序考核考核考核目的、弄好考核考核考核好評偵測的工作上,貫徹好評最終的成本財政預算考核考核考核處理的工作上考核機制;🍸全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌌一、不需要撥付純收入:指組織上本年從本級不需要監管部門拿得的不需要撥付,以及普遍共公決算不需要撥付和當地政府性母基金決算不需要撥付。

二、事業效益:指事業公司的做專業保險業務工作非常配套工作獲取的效益。

ꦓ三、運營利潤:指參公機關單位在專業技術金融產品運動和其氧化硅運動囿于做好非獨立空間計算運營運動爭取的利潤。

四、某個工資:指行業授予的除“財政廳捐款工資”、“事業發展工資”、“經營者工資”等本身的工資。

五、年末結轉和盈余:意指當年度還沒達成、結轉到本年度按關以法規再次便用的資產。

𓆉六、年尾結轉和盈余:指上一本年或已前一本年費用制定工作方案、因主觀性條件出現影響不可按原工作方案頒布,需延遲時間到日后一本年按關以法律規定繼讀適用的錢。

七、基本性費用:指機關單位為保駕護航機購常見正常的運行、完整日常重任運行重任而形成的一項費用。

🌠八、工程項目結余:指的單位為到位最終目標的行政部門工作中主線任務或自己事業發展趨勢最終目標,在總體結余外有的數據來結余。

九、營運開支:指事業上組織在專業課程移動及輔助性移動以外搞好非獨立自主折算營運移動再次發生的開支。

ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎀十一國慶、行政方法廠家正常運行接待費收支:指行政方法廠家和基準公務活動員法方法的事業發展廠家用通常情況公開項目預算財務補貼款準備的大多收支中的平時的公供接待費收支收支。

 

 

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