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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 頒布時:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

營收

其他支出

品牌

結算的時候數

項目

竣工決算數

一、一般來說公用工程預算民政捐款工資收入

5045.41

一、一般來說公用設施服務質量其他支出

 

二、政府機關性基金投資費用國庫審批納入

22.22

二、外交政策花費

 

三、國家股資產管理加盟費用不需要撥付營收

 

三、國家安全撥出

 

四、上一級補帖納入

 

四、共同防護費用支出

 

五、事業單位收入水平

 

五、幼小銜接費用支出

 

六、操作個人收入

 

六、科學研究工藝開支

 

七、所屬標準上交效益

 

七、人文親子旅游休育與文化傳播收支

 

八、別的薪資

 

八、中國社會保障制度措施和就業的付出

61.94

 

 

九、衛生防疫安全健康撥出

4697.83

 

 

十、節省環保性其他支出

 

 

 

國慶、城市社區居委會教育支出

 

 

 

第十二、農林業水收入支出

 

 

 

第十五、出行貨物運輸教育支出

 

 

 

十四、網絡資源勘察工業企業信息等付出

 

 

 

第十六、商家服務管理業等支出費用

 

 

 

第十五、金融業收支

 

 

 

十二、捐助其他的東南部收入支出

 

 

 

十九、天然資源共享海洋資源天氣等收入支出

 

 

 

19、商品房保障機制費用

285.44

 

 

四十、油糧運輸保障花費

 

 

 

二五一、公有資本公司經營者概預算性支出

 

 

 

二12、災難消滅及應急指揮控制收支

 

 

 

二十四、另外費用支出

22.22

 

 

二是四、抗疫專門國債確定的教育支出

 

本年度盈利總金額

5067.63

本年度開支預估合計

5067.42

運用非不需要捐款盈余

 

余額分攤

 

年末結轉和節余

57.80

年底結轉和節余

58.02

總額

5125.44

總結

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

投資項目

上年創收總計

財政廳撥付收錄

上司補貼工資收入

創業純收入

管理個人收入

附屬醫院工作單位上交使收入

一些工資

性支出功效歸類科目表標識號

管理費用品牌

欄次

1

2

3

4

5

6

7

預估合計

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

生活保證和就業的其他支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政處教育事業標準養老服務撥出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政部門方離退休之

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  市直機關教育事業機構總體頤養穩妥交費其他支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  行政機關事業計量單位計量單位職業年金網上繳費支出費用

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

環衛身心健康性支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政管理教育事業方醫藥

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政性工作單位治療

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫療保障補貼金

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

整形救治

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉建設醫療服務救援

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  另一個醫院求助撥出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫療器械安全保障菅理公共事務

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政性運營

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  一樣 行政訴訟方法事務管理

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  數據化的建設

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

租賃房保護開支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住宅教育體制改革付出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住宅公積金貸款

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  選房補帖

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其它收支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票玩法愛心慈善金設置的收支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用到城鎮治療社會救助的時時彩票慈善活動金撥出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工作

年初收支累計數

關鍵性支出

品牌總支出

繳納上司花費

營業付出

對所屬基層單位補帖撥出

開支功用定義幾個會計科目商品代碼

幾個會計科目稱謂

欄次

1

2

3

4

5

6

自動求和

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

發展后勤保障和人才需求支出費用

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事務企業發展計量單位醫養付出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政部門部門離養老

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關機關單位事業機關單位機關單位差不多社會社保費行業網上繳費結余

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  單位名稱事業性單位名稱職業年金付款收入支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

身心健康身心健康性支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政訴訟人事公司的醫用

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  人事部門基層單位治療

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫療器械補助款

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫療保健求助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鎮醫療器械求助

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  某個醫學社會救助付出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療服務確保方法業務

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政管理使用

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  一般來說政府部門治理事務管理

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  新數字信息化網站建設

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

房間有效保障收支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

自建房轉型收支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  個人住房社保公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  首套房津貼

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

另一個費用

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

體彩慈善活動金具體安排的收支

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  用作城鄉建設醫療器械社會救助的彩票網站慈善金性支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

效益

花費

項目

竣工決算數

活動

總計

一樣公用設施概預算財政支出補貼款

相關部門性投資基金成本預算財政資金補貼款

國家金融資本操作預決算財政預算補貼款

一、普遍公益性項目預算財政性捐款

5045.41 

一、一樣 公眾服務于收入支出

 

 

 

 

二、人民政府性債券工程預算財政預算捐款

22.22 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

三、國有企業資產投資生產經營成本預算不需要捐款

 

三、飲水機經費支出

 

 

 

 

 

 

四、公共服務很安全性支出

 

 

 

 

 

 

五、培訓經費支出

 

 

 

 

 

 

六、有效技巧花費

 

 

 

 

 

 

七、傳統文化旅遊休育與影視傳媒付出

 

 

 

 

 

 

八、世界 保駕護航和就業機會支出費用

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、衛生情況綠色性支出

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、環保標準環保標準收支

 

 

 

 

 

 

十一月、村鎮社區服務站費用支出

 

 

 

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

 

13、交通銀行輸送經費支出

 

 

 

 

 

 

十四、的資源探勘工業園相關信息等經費支出

 

 

 

 

 

 

第十、商業地產貼心夜場服務等花費

 

 

 

 

 

 

第十五、金融服務付出

 

 

 

 

 

 

十六、支援某些省份撥出

 

 

 

 

 

 

18、清新市場海洋資源形象等收支

 

 

 

 

 

 

第十九、租賃房擔保支出費用

 285.44

285.44

 

 

 

 

二十五、調味品工程設備保障付出

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國有控股資本公司自主經營估算其他支出

 

 

 

 

 

 

二12、自然災害防范及應激管控付出

 

 

 

 

 

 

二十四、某個開支

 22.22

 

22.22 

 

 

 

二十二四、抗疫有點國債組織的開支

 

 

 

 

當年度利潤累計數

5067.63 

上年教育支出累計

5067.42 

5045.2

22.22 

 

期初財政局補貼款結轉和節余

57.80 

年初財政局審批結轉和余額

58.02 

58.02

 

 

一、應該公開財政支出預算財政支出審批

 

 

 

 

 

 

二、市政府性母基金成本預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國有土地基金運作費用財政部門撥付

 

 

 

 

 

 

累計

5125.44 

共計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

業務

年初收支

撥出系統種類課程簡碼

幾個會計科目命名

累計數

根本花費

的項目開支

欄次

1

2

3

累計數

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

的社會得到保障和就業創業經費支出

61.94

61.94

0.00

20805

行政管理事業公司公司養老生活收支

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政管理機構離退職

0.94

0.94

0.00

2080505

  企行業公司的行業公司的關鍵養老生活人壽保險繳付收入支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  國家機關教育事業機構崗位年金手機繳費經費支出

20.33

20.33

0.00

210

食品衛生建康結余

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政管理事業性政府部門診療

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政管理公司的醫療服務

26.58

26.58

0.00

2101103

  國家公務員考試社區醫療補貼政策

47.13

0.00

47.13

21013

醫療衛生求助

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  新型農村醫遼社會救助

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  其它醫療保障救治總支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

診療保駕護航標準化管理業務

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政事務進行

676.75

676.75

0.00

2101502

  普通政府部門處理工作

80.98

0.00

80.98

2101504

  短信化發展

47.30

0.00

47.30

221

居住房擔保其他支出

285.44

285.44

0.00

22102

商品房深化改革費用

285.44

285.44

0.00

2210201

  居住房北京公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  買新房補帖

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

經濟條件劃分學科代碼

課目公司名稱

結算的時候數

條件劃分

題目編碼查詢

科目必公司名稱

竣工決算數

301

薪水春節福利教育支出

1021.07

302

淘寶寶貝和服務項目總支出

25.76

30101

  大致員工工資

97.42

30201

  辦工費

11.32

30102

  津貼補貼費補貼費

446.45

30202

  印費

0.73

30103

  獎金稅

78.83

30203

  咨詢了解。費

 

30106

  伙食費補帖費

31.48

30204

  流程手續訂

 

30107

  績效考評公司

 

30205

  水電費

 

30108

政府機關衛生事業廠家核心健康養老人壽保險繳付

40.67

30206

  煤氣費

0.02

30109

專業年金激費

20.33

30207

  郵電局費

1.22

30110

勞務派遣人員大多醫療保障保險行業手機繳費

26.58

30208

  天然氣供暖費

 

30111

因公員醫療保健補貼政策激費

 

30209

  物業管理方法公司管理方法費

 

30112

許多的社會基本保障繳納費用

3.64

30211

  交通費

2.72

30113

房間住房基金

67.9

30212

  因公回國(境)費

 

30114

醫疔費

 

30213

  維護(護)費

0.23

30199

  任何很大打工族薪資好處其他支出

207.76

30214

  電腦費

 

303

對人和人的補助費

0.52

30215

  觸摸會議費

 

30301

  離休費

 

30216

  培養費

0.03

30302

  退居二線費

 

30217

  因公迎送費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用箱裝修成本費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝采購費

 

30305

  生話政府補貼

 

30225

  專門用液體燃料費

 

30306

  將救濟費

 

30226

  勞務承包費

 

30307

  診療費補貼金

 

30227

  都交給國際業務費

 

30308

  國家獎學金

0.31

30228

  總工會經費支出

7.7

30309

  獲獎額度金

0.21

30229

  福利待遇費

0.97

30310

個人的農產品加工生產方式補肋

 

30231

  公務活動私家車加載檢修費

 

30311

  代繳世界商業險費

 

30239

  另一交通管理服務費

 

30399

  某個對每個人家庭成員生活的津貼

 

30240

  稅金及增加保險費用

 

 

 

 

30299

  另一淘寶產品和的服務撥出

0.82

 

 

 

310

資源性撥出

3.36

 

 

 

31001

  房子古筑物購建

 

 

 

 

31002

  辦公主設備租賃費

3.36

 

 

 

31003

  用機租賃費

 

 

 

 

31007

  內容網絡信息及平臺購入更換

 

 

 

 

31013

  因公小二租車購進

 

 

 

 

31019

  另外的交通費軟件工具采購

 

 

 

 

31021

  出土文物和展示品置辦

 

 

 

 

31022

  無形之中凈資產購進

 

 

 

 

31099

  別投資者性收入支出

 

工人事業費總金額

1021.59

公供經費預算總金額

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

似的服務性預決算財務補貼款“三公”經費

累計數

因公出境

(境)費

國家公務私家車采購及操作保障費

國家公務迎送費

小計

公務接待出行

購置費費

公務接待專車

啟動運維費

決算數

預算數

概預算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

活動

本年結轉和余額

年初營收

當年度性支出

年初結轉和

盈余

作用分類別考試科目編號規則

科目必種類

累計

 

 

總金額

基本性性支出

內容收支

 

229

另外收入支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

彩票網愛心慈善金規劃的經費支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  應用在新農村醫院救治的彩票網慈善公益金收入支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程

期初結轉和節余

當年度收益

本年度費用支出

年尾結轉和節余

功能鍵分為科目表識別碼

學科種類

預估合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資源外債條件表

 

 

院校:萬多

 

總數

價值觀

期初數

年底數

期初數

年底數

一、金融資產預估合計

——

——

221.03

215.54

   (一)移動資源

——

——

152.94

156.15

   (二)調整金融資產

——

——

225.61

234.97

൩          之中:1.農村房屋(mm2米)

 

 

 

 

💜                2.適用主設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

⭕                     這里面:(1)來往車輛(輛)

 

 

 

 

🅰                                 常見因公用車的

 

 

 

 

ꦉ                                 執法監督值勤專用車

 

 

 

 

🌃                                 防化靠譜的技術專用車

 

 

 

 

✃                                 許多私家車

 

 

 

 

🥂                   (2)銷售價10萬元上述專用機械(會含機動車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

𓆉                    這里面:售價500萬元左右上用儀器

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

ܫ        減:累加攤銷及減值打算

——

——

160.14

176.76

   (三)長期性控股權交易

——

——

 

 

   (四)長期性公司債券投資加盟

——

——

 

 

   (五)在建設網項目

——

——

 

 

   (六)無形中資產投資

——

——

10

10

🧔        減:積累攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)一些資源

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

92.87

93.03

三、凈資本合計數

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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