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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 上架日期:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

號碼

機購如何設置

1

辦工室

 

2

紅十字公共事務主

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

凈收入

性支出

產品

部門預算數

建設項目

部門預算數

一、一半公用工程預算財政部門付款使收入

532.19

一、大部分通用服務保障付出

 

二、相關部門性基金投資財政性預算財政性捐款利潤

 

二、外交史總支出

 

三、國有土地資源操作項目預算財政性審批收益

 

三、防御其他支出

 

四、上家補貼使收入

 

四、服務性安全性其他支出

 

五、事業收錄

 

五、學前教育性支出

 

六、加盟薪資

 

六、數學枝術結余

 

七、所屬計量單位上交國家凈收入

 

七、藝術景區體育文化與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

八、別的薪水

6.70

八、市場經濟切實保障和人才需求其他支出

484.84

 

 

九、正常正常經費支出

6.85

 

 

十、節能公司低能耗支出費用

 

 

 

五一、城鄉統籌特別花費

 

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

十四、公路網輸送收入支出

 

 

 

十四、資源勘查輕工業信息查詢等費用

 

 

 

第十六、商業樓服務保障業等經費支出

 

 

 

第十六、互聯網金融支出費用

 

 

 

十二、救助其它地收支

 

 

 

十七、自然是影視資源海洋資源氣象預報等性支出

 

 

 

黨的十九、租賃房有效保障收支

42.40

 

 

2、糧油食品物資采購保障花費

 

 

 

二五一、國企資金開預決算費用

 

 

 

二12、傷害防范及突發管理方法總支出

 

 

 

二第十三、任何結余

 

 

 

二十二四、抗疫特點國債讓的收入支出

 

年初工資收入加總

538.89

本年度總支出合計數

534.09

用到非財政廳補貼款盈余

 

盈余管理

 

年終結轉和節余

53.42

年終結轉和節余

58.22

累計

592.31

總結

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

好項目

上年薪水總計

財務審批年收入

上司補助款收入來源

事業上的營收

開薪資收入

復屬公司的上交盈利

同一收錄

性能種類
科目必標識號

課程標題

合計數

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

社會生活質量保障和專業教育教育支出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政處衛生行政單位名稱離退休工資

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

企事業方離退居二線

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

機構事業上的公司核心養老險費用保險費用交款撥出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

行政機關事業發展標準新職業年金交費花費

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字教育事業

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政部門運作

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

似的行政性處理工作

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

安全衛生衛生費用支出

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

人事部門事業上企業醫療保障

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

政府部門基層單位醫療器械

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

房間切實保障結余

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

住宅體制改革收支

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

公寓房個人住房公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

賣房補貼費

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

頂目

本年度其他支出累計數

關鍵結余

好項目收支

上交國家上級部門收支

經營者總支出

對附帶部門津貼經費支出

模塊歸類
會計科目識別碼

項目名字

合計數

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

發展的保障和大學生就業收入支出

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政事務參公行業離退居二線

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

人事單位名稱離退體

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

公司視野公司主要醫養穩定繳納收入支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

機構自己事業政府部門職業分析年金激費費用支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字人事

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

政府部門正常運行

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

普通財政服務管理行政事務

157.82

 

157.82

 

 

 

210

干凈衛生衛生付出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政處行業單位名稱診療

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

財政工作單位醫治

6.85

6.85

 

 

 

 

221

住宅保駕護航付出

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

公寓房教育體制改革其他支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

個人住房住房基金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

首套房國家補貼

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

開支

品牌

預算數

新項目

總金額

普遍公用工程預算財政局補貼款

以政府性基金投資費用預算財務付款

國有土地資本公司銷售經營成本預算民政審批

一、大部分服務性概算財政部門捐款

532.19 

一、般公益性精準服務收支

 

 

 

 

二、部門性理財產品預算表財政支出捐款

 

二、外交政策性支出

 

 

 

 

三、公有資產投資經驗概預算國庫審批

 

三、航空航天付出

 

 

 

 

 

 

四、公共信息防護其他支出

 

 

 

 

 

 

五、文化教育費用支出

 

 

 

 

 

 

六、生物學技術費用

 

 

 

 

 

 

七、文化產業度假旅游體育類與傳媒業收入支出

 

 

 

 

 

 

八、發展有效保障了和工作收支

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、衛生間綠色健康花費

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、節能公司環保健康教育支出

 

 

 

 

 

 

五一、新型農村社區網站費用

 

 

 

 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

 

 

 

十四、路網運輸業撥出

 

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘察工業產品信息等總支出

 

 

 

 

 

 

二十、商務服務項目業等開支

 

 

 

 

 

 

16、科技金融費用

 

 

 

 

 

 

十八、支援相關東北部收支

 

 

 

 

 

 

18、自然是產品海洋環境氣象條件等花費

 

 

 

 

 

 

十八、自建房維護支出費用

42.40 

42.40

 

 

 

 

20、調味品應急物資存儲收支

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有制資源生意項目預算結余

 

 

 

 

 

 

二第十二、洪澇預治及緊急救援安全管理開支

 

 

 

 

 

 

二13、同一結余

 

 

 

 

 

 

四十四、抗疫尤為國債按排的開支

 

 

 

 

上年使收入合計數

532.19 

年初教育支出累計

532.34 

532.34

 

 

年終國庫捐款結轉和盈余

3.14 

年底財政局捐款結轉和節余

 2.99

2.99

 

 

一、通常公用概算財政資金付款

 

 

 

 

 

 

二、政府機構性股權基金成本預算民政捐款

 

 

 

 

 

 

三、國家股充分營業概算財政支出付款

 

 

 

 

 

 

共計

535.33 

總額

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

品牌

自動求和

關鍵費用

建設項目結余

作用總類

會計分類編碼查詢

課程分類

208 

市場維護和就業前景結余

483.09

327.02

156.07

20805 

財政事業發展行業離退體

36.52

36.52

 

2080502

企業企業單位離離休

0.41

0.41

 

2080505

企視野單位名稱視野單位名稱基本上養老險行業保險行業激費費用

25.19

25.19

 

2080506 

市直機關行業計量單位職業類型年金繳納費用結余

10.92

10.92

 

20816

紅十字行業

446.57

290.50

156.07

2081601

行政性電腦運行

290.50

290.50

 

2081602

基本行政業務工作業務

156.07

 

156.07

210

干凈衛生建康付出

6.85

6.85

 

21011

人事部門事業企業醫疔

6.85

6.85

 

2101101

行政訴訟單位名稱醫治

6.85

6.85

 

221

住宅保護總支出

42.40

42.40

 

22102

公寓房體制改革收支

42.40

42.40

 

2210201

公寓房社保公積金

21.08

21.08

 

2210203

全民購房補貼費

21.32

21.32

 

累計

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

城市發展分類管理管理費用商品代碼

幾個會計科目名字大全

部門預算數

資金各類

學科代碼

題目公司名稱

竣工決算數

301

底薪有福利開支

363.18

302

淘寶寶貝和服務的收支

10.72

30101

  通常薪資

30.79

30201

  企業辦公費

3.29

30102

  經費補帖

96.50

30202

  印刷類費

 

30103

  績效獎金

42.85

30203

  聯系費

 

30106

  餐費補助款費

10.28

30204

  消防手充值

0.16

30107

  績效考核薪資

68.38

30205

  水電費

 

30108

企事業性院校事業性院校通常關于養老地產養老商業保險激費

25.19

30206

  電費繳費

 

30109

職業的年金付費

10.92

30207

  郵電通信費

0.44

30110

工人總體醫學保險公司繳納

12.59

30208

  供暖費

 

30111

因公員醫學補助款納費

 

30209

  業主處理費

0.25

30112

另外社會存在保證付費

 

30211

  差旅費報銷

0.82

30113

公房個人公積金

42.16

30212

  因公出國旅游(境)預算

 

30114

醫療保健費

 

30213

  檢修(護)費

0.73

30199

  任何公司福利微信經費支出

23.52

30214

  供應費

 

303

對人和中國家庭的補帖

 

30215

  會議觸屏費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  技術培訓費

0.17

30302

  退職費

 

30217

  公務接待處接待處費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  使用材質費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝采購費

 

30305

  生命補貼政策

 

30225

  用燃油費

 

30307

  診療費補帖

 

30226

  勞務派遣費

 

30308

  貧困補助金

 

30227

  委派行業費

 

30309

  獎金金

 

30228

  商會接待費

3.53

30310

我農林業研發補貼費

 

30229

  最新福利費

0.60

30311

  代繳社會各界保障費

 

30231

  公務活動車輛租賃電腦運行運維費

 

30399

  某個對他人和工作生活的政府補貼

 

30239

  同一交通出行管理費

0.51

 

 

 

30240

  稅金及擴展手續費

 

 

 

 

30299

  另一個菜品和服務管理付出

0.12

 

 

 

310

資本投資性花費

2.37

 

 

 

31002

  辦公室機 添置

2.07

 

 

 

31003

  專門用機購買

 

 

 

 

31007

  短信線上及手機軟件租賃費最新

0.30

 

 

 

31013

  公務接待專車租賃費

 

 

 

 

31019

  另一個交通運輸交通出行采購

 

 

 

 

31021

  歷史文物和創意陳列品購買

 

 

 

 

31022

  隱形資源購置費

 

 

 

 

31099

  其余資產管理性收入支出

 

考生資金投入累計數

363.18

共公接待費加總

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

般公用設施費用預算國庫捐款“三公”經費

預估合計

因公出國旅游

(境)費

因公用車的置辦及作業維持費

公務活動接持費

小計

國家公務私家車

折舊費費

因公租車

正常運行維保費

費用預算數

預算數

概算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

建設項目

今年初結轉和節余

年初盈利

當年度花費

年終結轉和

節余

技能總類科目必標識號

學科標題

加總

 

 

小計

最基本經費支出

活動花費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

產品

年終結轉和余額

年初納入

當年度總支出

半年度結轉和余額

能力分類整理課程商品代碼

學科品牌

總金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

固定資產負債率條件表

 

 

行業:萬塊

 

規模

作用

月初數

歲末數

期初數

年初數

一、凈資產合計數

——

——

87.07

87.53

   (一)純凈水財力

——

——

61.78

66.31

   (二)穩定資產投資

——

——

73.06

59.05

          之中:1.房屋建筑(平米米)

 

 

 

 

                2.公用設配(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     這里面:(1)運輸車輛(輛)

 

 

 

 

                                 普遍因公租車

 

 

 

 

                                 執法監督巡邏私車

 

 

 

 

                                 勞動防護專注技術設備租車

 

 

 

 

                                 任何使用車

 

 

 

 

                   (2)市場價40萬元之內通用型機器設備(包涵小轎車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    這其中:平均價1000萬元及以上專業化機

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:累記折舊費及減值準備工作

——

——

47.77

37.83

   (三)太久股份權注資

——

——

 

 

   (四)持久公司債投資人

——

——

 

 

   (五)搭建網工程建筑

——

——

 

 

   (六)隱約財產

——

——

 

 

        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (七)其余資本

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

4.86

4.71

三、凈資產投資總金額

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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